[ 索引號 ] | 115001070092935753/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)楊家坪街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處2025年預算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示;負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作。負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務,開展社區(qū)教育。負責指導轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作,幫助解決居委會的困難、問題,向上級政府反映居委會的意見和要求。負責城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作。負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)。承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作。與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產(chǎn)等工作。負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風俗習慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
本部門為一級預算單位,下屬7個二級預算單位,分別是重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級)、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊楊家坪街道大隊、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)事務服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時代文明實踐服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道便民服務中心(退役軍人服務站)、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道綜合行政執(zhí)法大隊;內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道新時代文明實踐服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道便民服務中心(退役軍人服務站)為機構(gòu)調(diào)整新設(shè)立單位,原重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)文化服務中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道退役軍人服務站、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社會管理信息服務中心已撤銷,重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)管理服務中心更名為重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)6415.43萬元,其中:一般公共預算撥款6402.04萬元,政府性基金預算撥款13.39 萬元。收入較2024年減少886.60萬元,主要是基本支出撥款減少57.27萬元,項目支出撥款減少829.33萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)6415.43萬元,其中:一般公共服務支出預算1835.30萬元,國防支出預算12萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算98.45萬元,社會保障和就業(yè)支出預算2578.07萬元,衛(wèi)生健康支出預算315.56萬元,節(jié)能環(huán)保支出預算1060.89萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算287.36萬元,住房保障支出預算124.34萬元,災害防治及應急管理支出預算100萬元,其他支出預算3.46萬元。支出預算較2024年減少886.60萬元,主要是基本支出預算減少57.27萬元,項目支出預算減少829.33萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入6402.04萬元,一般公共預算財政撥款支出6402.04萬元,比2024年減少839.99萬元。其中:基本支出1844.04萬元,比2024年減少57.27萬元,主要原因是人員減少及公用經(jīng)費定額標準降低,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出4558萬元,比2024年減少782.72萬元,主要原因是聘用人員經(jīng)費減少,主要用于聘用人員及社區(qū)工作人員工資與社保、優(yōu)撫對象及高齡老人、特困人員等民生補貼發(fā)放、清掃保潔、全科網(wǎng)格建設(shè)等重點工作。
2025年政府性基金預算收入13.39萬元,政府性基金預算支出13.39萬元,比2024年減少46.61萬元,主要原因是創(chuàng)文失管區(qū)域整治經(jīng)費減少,主要用于創(chuàng)文全域樹木邊坡整治、養(yǎng)老服務項目補貼。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算55萬元,比2024年增加30萬元。其中:公務接待費5萬元,比2024年減少5萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴控公務接待支出,按實際支出情況調(diào)整預算;公務用車運行維護費14萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是合理使用公務車,按實際支出情況調(diào)整預算;公務用車購置費36萬元,比2024年增加36萬元,主要原因是原有公務車老舊,已超可報廢年限,需新購置公務車2輛滿足日常公務出行。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費271.10萬元,比上年減少5.45萬元,主要原因為公用經(jīng)費定額標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算5萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4558 萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛2輛,其中一般公務用車2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:姜燕妮 聯(lián)系方式: 023-68106375
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附表:1.2025年楊家坪街道辦事處財政撥款收支總表
2.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年楊家坪街道辦事處政府性基金預算支出表
7.2025年楊家坪街道辦事處部門收支總表
8.2025年楊家坪街道辦事處部門收入總表
9.2025年楊家坪街道辦事處部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年楊家坪街道辦事處政府采購明細表
13. 2025年楊家坪街道辦事處部門整體績效目標表
14.2025年楊家坪街道辦事處項目績效目標表
附表1
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
6,402.04 |
一、本年支出 |
6,415.43 |
6,402.04 |
13.39 |
|
一般公共預算資金 |
6,402.04 |
一般公共服務支出 |
1,835.30 |
1,835.30 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
國防支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
98.45 |
98.45 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,578.07 |
2,578.07 |
