[ 索引號 ] | 11500107009293233P/2024-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-26 |
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明
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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關(guān),下轄5個社區(qū),23個行政村。鎮(zhèn)政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),積極適應(yīng)新的職能定位,切實轉(zhuǎn)變工作方式,著力服務(wù)西彭工業(yè)園區(qū),打造“中國鋁加工之都”,促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展,加強社會管理和公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)處室,分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府(本級),城市管理綜合行政執(zhí)法支隊西彭鎮(zhèn)大隊、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)行大隊、社會管理信息服務(wù)中心、物業(yè)管理服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計21626.74萬元,支出總計21626.74萬元。收支較上年決算數(shù)減少5321.14萬元,下降19.75%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。
2.收入情況。2023年度收入合計21626.74萬元,較上年決算數(shù)減少5321.14萬元,下降19.75%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。其中:財政撥款收入21626.74萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計21626.74萬元,較上年決算數(shù)減少5321.14萬元,下降19.75%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。其中:基本支出4098.82萬元,占18.95%;項目支出17527.92萬元,占81.05%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,0,主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計21626.74萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少5321.14萬元,下降19.75%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入20445.51萬元,較上年決算數(shù)減少5516.74萬元,下降21.25%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10303.20萬元,增長101.59%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20445.51萬元,較上年決算數(shù)減少5516.74萬元,下降21.25%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10303.20萬元,增長101.59%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,0,主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出3810.37萬元,占18.64%,較年初預(yù)算數(shù)減少116.60萬元,下降2.97%,主要原因是在財力有限情況下節(jié)約開支,壓減一般性支出。
(2)國防支出4.89萬元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,用于武裝部2023年春夏季征兵工作人員體檢、復(fù)檢租車等費用。
(3)公共安全支出78.76萬元,占0.39%,較年初預(yù)算數(shù)增加75.68萬元,增長2457.14%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中省級專項資金的追加,包括2023年第二批政法轉(zhuǎn)移支付資金(基層平安建設(shè)獎補)。
(4)教育支出45.51萬元,占0.22%,較年初預(yù)算數(shù)減少22.74萬元,下降33.32%,主要原因是2023年未開展鎮(zhèn)級教師節(jié)慰問活動。
(5)科學(xué)技術(shù)支出213.08萬元,占1.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加213.08萬元,增長100.00%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級,中央專項資金的追加,包括2022年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)、金融業(yè)十強企業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)十強企業(yè)獎勵扶持資金,鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新引導(dǎo)資金。
(6)文化旅游體育與傳媒支出140.04萬元,占0.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.78萬元,增長7.51%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加,包括創(chuàng)建全國文明城區(qū)—戶外廣告及店招店牌安全排查整治,創(chuàng)文實地測評沖刺階段經(jīng)費。
(7)社會保障與就業(yè)支出4285.38萬元,占20.96%,較年初預(yù)算數(shù)增加474.85萬元,增長12.46%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加,包括烈士紀(jì)念設(shè)施整修工程中央財政補助資金,2023年無障礙改造入戶評估,2023年殘疾人事業(yè)項目資金,退役軍人、無軍籍職工等安置經(jīng)費(2023年企業(yè)軍轉(zhuǎn)干特困救助),義務(wù)兵家庭優(yōu)待金(第二批),優(yōu)撫生活補助第二次分配。
(8)衛(wèi)生健康支出3142.02萬元,占15.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加2979.62萬元,增長1834.74%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加,包括2022年城西家園隔離點經(jīng)費(10月)、2022年新冠肺炎疫情社區(qū)排查工作人員工作經(jīng)費、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,優(yōu)撫醫(yī)療補助第二次分配,預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(11月)。
(9)節(jié)能環(huán)保支出16.80萬元,占0.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.80萬元,增長100.00%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中省級項資金的追加,包括重慶市2023三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)專項經(jīng)費。
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1959.66萬元,占9.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加817.14萬元,增長71.52%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級項資金的追加,包括西彭鎮(zhèn)亂搭亂建、暴露垃圾清理項目(創(chuàng)文第七組),西彭鎮(zhèn)城區(qū)破損墻面及雨沿維修項目(創(chuàng)文第七組),2022-2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治清掃保潔費,西彭鎮(zhèn)2019年和2020年耕地保護(hù)激勵資金,西彭鎮(zhèn)汗河城西片區(qū)雨污管網(wǎng)分流項目。
