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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處

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[ 索引號 ] 11500107009293583X/2024-00014 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)謝家灣街道
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

916001重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)2023年度部門決算情況說明

重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo);負責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。

負責(zé)制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務(wù),開展社區(qū)教育。

負責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作,幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題,向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求。

負責(zé)城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。

負責(zé)常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。

負責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。

負責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。

負責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。

承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。

與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。

配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。

⒓.負責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。

維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。

承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu):

1.黨政辦公室

圍繞黨的中心工作,協(xié)助黨委抓好黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在街道的貫徹落實;收集和處理轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重要情況,及時、準(zhǔn)確地向黨工委、辦事處報告并提出工作建議;掌握黨工委、辦事處的決策部署和政策動態(tài),提出貫徹實施意見和建議,并貫徹黨工委、辦事處的指示、決議和決定,認(rèn)真組織實施;負責(zé)草擬街道黨工委、辦事處工作的綜合性文稿及文件,搜集整理報送信息資料和文字材料,對報送的文件、資料、報表等進行審核;統(tǒng)籌牽頭政務(wù)服務(wù)工作;負責(zé)機要、保密、文秘、會務(wù)、接待等日常運轉(zhuǎn)和后勤保障工作以及綜合協(xié)調(diào)、督查督辦等工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

2.黨建工作辦公室

抓好組織發(fā)展和黨員教育,搞好黨的基層組織建設(shè)、思想作風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè);協(xié)助抓好干部隊伍建設(shè),承辦村委會、居委會干部和科級干部的考察、培養(yǎng)、測評、任免、考核、培訓(xùn)、獎懲等具體工作,草擬選拔干部和提高干部素質(zhì)計劃并組織實施;負責(zé)組織、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、機構(gòu)編制、老干部、人事、民族宗教、臺灣僑務(wù)、目標(biāo)管理、檔案管理及群團工作;負責(zé)人大代表和政協(xié)委員的建議、提案交辦、督辦,承辦街道政協(xié)工作的具體事務(wù);承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

3.人大工委辦公室

貫徹執(zhí)行街道人大工委的決議、決定;負責(zé)擬定街道人大工委工作意見、總結(jié)及各項工作計劃;受街道人大工委的委托進行調(diào)查研究和行政執(zhí)法監(jiān)督;負責(zé)街道人大宣傳報道、信息傳遞、印章管理、考察交流、來訪接待等綜合性事務(wù)和后勤保障工作;負責(zé)人大地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作;組織安排本轄區(qū)人大代表的換屆選舉工作;組織本地區(qū)人大代表開展學(xué)習(xí)、調(diào)研、視察、述職等工作;組織開展地區(qū)人大代表的各項活動;承辦人大工委和區(qū)人大常委會及相關(guān)部門交辦的其他工作。

4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)

根據(jù)地域特色和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,按規(guī)定報批后組織實施;負責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)管工作;擬訂本轄區(qū)招商引資、軟環(huán)境建設(shè)等辦法和措施,按規(guī)定報批后組織實施;引導(dǎo)新辦、域外企業(yè)落戶發(fā)展,扶持現(xiàn)有企業(yè)的發(fā)展壯大;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟運行情況的統(tǒng)計分析、監(jiān)督和預(yù)測,掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和趨勢,研究經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的新情況、新問題,并提出對策措施;指導(dǎo)企業(yè)用好優(yōu)惠、扶持政策,協(xié)助企業(yè)辦理注冊登記、項目立項、技術(shù)職稱等報批手續(xù);引導(dǎo)企業(yè)推行現(xiàn)代企業(yè)制度,促進企業(yè)科技進步和技術(shù)改造,會同有關(guān)部門指導(dǎo)企業(yè)搞好經(jīng)營管理工作;負責(zé)培育和發(fā)展專業(yè)經(jīng)濟合作組織,加強集體經(jīng)濟管理和發(fā)展,引導(dǎo)行業(yè)、企業(yè)間的合作和行業(yè)自律;完成國家和市、區(qū)統(tǒng)計調(diào)查任務(wù),開展統(tǒng)計調(diào)查分析,收集、整理和管理基本統(tǒng)計資料,建立健全統(tǒng)計臺賬制度和統(tǒng)計檔案制度,組織指導(dǎo)村、社區(qū)統(tǒng)計工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

5.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)

