[ 索引號(hào) ] | 11500107009293401R/2024-00026 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)渝州路街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處2023年度決算情況說明
???一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
一是宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo);負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。
二是負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務(wù),開展社區(qū)教育。
三是負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作,幫助解決社區(qū)居委會(huì)的困難、問題,向上級(jí)政府反映社區(qū)居委會(huì)的意見和要求。
四是負(fù)責(zé)城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會(huì)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
五是負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。
六是負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。
七是負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作。
八是負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。
九是承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。
十是與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實(shí)施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
十一是配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。
十二是負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)。
十三是維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。
十四是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),含渝州路街道辦事處(本級(jí))、街道下屬7個(gè)事業(yè)單位及2個(gè)派駐機(jī)構(gòu):渝州路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、渝州路街道社區(qū)文化服務(wù)中心、渝州路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、渝州路街道退役軍人服務(wù)站、渝州路街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、渝州路街道物業(yè)管理服務(wù)中心、區(qū)城管局派駐機(jī)構(gòu)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)渝州路街道大隊(duì)、區(qū)司法局派駐機(jī)構(gòu)渝州路司法所。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)13687.16萬元,支出總計(jì)13687.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少6385.33萬元,下降31.81%,主要原因是一是社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、“五長制+網(wǎng)格化”激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少;二是創(chuàng)文項(xiàng)目、建設(shè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;三是人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)13687.16萬元,較上年決算數(shù)減少6385.33萬元,下降31.81%,主要原因是一是社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、“五長制+網(wǎng)格化”激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少;二是創(chuàng)文項(xiàng)目、建設(shè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;三是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入13687.16萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)13687.16萬元,較上年決算數(shù)減少6385.33萬元,下降31.81%,主要原因是一是社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、“五長制+網(wǎng)格化”激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少;二是創(chuàng)文項(xiàng)目、建設(shè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;三是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出2836.83萬元,占20.73%;項(xiàng)目支出10850.32萬元,占79.27%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,0,主要原因是該單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13687.16萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6385.33萬元,下降31.81%。主要原因是一是社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、“五長制+網(wǎng)格化”激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少;二是創(chuàng)文項(xiàng)目、建設(shè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;三是人員經(jīng)費(fèi)減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13186.26萬元,較上年決算數(shù)減少5908.23萬元,下降30.94%。主要原因是一是社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、“五長制+網(wǎng)格化”激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少;二是創(chuàng)文項(xiàng)目、建設(shè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;三是人員經(jīng)費(fèi)減少。
較年初預(yù)算數(shù)增加4955.52萬元,增長60.21%。主要原因是年中追加灑水降溫降塵、老舊小區(qū)、三無小區(qū)牛皮癬整治等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13186.26萬元,較上年決算數(shù)減少5908.23萬元,下降30.94%。主要原因是一是社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、“五長制+網(wǎng)格化”激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少;二是創(chuàng)文項(xiàng)目、建設(shè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;三是人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4955.52萬元,增長60.21%。主要原因是年中追加灑水降溫降塵、老舊小區(qū)、三無小區(qū)牛皮癬整治等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1591.79萬元,占12.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加52.79萬元,增長3.43%,主要原因是年中追加第五次全國經(jīng)濟(jì)普查“兩員”勞動(dòng)報(bào)酬、非公黨組織書記補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。
(2)公共安全支出304.57萬元,占2.31%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.43萬元,下降1.11%,主要原因是社區(qū)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
(3)教育支出16.76萬元,占0.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.76萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加2023年社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)。
(4)科學(xué)技術(shù)支出2.96萬元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.96萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加社區(qū)科普大學(xué)2023年教學(xué)點(diǎn)補(bǔ)助、工業(yè)企業(yè)及軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)、科技創(chuàng)新引導(dǎo)資金經(jīng)費(fèi)。
(5)文化旅游體育與傳媒支出114.14萬元,占0.87%,較年初預(yù)算數(shù)增加32.78萬元,增長40.29%,主要原因是年中追加紅育坡文化墻破損修復(fù)及安全整治、創(chuàng)文實(shí)地測評(píng)沖刺階段等經(jīng)費(fèi)。
(6)社會(huì)保障與就業(yè)支出3469.96萬元,占26.31%,較年初預(yù)算數(shù)增加495.19萬元,增長16.65%,主要原因是年中追加渝康家園站點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金第二次分配等經(jīng)費(fèi)。
(7)衛(wèi)生健康支出4151.40萬元,占31.48%,較年初預(yù)算數(shù)增加4014.54萬元,增長2933.32%,主要原因是年中追加優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助第一次分配、新型冠狀病毒感染疫情防控等經(jīng)費(fèi)。
(8)節(jié)能環(huán)保支出136.37萬元,占1.03%,較年初預(yù)算數(shù)增加136.37萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加灑水降溫降塵經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2930.17萬元,占22.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加90.91萬元,增長3.20%,主要原因是年中追加新時(shí)代文明實(shí)踐所(站)周邊環(huán)境整治、2023年第三季度物業(yè)小區(qū)分類考核等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(10)資源勘探信息等支出44.51萬元,占0.34%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.49萬元,下降10.98%,主要原因是服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
?