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
315.56 |
315.56 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
1,060.89 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
287.36 |
277.43 |
9.93 |
|
|
|
住房保障支出 |
124.34 |
124.34 |
|
|
|
|
災害防治及應急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
13.39 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
|
一般公共預算撥款 |
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|
政府性基金預算撥款 |
13.39 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
6,415.43 |
支出合計 |
6,415.43 |
6,402.04 |
13.39 |
|
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附表2
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
6,402.04 |
1,844.04 |
4,558.00 | |
201 |
一般公共服務支出 |
1,835.30 |
884.03 |
951.28 |
20101 |
人大事務 |
29.72 |
|
29.72 |
2010199 |
其他人大事務支出 |
29.72 |
|
29.72 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
1,665.48 |
847.48 |
818.00 |
2010301 |
行政運行 |
684.13 |
684.13 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
20.00 |
|
20.00 |
2010350 |
事業(yè)運行 |
163.35 |
163.35 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 |
798.00 |
|
798.00 |
20123 |
民族事務 |
|
|
|
2012399 |
其他民族事務支出 |
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
103.56 |
|
103.56 |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
103.56 |
|
103.56 |
20139 |
社會工作事務 |
36.55 |
36.55 |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
36.55 |
36.55 |
|
203 |
國防支出 |
12.00 |
|
12.00 |
20306 |
國防動員 |
12.00 |
|
12.00 |
2030699 |
其他國防動員支出 |
12.00 |
|
12.00 |
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
98.45 |
53.26 |
45.19 |
20701 |
文化和旅游 |
98.45 |
53.26 |
45.19 |
2070109 |
群眾文化 |
27.19 |
|
27.19 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
71.26 |
53.26 |
18.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,578.07 |
412.62 |
2,165.45 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
19.92 |
|
19.92 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
19.92 |
|
19.92 |
20802 |
民政管理事務 |
1,395.06 |
|
1,395.06 |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
1,395.06 |
|
1,395.06 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
339.16 |
339.16 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
130.17 |
130.17 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
65.08 |
65.08 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.91 |
143.91 |
|
20808 |
撫恤 |
400.00 |
|
400.00 |
2080802 |
傷殘撫恤 |
300.00 |
|
300.00 |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
100.00 |
|
100.00 |
20810 |
社會福利 |
304.52 |
|
304.52 |
2081002 |
老年福利 |
235.50 |
|
235.50 |
2081099 |
其他社會福利支出 |
69.02 |
|
69.02 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
15.95 |
|
15.95 |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
15.95 |
|
15.95 |
20828 |
退役軍人管理事務 |
103.46 |
73.46 |
30.00 |
2082850 |
事業(yè)運行 |
73.46 |
73.46 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
315.56 |
92.36 |
223.20 |
21007 |
計劃生育事務 |
223.20 |
|
223.20 |
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
223.20 |
|
223.20 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.36 |
92.36 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
51.58 |
51.58 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.64 |
14.64 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
12.76 |
12.76 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
13.38 |
13.38 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
21103 |
污染防治 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
277.43 |
277.43 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
277.43 |
277.43 |
|
2120101 |
行政運行 |
277.43 |
277.43 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
|
|
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.34 |
124.34 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.34 |
124.34 |
|
2210201 |
住房公積金 |
112.22 |
112.22 |
|
2210203 |
購房補貼 |
12.12 |
12.12 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
22401 |
應急管理事務 |
100.00 |
|
100.00 |
2240199 |
其他應急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
?
