- [ 索引號 ]
- 11500107009292863M/2024-00050
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-28
306重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。我委是區(qū)政府一個綜合性職能部門,主要職責(zé)是統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理,牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境;負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管;負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的培育;貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策;指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展與管理,鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會為行政單位,下屬事業(yè)單位7個,其中:參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì))、全額事業(yè)單位6個(九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心、九龍坡區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站、九龍坡區(qū)動物植物疫病防治中心、九龍坡區(qū)水庫管理站、九龍坡區(qū)農(nóng)機(jī)水利管理站)。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制范圍的單位包含重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(本級)及下屬7個事業(yè)單位。本次公開的數(shù)據(jù)均包含上述單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)7808.30萬元,支出總計(jì)7808.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加434.97萬元,增長5.90%,主要原因是2023年農(nóng)林水收支的增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7808.30萬元,較上年決算數(shù)增加434.97萬元,增長5.90%,主要原因是2023年農(nóng)林水收入的增加。其中:財(cái)政撥款收入7808.30萬元,占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7808.30萬元,較上年決算數(shù)增加434.97萬元,增長5.90%,主要原因是2023年農(nóng)林水支出的增加。其中:基本支出3185.87萬元,占40.80%;項(xiàng)目支出4622.43萬元,占59.20%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7808.30萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加434.97萬元,增長5.90%。主要原因是2023年農(nóng)林水財(cái)政撥款收、支的增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7784.06萬元,較上年決算數(shù)增加430.10萬元,增長5.85%。主要原因是2023年農(nóng)林水收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6693.87萬元,下降46.23%。主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7784.06萬元,較上年決算數(shù)增加430.10萬元,增長5.85%。主要原因是2023年農(nóng)林水支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6693.87萬元,下降46.23%。主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出15.42萬元,占0.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.42萬元,增長100.00%,主要原因是追加農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃和招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(2)社會保障與就業(yè)支出609.22萬元,占7.83%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.04萬元,增長4.82%,主要原因是追加退休人員一次性撫恤金、退休中人一次性補(bǔ)助。 ???????
(3)衛(wèi)生健康支出151.41萬元,占1.95%,較年初預(yù)算數(shù)減少25.19萬元,下降14.26%,主要原因是人員減少后經(jīng)費(fèi)支出下降。
(4)節(jié)能環(huán)保支出23.00萬元,占0.30%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.00萬元,增長100.00%,主要原因是追加中央土壤污染防治項(xiàng)目。
(5)農(nóng)林水支出6825.97萬元,占87.69%,較年初預(yù)算數(shù)減少6642.66萬元,下降49.32%,主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減,農(nóng)業(yè)、水利項(xiàng)目實(shí)施周期較長,需跨年實(shí)施完成。
(6)住房保障支出159.05萬元,占2.04%,較年初預(yù)算數(shù)減少92.48萬元,下降36.77%,主要原因是人員退休及調(diào)整住房公積金繳存基數(shù),對2021年和2022年住房公積金進(jìn)行清算補(bǔ)扣。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3185.87萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2709.64萬元,較上年決算數(shù)減少321.57萬元,下降10.61%,主要原因是2022年本部門位補(bǔ)繳全委記實(shí)職業(yè)年金造成本年人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)476.23萬元,較上年決算數(shù)減少12.33萬元,下降2.52%,主要原因是2023年嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行成本減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入24.24萬元,較上年決算數(shù)增加4.87萬元,增長25.14%,主要原因是2023年加快政府性基金類項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成本年支出增加。本年支出24.24萬元,較上年決算數(shù)增加4.87萬元,增長25.14%,主要原因是2023年加快政府性基金類項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成本年支出增加。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)56.90萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少22.10萬元,下降27.97%,主要原因是嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行,控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加16.70萬元,增長41.54%,主要原因是購置業(yè)務(wù)用車1輛造成本年公務(wù)用車購置費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是本部門2023年無因公出國(境)的安排,未發(fā)生支出。
公務(wù)車購置費(fèi)16.49萬元,主要用于事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元,下降8.39%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加16.49萬元,增長100.00%,主要原因是下屬事業(yè)單位購置業(yè)務(wù)用車1輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.15萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.85萬元,下降29.12,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.07萬元,下降5.42%,主要原因是規(guī)范車輛使用管理,降低車輛運(yùn)行維護(hù)成本。
公務(wù)接待費(fèi)4.26萬元,主要用于接待重慶上佑農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司招商考察;海南海洋發(fā)展有限公司考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.74萬元,下降57.40%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待支出管理規(guī)定,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.29萬元,增長116.24%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù),降低費(fèi)用支出。但因招商等工作的陸續(xù)開展造成公務(wù)接待費(fèi)用增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為10輛;國內(nèi)公務(wù)接待36批次469人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)90.74元,車均購置費(fèi)16.49萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.62萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出3.78萬元,較上年決算數(shù)增加1.01萬元,增長36.46%,主要原因是推進(jìn)全委工作順利開展,增加業(yè)務(wù)工作會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出44.37萬元,較上年決算數(shù)增加38.86萬元,增長705.26%,主要原因是開展鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)骨干能力提升等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出317.01萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少12.95萬元,下降3.92%,主要原因是貫徹落實(shí)政府過“緊日子”的措施,嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額1668.76萬元,其中:政府采購貨物支出26.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1642.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額1309.86萬元,占政府采購支出總額的78.49%,其中:授予小微企業(yè)合同金額993.66萬元,占政府采購支出總額的59.54%。主要用于小型水庫雨水情測報和大壩安全監(jiān)測項(xiàng)目、數(shù)字鄉(xiāng)村服務(wù)平臺項(xiàng)目及鄉(xiāng)村振興國際博覽會展覽展示及氛圍營造相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織部門本級及所屬單位對84個項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4622.43萬元。
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重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
2023年度部門整體績效自評表
?
