[ 索引號 ] | 11500107009293583X/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)謝家灣街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)2025年預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
⒈ 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標;負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作。
⒉ 負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務(wù),開展社區(qū)教育。
⒊ 負責指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作,幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題,向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求。
⒋ 負責城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。
⒌ 負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。
⒍ 負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。
⒎ 負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。
⒏ 負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。
⒐ 承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。
⒑ 與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
⒒ 配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。
⒓ 負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。
⒔ 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風俗習慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。
⒕ 承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)處室,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)6012.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款6007.18萬元,政府性基金預(yù)算撥款 5.35萬元。收入較2024年減少478.16萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加21.71萬元,項目經(jīng)費撥款減少499.87萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)6012.53萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1685.69萬元,國防支出預(yù)算5萬元,公共安全支出預(yù)算10萬元,文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算2萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2788.02萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算45.97萬元,節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算855萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算458.54萬元,金融支出預(yù)算5萬元,住房保障支出預(yù)算56.29萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算100萬元,其他支出預(yù)算1.01萬元。支出預(yù)算較2024年減少478.16萬元,主要是基本支出預(yù)算增加21.71萬元,項目支出預(yù)算減少499.87萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入6007.18萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出6007.18萬元,比2024年減少483.51萬元。其中:基本支出868.02萬元,比2024年增加21.71萬元,主要原因是人員新增及在職人員工資、社保、公積金基數(shù)提標,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出5139.16萬元,比2024年減少505.22萬元,主要原因是項目支出經(jīng)費縮減,主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生整治、優(yōu)撫人員生活醫(yī)療補助等重點工作。。
2025年政府性基金預(yù)算收入5.35萬元,政府性基金預(yù)算支出5.35萬元,比2024年增加5.35萬元,主要用于養(yǎng)老服務(wù)項目補貼、民治路改造施工、解放臺邊坡應(yīng)急搶險工程、社會公眾生態(tài)環(huán)境滿意度宣傳。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算24.5萬元,比2024年增加15萬元。其中:公務(wù)接待費0.5萬元,與2024年預(yù)算費用一致;公務(wù)用車運行維護費6萬元,比2024年減少3萬元,主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)用車運行維護經(jīng)費;公務(wù)用車購置費18萬元,比2024年增加18萬元;主要原因是經(jīng)機關(guān)事務(wù)局批準,單位新購置公務(wù)用車1輛,用于傳遞機要文件及處理突發(fā)事件保障緊急公務(wù)。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費175.24萬元,比上年減少0.04萬元,主要原因為單位縮減公用經(jīng)費開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額482.22萬元:政府采購貨物預(yù)算10.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算471.97萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購482.22萬元:政府采購貨物預(yù)算10.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算471.97萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款5139.16萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:丁華麗? 聯(lián)系方式:023-88290073
?
附表:?1.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表? (部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)項目績效目標表
附表1 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)財政撥款收支總表 | ||||||||||||
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單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||
一、本年收入 |
6,012.53 |
一、本年支出 |
6,012.53 |
6,007.17 |
5.35 |
| ||||||
一般公共預(yù)算資金 |
6,007.18 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,685.69 |
1,685.69 |
|
| ||||||
政府性基金預(yù)算資金 |
5.35 |
國防支出 |
5.00 |
5.00 |
|
| ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
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| ||||||
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 |
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| ||||||
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,788.02 |
2,788.02 |
|
| ||||||
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
45.97 |
45.97 |
|
| ||||||
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
855.00 |
855.00 |
|
| ||||||
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
458.54 |
454.20 |
4.34 |
| ||||||
|
|
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
| ||||||
|
|
住房保障支出 |
56.29 |
56.29 |
|
| ||||||
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
| ||||||
|
|
其他支出 |
1.01 |
|
1.01 |
| ||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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| ||||||
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
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| ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
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| ||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
|
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| ||||||
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|
|
| ||||||
收入合計 |
6,012.53 |
支出合計 |
6,012.53 |
6,007.17 |
5.35 |
| ||||||
附表2 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
合計 |
6,007.18 |
868.02 |
5,139.16 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,685.69 |
602.20 |
1,083.49 |
||||||||
20101 |
人大事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 |
||||||||
2010108 |
代表工作 |
30.00 |
|
30.00 |
||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,611.79 |
602.20 |
1,009.59 |
||||||||
2010301 |
行政運行 |
602.20 |
602.20 |
|
||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,009.59 |
|
1,009.59 |
||||||||
20123 |
民族事務(wù) |
|
|
|
||||||||
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
|
|
|
||||||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
|
42.94 |
||||||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
|
42.94 |
||||||||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
