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重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處

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[ 索引號 ] 11500107009293583X/2023-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)謝家灣街道
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

916001重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)2022年度單位決算情況說明

916001重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)2022年度單位決算情況說明.pdf

一、單位基本情況

(一)職能職責

⒈宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標;負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作。

⒉負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務,開展社區(qū)教育。

⒊負責指導轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設及各項工作,幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題,向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求。

⒋負責城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。

⒌負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作。

⒍負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。

⒎負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。

⒏負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)等工作。

⒐承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作。

⒑與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。

⒒配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。

.負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。

⒔維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風俗習慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。

⒕承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責,重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)設9個內(nèi)設機構(gòu):

1.黨政辦公室

圍繞黨的中心工作,協(xié)助黨委抓好黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在街道的貫徹落實;收集和處理轄區(qū)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重要情況,及時、準確地向黨工委、辦事處報告并提出工作建議;掌握黨工委、辦事處的決策部署和政策動態(tài),提出貫徹實施意見和建議,并貫徹黨工委、辦事處的指示、決議和決定,認真組織實施;負責草擬街道黨工委、辦事處工作的綜合性文稿及文件,搜集整理報送信息資料和文字材料,對報送的文件、資料、報表等進行審核;統(tǒng)籌牽頭政務服務工作;負責機要、保密、文秘、會務、接待等日常運轉(zhuǎn)和后勤保障工作以及綜合協(xié)調(diào)、督查督辦等工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

2.黨建工作辦公室

抓好組織發(fā)展和黨員教育,搞好黨的基層組織建設、思想作風建設、精神文明建設和黨風廉政建設;協(xié)助抓好干部隊伍建設,承辦村委會、居委會干部和科級干部的考察、培養(yǎng)、測評、任免、考核、培訓、獎懲等具體工作,草擬選拔干部和提高干部素質(zhì)計劃并組織實施;負責組織、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、機構(gòu)編制、老干部、人事、民族宗教、臺灣僑務、目標管理、檔案管理及群團工作;負責人大代表和政協(xié)委員的建議、提案交辦、督辦,承辦街道政協(xié)工作的具體事務;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

3.人大工委辦公室

貫徹執(zhí)行街道人大工委的決議、決定;負責擬定街道人大工委工作意見、總結(jié)及各項工作計劃;受街道人大工委的委托進行調(diào)查研究和行政執(zhí)法監(jiān)督;負責街道人大宣傳報道、信息傳遞、印章管理、考察交流、來訪接待等綜合性事務和后勤保障工作;負責人大地區(qū)聯(lián)絡組工作;組織安排本轄區(qū)人大代表的換屆選舉工作;組織本地區(qū)人大代表開展學習、調(diào)研、視察、述職等工作;組織開展地區(qū)人大代表的各項活動;承辦人大工委和區(qū)人大常委會及相關(guān)部門交辦的其他工作。

4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)

根據(jù)地域特色和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,按規(guī)定報批后組織實施;負責轄區(qū)經(jīng)濟工作的指導、協(xié)調(diào)、服務和監(jiān)管工作;擬訂本轄區(qū)招商引資、軟環(huán)境建設等辦法和措施,按規(guī)定報批后組織實施;引導新辦、域外企業(yè)落戶發(fā)展,扶持現(xiàn)有企業(yè)的發(fā)展壯大;負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟運行情況的統(tǒng)計分析、監(jiān)督和預測,掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和趨勢,研究經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的新情況、新問題,并提出對策措施;指導企業(yè)用好優(yōu)惠、扶持政策,協(xié)助企業(yè)辦理注冊登記、項目立項、技術(shù)職稱等報批手續(xù);引導企業(yè)推行現(xiàn)代企業(yè)制度,促進企業(yè)科技進步和技術(shù)改造,會同有關(guān)部門指導企業(yè)搞好經(jīng)營管理工作;負責培育和發(fā)展專業(yè)經(jīng)濟合作組織,加強集體經(jīng)濟管理和發(fā)展,引導行業(yè)、企業(yè)間的合作和行業(yè)自律;完成國家和市、區(qū)統(tǒng)計調(diào)查任務,開展統(tǒng)計調(diào)查分析,收集、整理和管理基本統(tǒng)計資料,建立健全統(tǒng)計臺賬制度和統(tǒng)計檔案制度,組織指導村、社區(qū)統(tǒng)計工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

5.民政和社區(qū)事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)