主管部門 |
306-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
部門 聯(lián)系人 |
余老師 |
聯(lián)系 電話 |
68827534 |
自評 總分(分) |
98.86 | |||
當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||
持續(xù)改善我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境,進(jìn)一步深化鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革;加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)管力度,不斷提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全;有序開展全區(qū)河長制工作,加強(qiáng)全區(qū)山洪災(zāi)害非工程措施設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng),確保全區(qū)13座水庫安全運(yùn)行安全度汛,不發(fā)生安全事故。 |
持續(xù)改善我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境,進(jìn)一步深化鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革;加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)管力度,不斷提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全;有序開展全區(qū)河長制工作,加強(qiáng)全區(qū)山洪災(zāi)害非工程措施設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng),確保全區(qū)13座水庫安全運(yùn)行安全度汛,不發(fā)生安全事故。 |
完成。我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善,鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革進(jìn)一步深化;農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)管力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全得到保障;全區(qū)13座水庫安全運(yùn)行安全度汛,河庫水質(zhì)提升,水生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。 | ||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo) 權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 | ||
改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積 |
萬畝 |
= |
0.5 |
20 |
0.52 |
20 |
||||
監(jiān)測河長斷面數(shù)量 |
個 |
= |
52 |
10 |
52 |
10 |
||||
維修養(yǎng)護(hù)水庫數(shù)量 |
座 |
= |
13 |
10 |
13 |
10 |
||||
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
100 |
10 |
||||
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
≥ |
80 |
6 |
88.57 |
6 |
||||
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
% |
定性 |
有效改善 |
6 |
1 |
6 |
||||
農(nóng)民幸福感、獲得感 |
定性 |
有所增加 |
6 |
1 |
6 |
|||||
資金使用重大違紀(jì)違規(guī)問題 |
個 |
= |
0 |
10 |
0 |
10 |
||||
耕地質(zhì)量 |
定性 |
有效改善 |
6 |
1 |
6 |
|||||
全區(qū)主要河庫水質(zhì)、生態(tài) |
定性 |
好 |
6 |
1 |
6 |
|||||
群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
?
重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
?
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
1 |
鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)-數(shù)字鄉(xiāng)村宅基地動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng)建設(shè) |
開展數(shù)字鄉(xiāng)村宅基地動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng)建設(shè) |
= |
1 |
項(xiàng) |
20 |
1 |
20 |
100 | |
調(diào)查成果、管理系統(tǒng)驗(yàn)收合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
是否在規(guī)定時間內(nèi)完成 |
定性 |
是 |
10 |
1 |
10 |
|||||
宅基地監(jiān)督管理 |
定性 |
更加規(guī)范 |
15 |
1 |
15 |
|||||
農(nóng)民的合法權(quán)益 |
定性 |
得到保障 |
15 |
1 |
15 |
|||||
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
????(二)部門重點(diǎn)績效評價情況
我部門對鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)-數(shù)字鄉(xiāng)村宅基地動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng)建設(shè)開展了績效評價,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金108.00萬元,評價得分100分,評價等次為優(yōu),績效評價發(fā)現(xiàn)了采購過程中詢價上還不夠規(guī)范、對合同實(shí)質(zhì)性條款審查還不夠全面,提出加強(qiáng)采購管理、完善合同審核等下一步工作建議。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68856584
?
附件:1.收入支出決算總表
????????????2.收入決算表
????????????3.支出決算表
????????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
????????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表??