||||||||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 |
||||||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
||||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
||||||||
203 |
國防支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
20306 |
國防動員 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||||||||
20402 |
公安 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
20406 |
司法 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
|
2.00 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
|
2.00 |
||||||||
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
|
2.00 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,788.02 |
163.56 |
2,624.47 |
||||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
2.36 |
|
2.36 |
||||||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
2.36 |
|
2.36 |
||||||||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,708.80 |
|
1,708.80 |
||||||||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|
|
|
||||||||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,708.80 |
|
1,708.80 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
163.56 |
163.56 |
|
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
60.76 |
60.76 |
|
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.38 |
30.38 |
|
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
72.42 |
72.42 |
|
||||||||
20808 |
撫恤 |
475.05 |
|
475.05 |
||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
32.10 |
|
32.10 |
||||||||
2080802 |
傷殘撫恤 |
240.40 |
|
240.40 |
||||||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
4.28 |
|
4.28 |
||||||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
39.14 |
|
39.14 |
||||||||
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
5.88 |
|
5.88 |
||||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
153.24 |
|
153.24 |
||||||||
20809 |
退役安置 |
170.42 |
|
170.42 |
||||||||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.10 |
|
14.10 |
||||||||
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
51.30 |
|
51.30 |
||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
105.03 |
|
105.03 |
||||||||
20810 |
社會福利 |
211.82 |
|
211.82 |
||||||||
2081002 |
老年福利 |
207.10 |
|
207.10 |
||||||||
2081099 |
其他社會福利支出 |
4.72 |
|
4.72 |
||||||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
18.24 |
|
18.24 |
||||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
18.24 |
|
18.24 |
||||||||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
7.77 |
|
7.77 |
||||||||
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
7.77 |
|
7.77 |
||||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 |
||||||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
||||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
||||||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.97 |
45.97 |
|
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.97 |
45.97 |
|
||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.28 |
32.28 |
|
||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.00 |
8.00 |
|
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.70 |
5.70 |
|
||||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
855.00 |
|
855.00 |
||||||||
21103 |
污染防治 |
855.00 |
|
855.00 |
||||||||
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
855.00 |
|
855.00 |
||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
454.20 |
|
454.20 |
||||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
304.20 |
|
304.20 |
||||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
304.20 |
|
304.20 |
||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
150.00 |
|
150.00 |
||||||||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
150.00 |
|
150.00 |
||||||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
||||||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
||||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
||||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
||||||||
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
21701 |
金融部門行政支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
56.29 |
56.29 |
|
||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
||||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
56.29 |
56.29 |
|
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
52.35 |
52.35 |
|
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
3.94 |
3.94 |
|
||||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
||||||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 |
||||||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
|
|
|
||||||||
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 |
||||||||
?
附表3 |
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
868.02 |
692.78 |
175.24 | |
301 |
工資福利支出 |
635.58 |
635.58 |
|
30101 |
基本工資 |
142.80 |
142.80 |
|
30102 |
津貼補貼 |
101.77 |
101.77 |
|
30103 |
獎金 |
195.66 |
195.66 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
60.76 |
60.76 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30.38 |
30.38 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
32.28 |
32.28 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
4.00 |
4.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.84 |
6.84 |
|
30113 |
住房公積金 |
52.35 |
52.35 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.75 |
3.75 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
149.29 |
|
149.29 |
30201 |
辦公費 |
50.00 |
|
50.00 |
30205 |
水費 |
0.75 |
|
0.75 |
30206 |
電費 |
1.75 |
|
1.75 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
7.29 |
|
7.29 |
30215 |
會議費 |
0.50 |
|
0.50 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
4.29 |
|
4.29 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.50 |
|
0.50 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.05 |
|
5.05 |
30229 |
福利費 |
7.58 |
|
7.58 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
|
6.00 |
30239 |
其他交通費用 |
28.86 |
|
28.86 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
36.72 |
|
36.72 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
74.90 |
57.20 |
17.70 |
30305 |
生活補助 |
67.90 |
53.20 |
14.70 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
7.00 |
4.00 |
3.00 |
310 |
資本性支出 |
8.25 |
|
8.25 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
8.25 |
|
8.25 |
?