(11)金融支出5.00萬元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(12)住房保障支出183.77萬元,占1.39%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元,下降1.45%,主要原因是資金被財(cái)政收回。
(13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出234.86萬元,占1.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加124.86萬元,增長113.51%,主要原因是年中追加2023年自然災(zāi)害防治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、長石苑小區(qū)消防管網(wǎng)漏水隱患整治等經(jīng)費(fèi)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2836.83萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2320.53萬元,較上年決算數(shù)減少67.65萬元,下降2.83%,主要原因是縮減聘用人員費(fèi)用支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費(fèi)516.30萬元,較上年決算數(shù)增加5.46萬元,增長1.07%,主要原因是增加水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入500.90萬元,較上年決算數(shù)減少477.10萬元,下降48.78%,主要原因是縮減創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、建設(shè)類經(jīng)費(fèi)。本年支出500.90萬元,較上年決算數(shù)減少477.10萬元,下降48.78%,主要原因是縮減創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、建設(shè)類經(jīng)費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元,本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.83萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.17萬元,下降56.50%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年支出有所下降;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是嚴(yán)控公務(wù)接待,今年無公務(wù)接待開支;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪問。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降0.89%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年支出有所下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是用于因公出國(境)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要用于補(bǔ)充公務(wù)車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未購置公務(wù)車。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.83萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.17萬元,下降56.50%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降0.89%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要用于接待區(qū)級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、參加學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是2023年無公務(wù)接待。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是2023年無公務(wù)接待。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.96萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是減少集中會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.58萬元,較上年決算數(shù)增加4.88萬元,增長697.14%,主要原因是2022年因疫情原因,減少集中培訓(xùn);2023年為提高工作能力,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高干部業(yè)務(wù)能力。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出339.75萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少33.23萬元,下降8.91%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
?2023年度本部門政府采購支出總額687.09萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出185.23萬元、政府采購服務(wù)支出501.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額501.86萬元,占政府采購支出總額的73.04%,其中:授予小微企業(yè)合同金額501.86萬元,占政府采購支出總額73.04 %。主要用于采購清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目、辦公設(shè)施設(shè)備等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)115個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出? 13716.46萬元。
渝州路街道2023年度部門整體績效自評(píng)表 | ||||||||||||||
主管部門 |
919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
部門 |
周嘉辰子 |
聯(lián)系電話 |
68602895 |
自評(píng) 總分 |
99.97 | |||||||
當(dāng)年 績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||
保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理 |
保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理 |
保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理 | ||||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 | |||||||
本級(jí)所包含事業(yè)單位 |
個(gè) |
= |
8 |
20 |
8 |
20 |
| |||||||
轄區(qū)內(nèi)社區(qū)數(shù)量 |
個(gè) |
= |
10 |
20 |
10 |
20 |
| |||||||
完成時(shí)間 |
年 |
= |
1 |
20 |
1 |
20 |
| |||||||
整體績效所達(dá)到的效果 |
|
定性 |
營造良好的營商環(huán)境,鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展,穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長 |
15 |
1 |
15 |
| |||||||
整體績效所達(dá)到的效果 |
|
定性 |
保障轄區(qū)安全穩(wěn)定,營造良好、和諧、整潔的生活環(huán)境 |
15 |
1 |
15 |
| |||||||
居民滿意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
| |||||||
?
