[ 索引號 ] | 1150010700929421XD/2024-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)中梁山街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處2023年度決算公開說明
重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處
2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示;負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作;負(fù)責(zé)城市管理工作;負(fù)責(zé)常住人口與流動人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟(jì)、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè);承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作;與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作;辦理人民群眾的來信、來訪,及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求;配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作;負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動;維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政辦公室9個(gè),1.黨政辦公室2.黨建工作辦公室3.人大工委辦公室4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子)5.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)6.平安建設(shè)辦公室7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室8.財(cái)政辦公室9.應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)單位7個(gè):1.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心3.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所4.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道退役軍人服務(wù)站5.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會管理信息服務(wù)中心6.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道物業(yè)管理服務(wù)中心。7.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。1個(gè)參公單位:市政監(jiān)察支隊(duì)。另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團(tuán)工委、婦聯(lián)、司法所6個(gè)科室。
預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括1.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務(wù)中心3.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所4.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道退役軍人服務(wù)站5.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會管理信息服務(wù)中心6.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道物業(yè)管理服務(wù)中心。7.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。1個(gè)參公單位:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)中梁山街道大隊(duì)。
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二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)9690.80萬元,支出總計(jì)9690.80萬元。收支較上年決算數(shù)增加55.07萬元,增長0.57%,主要原因是創(chuàng)文項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)9690.80萬元,較上年決算數(shù)增加55.07萬元,增長0.57%,主要原因是創(chuàng)文項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收入增加。其中:財(cái)政撥款收入9690.80萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)9690.80萬元,較上年決算數(shù)增加55.07萬元,增長0.57%,主要原因是創(chuàng)文項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出1791.77萬元,占18.49%;項(xiàng)目支出7899.03萬元,占81.51%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,0。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9690.80萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加55.07萬元,增長0.57%。主要原因是創(chuàng)文項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收支增加
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8472.35萬元,較上年決算數(shù)減少705.18萬元,下降7.68%。主要原因是年中一般公共預(yù)算追加減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1336.20萬元,增長18.72%。主要原因是年中追加九財(cái)建[2023]0044號創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.28萬元,九財(cái)建[2023]0038號創(chuàng)文第七組中梁山街道華巖二社專項(xiàng)整治項(xiàng)目130萬元,九財(cái)預(yù)[2023]0054人和場道路改造工程補(bǔ)助資金1373.82萬元,九財(cái)建[2023]0047號創(chuàng)文第七組四邊重點(diǎn)區(qū)域周邊環(huán)境整治71.66萬元,九財(cái)建[2023]0039號創(chuàng)文第七組停車場建設(shè)及僵尸車清理工程64.69萬元,九財(cái)建[2023]0040號創(chuàng)文第七組宣傳氛圍營造項(xiàng)目64.02萬元等多個(gè)創(chuàng)文類項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8472.35萬元,較上年決算數(shù)減少705.18萬元,下降7.68%。主要原因是年中追加減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1336.20萬元,增長18.72%。主要原因是年中追加九財(cái)建[2023]0044號創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.28萬元,九財(cái)建[2023]0038號創(chuàng)文第七組中梁山街道華巖二社專項(xiàng)整治項(xiàng)目130萬元,九財(cái)預(yù)[2023]0054人和場道路改造工程補(bǔ)助資金1373.82萬元,九財(cái)建[2023]0047號創(chuàng)文第七組四邊重點(diǎn)區(qū)域周邊環(huán)境整治71.66萬元,九財(cái)建[2023]0039號創(chuàng)文第七組停車場建設(shè)及僵尸車清理工程64.69萬元,九財(cái)建[2023]0040號創(chuàng)文第七組宣傳氛圍營造項(xiàng)目64.02萬元等多個(gè)創(chuàng)文類項(xiàng)目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1379.32萬元,占16.28%,較年初預(yù)算數(shù)減少89.60萬元,下降6.10%,主要原因是調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)綜合定額。