(11)農(nóng)林水支出5868.99萬元,占28.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加5185.83萬元,增長759.09%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加,包括2022年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金,2022年年初預(yù)算-高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目管護(hù)費,2023年鄉(xiāng)村治理示范村建設(shè)項目‘積分制’工作經(jīng)費,2023年鄉(xiāng)村治理示范村建設(shè)項目‘院落制’工作經(jīng)費,花果山(二期)水肥灌溉配套設(shè)施項目,花果山果樹購買項目(二期)、花果山果樹種植、管護(hù)項目(二期),2023年農(nóng)村綜合改革項目-水利設(shè)施建設(shè)項目及生產(chǎn)便道建設(shè)項目,東林村羅家灣生產(chǎn)便道項目,2023年九龍坡區(qū)長江花果山·四季花果鄉(xiāng)農(nóng)旅綜合體項目-抗旱蓄水項目,2023年水利發(fā)展資金項目。
(12)交通運輸支出436.82萬元,占2.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加436.82萬元,增長100.00%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、中央專項資金的追加,包括西彭鎮(zhèn)2023年公路養(yǎng)護(hù)費用,西彭鎮(zhèn)泥壁村平雙路等農(nóng)村公路補助資金。
(13)自然資源海洋氣象等支出232.93萬元,占1.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加232.93萬元,增長100.00%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加,包括2022年度西彭鎮(zhèn)耕地恢復(fù)補足經(jīng)費。
(14)住房保障支出202.69萬元,占0.99%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,用于支單位人員住房公積金。
(15)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.56萬元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,用于支鎮(zhèn)應(yīng)急管理員應(yīng)急演練等費用。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出4098.82萬元。其中:人員經(jīng)費2945.62萬元,較上年決算數(shù)增加242.54萬元,增長8.97%,主要原因是人員變動,聘用人員工資及保險增加。人員經(jīng)費用途主要包括單位行政人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效、住房公積金、醫(yī)療費和其他工資福利支出。公用經(jīng)費1153.20萬元,較上年決算數(shù)增加20.26萬元,增長1.79%,主要原因是培訓(xùn)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1181.23萬元,較上年決算數(shù)增加195.60萬元,增長19.85%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加,包括西彭鎮(zhèn)亂搭亂建、暴露垃圾清理項目(創(chuàng)文第七組),西彭鎮(zhèn)城區(qū)破損墻面及雨沿維修項目(創(chuàng)文第七組),2023年殘疾人事業(yè)項目資金,公辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼,東林村羅家灣生產(chǎn)便道項目。本年支出1181.23萬元,較上年決算數(shù)增加195.60萬元,增長19.85%,主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加,包括西彭鎮(zhèn)亂搭亂建、暴露垃圾清理項目(創(chuàng)文第七組),西彭鎮(zhèn)城區(qū)破損墻面及雨沿維修項目(創(chuàng)文第七組),2023年殘疾人事業(yè)項目資金,公辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼,東林村羅家灣生產(chǎn)便道項目。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計21.50萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少66.50萬元,下降75.57%,較上年支出數(shù)減少0.44萬元,下降2.01%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護(hù)成本有所下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位因公出國(境)費用年初無預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
?公務(wù)車購置費0.00萬元,主要用于公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位公務(wù)車購置費年初無預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
?公務(wù)車運行維護(hù)費14.58萬元,主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少55.42萬元,下降79.17%,主要原因是嚴(yán)格落實“三公”經(jīng)費預(yù)算編報較上年“只減不增”硬性要求。較上年支出數(shù)減少1.06萬元,下降6.78%,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護(hù)成本有所下降。
?公務(wù)接待費6.92萬元,主要用于接待按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.08萬元,下降61.56%,主要原因是嚴(yán)格落實“三公”經(jīng)費預(yù)算編報較上年“只減不增”硬性要求。較上年支出數(shù)增加0.62萬元,增長9.84%,主要原因是國家加大對鄉(xiāng)村振興項目投入,相關(guān)部門多次到西彭鎮(zhèn)進(jìn)行考察,包括農(nóng)委檢查規(guī)模養(yǎng)殖場戶,檢查鮮食用玉米生產(chǎn)基地。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為10輛;國內(nèi)公務(wù)接待165批次2120人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費32.64元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費1.46萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出11.62萬元,較上年決算數(shù)增加0.86萬元,增長7.99%,主要原因是召開創(chuàng)建全國文明城區(qū)迎檢會議和國家衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審會議。本年度培訓(xùn)費支出31.32萬元,較上年決算數(shù)增加23.26萬元,增長288.59%,主要原因是加強對單位人員職業(yè)技能、工作態(tài)度等方面的培訓(xùn),確保更好的履行職責(zé),服務(wù)于公眾,主要包括2023年政務(wù)服務(wù)專題培訓(xùn),統(tǒng)計骨干專題培訓(xùn),專利布局與質(zhì)量提升培訓(xùn),2023年地質(zhì)災(zāi)害防治業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出646.01萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加76.17萬元,增長13.37%,主要原因是辦公費,培訓(xùn)費增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
? 2023年度本部門政府采購支出總額4662.48萬元,其中:政府采購貨物支出470.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出4192.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額3989.44萬元,占政府采購支出總額的85.56%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3989.44萬元,占政府采購支出總額的85.56 %。主要用于采購城管大隊A片區(qū)、B片區(qū)清掃保潔服務(wù)外包,農(nóng)村生活垃圾收運服務(wù)外包,農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)等項目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和172個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金17527.92萬元。
?
