[ 索引號(hào) ] | 115001070092935753/2023-00017 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)楊家坪街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
915重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)為以社區(qū)建設(shè)為中心,以城市管理和社會(huì)保障為重點(diǎn),以服務(wù)發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標(biāo),統(tǒng)籌轄區(qū)社會(huì)事務(wù),監(jiān)督專業(yè)管理,組織公共服務(wù),指導(dǎo)社區(qū)工作,全面負(fù)責(zé)轄區(qū)公益性、社會(huì)性和群眾性工作,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步創(chuàng)造良好環(huán)境。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)職能職責(zé),街道機(jī)關(guān)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室9個(gè)內(nèi)設(shè)科室
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級(jí))、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)楊家坪街道大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)12,041.48萬(wàn)元,支出總計(jì)12,041.48萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3919.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.3%,主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費(fèi)、工業(yè)提振專項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)。
2. 收入情況。2022年度收入合計(jì)12,041.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3919.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.3%,主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費(fèi)、工業(yè)提振專項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入12,041.48萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3. 支出情況。2022年度支出合計(jì)12,041.48萬(wàn)元,較上年決算增加3919.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.3%,主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費(fèi)、工業(yè)提振專項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出2,009.08萬(wàn)元,占16.7%;項(xiàng)目支出10,032.40萬(wàn)元,占83.3%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是當(dāng)年經(jīng)費(fèi)及時(shí)完善支付手續(xù)并全額使用完畢。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12,041.48萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3919.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.3%。主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費(fèi)、工業(yè)提振專項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,055.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4613.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.6%。主要原因是創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項(xiàng)資金等增加以及本年城市長(zhǎng)效管理項(xiàng)目由政府性基金預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整為一般公共預(yù)算項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加4,608.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.5%。主要原因是追加了2022年基層黨建工作經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)老舊住宅電梯改造經(jīng)費(fèi)、2020年度治違工作經(jīng)費(fèi)、2020年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項(xiàng)資金、2020年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)及金融業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、2020年度樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金、創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫對(duì)象慰問及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特扶人員節(jié)日慰問、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、樓棟黨組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2020至2021年生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,055.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4613.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.6%。主要原因是創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項(xiàng)資金等增加以及本年城市長(zhǎng)效管理項(xiàng)目由政府性基金預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整為一般公共預(yù)算項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加4,608.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.5%。主要原因是追加了2022年基層黨建工作經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)老舊住宅電梯改造經(jīng)費(fèi)、2020年度治違工作經(jīng)費(fèi)、2020年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項(xiàng)資金、2020年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)及金融業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、2020年度樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金、創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫對(duì)象慰問及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特扶人員節(jié)日慰問、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、樓棟黨組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2020至2021年生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是當(dāng)年經(jīng)費(fèi)及時(shí)完善支付手續(xù)并全額使用完畢。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,354.40萬(wàn)元,占12.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加303.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.9%,主要原因是追加了2022年基層黨建工作經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)老舊住宅電梯改造經(jīng)費(fèi)、2022年政協(xié)委員工作站(室)工作經(jīng)費(fèi)、2021年度招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2022年軟弱渙散村(社區(qū))黨組織整頓工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體黨群服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)、2020年度治違工作經(jīng)費(fèi)。