渝州路街道2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
1 |
社區(qū)綜合治理管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
平安家園護(hù)衛(wèi)隊(duì)人員數(shù)量 |
= |
90 |
人 |
20 |
90 |
20 |
|
100.00 |
通過平安家園護(hù)衛(wèi)隊(duì)日常巡查增強(qiáng)群眾安全感指數(shù) |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
實(shí)施時(shí)間 |
= |
365 |
天 |
10 |
365 |
10 |
| |||
方便群眾報(bào)警,提升居民安全感效果 |
定性 |
有效提高 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
轄區(qū)群眾感受到生活、居住安全的指數(shù)明顯提升效果 |
定性 |
有效提升 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
滿意率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
| |||
2 |
2023年社區(qū)教育經(jīng)費(fèi) |
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
定性 |
優(yōu) |
|
10 |
1 |
10 |
|
100.00 |
完成時(shí)間 |
= |
2023 |
年 |
20 |
2023 |
20 |
| |||
所需經(jīng)費(fèi) |
= |
167597 |
元 |
20 |
167597 |
20 |
| |||
服務(wù)群眾 惠及民生 |
定性 |
有效提高 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
社區(qū)教育成效及影響 |
定性 |
有效改善 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
居民滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
| |||
3 |
民政救助類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
按要求及時(shí)足額發(fā)放 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
經(jīng)費(fèi)保障時(shí)間 |
定性 |
按時(shí)按質(zhì)完成 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
老年人及時(shí)感受溫暖效 |
= |
4 |
年 |
20 |
4 |
20 |
| |||
社會(huì)穩(wěn)定和諧,弱勢群體得到較大程度的幫扶 |
定性 |
改善老年人生活 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
轄區(qū)符合條件人員全覆蓋,民生資金有序發(fā)放 |
定性 |
有效提高 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
幫扶對(duì)象滿意度 |
定性 |
按時(shí)發(fā)放 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
按要求及時(shí)足額發(fā)放 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
(二)單位績效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)社區(qū)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金300.24萬元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)了一些問題,現(xiàn)提出以下工作建議:
1.大力推廣社區(qū)基層綜合治理,建議每年由區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算該工作經(jīng)費(fèi),將基層社區(qū)單元細(xì)胞劃小,為基層社區(qū)減負(fù),治理更精準(zhǔn)。
2.對(duì)綜合治理服務(wù)外包項(xiàng)目試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用缺口要給予高度重視,斟酌分析,研究辦法,盡量給予保障,解除后顧之憂。
(三)財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68602895。
?
?
?
收入支出決算總表 | |||
|
|
|
公開01表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
單位:萬元 | |
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
13,186.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,591.79 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
500.90 |
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
304.57 |
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
16.76 |
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
2.96 |
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
114.14 |
八、其他收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,469.96 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4,151.40 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
136.37 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,358.50 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44.51 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
5.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
183.77 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
234.86 |
|
|
二十三、其他支出 |
72.58 |
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
本年收入合計(jì) |
13,687.16 |
本年支出合計(jì) |
13,687.16 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
總計(jì) |
13,687.16 |
總計(jì) |
13,687.16 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
收入決算表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
公開02表 | ||
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
13,687.16 |
13,687.16 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,591.79 |
1,591.79 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委員視察 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
2010206 |
參政議政 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,400.52 |
1,400.52 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,031.15 |
1,031.15 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
18.76 |
18.76 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
350.61 |
350.61 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
|
|
2010506 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
44.24 |
44.24 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
44.24 |
44.24 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
100.59 |
100.59 |
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
100.59 |
100.59 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
304.57 |
304.57 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
302.57 |
302.57 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
302.57 |
302.57 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
114.14 |
114.14 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
78.42 |
78.42 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
78.42 |
78.42 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.72 |
35.72 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.72 |
35.72 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,469.96 |
3,469.96 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
113.57 |
113.57 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
113.57 |
113.57 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,745.74 |
1,745.74 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,744.84 |
1,744.84 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
441.05 |
441.05 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
177.45 |
177.45 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
88.72 |
88.72 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
174.87 |
174.87 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
25.51 |
25.51 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
25.51 |
25.51 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
649.82 |
649.82 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
65.76 |
65.76 |
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
82.86 |
82.86 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
170.96 |
170.96 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
330.25 |
330.25 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
323.04 |
323.04 |
|
|
|
|
|
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
89.06 |
89.06 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
233.98 |
233.98 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
98.33 |
98.33 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
93.33 |
93.33 |
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
58.72 |
58.72 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
58.72 |
58.72 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,151.40 |
4,151.40 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,007.44 |
4,007.44 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
4,007.44 |
4,007.44 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
134.87 |
134.87 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
68.46 |
68.46 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.57 |
31.57 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.04 |