(2)公共安全支出504.13萬元,占5.95%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元,下降0.04%,主要原因是調(diào)減平安建設(shè)資金。
(3)科學(xué)技術(shù)支出277.16萬元,占3.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加277.16萬元,增長100.00%,主要原因是追加現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)金融業(yè)十強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)十強(qiáng)獎勵,社區(qū)科普大學(xué)2023年教學(xué)點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新工作引導(dǎo)資金等項(xiàng)目合計(jì)277.16萬。
(4)文化旅游體育與傳媒支出71.01萬元,占0.84%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.99萬元,下降10.11%,主要原因是人員待遇,社保及公積金調(diào)整,導(dǎo)致人員待遇變動。
(5)社會保障與就業(yè)支出2383.46萬元,占28.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加40.48萬元,增長1.73%,主要原因是追加中央及市屬國有非特困、非破產(chǎn)企業(yè)已移交地方管理“三類人員”生活醫(yī)療困難補(bǔ)助等。
(6)衛(wèi)生健康支出1405.61萬元,占16.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加1152.20萬元,增長454.68%,主要原因是追加創(chuàng)文相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
(7)節(jié)能環(huán)保支出338.14萬元,占3.99%,較年初預(yù)算數(shù)增加338.14萬元,增長100.00%,主要原因是追加“四山禁建”與生態(tài)環(huán)境保護(hù)違法用地和違法建筑整治“百日攻堅(jiān)”行動工作和后續(xù)土地看護(hù)經(jīng)費(fèi)。
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1851.35萬元,占21.85%,較年初預(yù)算數(shù)減少404.46萬元,下降17.93%,主要原因是人員待遇,社保及公積金調(diào)整,導(dǎo)致人員待遇變動。
(9)農(nóng)林水支出76.06萬元,占0.90%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.32萬元,增長27.32%,主要原因是追加2023年農(nóng)用地安全利用市級資金項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)等項(xiàng)目。
(10)交通運(yùn)輸支出4.99萬元,占0.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.99萬元,增長100.00%,主要原因是追加2022年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)。
(11)金融支出4.00萬元,占0.05%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(12)住房保障支出103.71萬元,占1.22%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,下降0.25%,主要原因是人員待遇,社保及公積金調(diào)整,導(dǎo)致人員待遇變動。
(13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出73.43萬元,占0.87%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.43萬元,增長14.73%,主要原因是追加自然災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1791.77萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1380.71萬元,較上年決算數(shù)增加19.41萬元,增長1.43%,主要原因是人員待遇,社保及公積金調(diào)整,導(dǎo)致人員待遇變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位行政、參公、7個(gè)事業(yè)單位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)411.06萬元,較上年決算數(shù)減少133.92萬元,下降24.57%,主要原因是優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置降低三公經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi),過緊日子。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1218.45萬元,較上年決算數(shù)增加760.25萬元,增長165.92%,主要原因是政府性基金預(yù)算為年中追加預(yù)算,追加九財(cái)建[2023]0044號創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.28萬元,九財(cái)建[2023]0038號創(chuàng)文第七組中梁山街道華巖二社專項(xiàng)整治項(xiàng)目130萬元,九財(cái)預(yù)[2023]0054人和場道路改造工程補(bǔ)助資金1373.82萬元,九財(cái)建[2023]0047號創(chuàng)文第七組四邊重點(diǎn)區(qū)域周邊環(huán)境整治71.66萬元,九財(cái)建[2023]0039號創(chuàng)文第七組停車場建設(shè)及僵尸車清理工程64.69萬元,九財(cái)建[2023]0040號創(chuàng)文第七組宣傳氛圍營造項(xiàng)目64.02萬元,等多個(gè)創(chuàng)文類項(xiàng)目。本年支出1218.45萬元,較上年決算數(shù)增加760.25萬元,增長165.92%,主要原因是政府性基金預(yù)算為年中追加預(yù)算。追加九財(cái)建[2023]0044號創(chuàng)文第七組交通設(shè)施建設(shè)工程77.28萬元,九財(cái)建[2023]0038號創(chuàng)文第七組中梁山街道華巖二社專項(xiàng)整治項(xiàng)目130萬元,九財(cái)預(yù)[2023]0054人和場道路改造工程補(bǔ)助資金1373.82萬元,九財(cái)建[2023]0047號創(chuàng)文第七組四邊重點(diǎn)區(qū)域周邊環(huán)境整治71.66萬元,九財(cái)建[2023]0039號創(chuàng)文第七組停車場建設(shè)及僵尸車清理工程64.69萬元,九財(cái)建[2023]0040號創(chuàng)文第七組宣傳氛圍營造項(xiàng)目64.02萬元等多個(gè)創(chuàng)文類項(xiàng)目。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.67萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少12.33萬元,下降68.50%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.02萬元,下降0.35%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是用于部門因公出國(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。與上年決算數(shù)相比持平。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要用于公務(wù)車購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。與上年決算數(shù)相比持平。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.67萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.33萬元,下降68.50%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.02萬元,下降0.35%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要用于接待相關(guān)部門。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。與上年決算數(shù)相比持平。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.42萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