制定和實施有關(guān)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、救濟、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作;加強村(居)委會建設(shè),指導(dǎo)搞好村(居)委會換屆選舉,實行村(居)務(wù)公開,加強民主管理,促進基層民主政治建設(shè);支持義務(wù)教育的發(fā)展,組織轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學(xué),抓好社區(qū)成人教育,維護學(xué)校的正常教學(xué)秩序,治理校園周邊環(huán)境,積極籌措教育經(jīng)費,幫助中小學(xué)改善辦學(xué)條件;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康工作,承擔(dān)計劃生育、老齡等工作任務(wù),開展轄區(qū)內(nèi)愛國衛(wèi)生運動和健康教育活動,普及公共衛(wèi)生和職業(yè)病防治知識,承擔(dān)重大疫情和中毒事件防控相關(guān)工作;負責(zé)勞動與社會保障行政管理工作,做好勞務(wù)輸出、就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)的指導(dǎo)、管理;承擔(dān)文化旅游體育相關(guān)工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)物業(yè)管理工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

6.平安建設(shè)辦公室

搞好地區(qū)社會治安綜合治理,負責(zé)開展安全文明小區(qū)、模范單位和無毒單位的創(chuàng)建工作;負責(zé)人民群眾的來信來訪及矛盾糾紛排查調(diào)處工作,及時妥善處理各類突發(fā)事件和群體性事件;負責(zé)處置法輪功等邪教組織及相關(guān)人員的幫教、轉(zhuǎn)化工作;負責(zé)人民調(diào)解工作,配合司法行政部門做好司法行政管理工作;負責(zé)法制工作,加強依法行政,實施普法教育;督促、檢查轄區(qū)單位、學(xué)校、村(居)委會平安建設(shè)的落實情況,抓好社區(qū)教育;負責(zé)轄區(qū)流動人口服務(wù)和管理工作;協(xié)調(diào)法院、檢察院、公安工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室

貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)、城市管理和環(huán)境保護政策法規(guī),擬訂相關(guān)工作計劃和應(yīng)急預(yù)案,并組織實施;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風(fēng)險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作,承擔(dān)相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計和宣傳教育工作;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理,以及義務(wù)植樹和防汛抗旱工作;督促轄區(qū)內(nèi)的污染防治和節(jié)能減排工作的實施,承擔(dān)環(huán)保設(shè)施設(shè)備的運轉(zhuǎn)和維護監(jiān)管工作;配合有關(guān)職能部門開展初步調(diào)查取證和防范制止違法行為;對轄區(qū)內(nèi)社會單位、村(居)委會有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、市政、環(huán)保工作進行指導(dǎo)、督促和檢查;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

8.財政辦公室

負責(zé)財政收支,編制財政年度預(yù)算和決算并組織執(zhí)行年度街道財政預(yù)算;負責(zé)各類票據(jù)及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理;負責(zé)財政資金管理監(jiān)督檢查、績效評價,村(社區(qū))財務(wù)管理監(jiān)督和協(xié)稅護稅工作;指導(dǎo)街道所屬事業(yè)單位及村、社區(qū)建立健全財務(wù)管理制度,對財會人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);負責(zé)街道內(nèi)部審計、財務(wù)統(tǒng)計工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

9.應(yīng)急管理辦公室

負責(zé)轄區(qū)應(yīng)急管理工作,承擔(dān)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作;承擔(dān)街道應(yīng)對事故災(zāi)難和自然災(zāi)害指揮部具體日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議;履行街道安全生產(chǎn)委員會辦公室職責(zé),負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作;統(tǒng)籌轄區(qū)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應(yīng)急救援力量建設(shè),協(xié)助上級綜合性應(yīng)急救援隊伍開展救援工作;按照分級、屬地原則和委托執(zhí)法要求,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作;依法監(jiān)督檢查危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;協(xié)助上級有關(guān)部門參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作;組織編制轄區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案的銜接工作,組織開展轄區(qū)預(yù)案演練;組織開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作;組織開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)信息化建設(shè)工作;具體承擔(dān)消防管理工作任務(wù);承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

設(shè)置綜合行政執(zhí)法辦公室,不計入綜合辦事機構(gòu)個數(shù),與綜合行政執(zhí)法大隊實行統(tǒng)籌運行的機制。街道綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法機構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)動保障工作。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位無下級預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6958.66萬元,支出總計6958.66萬元。收支較上年決算數(shù)減少1907.90萬元,下降21.52%,主要原因是疫情防控工作經(jīng)費及城市長效管理工作經(jīng)費的減少。

