[ 索引號 ] | 1150010700929421XD/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)中梁山街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé):
開展社區(qū)服務(wù)需求調(diào)查,開發(fā)利用社區(qū)資源,鼓勵興辦社區(qū)福利服務(wù)項目,規(guī)范社區(qū)福利行業(yè)服務(wù)行為。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)社區(qū)建設(shè)、社區(qū)自治、社會組織培育管理的事務(wù)性工作,為轄區(qū)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織、新就業(yè)群體提供服務(wù)。承擔(dān)街道基金以及基金項目運營和管理工作,指導(dǎo)社區(qū)基金建管用;加強(qiáng)村(社區(qū))集體資金、資產(chǎn)、資源或者其他公共財物規(guī)范管理,負(fù)責(zé)社區(qū)用房建設(shè)、管理、盤活等工作。做好社區(qū)殘疾人、空巢老人、孤兒、流動兒童等群體的服務(wù)工作,加強(qiáng)社區(qū)捐助站點建設(shè)管理,推進(jìn)社區(qū)救助、慈善和福利工作,開展扶貧濟(jì)困活動;加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)隊伍建設(shè),承辦轄區(qū)內(nèi)社區(qū)服務(wù)從業(yè)人員的日常管理和培訓(xùn)工作;指導(dǎo)社會工作人才隊伍建設(shè)。 組織實施志愿服務(wù)活動,推動志愿服務(wù)品牌化建設(shè)。承擔(dān)轄區(qū)人居環(huán)境整治、城市更新、道路綠化、市政設(shè)施等事務(wù)性、服務(wù)性工作。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
?重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心為正科級公益一類事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)110.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款110.53萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加61.01萬元,主要是保障和就業(yè)支出撥款增加61.01萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)110.53萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算87.69萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算9.63萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.6萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算0萬元,住房保障支出預(yù)算8.62萬元。支出預(yù)算較2024年增加61.01萬元,主要是基本支出預(yù)算增加61.01萬元,項目支出預(yù)算增加0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入110.53萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出110.53萬元,比2024年增加61.01萬元。其中:基本支出110.53萬元,比2024年增加61.01萬元,主要原因機(jī)構(gòu)改革,機(jī)構(gòu)合并人員增加,主要用于保障中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出 0萬元,比2024年增加0萬元。中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,;公務(wù)接待費0萬元,比2024年增加0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0元,比2024年增加0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均未實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:魏星 聯(lián)系方式:電話:023-65264726
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附表:1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)
算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
12. 2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13.2025年中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心單位項目?
績效目標(biāo)表
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