九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||
主管部門 |
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
部門 |
喻名揚 |
聯(lián)系電話 |
65801756 |
自評總分(分) |
100 | |||||
當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||
西彭鎮(zhèn)積極適應(yīng)新的職能定位,切實轉(zhuǎn)換工作方式,努力做好突出發(fā)展、依法辦事,管理民主,政務(wù)公開,強化服務(wù)。全面落實“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ饕螅?gòu)筑“十有”民生體系,集中財力解決好事關(guān)人民群眾切身利益的重大問題,更好滿足人民美好生活向往。 |
西彭鎮(zhèn)積極適應(yīng)新的職能定位,切實轉(zhuǎn)換工作方式,努力做好突出發(fā)展、依法辦事,管理民主,政務(wù)公開,強化服務(wù)。全面落實“六穩(wěn)”“六保”工作要求,著力構(gòu)筑“十有”民生體系,集中財力解決好事關(guān)人民群眾切身利益的重大問題,更好滿足人民美好生活向往。 | |||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重(分) |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 | ||||
為帶動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)興旺引進(jìn)精品項目個數(shù) |
個 |
= |
1 |
10 |
1 |
10 |
||||||
推動智慧城市建設(shè),常態(tài)化推行“馬路辦公” |
月 |
≥ |
12 |
10 |
12 |
10 |
||||||
爭取實現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟穩(wěn)中有進(jìn),確保經(jīng)濟增長高于全區(qū)平均水平 |
年 |
≥ |
5 |
10 |
5 |
10 |
||||||
鄉(xiāng)村振興項目新增就業(yè)人數(shù) |
人 |
≥ |
200 |
10 |
200 |
10 |
||||||
提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平,增添優(yōu)質(zhì)教育資源,豐富民生文化活動 |
年 |
≥ |
5 |
10 |
5 |
10 |
||||||
城區(qū)污水收集處置率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
||||||
部門預(yù)決算按時公開率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
||||||
一般性支出壓減率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
||||||
低保、五保、優(yōu)撫等民生資金保障率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
||||||
九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府2023年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
1 |
村管理專項經(jīng)費 |
發(fā)放人數(shù) |
= |
160 |
人 |
20 |
147 |
3.76 |
核定人員160人,本單位實有人數(shù)147人 |
77.64 |
發(fā)放率 |
= |
98 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
發(fā)放時間 |
= |
12 |
月 |
10 |
12 |
10 |
||||
待遇保障率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
95 |
13.88 |
||||
建設(shè)穩(wěn)定干部隊伍 |
≥ |
12 |
月 |
10 |
12 |
10 |
||||
村干部滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
(二)部門績效評價情況
我單位對區(qū)對村管理專項經(jīng)費開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金1281.49萬元,評價得分77.64分,評價等次為中,績效評價發(fā)現(xiàn)了績效目標(biāo)設(shè)置不完整,與實際相關(guān)性不高,難以體現(xiàn)項目實施效果,進(jìn)行績效評價時影響績效評分;提出下一步工作建議:
加強業(yè)務(wù)人員培訓(xùn),合理設(shè)置績效目標(biāo),確保指標(biāo)設(shè)置與項目實際相關(guān)性高。
(三)財政績效評價情況
因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束,后續(xù)由財政局統(tǒng)一公開
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
?(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65801756
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
?
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
20,445.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,810.37 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
1,181.23 |
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
4.89 | |
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
78.76 | |
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
45.51 | |
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
213.08 | |
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
140.04 | |
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
4,303.77 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
3,142.02 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
16.80 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,925.63 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
5,877.99 | ||
十三、交通運輸支出 |
436.82 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
232.93 | ||
十九、住房保障支出 |
202.69 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7.56 | ||
二十三、其他支出 |
187.87 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
本年收入合計 |
21,626.74 |
本年支出合計 |
21,626.74 |
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計 |
21,626.74 |
總計 |
21,626.74 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??? ??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 |
||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
公開02表 |
|||||||||
單位:萬元 |
||||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 |
|||||||
合計 |
21,626.74 |
21,626.74 |
||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,810.37 |
3,810.37 |
|||||||
20101 |
人大事務(wù) |
33.72 |
33.72 |
|||||||
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
16.86 |
16.86 |
|||||||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
16.86 |
16.86 |
|||||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
4.53 |
4.53 |
|||||||
2010205 |
委員視察 |
2.54 |
2.54 |
|||||||
2010206 |
參政議政 |
1.99 |
1.99 |
|||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
3,479.18 |
3,479.18 |
|||||||
2010301 |
行政運行 |
1,767.71 |
1,767.71 |
|||||||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
1,121.91 |
1,121.91 |
|||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
487.05 |
487.05 |
|||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
102.52 |
102.52 |
|||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
45.60 |
45.60 |
|||||||
2010507 |
專項普查活動 |
26.60 |
26.60 |
|||||||
2010508 |
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
19.00 |
19.00 |
|||||||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
8.51 |
8.51 |
|||||||
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
8.51 |
8.51 |
|||||||
20132 |
組織事務(wù) |
11.17 |
11.17 |
|||||||
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
5.71 |
5.71 |
|||||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
5.46 |
5.46 |
|||||||
20133 |
宣傳事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|||||||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
123.93 |
123.93 |
|||||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
123.93 |
123.93 |
|||||||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
11.04 |
11.04 |
|||||||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
11.04 |
11.04 |
|||||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
90.70 |
90.70 |
|||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
90.70 |
90.70 |
|||||||
203 |
國防支出 |
4.89 |
4.89 |
|||||||
20306 |
國防動員 |
4.89 |
4.89 |
|||||||
2030607 |
民兵 |
4.89 |
4.89 |
|||||||
204 |
公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
|||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
|||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
|||||||
205 |
教育支出 |
45.51 |
45.51 |
|||||||
20599 |
其他教育支出 |
45.51 |
45.51 |
|||||||
2059999 |
其他教育支出 |
45.51 |
45.51 |
|||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
213.08 |
213.08 |
|||||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
9.76 |
9.76 |
|||||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
9.76 |
9.76 |
|||||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.20 |
