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重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處

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[ 索引號 ] 115001070092935753/2025-00002 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)楊家坪街道
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處2025年預算公開情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示;負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作。負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務,開展社區(qū)教育。負責指導轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作,幫助解決居委會的困難、問題,向上級政府反映居委會的意見和要求。負責城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作。負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)。承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作。與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產(chǎn)等工作。負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風俗習慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)單位構(gòu)成

本部門為一級預算單位,下屬7個二級預算單位,分別是重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級)、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊楊家坪街道大隊、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)事務服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時代文明實踐服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道便民服務中心(退役軍人服務站)、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道綜合行政執(zhí)法大隊;內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時代文明實踐服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道便民服務中心(退役軍人服務站)為機構(gòu)調(diào)整新設(shè)立單位,原重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)文化服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道退役軍人服務站、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社會管理信息服務中心已撤銷,重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)管理服務中心更名為重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)服務中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)6415.43萬元,其中:一般公共預算撥款6402.04萬元,政府性基金預算撥款13.39 萬元。收入較2024年減少886.60萬元,主要是基本支出撥款減少57.27萬元,項目支出撥款減少829.33萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)6415.43萬元,其中:一般公共服務支出預算1835.30萬元,國防支出預算12萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算98.45萬元,社會保障和就業(yè)支出預算2578.07萬元,衛(wèi)生健康支出預算315.56萬元,節(jié)能環(huán)保支出預算1060.89萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算287.36萬元,住房保障支出預算124.34萬元,災害防治及應急管理支出預算100萬元,其他支出預算3.46萬元。支出預算較2024年減少886.60萬元,主要是基本支出預算減少57.27萬元,項目支出預算減少829.33萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入6402.04萬元,一般公共預算財政撥款支出6402.04萬元,比2024年減少839.99萬元。其中:基本支出1844.04萬元,比2024年減少57.27萬元,主要原因是人員減少及公用經(jīng)費定額標準降低,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出4558萬元,比2024年減少782.72萬元,主要原因是聘用人員經(jīng)費減少,主要用于聘用人員及社區(qū)工作人員工資與社保、優(yōu)撫對象及高齡老人、特困人員等民生補貼發(fā)放、清掃保潔、全科網(wǎng)格建設(shè)等重點工作。

2025年政府性基金預算收入13.39萬元,政府性基金預算支出13.39萬元,比2024年減少46.61萬元,主要原因是創(chuàng)文失管區(qū)域整治經(jīng)費減少,主要用于創(chuàng)文全域樹木邊坡整治、養(yǎng)老服務項目補貼。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算55萬元,比2024年增加30萬元。其中:公務接待費5萬元,比2024年減少5萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴控公務接待支出,按實際支出情況調(diào)整預算;公務用車運行維護費14萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是合理使用公務車,按實際支出情況調(diào)整預算;公務用車購置費36萬元,比2024年增加36萬元,主要原因是原有公務車老舊,已超可報廢年限,需新購置公務車2輛滿足日常公務出行。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費271.10萬元,比上年減少5.45萬元,主要原因為公用經(jīng)費定額標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算5萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4558 萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛2輛,其中一般公務用車2輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

?

部門預算公開聯(lián)系人:姜燕妮 聯(lián)系方式: 023-68106375

?

附表:1.2025年楊家坪街道辦事處財政撥款收支總表

2.2025楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年楊家坪街道辦事處政府性基金預算支出表

7.2025年楊家坪街道辦事處部門收支總表

8.2025年楊家坪街道辦事處部門收入總表

9.2025年楊家坪街道辦事處部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2025年楊家坪街道辦事處政府采購明細表

13. 2025年楊家坪街道辦事處部門整體績效目標表

14.2025年楊家坪街道辦事處項目績效目標表


附表1

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

一、本年收入

6,402.04

一、本年支出

6,415.43

6,402.04

13.39

一般公共預算資金

6,402.04

一般公共服務支出

1,835.30

1,835.30

政府性基金預算資金

國防支出

12.00

12.00

國有資本經(jīng)營預算資金

文化旅游體育與傳媒支出

98.45

98.45

社會保障和就業(yè)支出

2,578.07

2,578.07

衛(wèi)生健康支出

315.56

315.56

節(jié)能環(huán)保支出

1,060.89

1,060.89

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

287.36

277.43

9.93

住房保障支出

124.34

124.34

災害防治及應急管理支出

100.00

100.00

其他支出

3.46

3.46

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

13.39

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

13.39

國有資本經(jīng)營收入

收入合計

6,415.43

支出合計

6,415.43

6,402.04

13.39

?