2.收入情況。2023年度收入合計6958.66萬元,較上年決算數(shù)減少1907.90萬元,下降21.52%,主要原因是疫情防控工作經(jīng)費及城市長效管理工作經(jīng)費的減少。其中:財政撥款收入6958.66萬元,占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計6958.66萬元,較上年決算數(shù)減少1907.90萬元,下降21.52%,主要原因是疫情防控工作經(jīng)費及城市長效管理工作經(jīng)費的減少。其中:基本支出893.93萬元,占12.85%;項目支出6064.73萬元,占87.15%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6958.66萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少1907.90萬元,下降21.52%。主要原因是疫情防控工作經(jīng)費及城市長效管理工作經(jīng)費的減少。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6787.49萬元,較上年決算數(shù)減少1602.79萬元,下降19.10%。主要原因是疫情防控工作經(jīng)費及城市長效管理工作經(jīng)費的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1270.68萬元,增長23.03%。主要原因是追加高新技術(shù)企業(yè)補助資金、優(yōu)撫對象生活補助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心市級建設(shè)經(jīng)費、疫情防控經(jīng)費、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施社會化運營補貼、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金。此外,無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6787.49萬元,較上年決算數(shù)減少1602.79萬元,下降19.10%。主要原因是疫情防控工作經(jīng)費及城市長效管理工作經(jīng)費的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1270.68萬元,增長23.03%。主要原因是追加高新技術(shù)企業(yè)補助資金、優(yōu)撫對象生活補助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心市級建設(shè)經(jīng)費、疫情防控經(jīng)費、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施社會化運營補貼、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出843.78萬元,占12.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.28萬元,增長2.46%,主要原因是追加第五次全國經(jīng)濟普查清查階段“兩員”勞動報酬。

(2)公共安全支出642.06萬元,占9.46%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.10萬元,增長1.12%,主要原因是追加嚴(yán)重精神障礙患者以獎代補專項經(jīng)費。

(3)教育支出19.00萬元,占0.28%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.00萬元,增長100.00%,主要原因是追加社區(qū)教育經(jīng)費。

(4)科學(xué)技術(shù)支出337.94萬元,占4.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加337.94萬元,增長100.00%,主要原因是追加高新技術(shù)企業(yè)補助資金、第一批全區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長獎勵資金、第一批全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)金融業(yè)十強企業(yè)房地產(chǎn)業(yè)十強企業(yè)獎勵扶持資金、鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新工作引導(dǎo)資金。

(5)文化旅游體育與傳媒支出47.36萬元,占0.70%,較年初預(yù)算數(shù)增加42.36萬元,增長847.20%,主要原因是追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)-社區(qū)家庭教育指導(dǎo)服務(wù)站建設(shè)運營經(jīng)費、創(chuàng)文實地測評沖刺階段經(jīng)費。

(6)社會保障與就業(yè)支出2772.45萬元,占40.85%,較年初預(yù)算數(shù)增加189.37萬元,增長7.33%,主要原因是追加優(yōu)撫對象生活補助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心市級建設(shè)經(jīng)費、社區(qū)專職干部補貼差額經(jīng)費、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、數(shù)字就業(yè)服務(wù)平臺系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、退役軍人相關(guān)補貼經(jīng)費預(yù)算(無軍籍職工)、企業(yè)“三類人員”生活醫(yī)療市級補助資金。

(7)衛(wèi)生健康支出500.36萬元,占7.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加394.35萬元,增長371.99%,主要原因是追加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費。

(8)節(jié)能環(huán)保支出41.54萬元,占0.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加41.54萬元,增長100.00%,主要原因是追加城市長效管理專項經(jīng)費、三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)專項經(jīng)費。

(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1532.60萬元,占22.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加238.37萬元,增長18.42%,主要原因是追加城市長效管理專項經(jīng)費。

(10)農(nóng)林水支出4.98萬元,占0.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.98萬元,增長100.00%,主要原因是追加長江流域禁捕護漁經(jīng)費。