1.20 |
|||||||
2060702 |
科普活動 |
1.20 |
1.20 |
|||||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
202.12 |
202.12 |
|||||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
202.12 |
202.12 |
|||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
140.04 |
140.04 |
|||||||
20701 |
文化和旅游 |
129.04 |
129.04 |
|||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
129.04 |
129.04 |
|||||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
11.00 |
11.00 |
|||||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
11.00 |
11.00 |
|||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,303.77 |
4,303.77 |
|||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
199.57 |
199.57 |
|||||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
199.57 |
199.57 |
|||||||
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,182.94 |
2,182.94 |
|||||||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,182.94 |
2,182.94 |
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
517.59 |
517.59 |
|||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
183.30 |
183.30 |
|||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
91.56 |
91.56 |
|||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
242.73 |
242.73 |
|||||||
20807 |
就業(yè)補助 |
25.00 |
25.00 |
|||||||
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
25.00 |
25.00 |
|||||||
20808 |
撫恤 |
739.69 |
739.69 |
|||||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
37.01 |
37.01 |
|||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
702.68 |
702.68 |
|||||||
20809 |
退役安置 |
60.05 |
60.05 |
|||||||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.15 |
14.15 |
|||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
45.90 |
45.90 |
|||||||
20810 |
社會福利 |
165.65 |
165.65 |
|||||||
2081002 |
老年福利 |
165.65 |
165.65 |
|||||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
34.07 |
34.07 |
|||||||
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
5.00 |
5.00 |
|||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
29.07 |
29.07 |
|||||||
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
18.39 |
18.39 |
|||||||
2082201 |
移民補助 |
18.39 |
18.39 |
|||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
106.73 |
106.73 |
|||||||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
16.28 |
16.28 |
|||||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
73.92 |
73.92 |
|||||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
16.53 |
16.53 |
|||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
254.08 |
254.08 |
|||||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
254.08 |
254.08 |
|||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3,142.02 |
3,142.02 |
|||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
2,946.83 |
2,946.83 |
|||||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
2,946.83 |
2,946.83 |
|||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
10.79 |
10.79 |
|||||||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
10.79 |
10.79 |
|||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
143.29 |
143.29 |
|||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
66.07 |
66.07 |
|||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.75 |
37.75 |
|||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
17.48 |
17.48 |
|||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
21.99 |
21.99 |
|||||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
41.11 |
41.11 |
|||||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
41.11 |
41.11 |
|||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
16.80 |
16.80 |
|||||||
21103 |
污染防治 |
16.80 |
16.80 |
|||||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
16.80 |
16.80 |
|||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,925.63 |
2,925.63 |
|||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
358.35 |
358.35 |
|||||||
2120101 |
行政運行 |
358.23 |
358.23 |
|||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
0.12 |
0.12 |
|||||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
994.65 |
994.65 |
|||||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
994.65 |
994.65 |
|||||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
965.97 |
965.97 |
|||||||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2.10 |
2.10 |
|||||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
963.87 |
963.87 |
|||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
606.66 |
606.66 |
|||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
606.66 |
606.66 |
|||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,877.99 |
5,877.99 |
|||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1,716.95 |
1,716.95 |
|||||||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
68.00 |
68.00 |
|||||||
2130108 |
病蟲害控制 |
8.07 |
8.07 |
|||||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.15 |
0.15 |
|||||||
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.90 |
0.90 |
|||||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
553.74 |
553.74 |
|||||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
9.36 |
9.36 |
|||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1,076.73 |
1,076.73 |
|||||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
7.74 |
7.74 |
|||||||
2130205 |
森林資源培育 |
7.74 |
7.74 |
|||||||
21303 |
水利 |
84.78 |
84.78 |
|||||||
2130302 |
一般行政管理事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|||||||
2130306 |
水利工程運行與維護(hù) |
33.00 |
33.00 |
|||||||
2130399 |
其他水利支出 |
21.78 |
21.78 |
|||||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
3,532.52 |
3,532.52 |
|||||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
2,163.28 |
2,163.28 |
|||||||
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
1,369.24 |
1,369.24 |
|||||||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
527.00 |
527.00 |
|||||||
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
527.00 |
527.00 |
|||||||
21367 |
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||||
2136701 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 |
7.00 |
7.00 |
|||||||
2136702 |
解決移民遺留問題 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
214 |
交通運輸支出 |
436.82 |
436.82 |
|||||||
21401 |
公路水路運輸 |
95.73 |
95.73 |
|||||||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
95.73 |
95.73 |
|||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
341.09 |
341.09 |
|||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
341.09 |
341.09 |
|||||||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
232.93 |
232.93 |
|||||||
22001 |
自然資源事務(wù) |
232.93 |
232.93 |
|||||||
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
232.93 |
232.93 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