(2)國(guó)防支出1.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算支出、全額使用完畢。
(3)公共安全支出188.85萬(wàn)元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算支出、全額使用完畢。
(4)教育支出16.58萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是追加了2022年社區(qū)教育工作經(jīng)費(fèi)。
(5)科學(xué)技術(shù)支出723.81萬(wàn)元,占6.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加723.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是追加了2020年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、2019至2020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項(xiàng)資金、2020年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)及金融業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、2020年度樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金。
(6)文化旅游體育與傳媒支出187.46萬(wàn)元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加123.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.4%,主要原因是追加了創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)。
(7)社會(huì)保障與就業(yè)支出2,906.58萬(wàn)元,占26.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加293.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.2%,主要原因是追加了優(yōu)撫對(duì)象慰問及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2022年調(diào)整社區(qū)干部待遇經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)、老年人“離世關(guān)懷”慰問金、2022年新增服務(wù)老干部工作“四就近”經(jīng)費(fèi)、2022年公共就業(yè)服務(wù)建設(shè)補(bǔ)助資金。
(8)衛(wèi)生健康支出2,474.09萬(wàn)元,占22.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,188.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)767.1%,主要原因是追加了計(jì)生特扶人員節(jié)日慰問、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、樓棟黨組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(9)節(jié)能環(huán)保支出2,109.20萬(wàn)元,占19.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加508.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.7%,主要原因是追加了2020至2021年生活垃圾分類服務(wù)費(fèi)。
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出438.30萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.7%,主要原因是人員調(diào)入,人員經(jīng)費(fèi)增加。
(11)農(nóng)林水支出2.10萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是追加了2022年十年禁漁護(hù)漁經(jīng)費(fèi)。
(12)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44.05萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加44.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是追加了2021年國(guó)衛(wèi)復(fù)審農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)。
(13)住房保障支出532.01萬(wàn)元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加394.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)287.8%,主要原因是追加了中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金(楊家坪商圈居住片區(qū))。
(14)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出77.22萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬(wàn)元,下降7.2%,主要原因是街道安全生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,009.08萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,640.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加114.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.5%,主要原因是人員變動(dòng)及薪資待遇變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)368.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少54.75萬(wàn)元,下降12.9%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額調(diào)減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入985.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少694.31萬(wàn)元,下降41.3%,主要原因是本年城市長(zhǎng)效管理項(xiàng)目由政府性基金預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整為一般公共預(yù)算項(xiàng)目。本年支出985.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少694.31萬(wàn)元,下降41.3%,主要原因是本年城市長(zhǎng)效管理項(xiàng)目由政府性基金預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整為一般公共預(yù)算項(xiàng)目。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.01萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.99萬(wàn)元,下降24%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.18萬(wàn)元,下降0.9%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度,嚴(yán)控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.50萬(wàn)元,主要用于因公出行、綜合執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元,下降10%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度,嚴(yán)控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降0.4%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度,嚴(yán)控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)5.51萬(wàn)元,主要用于組織文藝活動(dòng)、接待其他單位到我街道學(xué)習(xí)調(diào)研以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.49萬(wàn)元,下降44.9%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.12萬(wàn)元,下降2.1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待106批次554人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)99.51元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)585.7%,主要原因是本年度舉辦會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.13萬(wàn)元,下降37.3%,主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出274.07萬(wàn)元,主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少149.61萬(wàn)元,下降35.3%,主要原因是上年決算數(shù)據(jù)包含事業(yè)單位數(shù)據(jù)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額494.53萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出230.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出263.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額494.53萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額494.53萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)城市清掃保潔服務(wù)、創(chuàng)文工程項(xiàng)目。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)132個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出10032.40萬(wàn)元。