附表3
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
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|
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
1,844.04 |
1,480.70 |
363.34 | |
301 |
工資福利支出 |
1,359.81 |
1,359.81 |
|
30101 |
基本工資 |
304.91 |
304.91 |
|
30102 |
津貼補貼 |
170.21 |
170.21 |
|
30103 |
獎金 |
308.91 |
308.91 |
|
30107 |
績效工資 |
161.47 |
161.47 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
130.17 |
130.17 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
65.08 |
65.08 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
63.34 |
63.34 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
6.56 |
6.56 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
13.41 |
13.41 |
|
30113 |
住房公積金 |
112.22 |
112.22 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
11.73 |
11.73 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.80 |
11.80 |
|
302 |
商品和服務支出 |
331.80 |
|
331.80 |
30201 |
辦公費 |
130.03 |
|
130.03 |
30205 |
水費 |
2.03 |
|
2.03 |
30206 |
電費 |
21.47 |
|
21.47 |
30207 |
郵電費 |
24.67 |
|
24.67 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
20.16 |
|
20.16 |
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培訓費 |
10.17 |
|
10.17 |
30217 |
公務接待費 |
5.00 |
|
5.00 |
30226 |
勞務費 |
10.00 |
|
10.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
15.89 |
|
15.89 |
30229 |
福利費 |
16.34 |
|
16.34 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
14.00 |
|
14.00 |
30239 |
其他交通費用 |
46.31 |
|
46.31 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
14.73 |
|
14.73 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
149.43 |
120.89 |
28.54 |
30305 |
生活補助 |
135.61 |
111.72 |
23.89 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
13.82 |
9.17 |
4.65 |
310 |
資本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
3.00 |
|
3.00 |
?
附表4
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
1,844.04 | |
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
1,015.53 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
702.96 |
50102 |
社會保障繳費 |
214.69 |
50103 |
住房公積金 |
83.53 |
50199 |
其他工資福利支出 |
14.35 |
502 |
機關(guān)商品和服務支出 |
248.66 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
196.36 |
50202 |
會議費 |
1.00 |
50203 |
培訓費 |
8.09 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
10.00 |
50206 |
公務接待費 |
5.00 |
50208 |
公務用車運行維護費 |
14.00 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
14.21 |
503 |
機關(guān)資本性支出 |
3.00 |
50306 |
設(shè)備購置 |
3.00 |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
427.42 |
50501 |
工資福利支出 |
344.28 |
50502 |
商品和服務支出 |
83.13 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
149.43 |
50901 |
社會福利和救助 |
149.43 |
?
附表5
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
55.00 |
|
50.00 |
36.00 |
14.00 |
5.00 |
?
附表6
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
13.39 |
|
13.39 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.93 |
|
9.93 |
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
229 |
其他支出 |
3.46 |
|
3.46 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.46 |
|
3.46 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
3.44 |
|
3.44 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.02 |
|
0.02 |
?
附表7
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處部門收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
6,415.43 |
合計 |
6,415.43 |
一般公共預算資金 |
6,402.04 |
一般公共服務支出 |
1,835.30 |
政府性基金預算資金 |
13.39 |
國防支出 |
12.00 |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
98.45 |
財政專戶管理資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,578.07 |
事業(yè)收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
315.56 |
上級補助收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
附屬單位上繳收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
287.36 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
住房保障支出 |
124.34 |
其他收入資金 |
|
災害防治及應急管理支出 |
100.00 |
|
|
其他支出 |
3.46 |
?
附表8
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
6,415.43 |
6,402.04 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務支出 |
1,835.30 |
1,835.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務 |
29.72 |
29.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
29.72 |
29.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
1,665.48 |
1,665.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
684.13 |
684.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
163.35 |
163.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 |
798.00 |
798.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社會工作事務 |
36.55 |
36.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
36.55 |
36.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
國防動員 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
98.45 |
98.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
98.45 |
98.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
71.26 |
71.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,578.07 |
2,578.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務 |
1,395.06 |
1,395.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
1,395.06 |
1,395.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
339.16 |
339.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
130.17 |
130.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
65.08 |
65.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.91 |
143.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
304.52 |
304.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
235.50 |
235.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
69.02 |
69.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
103.46 |
103.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
73.46 |
73.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
315.56 |
315.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
計劃生育事務 |
223.20 |
223.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
223.20 |
223.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.36 |
92.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
51.58 |
51.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
13.38 |
13.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
1,060.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,060.89 |
1,060.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
1,060.89 |
1,060.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
287.36 |
277.43 |
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
277.43 |
277.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
277.43 |
277.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.34 |
124.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.34 |
124.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
112.22 |
112.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應急管理事務 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
3.44 |
|
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
?