20.04 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
136.37 |
136.37 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
136.37 |
136.37 |
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大氣 |
48.81 |
48.81 |
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
87.56 |
87.56 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,358.50 |
3,358.50 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
360.22 |
360.22 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
359.22 |
359.22 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,349.64 |
2,349.64 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,349.64 |
2,349.64 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
428.33 |
428.33 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
428.33 |
428.33 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
220.31 |
220.31 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
220.31 |
220.31 |
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44.51 |
44.51 |
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
44.51 |
44.51 |
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
44.51 |
44.51 |
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
183.77 |
183.77 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
66.95 |
66.95 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
66.95 |
66.95 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
116.82 |
116.82 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
104.36 |
104.36 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
234.86 |
234.86 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
229.86 |
229.86 |
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
214.14 |
214.14 |
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
72.58 |
72.58 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
72.58 |
72.58 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
67.58 |
67.58 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
|
|
|
公開03表 | ||
|
|
|
|
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
13,687.16 |
2,836.83 |
10,850.32 |
|
|
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,591.79 |
1,381.76 |
210.03 |
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
15.65 |
|
15.65 |
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
15.65 |
|
15.65 |
|
|
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
8.99 |
|
8.99 |
|
|
|
2010205 |
委員視察 |
3.57 |
|
3.57 |
|
|
|
2010206 |
參政議政 |
5.42 |
|
5.42 |
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,400.52 |
1,381.76 |
18.76 |
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,031.15 |
1,031.15 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
18.76 |
|
18.76 |
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
350.61 |
350.61 |
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
13.84 |
|
13.84 |
|
|
|
2010506 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
20123 |
民族事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
44.24 |
|
44.24 |
|
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
44.24 |
|
44.24 |
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
100.59 |
|
100.59 |
|
|
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
100.59 |
|
100.59 |
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
304.57 |
|
304.57 |
|
|
|
20402 |
公安 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
20406 |
司法 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
302.57 |
|
302.57 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
302.57 |
|
302.57 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
16.76 |
|
16.76 |
|
|
|
20504 |
成人教育 |
16.76 |
|
16.76 |
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
16.76 |
|
16.76 |
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.96 |
|
2.96 |
|
|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
114.14 |
73.42 |
40.72 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
78.42 |
73.42 |
5.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
78.42 |
73.42 |
5.00 |
|
|
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.72 |
|
35.72 |
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.72 |
|
35.72 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,469.96 |
770.75 |
2,699.21 |
|
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
113.57 |
112.00 |
1.57 |
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
113.57 |
112.00 |
1.57 |
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,745.74 |
93.22 |
1,652.52 |
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,744.84 |
93.22 |
1,651.62 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
441.05 |
441.05 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
177.45 |
177.45 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
88.72 |
88.72 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
174.87 |
174.87 |
|
|
|
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
25.51 |
|
25.51 |
|
|
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
25.51 |
|
25.51 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
649.82 |
65.76 |
584.06 |
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
65.76 |
65.76 |
|
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
82.86 |
|
82.86 |
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
170.96 |
|
170.96 |
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
330.25 |
|
330.25 |
|
|
|
20809 |
退役安置 |
323.04 |
|
323.04 |
|
|
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
89.06 |
|
89.06 |
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
233.98 |
|
233.98 |
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
98.33 |
|
98.33 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
93.33 |
|
93.33 |
|
|
|
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
10.64 |
|
10.64 |
|
|
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
9.05 |
|
9.05 |
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
3.54 |
|
3.54 |
|
|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
3.54 |
|
3.54 |
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
58.72 |
58.72 |
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
58.72 |
58.72 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,151.40 |
134.87 |
4,016.53 |
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,007.44 |
|
4,007.44 |
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
4,007.44 |
|
4,007.44 |
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
134.87 |
134.87 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
68.46 |
68.46 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.57 |
31.57 |
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.04 |
20.04 |
|
|
|
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
8.10 |
|
8.10 |
|
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.10 |
|
8.10 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
136.37 |
|
136.37 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
136.37 |
|
136.37 |
|
|
|
2110301 |
大氣 |
48.81 |
|
48.81 |
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
87.56 |
|
87.56 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,358.50 |
359.22 |
2,999.28 |
