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重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293401R/2024-00025 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)渝州路街道
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))2023年度單位決算情況說明

????一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

一是宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo);負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。

二是負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務(wù),開展社區(qū)教育。

三是負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作,幫助解決社區(qū)居委會(huì)的困難、問題,向上級(jí)政府反映社區(qū)居委會(huì)的意見和要求。

四是負(fù)責(zé)城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會(huì)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。

五是負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。

六是負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。

七是負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作。

八是負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。

九是承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。

十是與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實(shí)施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。

十一是配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。

十二是負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)。

十三是維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。

十四是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),含渝州路街道辦事處(本級(jí))、街道下屬7個(gè)事業(yè)單位及2個(gè)派駐機(jī)構(gòu):渝州路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、渝州路街道社區(qū)文化服務(wù)中心、渝州路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、渝州路街道退役軍人服務(wù)站、渝州路街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、渝州路街道物業(yè)管理服務(wù)中心、區(qū)城管局派駐機(jī)構(gòu)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)渝州路街道大隊(duì)、區(qū)司法局派駐機(jī)構(gòu)渝州路司法所。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)11270.10萬元,支出總計(jì)11270.10萬元。收支較上年決算數(shù)減少6370.83萬元,下降36.11%,主要原因是縮減社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、五長制+網(wǎng)格化激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)11270.10萬元,較上年決算數(shù)減少6370.83萬元,下降36.11%,主要原因是縮減社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、五長制+網(wǎng)格化激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入11270.10萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)11270.10萬元,較上年決算數(shù)減少6370.83萬元,下降36.11%,主要原因是縮減社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、五長制+網(wǎng)格化激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出1433.54萬元,占12.72%;項(xiàng)目支出9836.57萬元,占87.28%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是該單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11270.10萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6370.83萬元,下降36.11%。主要原因是縮減社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、五長制+網(wǎng)格化激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10769.20萬元,較上年決算數(shù)減少5893.73萬元,下降35.37%。主要原因是縮減社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、五長制+網(wǎng)格化激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加5009.42萬元,增長86.97%。主要原因是年中追加灑水降溫降塵、老舊小區(qū)、三無小區(qū)牛皮癬整治等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10769.20萬元,較上年決算數(shù)減少5893.73萬元,下降35.37%。主要原因是縮減社區(qū)服務(wù)群眾、全科網(wǎng)格建設(shè)、社區(qū)綜合治理管理、五長制+網(wǎng)格化激勵(lì)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加5009.42萬元,增長86.97%。主要原因是年中追加灑水降溫降塵、老舊小區(qū)、三無小區(qū)牛皮癬整治等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出1241.18萬元,占11.53%,較年初預(yù)算數(shù)增加55.53萬元,增長4.68%,主要原因是年中追加第五次全國經(jīng)濟(jì)普查兩員勞動(dòng)報(bào)酬、非公黨組織書記補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。

2)公共安全支出304.57萬元,占2.83%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.43萬元,下降1.11%,主要原因是社區(qū)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

3)教育支出16.76萬元,占0.16%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.76萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加2023年社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)。

4)科學(xué)技術(shù)支出2.96萬元,占0.03%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.96萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加社區(qū)科普大學(xué)2023年教學(xué)點(diǎn)補(bǔ)助、工業(yè)企業(yè)及軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)、科技創(chuàng)新引導(dǎo)資金經(jīng)費(fèi)。

5)文化旅游體育與傳媒支出40.72萬元,占0.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加35.72萬元,增長714.40%,主要原因是年中追加紅育坡文化墻破損修復(fù)及安全整治、創(chuàng)文實(shí)地測(cè)評(píng)沖刺階段等經(jīng)費(fèi)。

6)社會(huì)保障與就業(yè)支出1995.11萬元,占18.53%,較年初預(yù)算數(shù)增加485.60萬元,增長32.17%,主要原因是年中追加渝康家園站點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金第二次分配等經(jīng)費(fèi)。

