[ 索引號 ] | 11500107009293583X/2025-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)謝家灣街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊2025年預算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責行使法律法規(guī)規(guī)定轄區(qū)在安全生產、消防救援、水利設施、交通安全、規(guī)劃建設、防汛抗旱、避災疏散等領域的行政執(zhí)法事項的執(zhí)法權。
2.按照“一支隊伍管執(zhí)法”的要求,負責集中行使依法賦權或委托的農業(yè)農村、文化旅游、消防救援、城市管理、天然氣管理、殯葬管理、生態(tài)環(huán)境、大氣污染防治、物業(yè)管理、市場監(jiān)管等領域事項的相關行政執(zhí)法權,行使街道權限范圍內的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施。
3.建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等各類執(zhí)法機構綜合協(xié)調、聯(lián)合執(zhí)法機制;健全執(zhí)法信息共享,執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負責等制度,實施“綜合查一次”,實現(xiàn)“進一次門、查多項事、一次到位”。????????????????????????????????????????
4.推行“執(zhí)法+監(jiān)督”一體化數(shù)字集成應用;推動執(zhí)法人員下沉到網(wǎng)格,構建第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間反饋、第一時間處置的閉環(huán)監(jiān)管體系。
5.嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度;落實行政執(zhí)法“三項制度”,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為。
6.完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊為謝家灣街道下屬公益一類事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)118.41萬元,其中:一般公共預算撥款118.41萬元。收入較2024年增加48.98萬元,主要是人員及公用經(jīng)費撥款增加48.98萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)118.41萬元,其中:一般公共服務支出預算91.26萬元,社會保障和就業(yè)支出預算13.71萬元,衛(wèi)生健康支出預算4.7萬元,住房保障支出預算8.75萬元。支出預算較2024年增加48.98萬元,主要是基本支出預算增加48.98萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入118.41萬元,一般公共預算財政撥款支出118.41萬元,比2024年增加48.98萬元。其中:基本支出118.41萬元,比2024年增加48.98萬元,主要原因是機構改革涉及人員重新調整,本單位在職人數(shù)增加導致支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2025年無使用“三公”經(jīng)費預算撥款安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位無政府采購預算支出。
3.績效目標設置情況。本單位2025年無項目支出,未涉及績效目標管理。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位無國有資產占有使用。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:丁華麗? 聯(lián)系方式:023-88290073
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附表:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊單位項目績效目標表
附表1 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
118.41 |
一、本年支出 |
118.41 |
118.41 |
|
|
一般公共預算資金 |
118.41 |
一般公共服務支出 |
91.26 |
91.26 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
13.71 |
13.71 |
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|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.70 |
4.70 |
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|
住房保障支出 |
8.75 |
8.75 |
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二、上年結轉 |
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二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
118.41 |
支出合計 |
118.41 |
118.41 |
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附表2 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
118.41 |
118.41 |
| |
201 |
一般公共服務支出 |
91.26 |
91.26 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
91.26 |
91.26 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
91.26 |
91.26 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.71 |
13.71 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.71 |
13.71 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.14 |
9.14 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.57 |
4.57 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.70 |
4.70 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.11 |
4.11 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.58 |
0.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.75 |
8.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.75 |
8.75 |
|
2210201 |
住房公積金 |
7.95 |
7.95 |
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
|
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附表3 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
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|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
118.41 |
95.28 |
23.13 | |
301 |
工資福利支出 |
95.28 |
95.28 |
|
30101 |
基本工資 |
21.45 |
21.45 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1.57 |
1.57 |
|
30107 |
績效工資 |
44.04 |
44.04 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
9.14 |
9.14 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.57 |
4.57 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.31 |
3.31 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.70 |
0.70 |
|
30113 |
住房公積金 |
7.95 |
7.95 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.55 |
1.55 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
302 |
商品和服務支出 |
23.13 |
|
23.13 |
30205 |
水費 |
0.15 |
|
0.15 |
30206 |
電費 |
0.35 |
|
0.35 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.35 |
|
1.35 |
30216 |
培訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.78 |
|
0.78 |
30229 |
福利費 |
19.92 |
|
19.92 |
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附表4 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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|
單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
118.41 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
118.41 |
50501 |
工資福利支出 |
95.28 |
50502 |
商品和服務支出 |
23.13 |
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附表5 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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單位:萬元 |
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
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附表6 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊政府性基金預算支出表 | ||||
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
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| |
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附表7 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊部門收支總表 | |||
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
118.41 |
合計 |
118.41 |
一般公共預算資金 |
118.41 |
一般公共服務支出 |
91.26 |
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
13.71 |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.70 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
8.75 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
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事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
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附表8 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊部門收入總表 | |||||||||||
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單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
118.41 |
118.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務支出 |
91.26 |
91.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
91.26 |
91.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
91.26 |
91.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
|
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|
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附表9 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊部門支出總表 | ||||||
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|
單位:萬元 | ||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
118.41 |
118.41 |
| |||
201 |
一般公共服務支出 |
91.26 |
91.26 |
| ||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
91.26 |
91.26 |
| ||
2010350 |
事業(yè)運行 |
91.26 |
91.26 |
| ||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.71 |
13.71 |
| ||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.71 |
13.71 |
| ||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.14 |
9.14 |
| ||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.57 |
4.57 |
| ||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.70 |
4.70 |
| ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
| ||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.11 |
4.11 |
| ||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.58 |
0.58 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
8.75 |
8.75 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
8.75 |
8.75 |
| ||
2210201 |
住房公積金 |
7.95 |
7.95 |
| ||
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
| ||
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附表10 |
|
|
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|
|
重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
| |
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|
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附表11 |
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重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
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附表12 |
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政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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金額單位:萬元 | |||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計: |
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附表13 |
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績效目標表 | |||||||||||||
單位信息: |
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項目名稱: |
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職能職責與活動: |
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主管部門: |
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項目經(jīng)辦人: |
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項目總額: |
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預算執(zhí)行率權重(%): |
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項目經(jīng)辦人電話: |
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其中: |
財政資金: |
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整體目標: |
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財政專戶管理資金: |
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單位資金: |
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社會投入資金: |
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銀行貸款: |
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一級指標 |
二級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
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