制定和實施有關(guān)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、救濟、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作;加強村(居)委會建設,指導搞好村(居)委會換屆選舉,實行村(居)務公開,加強民主管理,促進基層民主政治建設;支持義務教育的發(fā)展,組織轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學,抓好社區(qū)成人教育,維護學校的正常教學秩序,治理校園周邊環(huán)境,積極籌措教育經(jīng)費,幫助中小學改善辦學條件;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康工作,承擔計劃生育、老齡等工作任務,開展轄區(qū)內(nèi)愛國衛(wèi)生運動和健康教育活動,普及公共衛(wèi)生和職業(yè)病防治知識,承擔重大疫情和中毒事件防控相關(guān)工作;負責勞動與社會保障行政管理工作,做好勞務輸出、就業(yè)和再就業(yè)服務的指導、管理;承擔文化旅游體育相關(guān)工作;指導和協(xié)調(diào)物業(yè)管理工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

6.平安建設辦公室

搞好地區(qū)社會治安綜合治理,負責開展安全文明小區(qū)、模范單位和無毒單位的創(chuàng)建工作;負責人民群眾的來信來訪及矛盾糾紛排查調(diào)處工作,及時妥善處理各類突發(fā)事件和群體性事件;負責處置“法輪功”等邪教組織及相關(guān)人員的幫教、轉(zhuǎn)化工作;負責人民調(diào)解工作,配合司法行政部門做好司法行政管理工作;負責法制工作,加強依法行政,實施普法教育;督促、檢查轄區(qū)單位、學校、村(居)委會平安建設的落實情況,抓好社區(qū)教育;負責轄區(qū)流動人口服務和管理工作;協(xié)調(diào)法院、檢察院、公安工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

7.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室

貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設、城市管理和環(huán)境保護政策法規(guī),擬訂相關(guān)工作計劃和應急預案,并組織實施;負責轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作,承擔相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計和宣傳教育工作;負責轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理,以及義務植樹和防汛抗旱工作;督促轄區(qū)內(nèi)的污染防治和節(jié)能減排工作的實施,承擔環(huán)保設施設備的運轉(zhuǎn)和維護監(jiān)管工作;配合有關(guān)職能部門開展初步調(diào)查取證和防范制止違法行為;對轄區(qū)內(nèi)社會單位、村(居)委會有關(guān)規(guī)劃、建設、市政、環(huán)保工作進行指導、督促和檢查;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

8.財政辦公室

負責財政收支,編制財政年度預算和決算并組織執(zhí)行年度街道財政預算;負責各類票據(jù)及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理;負責財政資金管理監(jiān)督檢查、績效評價,村(社區(qū))財務管理監(jiān)督和協(xié)稅護稅工作;指導街道所屬事業(yè)單位及村、社區(qū)建立健全財務管理制度,對財會人員進行業(yè)務指導和培訓;負責街道內(nèi)部審計、財務統(tǒng)計工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

9.應急管理辦公室

負責轄區(qū)應急管理工作,承擔安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援和綜合防災減災救災工作;承擔街道應對事故災難和自然災害指揮部具體日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議;履行街道安全生產(chǎn)委員會辦公室職責,負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作;統(tǒng)籌轄區(qū)消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應急救援力量建設,協(xié)助上級綜合性應急救援隊伍開展救援工作;按照分級、屬地原則和委托執(zhí)法要求,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作;依法監(jiān)督檢查危險化學品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;協(xié)助上級有關(guān)部門參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作;組織編制轄區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案的銜接工作,組織開展轄區(qū)預案演練;組織開展應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作;組織開展應急管理、安全生產(chǎn)信息化建設工作;具體承擔消防管理工作任務;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

設置綜合行政執(zhí)法辦公室,不計入綜合辦事機構(gòu)個數(shù),與綜合行政執(zhí)法大隊實行統(tǒng)籌運行的機制。街道綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),承擔轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法機構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)動保障工作。

(三)單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看,本單位無下級預算單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1. 2022年度收入總計8,866.56萬元,支出總計8,866.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加450.61萬元,增長5.4%,主要原因是疫情防控工作經(jīng)費增加

2. 2022年度收入合計8,866.56萬元,較上年決算數(shù)454.79萬元,增長5.4%,主要原因是疫情防控工作經(jīng)費增加。其中:財政撥款收入8,866.56萬元,占100%。