202.69 |
202.69 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
202.69 |
202.69 |
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
182.78 |
182.78 |
|||||||
2210203 |
購房補貼 |
19.91 |
19.91 |
|||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7.56 |
7.56 |
|||||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
7.56 |
7.56 |
|||||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
7.56 |
7.56 |
|||||||
229 |
其他支出 |
187.87 |
187.87 |
|||||||
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
102.29 |
102.29 |
|||||||
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
102.29 |
102.29 |
|||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
85.58 |
85.58 |
|||||||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
84.58 |
84.58 |
|||||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
支出決算表 |
||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
公開03表 |
|||||||
單位:萬元 |
||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
|||||||
合計 |
21,626.74 |
4,098.82 |
17,527.92 |
|||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,810.37 |
2,254.76 |
1,555.61 |
||||
20101 |
人大事務(wù) |
33.72 |
33.72 |
|||||
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
16.86 |
16.86 |
|||||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
16.86 |
16.86 |
|||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
4.53 |
4.53 |
|||||
2010205 |
委員視察 |
2.54 |
2.54 |
|||||
2010206 |
參政議政 |
1.99 |
1.99 |
|||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
3,479.18 |
2,254.76 |
1,224.42 |
||||
2010301 |
行政運行 |
1,767.71 |
1,767.71 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
1,121.91 |
1,121.91 |
|||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
487.05 |
487.05 |
|||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
102.52 |
102.52 |
|||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
45.60 |
45.60 |
|||||
2010507 |
專項普查活動 |
26.60 |
26.60 |
|||||
2010508 |
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
19.00 |
19.00 |
|||||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
8.51 |
8.51 |
|||||
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
8.51 |
8.51 |
|||||
20132 |
組織事務(wù) |
11.17 |
11.17 |
|||||
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
5.71 |
5.71 |
|||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
5.46 |
5.46 |
|||||
20133 |
宣傳事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|||||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
123.93 |
123.93 |
|||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
123.93 |
123.93 |
|||||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
11.04 |
11.04 |
|||||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
11.04 |
11.04 |
|||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
90.70 |
90.70 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
90.70 |
90.70 |
|||||
203 |
國防支出 |
4.89 |
4.89 |
|||||
20306 |
國防動員 |
4.89 |
4.89 |
|||||
2030607 |
民兵 |
4.89 |
4.89 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
|||||
20499 |
其他公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
|||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
|||||
205 |
教育支出 |
45.51 |
45.51 |
|||||
20599 |
其他教育支出 |
45.51 |
45.51 |
|||||
2059999 |
其他教育支出 |
45.51 |
45.51 |
|||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
213.08 |
213.08 |
|||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
9.76 |
9.76 |
|||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
9.76 |
9.76 |
|||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.20 |
1.20 |
|||||
2060702 |
科普活動 |
1.20 |
1.20 |
|||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
202.12 |
202.12 |
|||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
202.12 |
202.12 |
|||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
140.04 |
98.75 |
41.29 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
129.04 |
98.75 |
30.29 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
129.04 |
98.75 |
30.29 |
||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
11.00 |
11.00 |
|||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
11.00 |
11.00 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,303.77 |
791.08 |
3,512.69 |
||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
199.57 |
199.57 |
|||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
199.57 |
199.57 |
|||||
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,182.94 |
2,182.94 |
|||||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,182.94 |
2,182.94 |
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
517.59 |
517.59 |
|||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
183.30 |
183.30 |
|||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
91.56 |
91.56 |
|||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
242.73 |
242.73 |
|||||
20807 |
就業(yè)補助 |
25.00 |
25.00 |
|||||
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
25.00 |
25.00 |
|||||
20808 |
撫恤 |
739.69 |
739.69 |
|||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
37.01 |
37.01 |
|||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
702.68 |
702.68 |
|||||
20809 |
退役安置 |
60.05 |
60.05 |
|||||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.15 |
14.15 |
|||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
45.90 |
45.90 |
|||||
20810 |
社會福利 |
165.65 |
165.65 |
|||||
2081002 |
老年福利 |
165.65 |
165.65 |
|||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
34.07 |
34.07 |
|||||
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
5.00 |
5.00 |
|||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
29.07 |
29.07 |
|||||
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
18.39 |
18.39 |
|||||
2082201 |
移民補助 |
18.39 |
18.39 |
|||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
106.73 |
73.92 |
32.81 |
||||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
16.28 |
16.28 |
|||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
73.92 |
73.92 |
|||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
16.53 |
16.53 |
|||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
254.08 |
254.08 |
|||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
254.08 |
254.08 |
|||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3,142.02 |
143.29 |
2,998.73 |
||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
2,946.83 |
2,946.83 |
|||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
2,946.83 |
2,946.83 |
|||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
10.79 |
10.79 |
|||||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
10.79 |
10.79 |
|||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
143.29 |
143.29 |