? (一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
? 本年度會議費(fèi)支出2.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.04萬元,下降50.50%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約各項(xiàng)要求,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會議培訓(xùn)費(fèi)開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.41萬元,較上年決算數(shù)減少0.92萬元,下降39.48%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約各項(xiàng)要求,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會議培訓(xùn)費(fèi)開支。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.06萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少136.50萬元,下降34.86%,主要原因是優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置降低三公經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi),過緊日子。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
? 2023年度本部門政府采購支出總額1954.66萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1954.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額1954.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1954.66萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購清掃保潔服務(wù)及采購固定資產(chǎn)電腦打印機(jī)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
???根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和126個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金7899.03萬元。
2023年度部門整體績效自評表 |
||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處整體自評 |
項(xiàng)目編碼: |
50010700023P000080 |
自評總分: |
99.84 |
|||||||||
項(xiàng)目主管部門: |
937-重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
財(cái)政歸口處室: |
001-預(yù)算科 |
部門聯(lián)系人: |
孫碧 |
聯(lián)系電話: |
65264726 |
|||||||
資金情況 |
||||||||||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|||||||||
年度總金額 |
71,361,489.83 |
98,776,846.43 |
97,290,541.40 |
|||||||||||
其中:財(cái)政撥款 |
71,361,489.83 |
98,776,846.43 |
97,290,541.40 |
98.49 |
10.00 |
9.84 |
||||||||
一般公共預(yù)算 |
71,361,489.83 |
85,819,457.13 |
85,106,024.10 |
99.16 |
||||||||||
績效目標(biāo) |
||||||||||||||
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
完成各項(xiàng)司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn) |
完成各項(xiàng)司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn) |
完成各項(xiàng)司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||||||||||
績效指標(biāo) |
||||||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
||||
資金使用合理 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
及時(shí)完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
部門決算按時(shí)公開率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
一般性支出壓減率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
服務(wù)對象滿意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
?
?項(xiàng)目支出績效自評表
中梁山街道辦事處2023年度項(xiàng)目支出績效自評表 |
|||||||||||
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
按照監(jiān)督檢查計(jì)劃、培訓(xùn)和宣教計(jì)劃完成。 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 |
||
消除安全隱患、落實(shí)主體責(zé)任、提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力 |
定性 |
優(yōu) |
年 |
20 |
1 |
20 |
|||||
532400元 |
= |
532400 |
元 |
10 |
532400 |
10 |
|||||
對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全隱患進(jìn)行檢查整改,確保企業(yè)安全生產(chǎn)。增強(qiáng)工商貿(mào)單位法律法規(guī)意識,強(qiáng)化主體責(zé)任落實(shí)到位,增加企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識能力 |
定性 |
優(yōu) |
年 |
20 |
1 |
20 |
|||||
確保轄區(qū)安全 |
定性 |
優(yōu) |
年 |
10 |
1 |
10 |
|||||
企業(yè)滿意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|||||
2 |
經(jīng)濟(jì)、樓宇工作 |
統(tǒng)計(jì)工作培訓(xùn)暨總結(jié)會4次。重點(diǎn)樓宇經(jīng)濟(jì)總結(jié)、分析、座談、宣傳會4次 |
= |
4 |
次 |
20 |
4 |
20 |
100 |
||
培訓(xùn)完成率達(dá),總結(jié)、分析、座談、宣傳完成率達(dá) |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|||||
完成時(shí)間2023年12月 |
= |
12 |
月 |
20 |
12 |
20 |
|||||
拉動GDP |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
|||||
優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
10 |
|||||
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|||||
3 |
社區(qū)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
干部人數(shù)105名社區(qū)干部,20名村六職干部 |
人 |
= |
人 |
20 |
100 |
20 |
100 |
||
考核按社區(qū)工作人員績效考核辦法考核 |
定性 |
125 |
人 |
10 |
100 |
20 |
|||||
不超過預(yù)算 |
定性 |
優(yōu) |
元 |
20 |
100 |
10 |
|||||
保障基層政權(quán)組織運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
優(yōu) |
人 |
20 |
100 |
15 |
|||||
村居干部一年工資待遇 |
定性 |
優(yōu) |
人 |
10 |
100 |
15 |
|||||
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|||||
?