3. 2022年度支出合計8,866.56萬元,較上年決算增加450.61萬元,增長5.4%,主要原因是疫情防控工作經(jīng)費增加。其中:基本支出975.85萬元,占11%;項目支出7,890.72萬元,占89%

4. 本單位2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計8,866.56萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加450.61萬元,增長5.4%。主要原因是疫情防控工作經(jīng)費增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 2022年度一般公共預算財政撥款收入8,390.28萬元,較上年決算數(shù)增加1,852.56萬元,增長28.3%。主要原因是一是追加疫情防控工作經(jīng)費、二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出由政府性基金預算調(diào)整到一般公共預算。較年初預算數(shù)增加2,460.58萬元,增長41.5%。主要原因是追加疫情防控工作經(jīng)費、社區(qū)養(yǎng)老服務設施運營補貼、建設廠家屬區(qū)污水管網(wǎng)整治經(jīng)費、創(chuàng)文工作日常經(jīng)費、渝中花園社區(qū)文化一村55幢至60幢消防改造工程經(jīng)費、居民生活垃圾分類工作經(jīng)費、樓棟黨組織工作經(jīng)費、九濱路沿線邊坡崖環(huán)境集中整治項目經(jīng)費。此外,無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2. 2022年度一般公共預算財政撥款支出8,390.28萬元,較上年決算數(shù)增加1,848.38萬元,增長28.3%。主要原因是一是追加疫情防控工作經(jīng)費、二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出由政府性基金預算調(diào)整到一般公共預算。較年初預算數(shù)增長2,460.58萬元,增長41.5%。主要原因是追加疫情防控工作經(jīng)費、社區(qū)養(yǎng)老服務設施運營補貼、建設廠家屬區(qū)污水管網(wǎng)整治經(jīng)費、創(chuàng)文工作日常經(jīng)費、渝中花園社區(qū)文化一村55幢至60幢消防改造工程經(jīng)費、居民生活垃圾分類工作經(jīng)費、樓棟黨組織工作經(jīng)費、九濱路沿線邊坡崖環(huán)境集中整治項目經(jīng)費。

3. 本單位2022年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4. 。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出1,002.93萬元,占12%,較年初預算數(shù)增加219.01萬元,增長27.9%,主要原因是追加嚴重精神障礙患者以獎代補專項經(jīng)費、基層黨建工作有關(guān)經(jīng)費、治違工作經(jīng)費、軟弱渙散村(社區(qū))黨組織整頓工作補助經(jīng)費、群團事業(yè)發(fā)展資金。

2)公共安全支出481.07萬元,占5.7%,較年初預算數(shù)減少3.10萬元,下降0.6%,主要原因是降低社區(qū)綜合治理管理專項經(jīng)費開支。

3)教育支出12.77萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)增加12.77萬元,增長100%,主要原因是追加社區(qū)教育工作經(jīng)費。

4)科學技術(shù)支出165.93萬元,占2%,較年初預算數(shù)增加165.93萬元,增長100%,主要原因是追加現(xiàn)代服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、工業(yè)提振專項資金、規(guī)上服務業(yè)企業(yè)獎勵資金、現(xiàn)代服務業(yè)五十強金融業(yè)十強房地產(chǎn)業(yè)十強企業(yè)獎勵經(jīng)費、社區(qū)科普大學2022年春季及秋季班教學點補助經(jīng)費。

5)文化旅游體育與傳媒支出169.90萬元,占2%,較年初預算數(shù)增加146.90萬元,增長638.7%,主要原因是追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)項目經(jīng)費。

6)社會保障與就業(yè)支出2,680.51萬元,占31.9%,較年初預算數(shù)增加156.87萬元,增長6.2%,主要原因是追加社區(qū)干部待遇、退役軍人相關(guān)補助(軍休人員)經(jīng)費、優(yōu)撫對象生活補助。

7)衛(wèi)生健康支出1,396.47萬元,占16.6%,較年初預算數(shù)增加1,160.64萬元,增長492.2%,主要原因是追加疫情防控經(jīng)費、樓棟黨組織工作經(jīng)費。

8)節(jié)能環(huán)保支出619.06萬元,占7.4%,較年初預算數(shù)增加619.06萬元,增長100%,主要原因是追加居民生活垃圾分類工作經(jīng)費。

9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,738.43萬元,占20.7%,較年初預算數(shù)減少9.75萬元,下降0.6%,主要原因是降低城市長效管理專項經(jīng)費開支。