附表4 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級) 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
868.02 | |
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
635.58 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
440.23 |
50102 |
社會保障繳費 |
134.24 |
50103 |
住房公積金 |
52.35 |
50199 |
其他工資福利支出 |
8.75 |
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
149.29 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
101.28 |
50202 |
會議費 |
0.50 |
50203 |
培訓(xùn)費 |
4.29 |
50206 |
公務(wù)接待費 |
0.50 |
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
36.72 |
503 |
機關(guān)資本性支出 |
8.25 |
50306 |
設(shè)備購置 |
8.25 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
74.90 |
50901 |
社會福利和救助 |
74.90 |
?
附表5 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
24.50 |
|
24.00 |
18.00 |
6.00 |
0.50 |
?
附表6 |
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
5.35 |
|
5.35 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4.34 |
|
4.34 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4.34 |
|
4.34 |
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.30 |
|
0.30 |
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
4.04 |
|
4.04 |
229 |
其他支出 |
1.01 |
|
1.01 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.01 |
|
1.01 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1.01 |
|
1.01 |
?
附表7 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)部門收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
6,012.53 |
合計 |
6,012.53 |
一般公共預(yù)算資金 |
6,007.18 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,685.69 |
政府性基金預(yù)算資金 |
5.35 |
國防支出 |
5.00 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
10.00 |
財政專戶管理資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
事業(yè)收入資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,788.02 |
上級補助收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
45.97 |
附屬單位上繳收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
855.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
458.54 |
其他收入資金 |
|
金融支出 |
5.00 |
|
|
住房保障支出 |
56.29 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
|
其他支出 |
1.01 |
?
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
6,012.53 |
6,007.18 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,685.69 |
1,685.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,611.79 |
1,611.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
602.20 |
602.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,009.59 |
1,009.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
國防動員 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,788.02 |
2,788.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,708.80 |
1,708.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,708.80 |
1,708.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
163.56 |
163.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
60.76 |
60.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.38 |
30.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
72.42 |
72.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
475.05 |
475.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.10 |
32.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
240.40 |
240.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
39.14 |
39.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
153.24 |
153.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
170.42 |
170.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
51.30 |
51.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
105.03 |
105.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
211.82 |
211.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
207.10 |
207.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
18.24 |
18.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
18.24 |
18.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.28 |
32.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
859.34 |
859.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
855.00 |
855.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
855.00 |
855.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
454.20 |
449.86 |
4.34 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
304.20 |
304.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
304.20 |
304.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4.34 |
|
4.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.29 |
56.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
56.29 |
56.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
52.35 |
52.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1.01 |
|
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
?