7)衛(wèi)生健康支出4073.50萬元,占37.83%,較年初預(yù)算數(shù)增加4006.44萬元,增長5974.41%,主要原因是年中追加優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助第一次分配、新型冠狀病毒感染疫情防控等經(jīng)費(fèi)。

8)節(jié)能環(huán)保支出136.37萬元,占1.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加136.37萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加灑水降溫降塵經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2570.95萬元,占23.87%,較年初預(yù)算數(shù)增加131.90萬元,增長5.41%,主要原因是年中追加新時(shí)代文明實(shí)踐所(站)周邊環(huán)境整治、2023年第三季度物業(yè)小區(qū)分類考核等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

10)資源勘探信息等支出44.51萬元,占0.41%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.49萬元,下降10.98%,主要原因是服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

11)金融支出5.00萬元,占0.05%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

12住房保障支出102.71萬元,占0.95%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.20萬元,增長27.57%,主要原因是年中追加渝州路街道石小路199、201、203號(hào)D級(jí)危房解危搬遷安置項(xiàng)目(第二次)等經(jīng)費(fèi)。

13災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出234.86萬元,占2.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加124.86萬元,增長113.51%,主要原因是年中追加2023年自然災(zāi)害防治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、長石苑小區(qū)消防管網(wǎng)漏水隱患整治等經(jīng)費(fèi)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1433.54萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1184.46萬元,較上年決算數(shù)減少70.66萬元,下降5.63%,主要原因是縮減聘用人員費(fèi)用支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費(fèi)249.08萬元,較上年決算數(shù)減少6.19萬元,下降2.42%,主要原因是縮減公務(wù)用車支出,厲行節(jié)約,壓減公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入500.90萬元,較上年決算數(shù)減少477.10萬元,下降48.78%,主要原因是縮減創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、建設(shè)類經(jīng)費(fèi)。本年支出500.90萬元,較上年決算數(shù)減少477.10萬元,下降48.78%,主要原因是縮減創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、建設(shè)類經(jīng)費(fèi)。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

二、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.83萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.17萬元,下降56.50%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年支出有所下降;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是嚴(yán)控公務(wù)接待,今年公務(wù)接待開支;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪問。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降0.89%,主要原因是從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年支出有所下降。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是用于因公出國(境)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要用于補(bǔ)充公務(wù)車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未購置公務(wù)車。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.83萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.17萬元,下降56.50%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降0.89%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要用于接待區(qū)級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、參加學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是2023年無公務(wù)接待。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是2023年無公務(wù)接待。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.96萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是減少集中會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.77萬元,較上年決算數(shù)增加4.77萬元,增長100.00%,主要原因是2022年因疫情原因,減少集中培訓(xùn);2023年為提高工作能力,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高干部業(yè)務(wù)能力。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249.08萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少6.19萬元,下降2.42%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至20231231日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明

?2023年度本單位政府采購支出總額687.09萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出185.23萬元、政府采購服務(wù)支出501.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額501.86元,占政府采購支出總額的73.04%,其中:授予小微企業(yè)合同金額501.86萬元,占政府采購支出總額73.04 %。主要用于采購清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目、辦公設(shè)施設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)115個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出? 13716.46萬元。

渝州路街道2023年度部門整體績效自評(píng)表

主管部門

919-重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處

部門
聯(lián)系人

周嘉辰子

聯(lián)系電話

68602895

自評(píng)

總分
(分)

99.97

當(dāng)年績效
目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理
;完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障社區(qū)工作運(yùn)行;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年救援工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;

保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理
;完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障社區(qū)工作運(yùn)行;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年救援工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;

保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理

指標(biāo)名稱

計(jì)量
單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

本級(jí)所包含事業(yè)單位

個(gè)

8

20

8

20

轄區(qū)內(nèi)社區(qū)數(shù)量

個(gè)

10

20

10

20

完成時(shí)間

1

20

1

20

整體績效所達(dá)到的效果

定性

營造良好的營商環(huán)境,鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展,穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長

15

1

15

整體績效所達(dá)到的效果

定性

保障轄區(qū)安全穩(wěn)定,營造良好、和諧、整潔的生活環(huán)境

15

1

15

居民滿意度

%

90

10

90

10
















?