(二)部門績效評價(jià)情況
我部門對社區(qū)管理專項(xiàng)開展了績效評價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1055.91萬元,評價(jià)得分100分,評價(jià)等次為A,績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了0等主要問題。
(三)財(cái)政績效評價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jià)。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
?(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65264726。
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
8,472.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,379.32 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1,218.45 |
二、外交支出 三、 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
四、上級補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
504.13 | |
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
277.16 | |
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
71.01 | |
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,383.46 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
1,405.61 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
338.14 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,013.84 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
76.06 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
4.99 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
4.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
103.71 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
73.43 | ||
二十三、其他支出 |
55.96 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
9,690.80 |
本年支出合計(jì) |
9,690.80 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
9,690.80 |
總計(jì) |
9,690.80 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
9,690.80 |
9,690.80 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,379.32 |
1,379.32 |
||||||
20101 |
人大事務(wù) |
25.13 |
25.13 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
25.13 |
25.13 |
||||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
||||||
2010205 |
委員視察 |
2.68 |
2.68 |
||||||
2010206 |
參政議政 |
4.32 |
4.32 |
||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
905.93 |
905.93 |
||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
780.04 |
780.04 |
||||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
125.89 |
125.89 |
||||||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
82.10 |
82.10 |
||||||
2010507 |
專項(xiàng)普查活動 |
19.83 |
19.83 |
||||||
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
41.28 |
41.28 |
||||||
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
21.00 |
21.00 |
||||||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
129.78 |
129.78 |
||||||
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
129.78 |
129.78 |
||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
||||||
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 |
||||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
50.00 |
50.00 |
||||||
2012906 |
工會事務(wù) |
50.00 |
50.00 |
||||||
20132 |
組織事務(wù) |
4.19 |
4.19 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
0.63 |
0.63 |
||||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
3.56 |
3.56 |
||||||
20133 |
宣傳事務(wù) |
89.62 |
89.62 |
||||||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
89.62 |
89.62 |
||||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
75.56 |
75.56 |
||||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
75.56 |
75.56 |
||||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
504.13 |
504.13 |
||||||
20406 |
司法 |
2.01 |
2.01 |
||||||
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
2.01 |
2.01 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
502.12 |
502.12 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
502.12 |
502.12 |
||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
277.16 |
277.16 |
||||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11.90 |
11.90 |
||||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
11.90 |
11.90 |
||||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.04 |
0.04 |
||||||
2060702 |
科普活動 |
0.04 |
0.04 |
||||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
265.22 |
265.22 |
||||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
265.22 |
265.22 |
||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
71.01 |
71.01 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
70.01 |
70.01 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.01 |
70.01 |
||||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,383.46 |
2,383.46 |
||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
241.67 |
241.67 |
||||||
2080109 |
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
2.42 |
2.42 |
||||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
239.25 |
239.25 |
||||||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,150.29 |
1,150.29 |
||||||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,150.29 |
1,150.29 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
234.76 |
234.76 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
110.88 |
110.88 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
55.31 |
55.31 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.56 |
68.56 |
||||||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
34.20 |
34.20 |
||||||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
29.20 |
29.20 |
||||||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
20808 |
撫恤 |
494.96 |
494.96 |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
160.57 |
160.57 |
||||||
2080802 |
傷殘撫恤 |
10.75 |
10.75 |
||||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
39.69 |
39.69 |
||||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
123.17 |
123.17 |
||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
160.77 |
160.77 |
||||||
20809 |
退役安置 |
38.28 |
38.28 |
||||||
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
6.38 |
6.38 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
31.90 |
31.90 |
||||||
20810 |
社會福利 |
16.80 |
16.80 |
||||||
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
16.80 |
16.80 |
||||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1.67 |
1.67 |
||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1.67 |
1.67 |
||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
49.19 |
49.19 |
||||||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
6.31 |
6.31 |
||||||
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
29.42 |
29.42 |
||||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