附表9
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
6,415.43 |
1,844.04 |
4,571.39 | |
201 |
一般公共服務支出 |
1,835.30 |
884.03 |
951.28 |
20101 |
人大事務 |
29.72 |
|
29.72 |
2010199 |
其他人大事務支出 |
29.72 |
|
29.72 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
1,665.48 |
847.48 |
818.00 |
2010301 |
行政運行 |
684.13 |
684.13 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
20.00 |
|
20.00 |
2010350 |
事業(yè)運行 |
163.35 |
163.35 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 |
798.00 |
|
798.00 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
103.56 |
|
103.56 |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
103.56 |
|
103.56 |
20139 |
社會工作事務 |
36.55 |
36.55 |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
36.55 |
36.55 |
|
203 |
國防支出 |
12.00 |
|
12.00 |
20306 |
國防動員 |
12.00 |
|
12.00 |
2030699 |
其他國防動員支出 |
12.00 |
|
12.00 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
98.45 |
53.26 |
45.19 |
20701 |
文化和旅游 |
98.45 |
53.26 |
45.19 |
2070109 |
群眾文化 |
27.19 |
|
27.19 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
71.26 |
53.26 |
18.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,578.07 |
412.62 |
2,165.45 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
19.92 |
|
19.92 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
19.92 |
|
19.92 |
20802 |
民政管理事務 |
1,395.06 |
|
1,395.06 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
1,395.06 |
|
1,395.06 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
339.16 |
339.16 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
130.17 |
130.17 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
65.08 |
65.08 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.91 |
143.91 |
|
20808 |
撫恤 |
400.00 |
|
400.00 |
2080802 |
傷殘撫恤 |
300.00 |
|
300.00 |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
100.00 |
|
100.00 |
20810 |
社會福利 |
304.52 |
|
304.52 |
2081002 |
老年福利 |
235.50 |
|
235.50 |
2081099 |
其他社會福利支出 |
69.02 |
|
69.02 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
15.95 |
|
15.95 |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
15.95 |
|
15.95 |
20828 |
退役軍人管理事務 |
103.46 |
73.46 |
30.00 |
2082850 |
事業(yè)運行 |
73.46 |
73.46 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
315.56 |
92.36 |
223.20 |
21007 |
計劃生育事務 |
223.20 |
|
223.20 |
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
223.20 |
|
223.20 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.36 |
92.36 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
51.58 |
51.58 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.64 |
14.64 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
12.76 |
12.76 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
13.38 |
13.38 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
21103 |
污染防治 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
1,060.89 |
|
1,060.89 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
287.36 |
277.43 |
9.93 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
277.43 |
277.43 |
|
2120101 |
行政運行 |
277.43 |
277.43 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
9.93 |
|
9.93 |
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
9.93 |
|
9.93 |
221 |
住房保障支出 |
124.34 |
124.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.34 |
124.34 |
|
2210201 |
住房公積金 |
112.22 |
112.22 |
|
2210203 |
購房補貼 |
12.12 |
12.12 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
22401 |
應急管理事務 |
100.00 |
|
100.00 |
2240199 |
其他應急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
229 |
其他支出 |
3.46 |
|
3.46 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.46 |
|
3.46 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
3.44 |
|
3.44 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.02 |
|
0.02 |
?
附表10
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處 | ||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
4,558.00 | |
302 |
商品和服務支出 |
3,808.42 |
30201 |
辦公費 |
972.62 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.55 |
30214 |
租賃費 |
53.52 |
30226 |
勞務費 |
1,719.84 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
1,060.89 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
713.59 |
30304 |
撫恤金 |
300.00 |
30305 |
生活補助 |
393.08 |
30306 |
救濟費 |
20.51 |
310 |
資本性支出 |
36.00 |
31013 |
公務用車購置 |
36.00 |
?