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
360.22 |
359.22 |
1.00 |
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
359.22 |
359.22 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,349.64 |
|
2,349.64 |
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,349.64 |
|
2,349.64 |
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
428.33 |
|
428.33 |
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
428.33 |
|
428.33 |
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
220.31 |
|
220.31 |
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
220.31 |
|
220.31 |
|
|
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44.51 |
|
44.51 |
|
|
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
44.51 |
|
44.51 |
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
44.51 |
|
44.51 |
|
|
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
183.77 |
116.82 |
66.95 |
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
66.95 |
|
66.95 |
|
|
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
66.95 |
|
66.95 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
116.82 |
116.82 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
104.36 |
104.36 |
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
234.86 |
|
234.86 |
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
229.86 |
|
229.86 |
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
5.71 |
|
5.71 |
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
214.14 |
|
214.14 |
|
|
|
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
72.58 |
|
72.58 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
72.58 |
|
72.58 |
|
|
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
67.58 |
|
67.58 |
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
備注:1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
|
|
公開04表 | ||
|
|
|
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
13,186.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,591.79 |
1,591.79 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
500.90 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
304.57 |
304.57 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
114.14 |
114.14 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,469.96 |
3,469.96 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4,151.40 |
4,151.40 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
136.37 |
136.37 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,358.50 |
2,930.17 |
428.33 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44.51 |
44.51 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
183.77 |
183.77 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
234.86 |
234.86 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
72.58 |
|
72.58 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
13,687.16 |
本年支出合計(jì) |
13,687.16 |
13,186.26 |
500.90 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
13,687.16 |
總計(jì) |
13,687.16 |
13,186.26 |
500.90 |
|
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
公開05表 | ||
|
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
13,186.26 |
2,836.83 |
10,349.42 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,591.79 |
1,381.76 |
210.03 |
20101 |
人大事務(wù) |
15.65 |
|
15.65 |
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
15.65 |
|
15.65 |
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
8.99 |
|
8.99 |
2010205 |
委員視察 |
3.57 |
|
3.57 |
2010206 |
參政議政 |
5.42 |
|
5.42 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,400.52 |
1,381.76 |
18.76 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,031.15 |
1,031.15 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
18.76 |
|
18.76 |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
350.61 |
350.61 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
13.84 |
|
13.84 |
2010506 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
13.00 |
|
13.00 |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
0.84 |
|
0.84 |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
|
5.00 |
20123 |
民族事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
20132 |
組織事務(wù) |
44.24 |
|
44.24 |
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
44.24 |
|
44.24 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
100.59 |
|
100.59 |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
100.59 |
|
100.59 |
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
204 |
公共安全支出 |
304.57 |
|
304.57 |
20402 |
公安 |
1.00 |
|
1.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
|
1.00 |
20406 |
司法 |
1.00 |
|
1.00 |
2040610 |
社區(qū)矯正 |
1.00 |
|
1.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
302.57 |
|
302.57 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
302.57 |
|
302.57 |
205 |
教育支出 |
16.76 |
|
16.76 |
20504 |
成人教育 |
16.76 |
|
16.76 |
2050499 |
其他成人教育支出 |
16.76 |
|
16.76 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.96 |
|
2.96 |
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.20 |
|
1.20 |
2060702 |
科普活動(dòng) |
1.20 |
|
1.20 |
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.76 |
|
1.76 |
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.76 |
|
1.76 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
114.14 |
73.42 |
40.72 |
20701 |
文化和旅游 |
78.42 |
73.42 |
5.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
78.42 |
73.42 |
5.00 |
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.72 |
|
35.72 |
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.72 |
|
35.72 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,469.96 |
770.75 |
2,699.21 |
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
113.57 |
112.00 |
1.57 |
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
113.57 |
112.00 |
1.57 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,745.74 |
93.22 |
1,652.52 |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,744.84 |
93.22 |
1,651.62 |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
0.90 |
|
0.90 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
441.05 |
441.05 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
177.45 |
177.45 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
88.72 |
88.72 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
174.87 |
174.87 |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
25.51 |
|
25.51 |
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
25.51 |
|
25.51 |
20808 |
撫恤 |
649.82 |
65.76 |
584.06 |
2080801 |
死亡撫恤 |
65.76 |
65.76 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
82.86 |
|
82.86 |
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
170.96 |
|
170.96 |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
330.25 |
|
330.25 |
20809 |
退役安置 |
323.04 |
|
323.04 |
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
89.06 |
|
89.06 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
233.98 |
|
233.98 |
20810 |
社會(huì)福利 |
98.33 |
|
98.33 |
2081002 |
老年福利 |
93.33 |
|
93.33 |
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
5.00 |
|
5.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
10.64 |
|
10.64 |
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
9.05 |
|
9.05 |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1.60 |