10)農(nóng)林水支出3.40萬元,占0%,較年初預算數(shù)增加3.40萬元,增長100%,主要原因是追加十年禁漁護漁經(jīng)費。

11)商業(yè)服務業(yè)等支出19.24萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)增加13.50萬元,增長235.2%,主要原因是追加國家衛(wèi)生區(qū)復審農(nóng)貿(mào)市場專項整治補貼經(jīng)費。

12)住房保障支出55.52萬元,占0.7%,較年初預算數(shù)增加0.77萬元,增長1.4%,主要原因是在職人員公積金繳費基數(shù)下調(diào)。

13)災害防治及應急管理支出45.06萬元,占0.5%,較年初預算數(shù)減少25.42萬元,下降36.1%,主要原因是降低應急救援力量建設經(jīng)費、統(tǒng)籌應急經(jīng)費開支。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出975.85萬元。其中:人員經(jīng)費813.16萬元,較上年決算數(shù)減少433.14萬元,下降34.8%,主要原因是機構(gòu)改革造成單位剝離引起人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費162.68萬元,較上年決算數(shù)減少221.34萬元,下降57.6%,主要原因是機構(gòu)改革造成單位剝離,單位人員變動導致辦公經(jīng)費縮減。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度政府性基金預算財政撥款無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入476.29萬元,較上年決算數(shù)減少1,397.76萬元,下降74.6%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出由政府性基金預算調(diào)整到一般公共預算。本年支出476.29萬元,較上年決算數(shù)減少1,397.76萬元,下降74.6%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出由政府性基金預算調(diào)整到一般公共預算。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計34.90萬元,較年初預算數(shù)減少13.10萬元,下降27.3%,主要原因是壓縮公務車購置費。較上年支出數(shù)增加29.13萬元,增長504.9%,主要原因是2021年公務用車報廢后,經(jīng)機關(guān)事務局批準2022年新購置2輛公務用車,保障機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

公務車購置費24.79萬元,主要用于保障機要文件的運送、緊急重要公文的取送、攜帶涉密文件公務人員的公務出行接送、執(zhí)行重大搶險救災、處理突發(fā)事件、參加緊急會議。費用支出較年初預算數(shù)減少11.21萬元,下降31.1%,主要原因是壓縮公務車購置費。較上年支出數(shù)增加24.79萬元,增長100%,主要原因是2021年公務用車報廢后,經(jīng)機關(guān)事務局批準2022年新購置2輛公務用車。

公務車運行維護費8.87萬元,主要用于公務車輛運行所需的油費、停車費、洗車費、電費、保險費、維修費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.13萬元,下降1.4%,主要原因是合理安排公車出行。較上年支出數(shù)增加4.39萬元,增長98%,主要原因是經(jīng)機關(guān)事務局批準2022年新購置公務用車,導致公務車運行維護費增加。

公務接待費1.23萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.77萬元,下降59%,主要原因是嚴格控制接待標準及人次數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降3.9%,主要原因是嚴格控制接待標準及人次數(shù)

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出;公務用車購置2輛,公務車保有量為3輛;國內(nèi)公務接待8批次247人,其中:未發(fā)生國內(nèi)外事接待支出;未發(fā)生國(境)外公務接待支出。2021年本部門人均接待費49.92元,車均購置費12.40萬元,車均維護費2.96萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度未發(fā)生會議費支出,較上年決算數(shù)減少1.31萬元,下降100%,主要原因是受疫情影響未召開會議。本年度培訓費支出0.24萬元,較上年決算數(shù)減少4.24萬元,下降94.6%,主要原因是受疫情影響減少培訓次數(shù)。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出162.68萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支辦公費、水費、電費、物業(yè)費、差旅費、福利費、公務車運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)221.34萬元,下降57.6%,主要原因一是全面落實“過緊日子”要求,壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支;二是在職人員退休導致運行經(jīng)費減少;三是機構(gòu)改革造成單位剝離,單位在職人員減少縮減運行經(jīng)費。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本單位共有車輛3輛,其中,機要通信用車1輛、應急保障用車2。無單價50萬元(含)以上通用設備,無單價100萬元(含)以上專用設備。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額199.49萬元,其中:政府采購貨物支出24.24萬元、政府采購服務支出175.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額199.49萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 199.49萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購清掃保潔服務。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