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
7,784.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
24.24 |
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
四、上級補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
633.46 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
151.41 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
6,825.97 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
159.05 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
7,808.30 |
本年支出合計(jì) |
7,808.30 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
7,808.30 |
總計(jì) |
7,808.30 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
收入決算表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
7,808.30 |
7,808.30 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
15.42 |
||||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
8.42 |
8.42 |
||||||
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
8.42 |
8.42 |
||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
||||||
2011308 |
招商引資 |
7.00 |
7.00 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
633.46 |
633.46 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
528.75 |
528.75 |
||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
180.71 |
180.71 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
91.16 |
91.16 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
253.02 |
253.02 |
||||||
20808 |
撫恤 |
80.47 |
80.47 |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
80.47 |
80.47 |
||||||
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
24.24 |
24.24 |
||||||
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
24.24 |
24.24 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
151.41 |
151.41 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
151.41 |
151.41 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
81.10 |
81.10 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.50 |
25.50 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.36 |
17.36 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
27.44 |
27.44 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 |
23.00 |
||||||
21103 |
污染防治 |
23.00 |
23.00 |
||||||
2110307 |
土壤 |
23.00 |
23.00 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
6,825.97 |
6,825.97 |
||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
5,605.62 |
5,605.62 |
||||||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
1,441.94 |
1,441.94 |
||||||
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
744.57 |
744.57 |
||||||
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
9.45 |
9.45 |
||||||
2130108 |
病蟲害控制 |
43.50 |
43.50 |
||||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
68.14 |
68.14 |
||||||
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
6.88 |
6.88 |
||||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
397.25 |
397.25 |
||||||
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
44.00 |
44.00 |
||||||
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
331.00 |
331.00 |
||||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
323.05 |
323.05 |
||||||
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
13.99 |
13.99 |
||||||
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
583.36 |
583.36 |
||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1,598.49 |
1,598.49 |
||||||
21303 |
水利 |
903.63 |
903.63 |
||||||
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
40.80 |
40.80 |
||||||
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
494.49 |
494.49 |
||||||
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
22.00 |
22.00 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
346.34 |
346.34 |
||||||
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
295.83 |
295.83 |
||||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
290.88 |
290.88 |
||||||
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.95 |
4.95 |
||||||
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
20.89 |
20.89 |
||||||
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼 |
20.89 |
20.89 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
159.05 |
159.05 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
159.05 |
159.05 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
143.75 |
143.75 |
||||||
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
15.30 |
15.30 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
支出決算表 | |||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
7,808.30 |
3,185.87 |
4,622.43 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
15.42 |
||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
8.42 |
8.42 |
||||
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
8.42 |
8.42 |
||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
||||
2011308 |
招商引資 |
7.00 |
7.00 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
633.46 |
609.22 |
24.24 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
528.75 |
528.75 |
||||
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
180.71 |
180.71 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
91.16 |
91.16 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
253.02 |
253.02 |
||||
20808 |
撫恤 |
80.47 |
80.47 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
80.47 |
80.47 |
||||
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
24.24 |
24.24 |
||||
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
24.24 |
24.24 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
151.41 |
151.41 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
151.41 |
151.41 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
81.10 |
81.10 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.50 |
25.50 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.36 |
17.36 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
27.44 |
27.44 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 |
23.00 |
||||
21103 |
污染防治 |
23.00 |
23.00 |
||||
2110307 |
土壤 |
23.00 |
23.00 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
6,825.97 |
2,266.19 |
4,559.78 |
|||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
5,605.62 |
2,186.51 |
3,419.11 |
|||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
1,441.94 |
1,441.94 |
||||
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
744.57 |
744.57 |
||||
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
9.45 |
9.45 |
||||
2130108 |
病蟲害控制 |
43.50 |
43.50 |
||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
68.14 |
68.14 |
||||
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
6.88 |
6.88 |
||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
397.25 |
397.25 |
||||
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
44.00 |
44.00 |
||||
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
331.00 |
331.00 |
||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
323.05 |
323.05 |
||||
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
13.99 |
13.99 |
||||
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
583.36 |
583.36 |
||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1,598.49 |
1,598.49 |
||||
21303 |
水利 |
903.63 |
79.69 |
823.94 |
|||
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
40.80 |
40.80 |
||||
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
494.49 |
494.49 |
||||
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
22.00 |
22.00 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
346.34 |
79.69 |
266.66 |
|||
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
295.83 |
295.83 |
||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
290.88 |
290.88 |
||||
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.95 |
4.95 |
||||
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
20.89 |
20.89 |
||||
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼 |
20.89 |
20.89 |
||||
221 |
住房保障支出 |
159.05 |
159.05 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
159.05 |
159.05 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
143.75 |
143.75 |
||||