附表9 |
|
|
|
| ||
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)部門支出總表 | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
單位:萬元 | ||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
6,012.53 |
868.02 |
5,144.51 | |||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,685.69 |
602.20 |
1,083.49 | ||
20101 |
人大事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
30.00 |
|
30.00 | ||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,611.79 |
602.20 |
1,009.59 | ||
2010301 |
行政運行 |
602.20 |
602.20 |
| ||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,009.59 |
|
1,009.59 | ||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
|
42.94 | ||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
42.94 |
|
42.94 | ||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | ||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | ||
203 |
國防支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
20306 |
國防動員 |
5.00 |
|
5.00 | ||
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
|
5.00 | ||
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
20402 |
公安 |
5.00 |
|
5.00 | ||
2040299 |
其他公安支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
20406 |
司法 |
5.00 |
|
5.00 | ||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5.00 |
|
5.00 | ||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
|
2.00 | ||
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
|
2.00 | ||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,788.03 |
163.56 |
2,624.47 | ||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
2.36 |
|
2.36 | ||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
2.36 |
|
2.36 | ||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,708.80 |
|
1,708.80 | ||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,708.80 |
|
1,708.80 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
163.56 |
163.56 |
| ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
60.76 |
60.76 |
| ||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.38 |
30.38 |
| ||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
72.42 |
72.42 |
| ||
20808 |
撫恤 |
475.05 |
|
475.05 | ||
2080801 |
死亡撫恤 |
32.10 |
|
32.10 | ||
2080802 |
傷殘撫恤 |
240.40 |
|
240.40 | ||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
4.28 |
|
4.28 | ||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
39.14 |
|
39.14 | ||
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
5.88 |
|
5.88 | ||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
153.24 |
|
153.24 | ||
20809 |
退役安置 |
170.42 |
|
170.42 | ||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
14.10 |
|
14.10 | ||
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
51.30 |
|
51.30 | ||
2080999 |
其他退役安置支出 |
105.03 |
|
105.03 | ||
20810 |
社會福利 |
211.82 |
|
211.82 | ||
2081002 |
老年福利 |
207.10 |
|
207.10 | ||
2081099 |
其他社會福利支出 |
4.72 |
|
4.72 | ||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
18.24 |
|
18.24 | ||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
18.24 |
|
18.24 | ||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
7.77 |
|
7.77 | ||
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
7.77 |
|
7.77 | ||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 | ||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
30.00 |
|
30.00 | ||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.97 |
45.97 |
| ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.97 |
45.97 |
| ||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.28 |
32.28 |
| ||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.00 |
8.00 |
| ||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.70 |
5.70 |
| ||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
855.00 |
|
855.00 | ||
21103 |
污染防治 |
855.00 |
|
855.00 | ||
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
855.00 |
|
855.00 | ||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
458.54 |
|
458.54 | ||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
304.20 |
|
304.20 | ||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
304.20 |
|
304.20 | ||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
150.00 |
|
150.00 | ||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
150.00 |
|
150.00 | ||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4.34 |
|
4.34 | ||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
4.04 |
|
4.04 | ||
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
21701 |
金融部門行政支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
56.29 |
56.29 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
56.29 |
56.29 |
| ||
2210201 |
住房公積金 |
52.35 |
52.35 |
| ||
2210203 |
購房補貼 |
3.94 |
3.94 |
| ||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 | ||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 | ||
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
100.00 |
|
100.00 | ||
229 |
其他支出 |
1.01 |
|
1.01 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.01 |
|
1.01 | ||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1.01 |
|
1.01 | ||
?
附表10 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級) 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
5,139.16 | |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4,259.54 |
30201 |
辦公費 |
859.09 |
30226 |
勞務(wù)費 |
3,248.09 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
152.36 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
861.61 |
30304 |
撫恤金 |
272.51 |
30305 |
生活補助 |
553.49 |
30306 |
救濟費 |
12.49 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
9.03 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
14.10 |
310 |
資本性支出 |
18.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
?
附表11 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
5,139.16 | |
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
4,259.54 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
859.09 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3,248.09 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
152.36 |
503 |
機關(guān)資本性支出 |
18.00 |
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
861.61 |
50901 |
社會福利和救助 |
847.52 |
50999 |
其他對個人和家庭的補助 |
14.10 |
?
附表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 | |||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
?
附表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
績效目標表 | ||||||||||||||
單位信息: |
|
項目名稱: |
|
職能職責與活動: |
| |||||||||
主管部門: |
|
項目經(jīng)辦人: |
|
項目總額: |
| |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
|
項目經(jīng)辦人電話: |
|
其中: |
財政資金: |
| ||||||||
整體目標: |
|
財政專戶管理資金: |
| |||||||||||
單位資金: |
| |||||||||||||
社會投入資金: |
| |||||||||||||
銀行貸款: |
| |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
?