13.46 |
13.46 |
||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
121.64 |
121.64 |
||||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
121.64 |
121.64 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,405.61 |
1,405.61 |
||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
1,159.30 |
1,159.30 |
||||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
1,139.58 |
1,139.58 |
||||||
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
19.73 |
19.73 |
||||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
154.14 |
154.14 |
||||||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
154.14 |
154.14 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
78.40 |
78.40 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
40.39 |
40.39 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.35 |
19.35 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.28 |
8.28 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.37 |
10.37 |
||||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
13.77 |
13.77 |
||||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.77 |
13.77 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
338.14 |
338.14 |
||||||
21103 |
污染防治 |
338.14 |
338.14 |
||||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
338.14 |
338.14 |
||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,013.84 |
3,013.84 |
||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
234.48 |
234.48 |
||||||
2120101 |
行政運(yùn)行 |
234.48 |
234.48 |
||||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,504.98 |
1,504.98 |
||||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,504.98 |
1,504.98 |
||||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,162.49 |
1,162.49 |
||||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,162.49 |
1,162.49 |
||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
111.88 |
111.88 |
||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
111.88 |
111.88 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
76.06 |
76.06 |
||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
75.82 |
75.82 |
||||||
2130108 |
病蟲害控制 |
7.00 |
7.00 |
||||||
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
54.74 |
54.74 |
||||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
0.30 |
0.30 |
||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
13.78 |
13.78 |
||||||
21303 |
水利 |
0.24 |
0.24 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
0.24 |
0.24 |
||||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
4.99 |
4.99 |
||||||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
4.99 |
4.99 |
||||||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
4.99 |
4.99 |
||||||
217 |
金融支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
21701 |
金融部門行政支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
103.71 |
103.71 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
102.99 |
102.99 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
102.99 |
102.99 |
||||||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
0.72 |
0.72 |
||||||
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
0.72 |
0.72 |
||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
73.43 |
73.43 |
||||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
67.62 |
67.62 |
||||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
64.00 |
64.00 |
||||||
2240108 |
應(yīng)急救援 |
3.62 |
3.62 |
||||||
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.81 |
5.81 |
||||||
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.81 |
5.81 |
||||||
229 |
其他支出 |
55.96 |
55.96 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.96 |
55.96 |
||||||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
55.95 |
55.95 |
||||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.01 |
0.01 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
9,690.80 |
1,791.77 |
7,899.03 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,379.32 |
905.93 |
473.39 |
|||
20101 |
人大事務(wù) |
25.13 |
25.13 |
||||
2010108 |
代表工作 |
25.13 |
25.13 |
||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
||||
2010205 |
委員視察 |
2.68 |
2.68 |
||||
2010206 |
參政議政 |
4.32 |
4.32 |
||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
905.93 |
905.93 |
||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
780.04 |
780.04 |
||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
125.89 |
125.89 |
||||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
82.10 |
82.10 |
||||
2010507 |
專項(xiàng)普查活動 |
19.83 |
19.83 |
||||
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
41.28 |
41.28 |
||||
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
21.00 |
21.00 |
||||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
129.78 |
129.78 |
||||
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
129.78 |
129.78 |
||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
||||
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 |
||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
50.00 |
50.00 |
||||
2012906 |
工會事務(wù) |
50.00 |
50.00 |
||||
20132 |
組織事務(wù) |
4.19 |
4.19 |
||||
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
0.63 |
0.63 |
||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
3.56 |
3.56 |
||||
20133 |
宣傳事務(wù) |
89.62 |
89.62 |
||||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
89.62 |
89.62 |
||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
75.56 |
75.56 |
||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
75.56 |
75.56 |
||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
504.13 |
504.13 |
||||
20406 |
司法 |
2.01 |
2.01 |
||||
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
2.01 |
2.01 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
502.12 |
502.12 |
||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
502.12 |
502.12 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
277.16 |
277.16 |
||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11.90 |
11.90 |
||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
11.90 |
11.90 |
||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.04 |
0.04 |
||||
2060702 |
科普活動 |
0.04 |
0.04 |
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
265.22 |
265.22 |
||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
265.22 |
265.22 |
||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
71.01 |
31.90 |