渝州路街道2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評(píng)得分

1

社區(qū)綜合治理管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

平安家園護(hù)衛(wèi)隊(duì)人員數(shù)量

90

20

90

20

100.00

通過平安家園護(hù)衛(wèi)隊(duì)日常巡查增強(qiáng)群眾安全感指數(shù)

90

%

20

90

20

實(shí)施時(shí)間

365

10

365

10

方便群眾報(bào)警,提升居民安全感效果

定性

有效提高

20

1

20

轄區(qū)群眾感受到生活、居住安全的指數(shù)明顯提升效果

定性

有效提升

10

1

10

滿意率

80

%

10

80

10

2

2023年社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

定性

優(yōu)

10

1

10

100.00

完成時(shí)間

2023

20

2023

20

所需經(jīng)費(fèi)

167597

20

167597

20

服務(wù)群眾 惠及民生

定性

有效提高

20

1

20

社區(qū)教育成效及影響

定性

有效改善

10

1

10

居民滿意度

80

%

10

80

10

3

民政救助類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

按要求及時(shí)足額發(fā)放

100.00

經(jīng)費(fèi)保障時(shí)間

定性

按時(shí)按質(zhì)完成

20

1

20

老年人及時(shí)感受溫暖效

4

20

4

20

社會(huì)穩(wěn)定和諧,弱勢(shì)群體得到較大程度的幫扶

定性

改善老年人生活

10

1

10

轄區(qū)符合條件人員全覆蓋,民生資金有序發(fā)放

定性

有效提高

10

1

10

幫扶對(duì)象滿意度

定性

按時(shí)發(fā)放

20

1

20

按要求及時(shí)足額發(fā)放

90

%

10

90

10

(二)單位績效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)社區(qū)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金300.24萬元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)一些主要問題,現(xiàn)提出以下工作建議:

1.大力推廣社區(qū)基層綜合治理,建議每年由區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算該工作經(jīng)費(fèi),將基層社區(qū)單元細(xì)胞劃小,為基層社區(qū)減負(fù),治理更精準(zhǔn)。

2.對(duì)綜合治理服務(wù)外包項(xiàng)目試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用缺口要給予高度重視,斟酌分析,研究辦法,盡量給予保障,解除后顧之憂。

(三)財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

?(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68602895。

?


?

?

收入支出決算總表

公開01表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

10,769.20

一、一般公共服務(wù)支出

1,241.18

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

500.90

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

三、國防支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

304.57

五、事業(yè)收入

五、教育支出

16.76

六、經(jīng)營收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

2.96

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

40.72

八、其他收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,995.11

九、衛(wèi)生健康支出

4,073.50

十、節(jié)能環(huán)保支出

136.37

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,999.28

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

44.51

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

5.00

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

102.71

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

234.86

二十三、其他支出

72.58

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計(jì)

11,270.10

本年支出合計(jì)

11,270.10

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計(jì)

11,270.10

總計(jì)

11,270.10

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

收入決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))

公開02表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

11,270.10

11,270.10

201

一般公共服務(wù)支出

1,241.18

1,241.18

20101

人大事務(wù)

15.65

15.65

2010199

其他人大事務(wù)支出

15.65

15.65

20102

政協(xié)事務(wù)

8.99

8.99

2010205

委員視察

3.57

3.57

2010206

參政議政

5.42

5.42

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,049.92

1,049.92

2010301

行政運(yùn)行

1,031.15

1,031.15

2010302

一般行政管理事務(wù)

18.76

18.76

20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

13.84

13.84

2010506

統(tǒng)計(jì)管理

13.00

13.00

2010599

其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出

0.84

0.84

20113

商貿(mào)事務(wù)