楊家坪街道辦事處2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||
主管部門 | 楊家坪街道 | 部門聯(lián)系人 | 姜燕妮 | 聯(lián)系電話 | 023-68106375 | |||
當(dāng)年績(jī)效 | 年初績(jī)效目標(biāo) | 全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
目標(biāo) | 確保轄區(qū)安全生產(chǎn), 完成全年救援工作, 維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作,為群眾提供法律咨詢服務(wù). | 確保轄區(qū)安全生產(chǎn), 完成全年救援工作, 維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作,為群眾提供法律咨詢服務(wù). | 確保轄區(qū)安全生產(chǎn), 完成全年救援工作, 維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作,為群眾提供法律咨詢服務(wù). | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)權(quán)重(分) | 全年完成值 | 指標(biāo)得分(分) | |
城市環(huán)境管護(hù)面積 | 平方米 | = | 1566739.88 | 5 | 1566739.88 | 5 | ||
服務(wù)轄區(qū)常住人口數(shù) | 人 | ≥ | 111964 | 5 | 111964 | 5 | ||
城市管理民生投訴接案率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 | ||
信訪問題回復(fù)率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 | ||
三公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)率 | % | ≤ | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
各類民生對(duì)象補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 | % | = | 100 | 20 | 100 | 20 | ||
專職網(wǎng)格隊(duì)伍建立 | 定性 | 基本建立 | 10 | 基本建立 | 10 | |||
轄區(qū)居民滿意度 | % | ≥ | 80 | 10 | 80 | 10 | ||
部門預(yù)決算按時(shí)公開率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 | ||
一般性支出壓減率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 |
楊家坪街道辦事處2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
序號(hào) | 目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說(shuō)明 | 自評(píng)得分 |
1 | 社區(qū)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 社區(qū)工作人員數(shù) | = | 121 | 人 | 5 | 121 | 5 | 95 | |
社區(qū)數(shù) | = | 11 | 個(gè) | 5 | 11 | 5 | ||||
新華二村便民服務(wù)中心面積 | = | 500 | 平方米 | 5 | 500 | 5 | ||||
新華一村活動(dòng)室數(shù) | = | 1 | 個(gè) | 5 | 1 | 5 | ||||
社區(qū)工作者補(bǔ)貼發(fā)放、租賃費(fèi)撥款及時(shí)率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 | ||||
社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) | = | 93 | 萬(wàn)元/年 | 5 | 93 | 5 | ||||
社區(qū)工作人員補(bǔ)貼及保險(xiǎn)總額 | = | 8752824 | 元 | 5 | 8752824 | 5 | ||||
新華一村活動(dòng)室及新華二村便民服務(wù)中心租賃費(fèi)用 | = | 20.4 | 萬(wàn)元/年 | 5 | 0 | 0 | 經(jīng)與租賃方協(xié)商,免除當(dāng)年租賃費(fèi)用 | |||
為轄區(qū)居民提供基層服務(wù),及時(shí)幫助困難群眾和轄區(qū)單位解決疑難問題 | 定性 | 好 | 20 | 好 | 20 | |||||
擁有穩(wěn)定的社會(huì)工作人員隊(duì)伍,全方位為轄區(qū)群眾服務(wù) | 定性 | 好 | 10 | 好 | 10 | |||||
轄區(qū)居民滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | ||||
財(cái)政撥款執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
(二)部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門對(duì)社區(qū)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金968.28萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分95分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了以下問題,一是社區(qū)管理權(quán)責(zé)不明。社區(qū)組織本身的管理和行政職權(quán)的行使基本由上級(jí)政府統(tǒng)一謀劃,很多名義上由社區(qū)自主管理的范聘,實(shí)際上都由上級(jí)政府下達(dá)決策。二是社區(qū)居民參與程度低。許多居民對(duì)于社區(qū)還處在有事上門,無(wú)事則無(wú)視的刻板印象中,對(duì)社區(qū)管理工作較為漠然,社區(qū)策劃舉辦的活動(dòng),如文化活動(dòng)、惠民活動(dòng)、社區(qū)選舉活動(dòng)采取響應(yīng)、配合、參與的積極性不高。三是社區(qū)建設(shè)缺乏專業(yè)化人才。一方面在于社區(qū)工作人員的福利待遇較低,招聘門檻低,難以吸引專業(yè)化的人才加入社區(qū)建設(shè)隊(duì)伍。同時(shí),另一方面,從事社區(qū)管理事務(wù)的工作人員大多未通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)就直接止崗,對(duì)于具體事務(wù)通過(guò)“師傅帶徒弟”或自己摸索的方式進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)處理,缺乏社會(huì)知識(shí)和專業(yè)管理知識(shí)。針對(duì)以上問題,建議一是厘清社區(qū)的職能定位;二是積極創(chuàng)立社區(qū)中介組織,提高居民參與度;三是大力引進(jìn)高素質(zhì)人才,創(chuàng)建專業(yè)化社區(qū)管理團(tuán)隊(duì)。在加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),穩(wěn)定隊(duì)伍的前提下,引進(jìn)激勵(lì)性的績(jī)效考核制度,科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo),突出重點(diǎn),建立科學(xué)、完整的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)考核體系。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)
之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;
公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)
個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68106375
附件:1. 收入支出決算總表
? ? ? ? 2. 收入決算表
? ? ? ? 3. 支出決算表
? ? ? ? 4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
? ? ? ? 5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? ? ? 6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
? ? ? ? 7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? ? ? 8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
? ? ? ? 9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
915重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處附件1-9.xls