附表2

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表

單位:萬元

功能分類科目

2025年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

6,402.04

1,844.04

4,558.00

201

一般公共服務支出

1,835.30

884.03

951.28

20101

人大事務

29.72

29.72

2010199

其他人大事務支出

29.72

29.72

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

1,665.48

847.48

818.00

2010301

行政運行

684.13

684.13

2010302

一般行政管理事務

20.00

20.00

2010350

事業(yè)運行

163.35

163.35

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

798.00

798.00

20123

民族事務

2012399

其他民族事務支出

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

103.56

103.56

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

103.56

103.56

20139

社會工作事務

36.55

36.55

2013950

事業(yè)運行

36.55

36.55

203

國防支出

12.00

12.00

20306

國防動員

12.00

12.00

2030699

其他國防動員支出

12.00

12.00

204

公共安全支出

20406

司法

2040604

基層司法業(yè)務

20499

其他公共安全支出

2049999

其他公共安全支出

207

文化旅游體育與傳媒支出

98.45

53.26

45.19

20701

文化和旅游

98.45

53.26

45.19

2070109

群眾文化

27.19

27.19

2070199

其他文化和旅游支出

71.26

53.26

18.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2,578.07

412.62

2,165.45

20801

人力資源和社會保障管理事務

19.92

19.92

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

19.92

19.92

20802

民政管理事務

1,395.06

1,395.06

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

2080299

其他民政管理事務支出

1,395.06

1,395.06

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

339.16

339.16

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

130.17

130.17

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

65.08

65.08

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

143.91

143.91

20808

撫恤

400.00

400.00

2080802

傷殘撫恤

300.00

300.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

100.00

100.00

20810

社會福利

304.52

304.52

2081002

老年福利

235.50

235.50

2081099

其他社會福利支出

69.02

69.02

20811

殘疾人事業(yè)

15.95

15.95

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

15.95

15.95

20828

退役軍人管理事務

103.46

73.46

30.00

2082850

事業(yè)運行

73.46

73.46

2082899

其他退役軍人事務管理支出

30.00

30.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

210

衛(wèi)生健康支出

315.56

92.36

223.20

21007

計劃生育事務

223.20

223.20

2100799

其他計劃生育事務支出

223.20

223.20

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

92.36

92.36

2101101

行政單位醫(yī)療

51.58

51.58

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

14.64

14.64

2101103

公務員醫(yī)療補助

12.76

12.76

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

13.38

13.38

211

節(jié)能環(huán)保支出

1,060.89

1,060.89

21103

污染防治

1,060.89

1,060.89

2110304

固體廢棄物與化學品

1,060.89

1,060.89

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

277.43

277.43

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

277.43

277.43

2120101

行政運行

277.43

277.43

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

217

金融支出

21701

金融部門行政支出

2170199

金融部門其他行政支出

221

住房保障支出

124.34

124.34

22101

保障性安居工程支出

2210199

其他保障性安居工程支出

22102

住房改革支出

124.34

124.34

2210201

住房公積金

112.22

112.22

2210203

購房補貼

12.12

12.12

224

災害防治及應急管理支出

100.00

100.00

22401

應急管理事務

100.00

100.00

2240199

其他應急管理支出

100.00

100.00

?