|
1.60 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
3.54 |
|
3.54 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
3.54 |
|
3.54 |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
58.72 |
58.72 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
58.72 |
58.72 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,151.40 |
134.87 |
4,016.53 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,007.44 |
|
4,007.44 |
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
4,007.44 |
|
4,007.44 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
134.87 |
134.87 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
68.46 |
68.46 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.57 |
31.57 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
14.80 |
14.80 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.04 |
20.04 |
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
8.10 |
|
8.10 |
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.10 |
|
8.10 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
136.37 |
|
136.37 |
21103 |
污染防治 |
136.37 |
|
136.37 |
2110301 |
大氣 |
48.81 |
|
48.81 |
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
87.56 |
|
87.56 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,930.17 |
359.22 |
2,570.95 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
360.22 |
359.22 |
1.00 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
359.22 |
359.22 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,349.64 |
|
2,349.64 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,349.64 |
|
2,349.64 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
220.31 |
|
220.31 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
220.31 |
|
220.31 |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44.51 |
|
44.51 |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
44.51 |
|
44.51 |
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
44.51 |
|
44.51 |
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
21701 |
金融部門行政支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
住房保障支出 |
183.77 |
116.82 |
66.95 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
66.95 |
|
66.95 |
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
66.95 |
|
66.95 |
22102 |
住房改革支出 |
116.82 |
116.82 |
|
2210201 |
住房公積金 |
104.36 |
104.36 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
12.47 |
12.47 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
234.86 |
|
234.86 |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
229.86 |
|
229.86 |
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
|
10.00 |
2240109 |
應(yīng)急管理 |
5.71 |
|
5.71 |
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
214.14 |
|
214.14 |
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
|
|
公開06表 | ||||
|
|
|
單位:萬元 | |||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
2,073.46 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
516.30 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
441.11 |
30201 |
辦公費(fèi) |
250.25 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
261.69 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
373.55 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30107 |
績效工資 |
335.95 |
30205 |
水費(fèi) |
16.08 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
177.45 |
30206 |
電費(fèi) |
30.95 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
88.72 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
94.27 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
8.80 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
47.72 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
19.95 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
104.36 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
14.01 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
153.61 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
247.07 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.58 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30304 |
撫恤金 |
65.76 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
167.21 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
14.10 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
20.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
17.22 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
27.11 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.83 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
49.56 |
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
43.99 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
2,320.53 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
516.30 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
|
|
|
公開07表 | ||
|
|
|
|
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
|
500.90 |
500.90 |
|
500.90 |
| |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
428.33 |
428.33 |
|
428.33 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
428.33 |
428.33 |
|
428.33 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
428.33 |
428.33 |
|
428.33 |
|
229 |
其他支出 |
|
72.58 |
72.58 |
|
72.58 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
72.58 |
72.58 |
|
72.58 |
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
|
67.58 |
67.58 |
|
67.58 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
公開08表 | ||||
|
單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
|
|
| |||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
?
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
|
|
|
公開09表 |
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處 |
|
|
單位:萬元 | |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
339.75 |
(一)支出合計(jì) |
7.83 |
7.83 |
(一)行政單位 |
249.08 |
1.因公出國(境)費(fèi) |
|
|
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
90.67 |
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.83 |
7.83 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) |
|
|
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
4 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.83 |
7.83 |
1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
|
3.機(jī)要通信用車 |
2 |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
|
4.應(yīng)急保障用車 |
2 |
(2)國(境)外接待費(fèi) |
— |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
|
7.離退休干部用車 |
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
|
8.其他用車 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
|
(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
|
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
4 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
|
(一)政府采購支出合計(jì) |
687.09 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
|
1.政府采購貨物支出 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
|
2.政府采購工程支出 |
185.23 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采購服務(wù)支出 |
501.86 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
|
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
501.86 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
501.86 |
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
|
|
|
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
5.58 |
|
|
備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?