[ 索引號 ] | 11500107009293401R/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)渝州路街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
渝州路街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
受委托承擔轄區(qū)就失業(yè)登記管理等其他就業(yè)服務(wù);管理轄區(qū)流動人員人事檔案;協(xié)助有關(guān)部門做好職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo),承擔申報創(chuàng)業(yè)擔保貸款、就業(yè)補貼及審核工作;辦理失業(yè)人員失業(yè)保險金的申報領(lǐng)取,接受領(lǐng)取失業(yè)保險金人員報告就業(yè)情況;受委托承擔享受最低生活保障待遇人員資格審查、經(jīng)濟狀況核查和保障金的發(fā)放工作;承辦企業(yè)退休人員的社會化管理和服務(wù)工作;落實勞動和社會保障事務(wù)代理,實現(xiàn)“一站式”服務(wù);承擔申辦困難群眾醫(yī)療救助、廉租住房及補貼發(fā)放工作;承擔社區(qū)居委會社會保障員、勞動保障協(xié)理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo);為群眾提供公共服務(wù)和便民利民服務(wù);協(xié)助上級部門辦理延伸到街道的行政和社會管理事務(wù);對進駐公共服務(wù)中心的工作人員進行統(tǒng)一管理;對社區(qū)便民服務(wù)中心的工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo);直接受理群眾反映的訴求事項和社區(qū)提交的群眾反映事項,向上級提交本級無法解決的問題。
配合相關(guān)部門做好退役軍人接收安置、關(guān)系接轉(zhuǎn)工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和退役軍人專場招聘會;落實轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇;開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚工作;開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉及退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作;負責(zé)轄區(qū)退役軍人黨員及時納入黨組織管理,并組織參加黨組織活動;指導(dǎo)社區(qū)退役軍人管理服務(wù)站工作;開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
(二)單位構(gòu)成
渝州路街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)系二級部門預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)323.49萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款323.49萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加46.09萬元,主要是機構(gòu)改革后,原退役軍人服務(wù)站、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所合并設(shè)立便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),其中大額醫(yī)療、醫(yī)療保險等人員類經(jīng)費、水電費、職工教育經(jīng)費等公用經(jīng)費增加;因公務(wù)車年久,維修成本、油耗高,申請購置新公務(wù)用車提高辦公效率。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)323.49萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.5萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算292萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.34萬元,住房保障支出預(yù)算19.65萬元。支出預(yù)算較2024年增加46.09萬元,主要是基本支出預(yù)算增加37.47萬元,項目支出預(yù)算增加8.62萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入323.49萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出323.49萬元,比2024年增加46.09萬元。其中:基本支出305.49萬元,比2024年增加37.47萬元,主要原因是機構(gòu)改革后,原退役軍人服務(wù)站、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所合并設(shè)立便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),其中大額醫(yī)療、醫(yī)療保險等人員類經(jīng)費,水電費、職工教育經(jīng)費等公用經(jīng)費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出18萬元,比2024年增加8.62萬元,主要原因是因公務(wù)車年久,維修成本、油耗高,申請購置新公務(wù)用車提高辦公效率。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2024年增加(或減少)0萬元,主要原因是渝州路街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算18萬元,比2024年增加8.62萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是該單位無此項支出;公務(wù)接待費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是該單位無此項支出;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是該單位無此項支出;公務(wù)用車購置費18萬元,比2024年增加18萬元;主要原因是因公務(wù)車年久,維修成本、油耗高,申請購置新公務(wù)用車提高辦公效率。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額18萬元:政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購18萬元:政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款18萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:周嘉辰子? 聯(lián)系方式:68602895
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附表:1.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處財???????????????????????