附表11
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
4,558.00 | |
502 |
機關(guān)商品和服務支出 |
3,808.42 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
1,027.69 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
2,780.73 |
503 |
機關(guān)資本性支出 |
18.00 |
50303 |
公務用車購置 |
18.00 |
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
18.00 |
50601 |
資本性支出 |
18.00 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
713.59 |
50901 |
社會福利和救助 |
713.59 |
?
附表12
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 | ||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級) |
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級) |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額(行政) |
2010301-行政運行 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預算局確認已審 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級) |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額(行政) |
2010301-行政運行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表13
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處部門整體績效目標表 | ||||||||||
預算年度:2025 | ||||||||||
總體資金情況(萬元) |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
6415.43 |
1844.04 |
1844.04 |
|
|
4571.39 |
4571.39 |
|
| ||
部 |
整體績效目標 |
以社區(qū)建設(shè)為中心,以城市管理和社會保障為重點,以服務發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標,統(tǒng)籌轄區(qū)社會事務,監(jiān)督專業(yè)管理,組織公共服務,指導社區(qū)工作,全面負責轄區(qū)公益性、社會性和群眾性工作,為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和社會進步創(chuàng)造良好環(huán)境。 公共服務質(zhì)量提升,轄區(qū)應急安全保障能力增強,市民居住環(huán)境品質(zhì)提升,各項民政救助類資金按時發(fā)放,轄區(qū)文化氛圍增加,經(jīng)濟發(fā)展多元并進。 | ||||||||
年度績效指標 | ||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質(zhì) |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
|
背街小巷管護面積 |
= |
761001.91 |
平方米 |
10 | |||
質(zhì)量指標 |
城市管理民生投訴接案率 |
= |
100 |
% |
15 | |||||
信訪問題回復率 |
= |
100 |
% |
15 | ||||||
時效指標 |
|
民生對象補貼發(fā)放及時率 |
= |
100 |
% |
20 | ||||
效益指標 |
社會效益 |
|
公共服務質(zhì)量提升,轄區(qū)應急安全保障能力增強,市民居住環(huán)境品質(zhì)提升,各項民政救助類資金按時發(fā)放,轄區(qū)文化氛圍增加,經(jīng)濟發(fā)展多元并進。 |
定性 |
持續(xù)改善 |
|
20 | |||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
|
群眾滿意度 |
定性 |
較高 |
|
10 | |||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
|
三公經(jīng)費增長率 |
≤ |
0 |
% |
10 | |||
其他說明 |
| |||||||||
?
附表14
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處項目績效目標表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
單位信息: |
915001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級) |
項目名稱: |
民政救助類專項經(jīng)費 |
職能職責與活動: |
0801-民政事務/01-民政事務 | ||||||||||
主管部門: |
915-重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人: |
吳浩 |
項目總額: |
256.12 | ||||||||||
預算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
68106379 |
其中: |
財政資金: |
256.12 | |||||||||
整體目標: |
確保轄區(qū)高齡老人、特困人員等及時享受國家優(yōu)撫政策,補貼及時、準確、無差錯發(fā)放。 |
財政專戶管理資金: |
0 | ||||||||||||
單位資金: |
0 | ||||||||||||||
社會投入資金: |
0 | ||||||||||||||
銀行貸款: |
0 | ||||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
| |
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
民政對象經(jīng)費發(fā)放及時率 |
= |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
效益指標 |
社會效益 |
貫徹執(zhí)行民政救助政策,扎實做好救助工作 |
定性 |
|
好 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
| |
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
改善各類民政救助人員生活質(zhì)量,保障基本生活水平,維護轄區(qū)穩(wěn)定 |
定性 |
|
持續(xù)改善 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
| |
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
100歲以上高齡補貼標準 |
= |
|
3600 |
元/年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
成年孤棄兒人數(shù) |
= |
|
3 |
人 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
80-89歲高齡補貼標準 |
= |
|
300 |
元/年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
90-99歲高齡補貼標準 |
= |
|
1200 |
元/年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
定性 |
|
較高 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處2025年預算公開情況說明.docx