5.00

5.00

2011308

招商引資

5.00

5.00

20123

民族事務(wù)

1.00

1.00

2012399

其他民族事務(wù)支出

1.00

1.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

1.00

1.00

2012999

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

1.00

1.00

20132

組織事務(wù)

44.24

44.24

2013299

其他組織事務(wù)支出

44.24

44.24

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

100.59

100.59

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

100.59

100.59

20138

市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

0.96

0.96

2013899

其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

0.96

0.96

204

公共安全支出

304.57

304.57

20402

公安

1.00

1.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

20406

司法

1.00

1.00

2040610

社區(qū)矯正

1.00

1.00

20499

其他公共安全支出

302.57

302.57

2049999

其他公共安全支出

302.57

302.57

205

教育支出

16.76

16.76

20504

成人教育

16.76

16.76

2050499

其他成人教育支出

16.76

16.76

206

科學(xué)技術(shù)支出

2.96

2.96

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.20

1.20

2060702

科普活動(dòng)

1.20

1.20

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

1.76

1.76

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

1.76

1.76

207

文化旅游體育與傳媒支出

40.72

40.72

20701

文化和旅游

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.72

35.72

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.72

35.72

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,995.11

1,995.11

20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

1.57

1.57

2080199

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

1.57

1.57

20802

民政管理事務(wù)

1,652.52

1,652.52

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

1,651.62

1,651.62

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

0.90

0.90

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

235.81

235.81

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

87.13

87.13

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

43.57

43.57

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

105.11

105.11

20807

就業(yè)補(bǔ)助

25.51

25.51

2080799

其他就業(yè)補(bǔ)助支出

25.51

25.51

20808

撫恤

69.07

69.07

2080801

死亡撫恤

65.76

65.76

2080899

其他優(yōu)撫支出

3.31

3.31

20811

殘疾人事業(yè)

10.64

10.64

2081107

殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼

9.05

9.05

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

1.60

1.60

210

衛(wèi)生健康支出

4,073.50

4,073.50

21004

公共衛(wèi)生

4,007.44

4,007.44

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

4,007.44

4,007.44

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.00

1.00

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

1.00

1.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

65.06

65.06

2101101

行政單位醫(yī)療

46.29

46.29

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10.60

10.60

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

8.17

8.17

211

節(jié)能環(huán)保支出

136.37

136.37

21103

污染防治

136.37

136.37

2110301

大氣

48.81

48.81

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

87.56

87.56

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,999.28

2,999.28

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1.00

1.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

1.00

1.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2,349.64

2,349.64

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2,349.64

2,349.64

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

428.33

428.33

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

428.33

428.33

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

220.31

220.31

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

220.31

220.31

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

44.51

44.51

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

44.51

44.51

2150899

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

44.51

44.51

217

金融支出

5.00

5.00

21701

金融部門行政支出

5.00

5.00

2170199

金融部門其他行政支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

102.71

102.71

22101

保障性安居工程支出

66.95

66.95

2210103

棚戶區(qū)改造

66.95

66.95

22102

住房改革支出

35.76

35.76

2210201

住房公積金

31.90

31.90

2210203

購房補(bǔ)貼

3.86

3.86

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

234.86

234.86

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

229.86

229.86

2240106

安全監(jiān)管

10.00

10.00

2240109

應(yīng)急管理

5.71

5.71

2240199

其他應(yīng)急管理支出

214.14

214.14

22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

5.00

5.00

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

5.00

5.00

229

其他支出

72.58

72.58

22960

彩票公益金安排的支出

72.58

72.58

2296002

用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

67.58

67.58

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

5.00

5.00

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))

公開03表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

11,270.10

1,433.54

9,836.57

201

一般公共服務(wù)支出

1,241.18

1,031.15

210.03

20101

人大事務(wù)

15.65

15.65

2010199

其他人大事務(wù)支出

15.65

15.65

20102

政協(xié)事務(wù)