|||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
66.07 |
66.07 |
|||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.75 |
37.75 |
|||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
17.48 |
17.48 |
|||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
21.99 |
21.99 |
|||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
41.11 |
41.11 |
|||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
41.11 |
41.11 |
|||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
16.80 |
16.80 |
|||||
21103 |
污染防治 |
16.80 |
16.80 |
|||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
16.80 |
16.80 |
|||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,925.63 |
358.23 |
2,567.40 |
||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
358.35 |
358.23 |
0.12 |
||||
2120101 |
行政運行 |
358.23 |
358.23 |
|||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
0.12 |
0.12 |
|||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
994.65 |
994.65 |
|||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
994.65 |
994.65 |
|||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
965.97 |
965.97 |
|||||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2.10 |
2.10 |
|||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
963.87 |
963.87 |
|||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
606.66 |
606.66 |
|||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
606.66 |
606.66 |
|||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,877.99 |
250.02 |
5,627.97 |
||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1,716.95 |
250.02 |
1,466.93 |
||||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
68.00 |
68.00 |
|||||
2130108 |
病蟲害控制 |
8.07 |
8.07 |
|||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.15 |
0.15 |
|||||
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.90 |
0.90 |
|||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
553.74 |
553.74 |
|||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
9.36 |
9.36 |
|||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1,076.73 |
250.02 |
826.72 |
||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
7.74 |
7.74 |
|||||
2130205 |
森林資源培育 |
7.74 |
7.74 |
|||||
21303 |
水利 |
84.78 |
84.78 |
|||||
2130302 |
一般行政管理事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|||||
2130306 |
水利工程運行與維護(hù) |
33.00 |
33.00 |
|||||
2130399 |
其他水利支出 |
21.78 |
21.78 |
|||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
3,532.52 |
3,532.52 |
|||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
2,163.28 |
2,163.28 |
|||||
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
1,369.24 |
1,369.24 |
|||||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
527.00 |
527.00 |
|||||
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
527.00 |
527.00 |
|||||
21367 |
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
9.00 |
9.00 |
|||||
2136701 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 |
7.00 |
7.00 |
|||||
2136702 |
解決移民遺留問題 |
2.00 |
2.00 |
|||||
214 |
交通運輸支出 |
436.82 |
436.82 |
|||||
21401 |
公路水路運輸 |
95.73 |
95.73 |
|||||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
95.73 |
95.73 |
|||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
341.09 |
341.09 |
|||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
341.09 |
341.09 |
|||||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
232.93 |
232.93 |
|||||
22001 |
自然資源事務(wù) |
232.93 |
232.93 |
|||||
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
232.93 |
232.93 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
202.69 |
202.69 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
202.69 |
202.69 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
182.78 |
182.78 |
|||||
2210203 |
購房補貼 |
19.91 |
19.91 |
|||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7.56 |
7.56 |
|||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
7.56 |
7.56 |
|||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
7.56 |
7.56 |
|||||
229 |
其他支出 |
187.87 |
187.87 |
|||||
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
102.29 |
102.29 |
|||||
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
102.29 |
102.29 |
|||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
85.58 |
85.58 |
|||||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
84.58 |
84.58 |
|||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
??? ??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
20,445.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3,810.37 |
3,810.37 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
1,181.23 |
二、外交支出 |
||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
三、國防支出 |
4.89 |
4.89 |
|||
四、公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
||||
五、教育支出 |
45.51 |
45.51 |
||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
213.08 |
213.08 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
140.04 |
140.04 |
||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
4,303.77 |
4,285.38 |
18.39 |
|||
九、衛(wèi)生健康支出 |
3,142.02 |
3,142.02 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
16.80 |
16.80 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,925.63 |
1,959.66 |
965.97 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
5,877.99 |
5,868.99 |
9.00 |
|||
十三、交通運輸支出 |
436.82 |
436.82 |
||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
232.93 |
232.93 |
||||
十九、住房保障支出 |
202.69 |
202.69 |
||||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7.56 |
7.56 |
||||
二十三、其他支出 |
187.87 |
187.87 |
||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
本年收入合計 |
21,626.74 |
本年支出合計 |
21,626.74 |
20,445.51 |
1,181.23 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||
總計 |
21,626.74 |
總計 |
21,626.74 |
20,445.51 |
1,181.23 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
公開05表 |
||||
單位:萬元 |
|||||
項目 |
本年支出 |
||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
20,445.51 |
4,098.82 |
16,346.69 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,810.37 |
2,254.76 |
1,555.61 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
33.72 |
33.72 |
||
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
16.86 |
16.86 |
||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
16.86 |
16.86 |
||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
4.53 |
4.53 |
||
2010205 |
委員視察 |
2.54 |
2.54 |
||
2010206 |
參政議政 |
1.99 |
1.99 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
3,479.18 |
2,254.76 |
1,224.42 |
|
2010301 |
行政運行 |
1,767.71 |
1,767.71 |
||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
1,121.91 |
1,121.91 |
||
2010350 |
事業(yè)運行 |
487.05 |
487.05 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
102.52 |
