- [ 索引號(hào) ]
- 115001076992706444/2024-00032
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-13
334001重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年度決算情況說(shuō)明
??????????重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
(本級(jí))2023年度決算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬定全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,擬訂就業(yè)援助制度,牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)。建立完善統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)機(jī)制。健全養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度,貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處違法行為。
7.參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策制度等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策。
8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,負(fù)責(zé)執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)區(qū)工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng)評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策,完善職業(yè)資格制度,健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。
9.會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作,擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
10.綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,承擔(dān)市級(jí)及以上功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作,負(fù)責(zé)全區(qū)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目申報(bào)評(píng)比工作。
11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,以及企事業(yè)單位人員工資福利、支付保障和離退休政策措施。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,擬訂相關(guān)配套政策并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
13.承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)10個(gè)科室,分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人力資源開發(fā)科、事業(yè)單位人員管理科、勞動(dòng)關(guān)系科、監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、就業(yè)促進(jìn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利科。編制人數(shù)20人,實(shí)有人數(shù)16人。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)10773.84萬(wàn)元,支出總計(jì)10773.84萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1136.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.79%,主要原因是本年就業(yè)補(bǔ)助資金收支增加989.70萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)10773.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1136.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.79%,主要原因是本年就業(yè)補(bǔ)助資金收入增加989.70萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入10773.84萬(wàn)元,占100.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)10773.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1136.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.79%,主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金支出增加989.70萬(wàn)元。其中:基本支出839.79萬(wàn)元,占7.79%;項(xiàng)目支出9934.05萬(wàn)元,占92.21%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10773.84萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1136.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.79%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金收、支增加989.70萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10773.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1136.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.79%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金收入增加989.70萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加3275.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.68%。主要原因是追加就業(yè)補(bǔ)助資金收入2626萬(wàn)元、事業(yè)單位招錄工作經(jīng)費(fèi)收入234.35萬(wàn)元、九龍英才政策兌現(xiàn)資金收入139.80萬(wàn)元等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10773.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1136.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.79%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金支出增加989.70萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加3275.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.68%。主要原因是追加就業(yè)補(bǔ)助資金支出2626萬(wàn)元、事業(yè)單位招錄工作經(jīng)費(fèi)支出234.35萬(wàn)元、九龍英才政策兌現(xiàn)資金支出139.80萬(wàn)元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出9.83萬(wàn)元,占0.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是追加人力社保事業(yè)“十四五”規(guī)劃經(jīng)費(fèi)支出9.83萬(wàn)元。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出10708.44萬(wàn)元,占99.39%,較年初預(yù)算數(shù)增加3286.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.27%,主要原因是追加就業(yè)補(bǔ)助資金支出2626萬(wàn)元、事業(yè)單位招錄工作經(jīng)費(fèi)支出234.35萬(wàn)元、九龍英才政策兌現(xiàn)資金支出139.80萬(wàn)元等。
(3)衛(wèi)生健康支出35.96萬(wàn)元,占0.33%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。?
(4)住房保障支出19.62萬(wàn)元,占0.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.26萬(wàn)元,下降50.80%,主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出839.79萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)742.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少191.02萬(wàn)元,下降20.47%,主要原因是本年度人員減少3人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)97.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少15.91萬(wàn)元,下降14.00%,主要原因是本年度人員減少3人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.31萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.69萬(wàn)元,下降33.80%,主要原因是我局進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車審批管理,嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定;強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少1.44萬(wàn)元,下降30.32%,主要原因是公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.11萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車輛的油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車洗車費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.89萬(wàn)元,下降57.80%,主要原因是我局進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車審批管理,嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.81萬(wàn)元,下降46.17%,主要原因是本年車輛維修費(fèi)用大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)1.20萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)家人社部以及市局到我區(qū)考察、調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.58%,主要原因是本年迎接國(guó)務(wù)院治欠保支實(shí)地核查發(fā)生餐費(fèi)0.84萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次62人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)193.74元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.11萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出15.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)8744.44%,主要原因是本年度組織了全市區(qū)縣人才招錄會(huì)議和英才大會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)574.58%,主要原因是本年度組織了全區(qū)農(nóng)民工預(yù)警平臺(tái)培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.75萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少15.91萬(wàn)元,下降14.00%,主要原因是本年度在職人員減少,相關(guān)費(fèi)用支出下降。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額78.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出59.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78.95萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額19.95萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的25.27 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)31個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金9934.05萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
勞動(dòng)能力鑒定及法制建設(shè) |
工傷認(rèn)定應(yīng)訴勝訴率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
100 |
20 |
95.79 | ||
法治宣傳覆蓋率 |
= |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
行政應(yīng)訴案件數(shù)量 |
≥ |
120 |
件 |
15 |
146 |
15 |
||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
辦案效率提高率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
31.35 |
20 |
||||
勞動(dòng)能力鑒定人員滿意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
87.9 |
8.79 |
||||
鑒定場(chǎng)次 |
= |
18 |
場(chǎng) |
15 |
15 |
10 |
?
(二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)勞動(dòng)能力鑒定和法制建設(shè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金80萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分95.79分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了勞動(dòng)能力鑒定場(chǎng)次未達(dá)到年初目標(biāo)值、勞動(dòng)鑒定申請(qǐng)者聯(lián)系方式不準(zhǔn)確等主要問(wèn)題,提出了按期組織勞動(dòng)能力鑒定、進(jìn)一步完善申請(qǐng)鑒定人相關(guān)信息等下一步工作建議。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61968927
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附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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334001-重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2023年度決算情況說(shuō)明附件1-9.pdf