(11)住房保障支出34.60萬元,占0.51%,較年初預(yù)算數(shù)減少27.04萬元,下降43.87%,主要原因是在職人員公積金調(diào)減。

(12)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.81萬元,占0.16%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.50萬元,增長30.08%,主要原因是追加自然災(zāi)害防治工作經(jīng)費。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出893.93萬元。其中:人員經(jīng)費714.92萬元,較上年決算數(shù)減少98.24萬元,下降12.08%,主要原因是政策性減資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費179.01萬元,較上年決算數(shù)增加16.33萬元,增長10.04%,主要原因是在職人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入171.17萬元,較上年決算數(shù)減少305.12萬元,下降64.06%,主要原因是減少可燃雨棚突出外墻防護網(wǎng)整治集中攻堅行動項目經(jīng)費、建設(shè)廠家屬區(qū)污水管網(wǎng)整治項目經(jīng)費、九濱路沿線邊坡崖環(huán)境集中整治項目經(jīng)費、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施租賃及運營補貼。本年支出171.17萬元,較上年決算數(shù)減少305.12萬元,下降64.06%,主要原因是減少可燃雨棚突出外墻防護網(wǎng)整治集中攻堅行動項目經(jīng)費、建設(shè)廠家屬區(qū)污水管網(wǎng)整治項目經(jīng)費、九濱路沿線邊坡崖環(huán)境集中整治項目經(jīng)費、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施租賃及運營補貼。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.69萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元,下降2.82%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少24.21萬元,下降69.37%,主要原因是2022年度購置2輛公務(wù)用車,2023年度未購置公務(wù)車輛。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)減少24.79萬元,下降100.00%,主要原因是上年度新購置2輛公務(wù)用車,本年度未購置公務(wù)車輛。

公務(wù)車運行維護費10.16萬元,主要用于公務(wù)車輛運行所需的油費、停車費、洗車費、電費、保險費、維修費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.16萬元,增長12.89%,主要原因是上年度新購置公務(wù)用車導(dǎo)致本年度公務(wù)車運行維護費增加。較上年支出數(shù)增加1.29萬元,增長14.54%,主要原因是上年度新購置公務(wù)用車導(dǎo)致本年度公務(wù)車運行維護費增加。

公務(wù)接待費0.53萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.47萬元,下降73.50%,主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及人次數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.70萬元,下降56.91%,主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及人次數(shù)。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門未發(fā)生因公出國(境)支出及公務(wù)用車購置支出,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待5批次54人。2023年本部門人均接待費98.52元,車均維護費3.39萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本單位本年度及上年度均未發(fā)生會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.06萬元,較上年決算數(shù)減少0.18萬元,下降75.00%,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出減少培訓(xùn)次數(shù)。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出266.42萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、物業(yè)費、差旅費、福利費、公務(wù)車運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加24.95萬元,增長10.33%,主要原因是在職人員增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛。無單價100萬元(含)以上專用設(shè)備。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額1888.50萬元,其中:政府采購貨物支出64.75萬元、政府采購服務(wù)支出1823.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額1888.50萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1365.23萬元,占政府采購支出總額的72.29 %。主要用于采購清掃保潔服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

本單位2023年度無績效自評項目。

(二)部門重點績效評價情況

本單位2023年度無重點項目績效評價。

(三)財政績效評價情況

本單位2023年度無財政重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-88290073

?

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

?

?


?

?

收入支出決算總表

公開01表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

6,787.49

一、一般公共服務(wù)支出

843.78

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

171.17

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

642.06

五、事業(yè)收入

五、教育支出

19.00

六、經(jīng)營收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

337.94

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

47.36

八、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

2,772.45

九、衛(wèi)生健康支出

500.36

十、節(jié)能環(huán)保支出

41.54

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,626.33

十二、農(nóng)林水支出

4.98

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

34.60

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

10.81

二十三、其他支出

77.45

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

6,958.66

本年支出合計

6,958.66

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計

6,958.66

總計

6,958.66

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

收入決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

公開02表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

6,958.66

6,958.66

201

一般公共服務(wù)支出

843.78

843.78

20101

人大事務(wù)

5.86

5.86

2010108

代表工作

5.86

5.86

20102

政協(xié)事務(wù)

9.44

9.44

2010205

委員視察

4.04

4.04

2010206

參政議政

5.40

5.40

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

626.03

626.03

2010301

行政運行

626.03

626.03

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

48.92

48.92

2010506

統(tǒng)計管理

13.62

13.62

2010507

專項普查活動

34.88

34.88

2010599

其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

0.42

0.42

20113

商貿(mào)事務(wù)

4.98

4.98

2011308

招商引資

4.98

4.98

20129

群眾團體事務(wù)

14.31

14.31

2012999

其他群眾團體事務(wù)支出

14.31

14.31

20132

組織事務(wù)