8.99

8.99

2010205

委員視察

3.57

3.57

2010206

參政議政

5.42

5.42

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,049.92

1,031.15

18.76

2010301

行政運(yùn)行

1,031.15

1,031.15

2010302

一般行政管理事務(wù)

18.76

18.76

20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

13.84

13.84

2010506

統(tǒng)計(jì)管理

13.00

13.00

2010599

其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出

0.84

0.84

20113

商貿(mào)事務(wù)

5.00

5.00

2011308

招商引資

5.00

5.00

20123

民族事務(wù)

1.00

1.00

2012399

其他民族事務(wù)支出

1.00

1.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

1.00

1.00

2012999

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

1.00

1.00

20132

組織事務(wù)

44.24

44.24

2013299

其他組織事務(wù)支出

44.24

44.24

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

100.59

100.59

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

100.59

100.59

20138

市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

0.96

0.96

2013899

其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

0.96

0.96

204

公共安全支出

304.57

304.57

20402

公安

1.00

1.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

20406

司法

1.00

1.00

2040610

社區(qū)矯正

1.00

1.00

20499

其他公共安全支出

302.57

302.57

2049999

其他公共安全支出

302.57

302.57

205

教育支出

16.76

16.76

20504

成人教育

16.76

16.76

2050499

其他成人教育支出

16.76

16.76

206

科學(xué)技術(shù)支出

2.96

2.96

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.20

1.20

2060702

科普活動(dòng)

1.20

1.20

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

1.76

1.76

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

1.76

1.76

207

文化旅游體育與傳媒支出

40.72

40.72

20701

文化和旅游

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.72

35.72

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.72

35.72

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,995.11

301.57

1,693.55

20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

1.57

1.57

2080199

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

1.57

1.57

20802

民政管理事務(wù)

1,652.52

1,652.52

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

1,651.62

1,651.62

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

0.90

0.90

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

235.81

235.81

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

87.13

87.13

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

43.57

43.57

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

105.11

105.11

20807

就業(yè)補(bǔ)助

25.51

25.51

2080799

其他就業(yè)補(bǔ)助支出

25.51

25.51

20808

撫恤

69.07

65.76

3.31

2080801

死亡撫恤

65.76

65.76

2080899

其他優(yōu)撫支出

3.31

3.31

20811

殘疾人事業(yè)

10.64

10.64

2081107

殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼

9.05

9.05

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

1.60

1.60

210

衛(wèi)生健康支出

4,073.50

65.06

4,008.44

21004

公共衛(wèi)生

4,007.44

4,007.44

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

4,007.44

4,007.44

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.00

1.00

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

1.00

1.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

65.06

65.06

2101101

行政單位醫(yī)療

46.29

46.29

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10.60

10.60

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

8.17

8.17

211

節(jié)能環(huán)保支出

136.37

136.37

21103

污染防治

136.37

136.37

2110301

大氣

48.81

48.81

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

87.56

87.56

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,999.28

2,999.28

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1.00

1.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

1.00

1.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2,349.64

2,349.64

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2,349.64

2,349.64

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

428.33

428.33

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

428.33

428.33

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

220.31

220.31

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

220.31

220.31

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

44.51

44.51

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

44.51

44.51

2150899

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

44.51

44.51

217

金融支出

5.00

5.00

21701

金融部門行政支出

5.00

5.00

2170199

金融部門其他行政支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

102.71

35.76

66.95

22101

保障性安居工程支出

66.95

66.95

2210103

棚戶區(qū)改造

66.95

66.95

22102

住房改革支出

35.76

35.76

2210201

住房公積金

31.90

31.90

2210203

購房補(bǔ)貼

3.86

3.86

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

234.86

234.86

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

229.86

229.86

2240106

安全監(jiān)管

10.00

10.00

2240109

應(yīng)急管理

5.71

5.71

2240199

其他應(yīng)急管理支出

214.14

214.14

22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

5.00

5.00

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

5.00

5.00

229

其他支出

72.58

72.58

22960

彩票公益金安排的支出

72.58

72.58

2296002

用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

67.58

67.58

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

5.00

5.00

備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


?