102.52 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
45.60 |
45.60 |
||
2010507 |
專項普查活動 |
26.60 |
26.60 |
||
2010508 |
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
19.00 |
19.00 |
||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
8.51 |
8.51 |
||
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
8.51 |
8.51 |
||
20132 |
組織事務(wù) |
11.17 |
11.17 |
||
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
5.71 |
5.71 |
||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
5.46 |
5.46 |
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
123.93 |
123.93 |
||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
123.93 |
123.93 |
||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
11.04 |
11.04 |
||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
11.04 |
11.04 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
90.70 |
90.70 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
90.70 |
90.70 |
||
203 |
國防支出 |
4.89 |
4.89 |
||
20306 |
國防動員 |
4.89 |
4.89 |
||
2030607 |
民兵 |
4.89 |
4.89 |
||
204 |
公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
78.76 |
78.76 |
||
205 |
教育支出 |
45.51 |
45.51 |
||
20599 |
其他教育支出 |
45.51 |
45.51 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
45.51 |
45.51 |
||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
213.08 |
213.08 |
||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
9.76 |
9.76 |
||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
9.76 |
9.76 |
||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.20 |
1.20 |
||
2060702 |
科普活動 |
1.20 |
1.20 |
||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
202.12 |
202.12 |
||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
202.12 |
202.12 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
140.04 |
98.75 |
41.29 |
|
20701 |
文化和旅游 |
129.04 |
98.75 |
30.29 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
129.04 |
98.75 |
30.29 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
11.00 |
11.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
11.00 |
11.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,285.38 |
791.08 |
3,494.30 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
199.57 |
199.57 |
||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
199.57 |
199.57 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
2,182.94 |
2,182.94 |
||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
2,182.94 |
2,182.94 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
517.59 |
517.59 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
183.30 |
183.30 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
91.56 |
91.56 |
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
242.73 |
242.73 |
||
20807 |
就業(yè)補助 |
25.00 |
25.00 |
||
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
25.00 |
25.00 |
||
20808 |
撫恤 |
739.69 |
739.69 |
||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
37.01 |
37.01 |
||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
702.68 |
702.68 |
||
20809 |
退役安置 |
60.05 |
60.05 |
||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.15 |
14.15 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
45.90 |
45.90 |
||
20810 |
社會福利 |
165.65 |
165.65 |
||
2081002 |
老年福利 |
165.65 |
165.65 |
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
34.07 |
34.07 |
||
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
5.00 |
5.00 |
||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
29.07 |
29.07 |
||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
106.73 |
73.92 |
32.81 |
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
16.28 |
16.28 |
||
2082850 |
事業(yè)運行 |
73.92 |
73.92 |
||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
16.53 |
16.53 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
254.08 |
254.08 |
||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
254.08 |
254.08 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3,142.02 |
143.29 |
2,998.73 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
2,946.83 |
2,946.83 |
||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
2,946.83 |
2,946.83 |
||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
10.79 |
10.79 |
||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
10.79 |
10.79 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
143.29 |
143.29 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
66.07 |
66.07 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.75 |
37.75 |
||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
17.48 |
17.48 |
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
21.99 |
21.99 |
||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
41.11 |
41.11 |
||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
41.11 |
41.11 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
16.80 |
16.80 |
||
21103 |
污染防治 |
16.80 |
16.80 |
||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
16.80 |
16.80 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,959.66 |
358.23 |
1,601.44 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
358.35 |
358.23 |
0.12 |
|
2120101 |
行政運行 |
358.23 |
358.23 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
0.12 |
0.12 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
994.65 |
994.65 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
994.65 |
994.65 |
||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
606.66 |
606.66 |
||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
606.66 |
606.66 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,868.99 |
250.02 |
5,618.97 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1,716.95 |
250.02 |
1,466.93 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
68.00 |
68.00 |
||
2130108 |
病蟲害控制 |
8.07 |
8.07 |
||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.15 |
0.15 |
||
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.90 |
0.90 |
||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
553.74 |
553.74 |
||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
9.36 |
9.36 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1,076.73 |
250.02 |
826.72 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
7.74 |
7.74 |
||
2130205 |
森林資源培育 |
7.74 |
7.74 |
||
21303 |
水利 |
84.78 |
84.78 |
||
2130302 |
一般行政管理事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
||
2130306 |
水利工程運行與維護(hù) |
33.00 |
33.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
21.78 |
21.78 |
||
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
3,532.52 |
3,532.52 |
||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
2,163.28 |
2,163.28 |
||
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
1,369.24 |
1,369.24 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