7.49

7.49

2013299

其他組織事務(wù)支出

7.49

7.49

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04

3.04

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04

3.04

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

19.71

19.71

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

19.71

19.71

20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.10

0.10

2013899

其他市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.10

0.10

20199

其他一般公共服務(wù)支出

103.92

103.92

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

103.92

103.92

204

公共安全支出

642.06

642.06

20402

公安

22.35

22.35

2040299

其他公安支出

22.35

22.35

20406

司法

4.10

4.10

2040610

社區(qū)矯正

4.10

4.10

20499

其他公共安全支出

615.62

615.62

2049999

其他公共安全支出

615.62

615.62

205

教育支出

19.00

19.00

20504

成人教育

19.00

19.00

2050499

其他成人教育支出

19.00

19.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

337.94

337.94

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

11.64

11.64

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

11.64

11.64

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.60

1.60

2060702

科普活動

1.60

1.60

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

324.70

324.70

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

324.70

324.70

207

文化旅游體育與傳媒支出

47.36

47.36

20701

文化和旅游

6.85

6.85

2070109

群眾文化

4.95

4.95

2070199

其他文化和旅游支出

1.90

1.90

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

40.51

40.51

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

40.51

40.51

208

社會保障和就業(yè)支出

2,772.45

2,772.45

20802

民政管理事務(wù)

1,654.85

1,654.85

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

1,614.71

1,614.71

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

40.14

40.14

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

167.00

167.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

63.60

63.60

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

31.80

31.80

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

71.59

71.59

20807

就業(yè)補助

20.59

20.59

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼

0.59

0.59

2080799

其他就業(yè)補助支出

20.00

20.00

20808

撫恤

443.63

443.63

2080801

死亡撫恤

37.39

37.39

2080802

傷殘撫恤

105.56

105.56

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

77.55

77.55

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

2.98

2.98

2080899

其他優(yōu)撫支出

220.14

220.14

20809

退役安置

176.45

176.45

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

69.33

69.33

2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

38.91

38.91

2080999

其他退役安置支出

68.21

68.21

20810

社會福利

248.64

248.64

2081002

老年福利

171.38

171.38

2081006

養(yǎng)老服務(wù)

74.00

74.00

2081099

其他社會福利支出

3.26

3.26

20811

殘疾人事業(yè)

23.01

23.01

2081104

殘疾人康復(fù)

6.40

6.40

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

16.61

16.61

20821

特困人員救助供養(yǎng)

7.34

7.34

2082101

城市特困人員救助供養(yǎng)支出

7.34

7.34

20828

退役軍人管理事務(wù)

24.24

24.24

2082802

一般行政管理事務(wù)

4.24

4.24

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

20.00

20.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

6.71

6.71

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

6.71

6.71

210

衛(wèi)生健康支出

500.36

500.36

21004

公共衛(wèi)生

392.88

392.88

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

392.88

392.88

21007

計劃生育事務(wù)

58.14

58.14

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

58.14

58.14

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

47.87

47.87

2101101

行政單位醫(yī)療

33.79

33.79

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

8.12

8.12

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.96

5.96

21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

1.47

1.47

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

1.47

1.47

211

節(jié)能環(huán)保支出

41.54

41.54

21103

污染防治

41.54

41.54

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

41.54

41.54

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,626.33

1,626.33

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

151.20

151.20

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

151.20

151.20

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

206.50

206.50

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

206.50

206.50

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,068.93

1,068.93

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,068.93

1,068.93

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

93.73

93.73

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

93.73

93.73

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

105.97

105.97

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

105.97

105.97

213

農(nóng)林水支出

4.98

4.98

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

4.98

4.98

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用

4.98

4.98

221

住房保障支出

34.60

34.60

22102

住房改革支出

34.60

34.60

2210201

住房公積金

26.58

26.58

2210203

購房補貼

8.01

8.01

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

10.81

10.81

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

8.31

8.31

2240106

安全監(jiān)管

8.31

8.31

22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

2.51

2.51

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

2.51

2.51

229

其他支出

77.45

77.45

22904

其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

20.00

20.00

2290402

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

20.00

20.00

22960

彩票公益金安排的支出

57.45

57.45

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

52.46

52.46

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

4.99

4.99

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

公開03表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

6,958.66

893.93

6,064.73

201

一般公共服務(wù)支出

843.78

626.03

217.75

20101

人大事務(wù)

5.86

5.86

2010108

代表工作

5.86

5.86

20102

政協(xié)事務(wù)