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))

公開04表

單位:萬元

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

10,769.20

一、一般公共服務(wù)支出

1,241.18

1,241.18

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

500.90

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

304.57

304.57

五、教育支出

16.76

16.76

六、科學(xué)技術(shù)支出

2.96

2.96

七、文化旅游體育與傳媒支出

40.72

40.72

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,995.11

1,995.11

九、衛(wèi)生健康支出

4,073.50

4,073.50

十、節(jié)能環(huán)保支出

136.37

136.37

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,999.28

2,570.95

428.33

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

44.51

44.51

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

5.00

5.00

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

102.71

102.71

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

234.86

234.86

二十三、其他支出

72.58

72.58

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計(jì)

11,270.10

本年支出合計(jì)

11,270.10

10,769.20

500.90

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

11,270.10

總計(jì)

11,270.10

10,769.20

500.90

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))

公開05表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

10,769.20

1,433.54

9,335.67

201

一般公共服務(wù)支出

1,241.18

1,031.15

210.03

20101

人大事務(wù)

15.65

15.65

2010199

其他人大事務(wù)支出

15.65

15.65

20102

政協(xié)事務(wù)

8.99

8.99

2010205

委員視察

3.57

3.57

2010206

參政議政

5.42

5.42

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,049.92

1,031.15

18.76

2010301

行政運(yùn)行

1,031.15

1,031.15

2010302

一般行政管理事務(wù)

18.76

18.76

20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

13.84

13.84

2010506

統(tǒng)計(jì)管理

13.00

13.00

2010599

其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出

0.84

0.84

20113

商貿(mào)事務(wù)

5.00

5.00

2011308

招商引資

5.00

5.00

20123

民族事務(wù)

1.00

1.00

2012399

其他民族事務(wù)支出

1.00

1.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

1.00

1.00

2012999

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

1.00

1.00

20132

組織事務(wù)

44.24

44.24

2013299

其他組織事務(wù)支出

44.24

44.24

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

100.59

100.59

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

100.59

100.59

20138

市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

0.96

0.96

2013899

其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

0.96

0.96

204

公共安全支出

304.57

304.57

20402

公安

1.00

1.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

20406

司法

1.00

1.00

2040610

社區(qū)矯正

1.00

1.00

20499

其他公共安全支出

302.57

302.57

2049999

其他公共安全支出

302.57

302.57

205

教育支出

16.76

16.76

20504

成人教育

16.76

16.76

2050499

其他成人教育支出

16.76

16.76

206

科學(xué)技術(shù)支出

2.96

2.96

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.20

1.20

2060702

科普活動(dòng)

1.20

1.20

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

1.76

1.76

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

1.76

1.76

207

文化旅游體育與傳媒支出

40.72

40.72

20701

文化和旅游

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.72

35.72

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.72

35.72

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,995.11

301.57

1,693.55

20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

1.57

1.57

2080199

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

1.57

1.57

20802

民政管理事務(wù)

1,652.52

1,652.52

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

1,651.62

1,651.62

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

0.90

0.90

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

235.81

235.81

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

87.13

87.13

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

43.57

43.57

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

105.11

105.11

20807

就業(yè)補(bǔ)助

25.51

25.51

2080799

其他就業(yè)補(bǔ)助支出

25.51

25.51

20808

撫恤

69.07

65.76

3.31

2080801

死亡撫恤

65.76

65.76

2080899

其他優(yōu)撫支出

3.31

3.31

20811

殘疾人事業(yè)