政撥款收支總表
2.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
5.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表
7.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收支總表
8.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收入總表
9.重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
12.政府采購明細表
???????? 13.2025年九龍坡區(qū)渝州路街道項目績效目標表
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附件1
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
323.49 |
一、本年支出 |
323.49 |
323.49 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
323.49 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.50 |
1.50 |
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
292.00 |
292.00 |
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
10.34 |
10.34 |
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|
住房保障支出 |
19.65 |
19.65 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
323.49 |
支出合計 |
323.49 |
323.49 |
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附件2
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
323.49 |
305.49 |
18.00 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.50 |
1.50 |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.50 |
1.50 |
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
1.50 |
1.50 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
292.00 |
274.00 |
18.00 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
18.00 |
|
18.00 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
81.01 |
81.01 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.32 |
20.32 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.16 |
10.16 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
50.53 |
50.53 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
192.99 |
192.99 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
192.99 |
192.99 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.34 |
10.34 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.34 |
10.34 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.03 |
9.03 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.31 |
1.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.65 |
19.65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.65 |
19.65 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.26 |
17.26 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.39 |
2.39 |
|
附件3
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
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單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
305.49 |
255.96 |
49.53 | |
301 |
工資福利支出 |
208.08 |
208.08 |
|
30101 |
基本工資 |
46.84 |
46.84 |
|
30102 |
津貼補貼 |
3.95 |
3.95 |
|
30107 |
績效工資 |
95.45 |
95.45 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
20.32 |
20.32 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.16 |
10.16 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
7.43 |
7.43 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.57 |
1.57 |
|
30113 |
住房公積金 |
17.26 |
17.26 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.10 |
3.10 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
47.73 |
|
47.73 |
30201 |
辦公費 |
6.00 |
|
6.00 |
30205 |
水費 |
0.30 |
|
0.30 |
30206 |
電費 |
0.70 |
|
0.70 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.70 |
|
2.70 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.31 |
|
1.31 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
18.50 |
|
18.50 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.75 |
|
6.75 |
30229 |
福利費 |
2.62 |
|
2.62 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.85 |
|
8.85 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
49.68 |
47.88 |
1.80 |
30305 |
生活補助 |
49.68 |
47.88 |
1.80 |
附件4
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
305.49 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
255.81 |
50501 |
工資福利支出 |
208.08 |
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
47.73 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
49.68 |
50901 |
社會福利和救助 |
49.68 |
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附件5
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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單位:萬元 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
18.00 |
|
18.00 |
18.00 |
|
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附件6
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
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|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
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| |
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附件7
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門收支總表 | |||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
323.49 |
合計 |
323.49 |
一般公共預(yù)算資金 |
323.49 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.50 |
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
292.00 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
10.34 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
19.65 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
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附件8
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門 收入總表 | |||||||||||
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單位:萬元 | |
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
323.49 |
323.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
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|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
292.00 |
292.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
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|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
18.00 |
18.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
81.01 |
81.01 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.32 |
20.32 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.16 |
10.16 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
50.53 |
50.53 |
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20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
192.99 |
192.99 |
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2082850 |
事業(yè)運行 |
192.99 |
192.99 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.34 |
10.34 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.34 |
10.34 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.03 |
9.03 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.31 |
1.31 |
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221 |
住房保障支出 |
19.65 |
19.65 |
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22102 |
住房改革支出 |
19.65 |
19.65 |
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2210201 |
住房公積金 |
17.26 |
17.26 |
|
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2210203 |
購房補貼 |
2.39 |
2.39 |
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附件9
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處部門支出總表 | ||||
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
323.49 |
305.49 |
18.00 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.50 |
1.50 |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.50 |
1.50 |
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
1.50 |
1.50 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
292.00 |
274.00 |
18.00 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
18.00 |
|
18.00 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
81.01 |
81.01 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.32 |
20.32 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.16 |
10.16 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
50.53 |
50.53 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
192.99 |
192.99 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
192.99 |
192.99 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.34 |
10.34 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.34 |
10.34 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.03 |
9.03 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.31 |
1.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.65 |
19.65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.65 |
19.65 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.26 |
17.26 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.39 |
2.39 |
|
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?
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附件10
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
18.00 | |
310 |
資本性支出 |
18.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
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?
附件11
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
18.00 | |
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
18.00 |
50601 |
資本性支出 |
18.00 |
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附件12
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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|
金額單位:萬元 | |||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
|
|
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 |
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
919006-重慶市九龍坡區(qū)渝州路街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
919006-重慶市九龍坡區(qū)渝州路街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) |
50010725T000005005047 |
2025公務(wù)用車購置 |
2080199-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
50601-資本性支出 |
31013-公務(wù)用車購置 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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?
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?
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附件13
2025年九龍坡區(qū)渝州路街道項目績效目標表 | ||||||||||||||||
單位信息: |
919006-重慶市九龍坡區(qū)渝州路街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) |
項目名稱: |
2025公務(wù)用車購置 |
職能職責(zé)與活動: |
2001-勞動就業(yè)保障工作/01-勞動就業(yè)保障工作 | |||||||||||
主管部門: |
919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人: |
徐洪坤 |
項目總額: |
180000 | |||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
|
其中: |
財政資金: |
180000 | ||||||||||
整體目標: |
申請2025公務(wù)用車購置18萬元 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
| ||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
該項目取得的質(zhì)量效益 |
定性 |
|
保質(zhì)保量完成 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
完成時間 |
= |
|
2025 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
經(jīng)費保障 |
= |
|
180000 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指標 |
社會效益 |
該項目取得的社會效益 |
定性 |
|
提高工作效率 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展 |
該項目取得的可持續(xù)發(fā)展效益 |
定性 |
|
營造良好的工作環(huán)境 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
滿意度指標 |
滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