9.44

9.44

2010205

委員視察

4.04

4.04

2010206

參政議政

5.40

5.40

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

626.03

626.03

2010301

行政運行

626.03

626.03

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

48.92

48.92

2010506

統(tǒng)計管理

13.62

13.62

2010507

專項普查活動

34.88

34.88

2010599

其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

0.42

0.42

20113

商貿(mào)事務(wù)

4.98

4.98

2011308

招商引資

4.98

4.98

20129

群眾團體事務(wù)

14.31

14.31

2012999

其他群眾團體事務(wù)支出

14.31

14.31

20132

組織事務(wù)

7.49

7.49

2013299

其他組織事務(wù)支出

7.49

7.49

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04

3.04

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04

3.04

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

19.71

19.71

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

19.71

19.71

20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.10

0.10

2013899

其他市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.10

0.10

20199

其他一般公共服務(wù)支出

103.92

103.92

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

103.92

103.92

204

公共安全支出

642.06

642.06

20402

公安

22.35

22.35

2040299

其他公安支出

22.35

22.35

20406

司法

4.10

4.10

2040610

社區(qū)矯正

4.10

4.10

20499

其他公共安全支出

615.62

615.62

2049999

其他公共安全支出

615.62

615.62

205

教育支出

19.00

19.00

20504

成人教育

19.00

19.00

2050499

其他成人教育支出

19.00

19.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

337.94

337.94

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

11.64

11.64

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

11.64

11.64

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.60

1.60

2060702

科普活動

1.60

1.60

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

324.70

324.70

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

324.70

324.70

207

文化旅游體育與傳媒支出

47.36

47.36

20701

文化和旅游

6.85

6.85

2070109

群眾文化

4.95

4.95

2070199

其他文化和旅游支出

1.90

1.90

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

40.51

40.51

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

40.51

40.51

208

社會保障和就業(yè)支出

2,772.45

185.43

2,587.02

20802

民政管理事務(wù)

1,654.85

1,654.85

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

1,614.71

1,614.71

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

40.14

40.14

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

167.00

167.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

63.60

63.60

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

31.80

31.80

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

71.59

71.59

20807

就業(yè)補助

20.59

20.59

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼

0.59

0.59

2080799

其他就業(yè)補助支出

20.00

20.00

20808

撫恤

443.63

18.43

425.20

2080801

死亡撫恤

37.39

18.43

18.96

2080802

傷殘撫恤

105.56

105.56

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

77.55

77.55

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

2.98

2.98

2080899

其他優(yōu)撫支出

220.14

220.14

20809

退役安置

176.45

176.45

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

69.33

69.33

2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

38.91

38.91

2080999

其他退役安置支出

68.21

68.21

20810

社會福利

248.64

248.64

2081002

老年福利

171.38

171.38

2081006

養(yǎng)老服務(wù)

74.00

74.00

2081099

其他社會福利支出

3.26

3.26

20811

殘疾人事業(yè)

23.01

23.01

2081104

殘疾人康復(fù)

6.40

6.40

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

16.61

16.61

20821

特困人員救助供養(yǎng)

7.34

7.34

2082101

城市特困人員救助供養(yǎng)支出

7.34

7.34

20828

退役軍人管理事務(wù)

24.24

24.24

2082802

一般行政管理事務(wù)

4.24

4.24

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

20.00

20.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

6.71

6.71

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

6.71

6.71

210

衛(wèi)生健康支出

500.36

47.87

452.49

21004

公共衛(wèi)生

392.88

392.88

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

392.88

392.88

21007

計劃生育事務(wù)

58.14

58.14

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

58.14

58.14

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

47.87

47.87

2101101

行政單位醫(yī)療

33.79

33.79

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

8.12

8.12

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.96

5.96

21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

1.47

1.47

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

1.47

1.47

211

節(jié)能環(huán)保支出

41.54

41.54

21103

污染防治

41.54

41.54

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

41.54

41.54

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,626.33

1,626.33

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

151.20

151.20

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

151.20

151.20

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

206.50

206.50

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

206.50

206.50

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,068.93

1,068.93

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,068.93

1,068.93

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

93.73

93.73

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

93.73

93.73

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

105.97

105.97

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

105.97

105.97

213

農(nóng)林水支出

4.98

4.98

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

4.98

4.98

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用

4.98

4.98

221

住房保障支出

34.60

34.60

22102

住房改革支出

34.60

34.60

2210201

住房公積金

26.58

26.58

2210203

購房補貼

8.01

8.01

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

10.81

10.81

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

8.31

8.31

2240106

安全監(jiān)管

8.31

8.31

22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

2.51

2.51

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

2.51

2.51

229

其他支出

77.45

77.45

22904

其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

20.00

20.00

2290402

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

20.00

20.00

22960

彩票公益金安排的支出

57.45

57.45

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

52.46

52.46

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

4.99

4.99

備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


?