附表3

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表

(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

1,844.04

1,480.70

363.34

301

工資福利支出

1,359.81

1,359.81

30101

基本工資

304.91

304.91

30102

津貼補貼

170.21

170.21

30103

獎金

308.91

308.91

30107

績效工資

161.47

161.47

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

130.17

130.17

30109

職業(yè)年金繳費

65.08

65.08

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

63.34

63.34

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

6.56

6.56

30112

其他社會保障繳費

13.41

13.41

30113

住房公積金

112.22

112.22

30114

醫(yī)療費

11.73

11.73

30199

其他工資福利支出

11.80

11.80

302

商品和服務支出

331.80

331.80

30201

辦公費

130.03

130.03

30205

水費

2.03

2.03

30206

電費

21.47

21.47

30207

郵電費

24.67

24.67

30209

物業(yè)管理費

20.16

20.16

30215

會議費

1.00

1.00

30216

培訓費

10.17

10.17

30217

公務接待費

5.00

5.00

30226

勞務費

10.00

10.00

30228

工會經(jīng)費

15.89

15.89

30229

福利費

16.34

16.34

30231

公務用車運行維護費

14.00

14.00

30239

其他交通費用

46.31

46.31

30299

其他商品和服務支出

14.73

14.73

303

對個人和家庭的補助

149.43

120.89

28.54

30305

生活補助

135.61

111.72

23.89

30307

醫(yī)療費補助

13.82

9.17

4.65

310

資本性支出

3.00

3.00

31002

辦公設(shè)備購置

3.00

3.00

?

附表4

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處
一般公共預算財政撥款基本支出預算表

(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

政府預算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

1,844.04

501

機關(guān)工資福利支出

1,015.53

50101

工資獎金津補貼

702.96

50102

社會保障繳費

214.69

50103

住房公積金

83.53

50199

其他工資福利支出

14.35

502

機關(guān)商品和服務支出

248.66

50201

辦公經(jīng)費

196.36

50202

會議費

1.00

50203

培訓費

8.09

50205

委托業(yè)務費

10.00

50206

公務接待費

5.00

50208

公務用車運行維護費

14.00

50299

其他商品和服務支出

14.21

503

機關(guān)資本性支出

3.00

50306

設(shè)備購置

3.00

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

427.42

50501

工資福利支出

344.28

50502

商品和服務支出

83.13

509

對個人和家庭的補助

149.43

50901

社會福利和救助

149.43

?

附表5

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

2025年預算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

55.00

50.00

36.00

14.00

5.00

?

附表6

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

13.39

13.39

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

9.93

9.93

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

9.93

9.93

2120803

城市建設(shè)支出

9.93

9.93

229

其他支出

3.46

3.46

22960

彩票公益金安排的支出

3.46

3.46

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

3.44

3.44

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

0.02

0.02

?

附表7

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

合計

6,415.43

合計

6,415.43

一般公共預算資金

6,402.04

一般公共服務支出

1,835.30

政府性基金預算資金

13.39

國防支出

12.00

國有資本經(jīng)營預算資金

文化旅游體育與傳媒支出

98.45

財政專戶管理資金

社會保障和就業(yè)支出

2,578.07

事業(yè)收入資金

衛(wèi)生健康支出

315.56

上級補助收入資金

節(jié)能環(huán)保支出

1,060.89

附屬單位上繳收入資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

287.36

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

住房保障支出

124.34

其他收入資金

災害防治及應急管理支出

100.00

其他支出

3.46

?

附表8

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處部門收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

6,415.43

6,402.04

13.39

201

一般公共服務支出

1,835.30

1,835.30

20101

人大事務

29.72

29.72

2010199

其他人大事務支出

29.72

29.72

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

1,665.48

1,665.48

2010301

行政運行

684.13

684.13

2010302

一般行政管理事務

20.00

20.00

2010350

事業(yè)運行

163.35

163.35

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

798.00

798.00

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

103.56

103.56

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

103.56

103.56

20139

社會工作事務

36.55

36.55

2013950

事業(yè)運行

36.55

36.55

203

國防支出

12.00

12.00

20306

國防動員

12.00

12.00

2030699

其他國防動員支出

12.00

12.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

98.45

98.45

20701

文化和旅游

98.45

98.45

2070109

群眾文化

27.19

27.19

2070199

其他文化和旅游支出

71.26

71.26

208

社會保障和就業(yè)支出

2,578.07

2,578.07

20801

人力資源和社會保障管理事務

19.92

19.92

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

19.92

19.92

20802

民政管理事務

1,395.06

1,395.06

2080299

其他民政管理事務支出

1,395.06

1,395.06

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

339.16

339.16

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

130.17

130.17

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

65.08

65.08

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

143.91

143.91

20808

撫恤

400.00

400.00

2080802

傷殘撫恤

300.00

300.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

100.00

100.00

20810

社會福利

304.52

304.52

2081002

老年福利

235.50

235.50

2081099

其他社會福利支出

69.02

69.02

20811

殘疾人事業(yè)