本單位2022年度無績效自評項目。

(二)部門重點績效評價情況

本單位2022年度無重點項目績效評價。

(三)財政績效評價情況

本單位2022年度無財政重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

劉暢 023-88290073

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款收入

8,390.28

一、一般公共服務支出

1,002.93

二、政府性基金預算財政撥款收入

476.29

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補助收入

0.00

四、公共安全支出

481.07

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

12.77

六、經(jīng)營收入

0.00

六、科學技術(shù)支出

165.93

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

169.90

八、其他收入

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

2,680.51

九、衛(wèi)生健康支出

1,396.47

十、節(jié)能環(huán)保支出

619.06

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,011.17

十二、農(nóng)林水支出

3.40

十三、交通運輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

19.24

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

55.52

二十、糧油物資儲備支出

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

0.00

二十二、災害防治及應急管理支出

45.06

二十三、其他支出

203.55

二十四、債務還本支出

0.00

二十五、債務付息支出

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

8,866.56

本年支出合計

8,866.56

使用非財政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計

8,866.56

總計

8,866.56

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

收入決算表

公開02表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

8,866.56

8,866.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,002.93

1,002.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事務支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政協(xié)事務

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委員視察

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

696.54

696.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

604.96

604.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

79.04

79.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

統(tǒng)計信息事務

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010506

統(tǒng)計管理

12.49

12.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他統(tǒng)計信息事務支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿(mào)事務

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事務

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事務支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

8.45

8.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群眾團體事務支出

8.45

8.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

41.20

41.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事務

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他組織事務支出

40.80

40.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

45.47

45.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

45.47

45.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市場監(jiān)督管理事務

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013804

市場主體管理

17.55

17.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市場監(jiān)督管理事務

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

153.00

153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

153.00

153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

481.07

481.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社區(qū)矯正

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

455.38

455.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

455.38

455.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術(shù)支出

165.93

165.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

73.93

73.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

73.93

73.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術(shù)支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學技術(shù)支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

169.90

169.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

65.24

65.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群眾文化

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

64.53

64.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

104.66

104.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

104.66

104.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2,680.52

2,680.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務

1,509.95

1,509.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基層政權(quán)建設和社區(qū)治理

1,475.56

1,475.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事務支出

34.39

34.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

267.30

267.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

133.73

133.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

67.21

67.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

486.91

486.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

25.18

25.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

傷殘撫恤

115.26

115.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

義務兵優(yōu)待

69.40

69.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

272.25

272.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

108.83

108.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

42.21

42.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

65.66

65.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社會福利

205.75

205.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

兒童福利

6.32

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

195.27

195.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社會福利支出

4.16

4.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業(yè)

43.58

43.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

殘疾人就業(yè)

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

29.28

29.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

13.73

13.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人員救助供養(yǎng)支出

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役軍人管理事務

45.40

45.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

擁軍優(yōu)屬

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役軍人事務管理支出

36.51

36.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

1,396.47

1,396.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛(wèi)生

1,112.79

1,112.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

1,112.79

1,112.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

233.68

233.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

233.68

233.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

48.31

48.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

35.25

35.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫(yī)療補助

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

619.06

619.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

619.06

619.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固體廢棄物與化學品

619.06

619.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,011.18

2,011.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

43.66

43.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

43.66

43.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

273.68

273.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

273.68

273.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,421.10

1,421.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,421.10

1,421.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

272.74

272.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

272.74

272.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商業(yè)服務業(yè)等支出

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.52

55.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

51.62

51.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

45.06

45.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

45.06

45.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全監(jiān)管

17.46

17.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

應急救援

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他應急管理支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

203.55

203.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

203.55

203.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

203.55

203.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

8,866.56

975.85

7,890.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,002.93

604.96

397.97

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

16.94

0.00

16.94

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10.94

0.00

10.94

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事務支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20102

政協(xié)事務

2.99

0.00

2.99

0.00

0.00

0.00

2010205

委員視察

2.99

0.00

2.99

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

696.54

604.96

91.58

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

604.96

604.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務

12.54

0.00

12.54

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

79.04

0.00

79.04

0.00

0.00

0.00

20105

統(tǒng)計信息事務

13.29

0.00

13.29

0.00

0.00

0.00

2010506

統(tǒng)計管理

12.49

0.00

12.49

0.00

0.00

0.00

2010599

其他統(tǒng)計信息事務支出

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

20113

商貿(mào)事務

4.86

0.00

4.86

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

4.86

0.00

4.86

0.00

0.00

0.00

20123

民族事務

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事務支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

