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重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

?1.貫徹和執(zhí)行國(guó)家和市級(jí)關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。

2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,建立健全與全區(qū)籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。貫徹實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.貫徹落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策。

6.貫徹落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。

7.貫徹實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用信息評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,貫徹落實(shí)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測(cè)中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)7635.69萬元,支出總計(jì)7635.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加1812.17萬元,增長(zhǎng)31.12%,主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元,項(xiàng)目支出比上年增加1747.57萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7635.69萬元,較上年決算數(shù)增加1812.17萬元,增長(zhǎng)31.12%,主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元,項(xiàng)目支出比上年增加1747.57萬元。其中:財(cái)政撥款收入7635.69萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7635.69萬元,較上年決算數(shù)增加1812.17萬元,增長(zhǎng)31.12%,主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元,項(xiàng)目支出比上年增加1747.57萬元。其中:基本支出914.2萬元,占11.97%;項(xiàng)目支出6721.49萬元,占88.03%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7635.69萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1812.17萬元,增長(zhǎng)31.12%。主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元,項(xiàng)目支出比上年增加1747.57萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7635.69萬元,較上年決算數(shù)增加1842.17萬元,增長(zhǎng)31.80%。主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元,項(xiàng)目支出比上年增加1777.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少125.29萬元,下降1.61%。主要原因是部分醫(yī)療衛(wèi)生健康支出政策性調(diào)減。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7635.69萬元,較上年決算數(shù)增加1842.17萬元,增長(zhǎng)31.80%。主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元,項(xiàng)目支出比上年增加1777.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少125.29萬元,下降1.61%。主要原因是部分醫(yī)療衛(wèi)生健康支出政策性調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出28.75萬元,占0.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.67萬元,增長(zhǎng)138%,主要原因是下屬二級(jí)事業(yè)單位九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測(cè)中心新招錄兩人,故人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出413.31萬元,占5.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加320.59萬元,增長(zhǎng)345.76%,主要原因是追加軍休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助預(yù)算。

3)衛(wèi)生健康支出7145.32萬元,占93.58%,較年初預(yù)算數(shù)減少449.73萬元,下降5.92%,主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目政策性調(diào)整。

4)節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元,占0.03%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

5住房保障支出46.32萬元,占0.61%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.82萬元,下降21.68%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出914.20萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)723.62萬元,較上年決算數(shù)增加84.87萬元,增長(zhǎng)13.29%,主要原因是本年度下屬二級(jí)事業(yè)單位九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測(cè)中心新招錄2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)190.58萬元,較上年決算數(shù)減少20.27萬元,下降9.61%,主要原因是本年嚴(yán)格控制了辦公經(jīng)費(fèi)的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元,較上年決算數(shù)減少30.00萬元,下降100%,主要原因是本年減少中央和市級(jí)財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算30萬元。本年支出0萬元,較上年決算數(shù)減少30萬元,下降100%,主要原因是本年減少中央和市級(jí)財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算30萬元。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.08萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少22.92萬元,下降95.5%,主要原因是政府采購(gòu)公務(wù)車流程尚未完成,年初購(gòu)買公務(wù)用車的18萬元預(yù)算未使用;原公務(wù)用車已于20238月進(jìn)行拍賣,故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。較上年支出數(shù)減少1.23萬元,下降53.25%,主要原因是本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年大幅減少,本年公務(wù)接待費(fèi)比上年有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18萬元,下降100%,主要原因是本年公務(wù)用車政府采購(gòu)流程尚未完成,未完成公務(wù)車購(gòu)置工作。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.18萬元,主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.82萬元,下降96.40%,主要原因是原公務(wù)用車已于20238月進(jìn)行拍賣。較上年支出數(shù)減少1.92萬元,下降91.43%,主要原因是公務(wù)用車已于20238月進(jìn)行拍賣,故運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少

公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元,主要用于接待市內(nèi)及市外單位的交流考察工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降10%,主要原因是本年度嚴(yán)格按照要求控制公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.68萬元,增長(zhǎng)309.09%,主要原因是本年公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)均比上年有所增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次56人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)161.45元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

?(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.06萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長(zhǎng)50%,主要原因是本年舉辦會(huì)議的次數(shù)比上年有所增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.98萬元,較上年決算數(shù)減少1.66萬元,下降21.73%,主要原因是本年組織培訓(xùn)的次數(shù)比上年有所減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.68萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少28.17萬元,下降13.36%,主要原因是今年壓減了部分辦公經(jīng)費(fèi)開支。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額12.12萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.12萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.12元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.12萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100?%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備及辦公家具等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門對(duì)部門整體和18個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)1個(gè),一般項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)17個(gè),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金6721.49萬元

?

九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

?

主管部門

九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局

部門聯(lián)系人

歐陽文琛

聯(lián)系電話

68183598

自評(píng)總分()

99.83

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

貫徹和執(zhí)行國(guó)家和市級(jí)關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

貫徹和執(zhí)行國(guó)家和市級(jí)關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

貫徹和執(zhí)行國(guó)家和市級(jí)關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重()

全年完成值

指標(biāo)得分()

說明

指標(biāo)執(zhí)行率

%

=

100

10

98.36

9.83


定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率

%

90

20

90

20


醫(yī)療救助對(duì)象人次規(guī)劃重點(diǎn)救助對(duì)象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例

%

70

20

70

20


“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)

萬元

24

20

1.08

20


促進(jìn)社會(huì)和諧


定性

有效改善

20

有效改善

20


服務(wù)對(duì)象滿意度

%

75

10

75

10


總體說明


?

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年 完成值

指標(biāo) 得分

說明

自評(píng)得分

11

公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)

指標(biāo)執(zhí)行率

100

%

10

100

10


100

公費(fèi)醫(yī)療及時(shí) ?支付比例

90

%

20

90

20


撥付公費(fèi)醫(yī)療 ?經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)確率

90

%

10

90

10


項(xiàng)目完成時(shí)間

12

20

12

20


促進(jìn)社會(huì)和諧

定性


10

10


項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮 ?作用期限

12

20

12

20


服務(wù)人群滿意度

75

%

10

75

10


(二)部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門對(duì)公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金3831.17萬元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu)從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,總體完成情況較好,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68183598。

?

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2023年度決算公開說明附件1-9.pdf

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