10.64

10.64

2081107

殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼

9.05

9.05

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

1.60

1.60

210

衛(wèi)生健康支出

4,073.50

65.06

4,008.44

21004

公共衛(wèi)生

4,007.44

4,007.44

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

4,007.44

4,007.44

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.00

1.00

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

1.00

1.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

65.06

65.06

2101101

行政單位醫(yī)療

46.29

46.29

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

10.60

10.60

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

8.17

8.17

211

節(jié)能環(huán)保支出

136.37

136.37

21103

污染防治

136.37

136.37

2110301

大氣

48.81

48.81

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

87.56

87.56

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,570.95

2,570.95

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1.00

1.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

1.00

1.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2,349.64

2,349.64

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2,349.64

2,349.64

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

220.31

220.31

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

220.31

220.31

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

44.51

44.51

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

44.51

44.51

2150899

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

44.51

44.51

217

金融支出

5.00

5.00

21701

金融部門行政支出

5.00

5.00

2170199

金融部門其他行政支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

102.71

35.76

66.95

22101

保障性安居工程支出

66.95

66.95

2210103

棚戶區(qū)改造

66.95

66.95

22102

住房改革支出

35.76

35.76

2210201

住房公積金

31.90

31.90

2210203

購房補(bǔ)貼

3.86

3.86

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

234.86

234.86

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

229.86

229.86

2240106

安全監(jiān)管

10.00

10.00

2240109

應(yīng)急管理

5.71

5.71

2240199

其他應(yīng)急管理支出

214.14

214.14

22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

5.00

5.00

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

5.00

5.00

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,010.44

302

商品和服務(wù)支出

249.08

310

資本性支出

30101

基本工資

199.20

30201

辦公費(fèi)

41.72

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補(bǔ)貼

176.23

30202

印刷費(fèi)

31002

辦公設(shè)備購置

30103

獎(jiǎng)金

261.84

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績效工資

30205

水費(fèi)

14.47

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

87.13

30206

電費(fèi)

27.19

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

43.57

30207

郵電費(fèi)

31008

物資儲(chǔ)備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

46.29

30208

取暖費(fèi)

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

5.60

30209

物業(yè)管理費(fèi)

34.72

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

9.78

30211

差旅費(fèi)

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

31.90

30212

因公出國(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

5.25

30213

維修(護(hù))費(fèi)

31013

公務(wù)用車購置

30199

其他工資福利支出

143.65

30214

租賃費(fèi)

31019

其他交通工具購置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

174.02

30215

會(huì)議費(fèi)

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

4.77

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

65.76

30224

被裝購置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

99.51

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

8.75

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

20.00

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

7.55

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

13.85

399

其他支出

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

7.83

39907

國家賠償費(fèi)用支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

38.17

39908

對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

30299

其他商品和服務(wù)支出

38.82

39910

資本性贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39999

其他支出

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

30702

國外債務(wù)付息

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,184.46

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

249.08

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))

公開07表

單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

500.90

500.90

500.90

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

428.33

428.33

428.33

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

428.33

428.33

428.33

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

428.33

428.33

428.33

229

其他支出

72.58

72.58

72.58

22960

彩票公益金安排的支出

72.58

72.58

72.58

2296002

用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

67.58

67.58

67.58

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

5.00

5.00

5.00

備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))

公開08表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)








備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。


機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))

單位:萬元

項(xiàng)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

249.08

(一)支出合計(jì)

7.83

7.83

(一)行政單位

249.08

1.因公出國(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

7.83

7.83

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

4

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

7.83

7.83

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費(fèi)

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國內(nèi)接待費(fèi)

3.機(jī)要通信用車

2

其中:外事接待費(fèi)

4.應(yīng)急保障用車

2

(2)國(境)外接待費(fèi)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

4

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

(一)政府采購支出合計(jì)

687.09

其中:外事接待批次(個(gè))

1.政府采購貨物支出

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

2.政府采購工程支出

185.23

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務(wù)支出

501.86

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

501.86

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

501.86

二、會(huì)議費(fèi)

三、培訓(xùn)費(fèi)

4.77

備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處(本級(jí))2023年度單位決算情況說明

?


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