8.45

0.00

8.45

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群眾團體事務支出

8.45

0.00

8.45

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

41.20

0.00

41.20

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事務

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2013299

其他組織事務支出

40.80

0.00

40.80

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

45.47

0.00

45.47

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

45.47

0.00

45.47

0.00

0.00

0.00

20138

市場監(jiān)督管理事務

18.51

0.00

18.51

0.00

0.00

0.00

2013804

市場主體管理

17.55

0.00

17.55

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市場監(jiān)督管理事務

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

481.07

0.00

481.07

0.00

0.00

0.00

20402

公安

20.41

0.00

20.41

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

20.41

0.00

20.41

0.00

0.00

0.00

20406

司法

5.28

0.00

5.28

0.00

0.00

0.00

2040610

社區(qū)矯正

5.28

0.00

5.28

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

455.38

0.00

455.38

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

455.38

0.00

455.38

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

12.77

0.00

12.77

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

12.77

0.00

12.77

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

12.77

0.00

12.77

0.00

0.00

0.00

206

科學技術(shù)支出

165.93

0.00

165.93

0.00

0.00

0.00

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

73.93

0.00

73.93

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

73.93

0.00

73.93

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術(shù)支出

92.00

0.00

92.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學技術(shù)支出

92.00

0.00

92.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

169.90

0.00

169.90

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

65.24

0.00

65.24

0.00

0.00

0.00

2070109

群眾文化

0.71

0.00

0.71

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

64.53

0.00

64.53

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

104.66

0.00

104.66

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

104.66

0.00

104.66

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2,680.52

267.30

2,413.22

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務

1,509.95

0.00

1,509.95

0.00

0.00

0.00

2080208

基層政權(quán)建設和社區(qū)治理

1,475.56

0.00

1,475.56

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事務支出

34.39

0.00

34.39

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

267.30

267.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

133.73

133.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

67.21

67.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

486.91

0.00

486.91

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

25.18

0.00

25.18

0.00

0.00

0.00

2080802

傷殘撫恤

115.26

0.00

115.26

0.00

0.00

0.00

2080805

義務兵優(yōu)待

69.40

0.00

69.40

0.00

0.00

0.00

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

272.25

0.00

272.25

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

108.83

0.00

108.83

0.00

0.00

0.00

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

42.21

0.00

42.21

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

65.66

0.00

65.66

0.00

0.00

0.00

20810

社會福利

205.75

0.00

205.75

0.00

0.00

0.00

2081001

兒童福利

6.32

0.00

6.32

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

195.27

0.00

195.27

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社會福利支出

4.16

0.00

4.16

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業(yè)

43.58

0.00

43.58

0.00

0.00

0.00

2081105

殘疾人就業(yè)