財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

公開04表

單位:萬元

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

6,787.49

一、一般公共服務(wù)支出

843.78

843.78

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

171.17

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

642.06

642.06

五、教育支出

19.00

19.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

337.94

337.94

七、文化旅游體育與傳媒支出

47.36

47.36

八、社會保障和就業(yè)支出

2,772.45

2,772.45

九、衛(wèi)生健康支出

500.36

500.36

十、節(jié)能環(huán)保支出

41.54

41.54

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,626.33

1,532.60

93.73

十二、農(nóng)林水支出

4.98

4.98

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

34.60

34.60

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

10.81

10.81

二十三、其他支出

77.45

77.45

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

6,958.66

本年支出合計

6,958.66

6,787.49

171.17

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

總計

6,958.66

總計

6,958.66

6,787.49

171.17

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

公開05表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

6,787.49

893.93

5,893.56

201

一般公共服務(wù)支出

843.78

626.03

217.75

20101

人大事務(wù)

5.86

5.86

2010108

代表工作

5.86

5.86

20102

政協(xié)事務(wù)

9.44

9.44

2010205

委員視察

4.04

4.04

2010206

參政議政

5.40

5.40

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

626.03

626.03

2010301

行政運行

626.03

626.03

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

48.92

48.92

2010506

統(tǒng)計管理

13.62

13.62

2010507

專項普查活動

34.88

34.88

2010599

其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

0.42

0.42

20113

商貿(mào)事務(wù)

4.98

4.98

2011308

招商引資

4.98

4.98

20129

群眾團體事務(wù)

14.31

14.31

2012999

其他群眾團體事務(wù)支出

14.31

14.31

20132

組織事務(wù)

7.49

7.49

2013299

其他組織事務(wù)支出

7.49

7.49

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04

3.04

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04

3.04

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

19.71

19.71

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

19.71

19.71

20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.10

0.10

2013899

其他市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.10

0.10

20199

其他一般公共服務(wù)支出

103.92

103.92

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

103.92

103.92

204

公共安全支出

642.06

642.06

20402

公安

22.35

22.35

2040299

其他公安支出

22.35

22.35

20406

司法

4.10

4.10

2040610

社區(qū)矯正

4.10

4.10

20499

其他公共安全支出

615.62

615.62

2049999

其他公共安全支出

615.62

615.62

205

教育支出

19.00

19.00

20504

成人教育

19.00

19.00

2050499

其他成人教育支出

19.00

19.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

337.94

337.94

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

11.64

11.64

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

11.64

11.64

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.60

1.60

2060702

科普活動

1.60

1.60

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

324.70

324.70

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

324.70

324.70

207

文化旅游體育與傳媒支出

47.36

47.36

20701

文化和旅游

6.85

6.85

2070109

群眾文化

4.95

4.95

2070199

其他文化和旅游支出

1.90

1.90

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

40.51

40.51

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

40.51

40.51

208

社會保障和就業(yè)支出

2,772.45

185.43

2,587.02

20802

民政管理事務(wù)

1,654.85

1,654.85

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

1,614.71

1,614.71

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

40.14

40.14

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

167.00

167.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

63.60

63.60

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

31.80

31.80

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

71.59

71.59

20807

就業(yè)補助

20.59

20.59

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼

0.59

0.59

2080799

其他就業(yè)補助支出

20.00

20.00

20808

撫恤

443.63

18.43

425.20

2080801

死亡撫恤

37.39

18.43

18.96

2080802

傷殘撫恤

105.56

105.56

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

77.55

77.55

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

2.98

2.98

2080899

其他優(yōu)撫支出

220.14

220.14

20809

退役安置

176.45

176.45

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

69.33

69.33

2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

38.91

38.91

2080999

其他退役安置支出

68.21

68.21

20810

社會福利

248.64

248.64

2081002

老年福利

171.38

171.38

2081006

養(yǎng)老服務(wù)

74.00

74.00

2081099

其他社會福利支出

3.26

3.26

20811

殘疾人事業(yè)