527.00 |
527.00 |
||
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
527.00 |
527.00 |
||
214 |
交通運輸支出 |
436.82 |
436.82 |
||
21401 |
公路水路運輸 |
95.73 |
95.73 |
||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
95.73 |
95.73 |
||
21406 |
車輛購置稅支出 |
341.09 |
341.09 |
||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
341.09 |
341.09 |
||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
232.93 |
232.93 |
||
22001 |
自然資源事務(wù) |
232.93 |
232.93 |
||
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
232.93 |
232.93 |
||
221 |
住房保障支出 |
202.69 |
202.69 |
||
22102 |
住房改革支出 |
202.69 |
202.69 |
||
2210201 |
住房公積金 |
182.78 |
182.78 |
||
2210203 |
購房補貼 |
19.91 |
19.91 |
||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7.56 |
7.56 |
||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
7.56 |
7.56 |
||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
7.56 |
7.56 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
公開06表 |
||||||||
單位:萬元 |
|||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
2,693.29 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,153.20 |
310 |
資本性支出 |
||
30101 |
基本工資 |
416.84 |
30201 |
辦公費 |
581.52 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
||
30102 |
津貼補貼 |
301.57 |
3002 |
印刷費 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|||
30103 |
獎金 |
414.31 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|||
30106 |
伙食補助費 |
45.76 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30107 |
績效工資 |
367.60 |
30205 |
水費 |
37.94 |
31006 |
大型修繕 |
||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
183.30 |
30206 |
電費 |
108.82 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
92.22 |
30207 |
郵電費 |
47.06 |
31008 |
物資儲備 |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
96.62 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
|||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
8.48 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
30.51 |
31010 |
安置補助 |
||
30112 |
其他社會保障繳費 |
19.63 |
30211 |
差旅費 |
9.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||
30113 |
住房公積金 |
196.20 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
|||
30114 |
醫(yī)療費 |
15.15 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
20.33 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
535.61 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
303 |
對個人和家庭的補助 |
252.33 |
30215 |
會議費 |
9.63 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
31.32 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
6.92 |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
||||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
||||
30305 |
生活補助 |
230.78 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|||
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
14.96 |
31204 |
費用補貼 |
|||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
21.55 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
8.80 |
31205 |
利息補貼 |
||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
18.15 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|||
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
39.23 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
14.58 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
67.15 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
107.28 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
||||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
||||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
||||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
||||||||
人員經(jīng)費合計 |
2,945.62 |
公用經(jīng)費合計 |
1,153.20 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
公開07表 |
|||||||
單位:萬元 |
||||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
合計 |
1,181.23 |
1,181.23 |
1,181.23 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.39 |
18.39 |
18.39 |
||||
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
18.39 |
18.39 |
18.39 |
||||
2082201 |
移民補助 |
18.39 |
18.39 |
18.39 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
965.97 |
965.97 |
965.97 |
||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
965.97 |
965.97 |
965.97 |
||||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
963.87 |
963.87 |
963.87 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
||||
21367 |
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
||||
2136701 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||||
2136702 |
解決移民遺留問題 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||
229 |
其他支出 |
187.87 |
187.87 |
187.87 |
||||
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
102.29 |
102.29 |
102.29 |
||||
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
102.29 |
102.29 |
102.29 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
85.58 |
85.58 |
85.58 |
||||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
84.58 |
84.58 |
84.58 |
||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
?
?
?
?
?
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
公開08表 |
||||||
單位:萬元 |
|||||||
項目 |
本年支出 |
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
合計 |
|||||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
?
機構(gòu)運行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 | |||
項? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
646.01 |
(一)支出合計 |
21.50 |
21.50 |
(一)行政單位 |
490.67 |
1.因公出國(境)費 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
155.33 | ||
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
14.58 |
14.58 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購置費 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
10 | ||
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
14.58 |
14.58 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費 |
6.92 |
6.92 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
6.92 |
3.機要通信用車 |
|
其中:外事接待費 |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
4 | |
(2)國(境)外接待費 |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
1 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
5 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
10 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
165 |
(一)政府采購支出合計 |
4,662.48 |
其中:外事接待批次(個) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
470.38 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
2,120 |
2.政府采購工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
4,192.10 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
3,989.44 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
3,989.44 | |
二、會議費 |
— |
11.62 |
||
三、培訓(xùn)費 |
— |
31.32 |
備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
925-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府_決算公開說明及公開報表(部門).pdf