15.95

15.95

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

15.95

15.95

20828

退役軍人管理事務

103.46

103.46

2082850

事業(yè)運行

73.46

73.46

2082899

其他退役軍人事務管理支出

30.00

30.00

210

衛(wèi)生健康支出

315.56

315.56

21007

計劃生育事務

223.20

223.20

2100799

其他計劃生育事務支出

223.20

223.20

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

92.36

92.36

2101101

行政單位醫(yī)療

51.58

51.58

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

14.64

14.64

2101103

公務員醫(yī)療補助

12.76

12.76

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

13.38

13.38

211

節(jié)能環(huán)保支出

1,060.89

1,060.89

21103

污染防治

1,060.89

1,060.89

2110304

固體廢棄物與化學品

1,060.89

1,060.89

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

287.36

277.43

9.93

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

277.43

277.43

2120101

行政運行

277.43

277.43

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

9.93

9.93

2120803

城市建設(shè)支出

9.93

9.93

221

住房保障支出

124.34

124.34

22102

住房改革支出

124.34

124.34

2210201

住房公積金

112.22

112.22

2210203

購房補貼

12.12

12.12

224

災害防治及應急管理支出

100.00

100.00

22401

應急管理事務

100.00

100.00

2240199

其他應急管理支出

100.00

100.00

229

其他支出

3.46

3.46

22960

彩票公益金安排的支出

3.46

3.46

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

3.44

3.44

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

0.02

0.02

?

附表9

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

6,415.43

1,844.04

4,571.39

201

一般公共服務支出

1,835.30

884.03

951.28

20101

人大事務

29.72

29.72

2010199

其他人大事務支出

29.72

29.72

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

1,665.48

847.48

818.00

2010301

行政運行

684.13

684.13

2010302

一般行政管理事務

20.00

20.00

2010350

事業(yè)運行

163.35

163.35

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

798.00

798.00

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

103.56

103.56

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

103.56

103.56

20139

社會工作事務

36.55

36.55

2013950

事業(yè)運行

36.55

36.55

203

國防支出

12.00

12.00

20306

國防動員

12.00

12.00

2030699

其他國防動員支出

12.00

12.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

98.45

53.26

45.19

20701

文化和旅游

98.45

53.26

45.19

2070109

群眾文化

27.19

27.19

2070199

其他文化和旅游支出

71.26

53.26

18.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2,578.07

412.62

2,165.45

20801

人力資源和社會保障管理事務

19.92

19.92

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

19.92

19.92

20802

民政管理事務

1,395.06

1,395.06

2080299

其他民政管理事務支出

1,395.06

1,395.06

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

339.16

339.16

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

130.17

130.17

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

65.08

65.08

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

143.91

143.91

20808

撫恤

400.00

400.00

2080802

傷殘撫恤

300.00

300.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

100.00

100.00

20810

社會福利

304.52

304.52

2081002

老年福利

235.50

235.50

2081099

其他社會福利支出

69.02

69.02

20811

殘疾人事業(yè)

15.95

15.95

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

15.95

15.95

20828

退役軍人管理事務

103.46

73.46

30.00

2082850

事業(yè)運行

73.46

73.46

2082899

其他退役軍人事務管理支出

30.00

30.00

210

衛(wèi)生健康支出

315.56

92.36

223.20

21007

計劃生育事務

223.20

223.20

2100799

其他計劃生育事務支出

223.20

223.20

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

92.36

92.36

2101101

行政單位醫(yī)療

51.58

51.58

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

14.64

14.64

2101103

公務員醫(yī)療補助

12.76

12.76

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

13.38

13.38

211

節(jié)能環(huán)保支出

1,060.89

1,060.89

21103

污染防治

1,060.89

1,060.89

2110304

固體廢棄物與化學品

1,060.89

1,060.89

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

287.36

277.43

9.93

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

277.43

277.43

2120101

行政運行

277.43

277.43

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

9.93

9.93

2120803

城市建設(shè)支出

9.93

9.93

221

住房保障支出

124.34

124.34

22102

住房改革支出

124.34

124.34

2210201

住房公積金

112.22

112.22

2210203

購房補貼

12.12

12.12

224

災害防治及應急管理支出

100.00

100.00

22401

應急管理事務

100.00

100.00

2240199

其他應急管理支出

100.00

100.00

229

其他支出

3.46

3.46

22960

彩票公益金安排的支出

3.46

3.46

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

3.44

3.44

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

0.02

0.02

?