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
15.30 |
15.30 |
備注:1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
2.?本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
7,784.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
15.42 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
24.24 |
二、外交支出 |
||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
633.46 |
609.22 |
24.24 |
|||
九、衛(wèi)生健康支出 |
151.41 |
151.41 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 |
23.00 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
十二、農(nóng)林水支出 |
6,825.97 |
6,825.97 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
159.05 |
159.05 |
||||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
7,808.30 |
本年支出合計(jì) |
7,808.30 |
7,784.06 |
24.24 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
7,808.30 |
總計(jì) |
7,808.30 |
7,784.06 |
24.24 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
7,784.06 |
3,185.87 |
4,598.19 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
15.42 | |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
8.42 |
8.42 | |
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
8.42 |
8.42 | |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
7.00 |
7.00 | |
2011308 |
招商引資 |
7.00 |
7.00 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
609.22 |
609.22 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
528.75 |
528.75 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
180.71 |
180.71 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
91.16 |
91.16 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
253.02 |
253.02 |
|
20808 |
撫恤 |
80.47 |
80.47 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
80.47 |
80.47 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
151.41 |
151.41 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
151.41 |
151.41 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
81.10 |
81.10 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.50 |
25.50 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.36 |
17.36 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
27.44 |
27.44 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 |
23.00 | |
21103 |
污染防治 |
23.00 |
23.00 | |
2110307 |
土壤 |
23.00 |
23.00 | |
213 |
農(nóng)林水支出 |
6,825.97 |
2,266.19 |
4,559.78 |
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
5,605.62 |
2,186.51 |
3,419.11 |
2130101 |
行政運(yùn)行 |
1,441.94 |
1,441.94 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
744.57 |
744.57 |
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
9.45 |
9.45 | |
2130108 |
病蟲害控制 |
43.50 |
43.50 | |
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
68.14 |
68.14 | |
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
6.88 |
6.88 | |
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
397.25 |
397.25 | |
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
44.00 |
44.00 | |
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
331.00 |
331.00 | |
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
323.05 |
323.05 | |
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
13.99 |
13.99 | |
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
583.36 |
583.36 | |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1,598.49 |
1,598.49 | |
21303 |
水利 |
903.63 |
79.69 |
823.94 |
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
40.80 |
40.80 | |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
494.49 |
494.49 | |
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
22.00 |
22.00 | |
2130399 |
其他水利支出 |
346.34 |
79.69 |
266.66 |
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
295.83 |
295.83 | |
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
290.88 |
290.88 | |
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.95 |
4.95 | |
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
20.89 |
20.89 | |
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼 |
20.89 |
20.89 | |
221 |
住房保障支出 |
159.05 |
159.05 |
|
22102 |
住房改革支出 |
159.05 |
159.05 |
|
2210201 |
住房公積金 |
143.75 |
143.75 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
15.30 |
15.30 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
2,354.01 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
468.08 |
310 |
資本性支出 |
8.15 |
30101 |
基本工資 |
472.30 |
30201 |
辦公費(fèi) |
44.65 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
196.32 |
30202 |
印刷費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
8.15 | |
30103 |
獎金 |
422.66 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.06 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
120.75 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
30107 |
績效工資 |
388.71 |
30205 |
水費(fèi) |
1.30 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
180.71 |
30206 |
電費(fèi) |
13.66 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
91.16 |
30207 |
郵電費(fèi) |
26.49 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
95.45 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
9.76 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
70.67 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
32.73 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.86 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
143.75 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
12.32 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
187.40 |
30214 |
租賃費(fèi) |
10.10 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
355.62 |
30215 |
會議費(fèi) |
1.69 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
3.86 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
8.27 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.26 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
80.47 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
246.47 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
6.05 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
24.81 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.71 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
115.20 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費(fèi) |
13.46 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
27.95 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
53.46 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
63.25 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
2,709.64 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
476.23 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
|||
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
|||
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開08表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
317.01 |
(一)支出合計(jì) |
56.90 |
56.90 |
(一)行政單位 |
116.41 |
1.因公出國(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
200.60 | ||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
52.64 |
52.64 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) |
16.49 |
16.49 |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
10 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
36.15 |
36.15 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
4.26 |
4.26 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
4.26 |
3.機(jī)要通信用車 |
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
4 | |
(2)國(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
1 |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
|
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
10 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
36 |
(一)政府采購支出合計(jì) |
1,668.76 |
其中:外事接待批次(個) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
26.46 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
469 |
2.政府采購工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
1,642.30 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
1,309.86 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
993.66 | |
二、會議費(fèi) |
— |
3.78 |
||
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
44.37 |
備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤。
306重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年度部門決算情況說明.pdf