39.11 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
70.01 |
31.90 |
38.11 |
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.01 |
31.90 |
38.11 |
|||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,383.46 |
438.07 |
1,945.38 |
|||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
241.67 |
139.50 |
102.17 |
|||
2080109 |
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
2.42 |
2.42 |
||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
239.25 |
139.50 |
99.75 |
|||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,150.29 |
34.40 |
1,115.89 |
|||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,150.29 |
34.40 |
1,115.89 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
234.76 |
234.76 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
110.88 |
110.88 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
55.31 |
55.31 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.56 |
68.56 |
||||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
34.20 |
34.20 |
||||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
29.20 |
29.20 |
||||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
20808 |
撫恤 |
494.96 |
494.96 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
160.57 |
160.57 |
||||
2080802 |
傷殘撫恤 |
10.75 |
10.75 |
||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
39.69 |
39.69 |
||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
123.17 |
123.17 |
||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
160.77 |
160.77 |
||||
20809 |
退役安置 |
38.28 |
38.28 |
||||
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
6.38 |
6.38 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
31.90 |
31.90 |
||||
20810 |
社會福利 |
16.80 |
16.80 |
||||
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
16.80 |
16.80 |
||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1.67 |
1.67 |
||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1.67 |
1.67 |
||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
49.19 |
29.42 |
19.77 |
|||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
6.31 |
6.31 |
||||
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
29.42 |
29.42 |
||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
13.46 |
13.46 |
||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
121.64 |
121.64 |
||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
121.64 |
121.64 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,405.61 |
78.40 |
1,327.22 |
|||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
1,159.30 |
1,159.30 |
||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
1,139.58 |
1,139.58 |
||||
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
19.73 |
19.73 |
||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
154.14 |
154.14 |
||||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
154.14 |
154.14 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
78.40 |
78.40 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
40.39 |
40.39 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.35 |
19.35 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.28 |
8.28 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.37 |
10.37 |
||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
13.77 |
13.77 |
||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.77 |
13.77 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
338.14 |
338.14 |
||||
21103 |
污染防治 |
338.14 |
338.14 |
||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
338.14 |
338.14 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,013.84 |
234.48 |
2,779.36 |
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
234.48 |
234.48 |
||||
2120101 |
行政運(yùn)行 |
234.48 |
234.48 |
||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,504.98 |
1,504.98 |
||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,504.98 |
1,504.98 |
||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,162.49 |
1,162.49 |
||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,162.49 |
1,162.49 |
||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
111.88 |
111.88 |
||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
111.88 |
111.88 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
76.06 |
76.06 |
||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
75.82 |
75.82 |
||||
2130108 |
病蟲害控制 |
7.00 |
7.00 |
||||
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
54.74 |
54.74 |
||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
0.30 |
0.30 |
||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
13.78 |
13.78 |
||||
21303 |
水利 |
0.24 |
0.24 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
0.24 |
0.24 |
||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
4.99 |
4.99 |
||||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
4.99 |
4.99 |
||||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
4.99 |
4.99 |
||||
217 |
金融支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
21701 |
金融部門行政支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
103.71 |
102.99 |
0.72 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
102.99 |
102.99 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
102.99 |
102.99 |
||||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
0.72 |
0.72 |
||||
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
0.72 |
0.72 |
||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
73.43 |
73.43 |
||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
67.62 |
67.62 |
||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
64.00 |
64.00 |
||||
2240108 |
應(yīng)急救援 |
3.62 |
3.62 |
||||
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.81 |
5.81 |
||||
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.81 |
5.81 |
||||
229 |
其他支出 |
55.96 |
55.96 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.96 |
55.96 |
||||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
55.95 |
55.95 |
||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.01 |
0.01 |
備注:1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
8,472.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,379.32 |
1,379.32 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
1,218.45 |
二、外交支出 |
||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
504.13 |
504.13 |
||||
五、教育支出 |
||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
277.16 |
277.16 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