附表10

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處
一般公共預算財政撥款項目支出預算表

(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

4,558.00

302

商品和服務支出

3,808.42

30201

辦公費

972.62

30209

物業(yè)管理費

1.55

30214

租賃費

53.52

30226

勞務費

1,719.84

30227

委托業(yè)務費

1,060.89

303

對個人和家庭的補助

713.59

30304

撫恤金

300.00

30305

生活補助

393.08

30306

救濟費

20.51

310

資本性支出

36.00

31013

公務用車購置

36.00

?

附表11

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處
一般公共預算財政撥款項目支出預算表

(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

4,558.00

502

機關(guān)商品和服務支出

3,808.42

50201

辦公經(jīng)費

1,027.69

50205

委托業(yè)務費

2,780.73

503

機關(guān)資本性支出

18.00

50303

公務用車購置

18.00

506

對事業(yè)單位資本性補助

18.00

50601

資本性支出

18.00

509

對個人和家庭的補助

713.59

50901

社會福利和救助

713.59

?

附表12

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處政府采購明細表

金額單位:萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

合計:

5.00

5.00

5.00

915-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處

5.00

5.00

5.00

915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級)

5.00

5.00

5.00

915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級)

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2010301-行政運行

50201-辦公經(jīng)費

30201-辦公費

預算局確認已審

2.00

2.00

2.00

915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級)

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2010301-行政運行

50306-設(shè)備購置

31002-辦公設(shè)備購置

預算局確認已審

3.00

3.00

3.00

?

附表13

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處部門整體績效目標表

預算年度:2025

總體資金情況(萬元)

預算支出總額

基本支出

項目支出

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

6415.43

1844.04

1844.04

4571.39

4571.39








整體績效目標

以社區(qū)建設(shè)為中心,以城市管理和社會保障為重點,以服務發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標,統(tǒng)籌轄區(qū)社會事務,監(jiān)督專業(yè)管理,組織公共服務,指導社區(qū)工作,全面負責轄區(qū)公益性、社會性和群眾性工作,為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和社會進步創(chuàng)造良好環(huán)境。 公共服務質(zhì)量提升,轄區(qū)應急安全保障能力增強,市民居住環(huán)境品質(zhì)提升,各項民政救助類資金按時發(fā)放,轄區(qū)文化氛圍增加,經(jīng)濟發(fā)展多元并進。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標性質(zhì)

績效指標值

績效度量單位

權(quán)重

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

背街小巷管護面積

761001.91

平方米

10

質(zhì)量指標

城市管理民生投訴接案率

100

%

15

信訪問題回復率

100

%

15

時效指標

民生對象補貼發(fā)放及時率

100

%

20

效益指標

社會效益

公共服務質(zhì)量提升,轄區(qū)應急安全保障能力增強,市民居住環(huán)境品質(zhì)提升,各項民政救助類資金按時發(fā)放,轄區(qū)文化氛圍增加,經(jīng)濟發(fā)展多元并進。

定性

持續(xù)改善

20

滿意度指標

服務對象滿意度指標

群眾滿意度

定性

較高

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

三公經(jīng)費增長率

0

%

10

其他說明












?

附表14

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處項目績效目標表

單位:萬元


單位信息:

915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級)

項目名稱:

民政救助類專項經(jīng)費

職能職責與活動:

0801-民政事務/01-民政事務

主管部門:

915-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處

項目經(jīng)辦人:

吳浩

項目總額:

256.12

預算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

項目經(jīng)辦人電話:

68106379

其中:

財政資金:

256.12

整體目標:

確保轄區(qū)高齡老人、特困人員等及時享受國家優(yōu)撫政策,補貼及時、準確、無差錯發(fā)放。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

備注

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

民政對象經(jīng)費發(fā)放及時率

100

%

10

效益指標

社會效益

貫徹執(zhí)行民政救助政策,扎實做好救助工

15

效益指標

可持續(xù)影響

改善各類民政救助人員生活質(zhì)量,保障基本生活水平,維護轄區(qū)穩(wěn)定

定性

持續(xù)改善

15

產(chǎn)出指標

成本指標

100歲以上高齡補貼標準

3600

元/年

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

成年孤棄兒人數(shù)

3

10

產(chǎn)出指標

成本指標

80-89歲高齡補貼標準

300

元/年

10

產(chǎn)出指標

成本指標

90-99歲高齡補貼標準

1200

元/年

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

定性

較高

10

















重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處2025年預算公開情況說明.docx



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