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

29.28

0.00

29.28

0.00

0.00

0.00

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

13.73

0.00

13.73

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

9.76

0.00

9.76

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人員救助供養(yǎng)支出

9.76

0.00

9.76

0.00

0.00

0.00

20828

退役軍人管理事務

45.40

0.00

45.40

0.00

0.00

0.00

2082804

擁軍優(yōu)屬

8.89

0.00

8.89

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役軍人事務管理支出

36.51

0.00

36.51

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

1,396.47

48.31

1,348.16

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛(wèi)生

1,112.79

0.00

1,112.79

0.00

0.00

0.00

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

1,112.79

0.00

1,112.79

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

233.68

0.00

233.68

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

233.68

0.00

233.68

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

48.31

48.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

35.25

35.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫(yī)療補助

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

619.06

0.00

619.06

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

619.06

0.00

619.06

0.00

0.00

0.00

2110304

固體廢棄物與化學品

619.06

0.00

619.06

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,011.18

0.00

2,011.18

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

43.66

0.00

43.66

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

43.66

0.00

43.66

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

273.68

0.00

273.68

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

273.68

0.00

273.68

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,421.10

0.00

1,421.10

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,421.10

0.00

1,421.10

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

272.74

0.00

272.74

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

272.74

0.00

272.74

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

3.40

0.00

3.40

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

3.40

0.00

3.40

0.00

0.00

0.00

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用

3.40

0.00

3.40

0.00

0.00

0.00

216

商業(yè)服務業(yè)等支出

19.24

0.00

19.24

0.00

0.00

0.00

21699

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

19.24

0.00

19.24

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

19.24

0.00

19.24

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.52

55.28

0.24

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

51.62

51.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

45.06

0.00

45.06

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

45.06

0.00

45.06

0.00

0.00

0.00

2240106

安全監(jiān)管

17.46

0.00

17.46

0.00

0.00

0.00

2240108

應急救援

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他應急管理支出

8.60

0.00

8.60

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

203.55

0.00

203.55

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

203.55

0.00

203.55

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

203.55

0.00

203.55

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

8,390.28

一、一般公共服務支出

1,002.93

1,002.93

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

476.29

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

481.07

481.07

0.00

0.00

五、教育支出

12.77

12.77

0.00

0.00

六、科學技術(shù)支出

165.93

165.93

0.00

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

169.90

169.90

0.00

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

2,680.51

2,680.51

0.00

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

1,396.47

1,396.47

0.00

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

619.06

619.06

0.00

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,011.17

1,738.43

272.74

0.00

十二、農(nóng)林水支出

3.40

3.40

0.00

0.00

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

19.24

19.24

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

55.52

55.52

0.00

0.00

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、災害防治及應急管理支出

45.06

45.06

0.00

0.00

二十三、其他支出

203.55

0.00

203.55

0.00

本年收入合計

8,866.56

二十四、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

二十五、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

本年支出合計

8,866.56

8,390.28

476.29

0.00

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計

8,866.56

總計

8,866.56

8,390.28

476.29

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

751.54

302

商品和服務支出

162.68

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

170.71

30201

辦公費

20.76

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

99.90

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

165.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續(xù)費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.60

31006

大型修繕

0.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

66.36

30206

電費

2.17

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

133.73

30207

郵電費

2.52

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

35.25

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

3.04

30209

物業(yè)管理費

6.48

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

7.47

30211

差旅費

0.82

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

51.62

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫(yī)療費

3.15

30213

維修(護)費

0.06

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

15.31

30214

租賃費

0.82

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

61.63

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.24

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

1.23

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

55.04

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫(yī)療費補助

6.59

30227

委托業(yè)務費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經(jīng)費

7.27

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

67.77

399

其他支出

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

8.87

39907

國家賠償費用支出

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

27.11

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30399

其他個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

39909

經(jīng)常性贈與

0.00

30299

其他商品和服務支出

15.96

39910

資本性贈與

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

39999

其他支出

0.00

30701

國內(nèi)債務付息

0.00

30702

國外債務付息

0.00

30703

國內(nèi)債務發(fā)行費用

0.00

30704

國外債務發(fā)行費用

0.00

人員經(jīng)費合計

813.16

公用經(jīng)費合計

162.68

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00

476.29

476.29

0.00

476.29

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

272.74

272.74

0.00

272.74

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

272.74

272.74

0.00

272.74

0.00

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

272.74

272.74

0.00

272.74

0.00

229

其他支出

0.00

203.55

203.55

0.00

203.55

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

203.55

203.55

0.00

203.55

0.00

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

0.00

203.55

203.55

0.00

203.55

0.00

備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開08表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

機構(gòu)運行信息表

公開09表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)

單位:萬元

項 ?目

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

162.68

(一)支出合計

48.00

34.90

34.90

(一)行政單位

162.68

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務用車購置及運行維護費

45.00

33.66

33.66

五、資產(chǎn)信息

(1)公務用車購置費

36.00

24.79

24.79

(一)車輛數(shù)合計(輛)

3

(2)公務用車運行維護費

9.00

8.87

8.87

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車

0

3.公務接待費

3.00

1.23

1.23

2.主要領(lǐng)導干部用車

0

(1)國內(nèi)接待費

1.23

3.機要通信用車

1

其中:外事接待費

0.00

4.應急保障用車

2

(2)國(境)外接待費

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務用車購置數(shù)(輛)

2

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)

0

4.公務用車保有量(輛)

3

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務接待批次(個)

8

(一)政府采購支出合計

199.49

其中:外事接待批次(個)

0

1.政府采購貨物支出

24.24

6.國內(nèi)公務接待人次(人)

247

2.政府采購工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購服務支出

175.25

7.國(境)外公務接待批次(個)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

199.49

8.國(境)外公務接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

199.49

二、會議費

0.00

三、培訓費

0.24

備注:本表反應部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù),全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反應按照規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

本表為空的單位應將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 ???

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