71.01 |
71.01 |
||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,383.46 |
2,383.46 |
||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
1,405.61 |
1,405.61 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
338.14 |
338.14 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,013.84 |
1,851.35 |
1,162.49 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
76.06 |
76.06 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
4.99 |
4.99 |
||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
103.71 |
103.71 |
||||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
73.43 |
73.43 |
||||
二十三、其他支出 |
55.96 |
55.96 |
||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
9,690.80 |
本年支出合計(jì) |
9,690.80 |
8,472.35 |
1,218.45 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
9,690.80 |
總計(jì) |
9,690.80 |
8,472.35 |
1,218.45 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
8,472.35 |
1,791.77 |
6,680.58 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,379.32 |
905.93 |
473.39 |
20101 |
人大事務(wù) |
25.13 |
25.13 | |
2010108 |
代表工作 |
25.13 |
25.13 | |
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
7.00 |
7.00 | |
2010205 |
委員視察 |
2.68 |
2.68 | |
2010206 |
參政議政 |
4.32 |
4.32 | |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
905.93 |
905.93 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
780.04 |
780.04 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
125.89 |
125.89 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
82.10 |
82.10 | |
2010507 |
專項(xiàng)普查活動 |
19.83 |
19.83 | |
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
41.28 |
41.28 | |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
21.00 |
21.00 | |
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
129.78 |
129.78 | |
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
129.78 |
129.78 | |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
5.00 |
5.00 | |
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 | |
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
50.00 |
50.00 | |
2012906 |
工會事務(wù) |
50.00 |
50.00 | |
20132 |
組織事務(wù) |
4.19 |
4.19 | |
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
0.63 |
0.63 | |
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
3.56 |
3.56 | |
20133 |
宣傳事務(wù) |
89.62 |
89.62 | |
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
89.62 |
89.62 | |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
75.56 |
75.56 | |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
75.56 |
75.56 | |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 | |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 | |
204 |
公共安全支出 |
504.13 |
504.13 | |
20406 |
司法 |
2.01 |
2.01 | |
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
2.01 |
2.01 | |
20499 |
其他公共安全支出 |
502.12 |
502.12 | |
2049999 |
其他公共安全支出 |
502.12 |
502.12 | |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
277.16 |
277.16 | |
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11.90 |
11.90 | |
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
11.90 |
11.90 | |
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.04 |
0.04 | |
2060702 |
科普活動 |
0.04 |
0.04 | |
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
265.22 |
265.22 | |
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
265.22 |
265.22 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
71.01 |
31.90 |
39.11 |
20701 |
文化和旅游 |
70.01 |
31.90 |
38.11 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.01 |
31.90 |
38.11 |
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 | |
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,383.46 |
438.07 |
1,945.38 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
241.67 |
139.50 |
102.17 |
2080109 |
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
2.42 |
2.42 | |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
239.25 |
139.50 |
99.75 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,150.29 |
34.40 |
1,115.89 |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,150.29 |
34.40 |
1,115.89 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
234.76 |
234.76 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
110.88 |
110.88 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
55.31 |
55.31 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.56 |
68.56 |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
34.20 |
34.20 | |
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
29.20 |
29.20 | |
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
5.00 |
5.00 | |
20808 |
撫恤 |
494.96 |
494.96 | |
2080801 |
死亡撫恤 |
160.57 |
160.57 | |
2080802 |
傷殘撫恤 |
10.75 |
10.75 | |
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
39.69 |
39.69 | |
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
123.17 |
123.17 | |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
160.77 |
160.77 | |
20809 |
退役安置 |
38.28 |
38.28 | |
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
6.38 |
6.38 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
31.90 |
31.90 | |
20810 |
社會福利 |
16.80 |
16.80 | |
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
16.80 |
16.80 | |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1.67 |
1.67 | |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1.67 |
1.67 | |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
49.19 |
29.42 |
19.77 |
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
6.31 |
6.31 | |
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
29.42 |
29.42 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
13.46 |
13.46 | |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
121.64 |
121.64 | |
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
121.64 |
121.64 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,405.61 |
78.40 |
1,327.22 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
1,159.30 |
1,159.30 | |
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
1,139.58 |
1,139.58 | |
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
19.73 |
19.73 | |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
154.14 |
154.14 | |
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
154.14 |
154.14 | |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
78.40 |
78.40 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
40.39 |
40.39 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.35 |