23.01

23.01

2081104

殘疾人康復(fù)

6.40

6.40

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

16.61

16.61

20821

特困人員救助供養(yǎng)

7.34

7.34

2082101

城市特困人員救助供養(yǎng)支出

7.34

7.34

20828

退役軍人管理事務(wù)

24.24

24.24

2082802

一般行政管理事務(wù)

4.24

4.24

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

20.00

20.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

6.71

6.71

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

6.71

6.71

210

衛(wèi)生健康支出

500.36

47.87

452.49

21004

公共衛(wèi)生

392.88

392.88

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

392.88

392.88

21007

計劃生育事務(wù)

58.14

58.14

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

58.14

58.14

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

47.87

47.87

2101101

行政單位醫(yī)療

33.79

33.79

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

8.12

8.12

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.96

5.96

21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

1.47

1.47

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

1.47

1.47

211

節(jié)能環(huán)保支出

41.54

41.54

21103

污染防治

41.54

41.54

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

41.54

41.54

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,532.60

1,532.60

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

151.20

151.20

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

151.20

151.20

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

206.50

206.50

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

206.50

206.50

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,068.93

1,068.93

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,068.93

1,068.93

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

105.97

105.97

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

105.97

105.97

213

農(nóng)林水支出

4.98

4.98

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

4.98

4.98

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用

4.98

4.98

221

住房保障支出

34.60

34.60

22102

住房改革支出

34.60

34.60

2210201

住房公積金

26.58

26.58

2210203

購房補貼

8.01

8.01

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

10.81

10.81

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

8.31

8.31

2240106

安全監(jiān)管

8.31

8.31

22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

2.51

2.51

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

2.51

2.51

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

622.55

302

商品和服務(wù)支出

174.97

310

資本性支出

4.04

30101

基本工資

137.61

30201

辦公費

72.42

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

96.83

30202

印刷費

31002

辦公設(shè)備購置

4.04

30103

獎金

198.62

30203

咨詢費

31003

專用設(shè)備購置

30106

伙食補助費

30204

手續(xù)費

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績效工資

30205

水費

0.42

31006

大型修繕

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

63.60

30206

電費

2.46

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

31.80

30207

郵電費

7.92

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

33.79

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

4.32

30209

物業(yè)管理費

12.09

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

7.16

30211

差旅費

1.66

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

26.58

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫(yī)療費

4.05

30213

維修(護)費

0.83

31013

公務(wù)用車購置

30199

其他工資福利支出

18.18

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

92.38

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓(xùn)費

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費

30217

公務(wù)接待費

0.53

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

18.43

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

67.30

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟費

30226

勞務(wù)費

7.07

31204

費用補貼

30307

醫(yī)療費補助

6.65

30227

委托業(yè)務(wù)費

31205

利息補貼

30308

助學(xué)金

30228

工會經(jīng)費

13.20

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

30229

福利費

0.84

399

其他支出

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務(wù)用車運行維護費

10.16

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

27.70

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經(jīng)常性贈與

30299

其他商品和服務(wù)支出

17.66

39910

資本性贈與

307

債務(wù)利息及費用支出

39999

其他支出

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

30702

國外債務(wù)付息

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

人員經(jīng)費合計

714.92

公用經(jīng)費合計

179.01

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

公開07表

單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

171.17

171.17

171.17

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

93.73

93.73

93.73

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

93.73

93.73

93.73

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

93.73

93.73

93.73

229

其他支出

77.45

77.45

77.45

22904

其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

20.00

20.00

20.00

2290402

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

20.00

20.00

20.00

22960

彩票公益金安排的支出

57.45

57.45

57.45

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

52.46

52.46

52.46

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

4.99

4.99

4.99

備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計








備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。


機構(gòu)運行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

179.01

(一)支出合計

10.69

10.69

(一)行政單位

179.01

1.因公出國(境)費

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

10.16

10.16

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費

(一)車輛數(shù)合計(輛)

3

(2)公務(wù)用車運行維護費

10.16

10.16

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費

0.53

0.53

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國內(nèi)接待費

0.53

3.機要通信用車

1

其中:外事接待費

4.應(yīng)急保障用車

2

(2)國(境)外接待費

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

3

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

5

(一)政府采購支出合計

1,888.50

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

64.75

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

54

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務(wù)支出

1,823.75

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

1,888.50

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

1,365.23

二、會議費

三、培訓(xùn)費

0.06

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

916001重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)2023年度部門決算情況說明.pdf

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