19.35 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.28 |
8.28 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.37 |
10.37 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
13.77 |
13.77 | |
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.77 |
13.77 | |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
338.14 |
338.14 | |
21103 |
污染防治 |
338.14 |
338.14 | |
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
338.14 |
338.14 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,851.35 |
234.48 |
1,616.87 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
234.48 |
234.48 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
234.48 |
234.48 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,504.98 |
1,504.98 | |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,504.98 |
1,504.98 | |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
111.88 |
111.88 | |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
111.88 |
111.88 | |
213 |
農(nóng)林水支出 |
76.06 |
76.06 | |
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
75.82 |
75.82 | |
2130108 |
病蟲害控制 |
7.00 |
7.00 | |
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
54.74 |
54.74 | |
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
0.30 |
0.30 | |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
13.78 |
13.78 | |
21303 |
水利 |
0.24 |
0.24 | |
2130399 |
其他水利支出 |
0.24 |
0.24 | |
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
4.99 |
4.99 | |
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
4.99 |
4.99 | |
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
4.99 |
4.99 | |
217 |
金融支出 |
4.00 |
4.00 | |
21701 |
金融部門行政支出 |
4.00 |
4.00 | |
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
4.00 |
4.00 | |
221 |
住房保障支出 |
103.71 |
102.99 |
0.72 |
22102 |
住房改革支出 |
102.99 |
102.99 |
|
2210201 |
住房公積金 |
102.99 |
102.99 |
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
0.72 |
0.72 | |
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
0.72 |
0.72 | |
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
73.43 |
73.43 | |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
67.62 |
67.62 | |
2240106 |
安全監(jiān)管 |
64.00 |
64.00 | |
2240108 |
應(yīng)急救援 |
3.62 |
3.62 | |
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.81 |
5.81 | |
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.81 |
5.81 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,310.51 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
411.06 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
140.39 |
30201 |
辦公費(fèi) |
101.12 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
134.20 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.73 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
30103 |
獎金 |
254.39 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
89.61 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
30107 |
績效工資 |
153.98 |
30205 |
水費(fèi) |
2.82 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
110.88 |
30206 |
電費(fèi) |
16.98 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
55.31 |
30207 |
郵電費(fèi) |
31008 |
物資儲備 |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
56.22 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
5.28 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
10.56 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
15.41 |
30211 |
差旅費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
30113 |
住房公積金 |
102.99 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
8.47 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
25.83 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
183.37 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
70.20 |
30215 |
會議費(fèi) |
2.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.41 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
64.37 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
112.48 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
5.83 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
8.63 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費(fèi) |
16.77 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.67 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
33.13 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
67.94 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,380.71 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
411.06 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
1,218.45 |
1,218.45 |
1,218.45 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,162.49 |
1,162.49 |
1,162.49 |
|||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,162.49 |
1,162.49 |
1,162.49 |
|||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,162.49 |
1,162.49 |
1,162.49 |
|||
229 |
其他支出 |
55.96 |
55.96 |
55.96 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.96 |
55.96 |
55.96 |
|||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
55.95 |
55.95 |
55.95 |
|||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
公開08表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處 |
單位:萬元 | |||
項(xiàng) ?目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng) ?目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
255.06 |
(一)支出合計(jì) |
5.67 |
5.67 |
(一)行政單位 |
146.30 |
1.因公出國(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
108.76 | ||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.67 |
5.67 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
4 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.67 |
5.67 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|||
(1)國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
3.機(jī)要通信用車 |
||
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
4 | |
(2)國(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
4 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(一)政府采購支出合計(jì) |
1,954.66 | |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
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6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
2.政府采購工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
1,954.66 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
1,954.66 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
1,954.66 | |
二、會議費(fèi) |
— |
2.00 |
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
1.41 |
備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
937-重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處(部門).pdf