[ 索引號(hào) ] | 11500107709320298K/2024-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-25 |
929-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級(jí)行政機(jī)關(guān),下轄1個(gè)社區(qū),8個(gè)行政村。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會(huì)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置,轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作,著力構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的基層政府服務(wù)管理體制機(jī)制,著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會(huì)治理體系和民生保障體系,提高全鎮(zhèn)社會(huì)管理和公共服務(wù)水平,努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本級(jí)行政單位內(nèi)設(shè)9個(gè)辦公室,分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室及應(yīng)急管理辦公室;另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)5個(gè)科室。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)8638.82萬(wàn)元,支出總計(jì)8638.82萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1867.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.57%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支高于上年。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)8638.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1867.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.57%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支高于上年。其中:財(cái)政撥款收入8638.82萬(wàn)元,占100.00%;此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)8638.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1867.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.57%,主要原因是本單位為財(cái)政預(yù)算撥款單位,本年收入高于上年,則支出相應(yīng)也高于上年。其中:基本支出2292.41萬(wàn)元,占26.54%;項(xiàng)目支出6346.41萬(wàn)元,占73.46%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8638.82萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1867.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.57%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支高于上年。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7160.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加700.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.85%。主要原因是撥款收入高于上年。較年初預(yù)算數(shù)增加1920.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.65%。主要原因是年初預(yù)算根據(jù)人員編制預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及部門所提項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),未預(yù)算年中追加各類專項(xiàng)資金及政府性基金。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7160.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加700.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.85%。主要原因是我單位為財(cái)政撥款單位,收入增長(zhǎng)則支出相應(yīng)增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)增加1920.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.65%。主要原因是年初預(yù)算根據(jù)人員編制預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及部門所提項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),未預(yù)算年中追加各類專項(xiàng)資金及政府性基金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1826.20萬(wàn)元,占25.51%,較年初預(yù)算數(shù)減少96.33萬(wàn)元,下降5.01%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制基本公用支出。
(2)國(guó)防支出10.40萬(wàn)元,占0.15%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因與年初預(yù)算持平。
(3)公共安全支出45.81萬(wàn)元,占0.64%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降0.35%,主要原因與年初預(yù)算相對(duì)持平。
(4)教育支出8.82萬(wàn)元,占0.12%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.18萬(wàn)元,下降37.00%,主要原因減少對(duì)中小學(xué)的補(bǔ)助支出。
(5)科學(xué)技術(shù)支出122.43萬(wàn)元,占1.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加122.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是該資金年初未預(yù)算,為上級(jí)部門指定專項(xiàng)資金,用于20年、21年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)的補(bǔ)助、科技創(chuàng)新資金等。
(6)文化旅游體育與傳媒支出123.01萬(wàn)元,占1.72%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.02萬(wàn)元,下降14.00%,主要原因是該支出包含文化服務(wù)中心編制的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及該部門預(yù)算的文化活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),本年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少,導(dǎo)致該支出較年初預(yù)算數(shù)減少。
(7)社會(huì)保障與就業(yè)支出1362.99萬(wàn)元,占19.04%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.74萬(wàn)元,下降1.14%,主要原因是該支出包含勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站編制的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi),本年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少,導(dǎo)致該支出較年初預(yù)算數(shù)減少。
(8)衛(wèi)生健康支出272.02萬(wàn)元,占3.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.45%,主要原因是年中下達(dá)專項(xiàng)資金,而這部分資金未在年初預(yù)算中。
(9)節(jié)能環(huán)保支出26.85萬(wàn)元,占0.38%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.55萬(wàn)元,下降21.95%,主要原因是管網(wǎng)維修減少。
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出706.86萬(wàn)元,占9.87%,較年初預(yù)算數(shù)增加170.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.81%,主要原因是年中下達(dá)專項(xiàng)資金(創(chuàng)文、土地流轉(zhuǎn)等),而這部分資金未在年初預(yù)算中。
(11)農(nóng)林水支出2099.07萬(wàn)元,占29.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加1401.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)200.83%,主要原因是年中追加抗旱資金用于樹立村新建大(小)山坪塘、引提調(diào)水;鄉(xiāng)村振興資金(生活垃圾分類、大溪河系統(tǒng)整治、堅(jiān)強(qiáng)村新修人行便道等)。
(12)交通運(yùn)輸支出191.72萬(wàn)元,占2.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加175.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)1098.25%,主要原因是年中下達(dá)專項(xiàng)資金用于修建農(nóng)村公路、九龍村公交配套設(shè)施等
(13)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100.00萬(wàn)元,占1.40%,較年初預(yù)算數(shù)增加100.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年中下達(dá)專項(xiàng)資金用于支付開發(fā)區(qū)(場(chǎng)鎮(zhèn))人行道及雨污管工程款。
(14)金融支出9.95萬(wàn)元,占0.14%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降0.50%,主要原因與年初預(yù)算相對(duì)持平。
(15)自然資源海洋氣象等支出80.92萬(wàn)元,占1.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加80.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是該資金年初未預(yù)算,用于耕地地力恢復(fù)補(bǔ)足及“非糧化”整治。
(16)住房保障支出119.20萬(wàn)元,占1.66%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.93萬(wàn)元,下降2.40%,主要原因是人員的增減變化導(dǎo)致。
(17)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53.87萬(wàn)元,占0.75%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.09萬(wàn)元,下降10.16%,主要原因是安全巡查托管服務(wù)未及時(shí)支付。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2292.41萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1628.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.48%,主要原因是派遣人員工資納入人員經(jīng)費(fèi)中列支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、一次性獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助、派遣人員工資、退休干部生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助、節(jié)日補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)663.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加203.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.17%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中的勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)的增加所致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租車費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本年收入1478.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1166.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)373.33%,主要原因是年中下達(dá)專項(xiàng)資金用于地災(zāi)搬遷避讓、創(chuàng)文項(xiàng)目、大溪河系統(tǒng)整治、未成年人保護(hù)、社會(huì)化養(yǎng)老補(bǔ)貼、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行。本年支出1478.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1166.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)373.33%,主要原因是年中下達(dá)專項(xiàng)資金用于地災(zāi)搬遷避讓、創(chuàng)文項(xiàng)目、大溪河系統(tǒng)整治、未成年人保護(hù)、社會(huì)化養(yǎng)老補(bǔ)貼、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.45萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少21.55萬(wàn)元,下降82.88%,主要原因是年初預(yù)算是根據(jù)我單位公務(wù)車編制數(shù)量定額核定金額,但因我單位車輛均較新,維修費(fèi)用降低,所以較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少24.55萬(wàn)元,下降84.66%,主要原因是上年有公務(wù)車輛的購(gòu)買,本年無(wú)公務(wù)車輛購(gòu)買。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2023年度本部分無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.45萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買車輛保險(xiǎn)及平時(shí)的保養(yǎng)、維修等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.55萬(wàn)元,下降82.20%,主要原因是年初預(yù)算是根據(jù)我單位公務(wù)車編制數(shù)量定額核定金額,但因我單位車輛均較新,維修費(fèi)用降低,所以較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少6.56萬(wàn)元,下降59.58%,主要原因是2022年時(shí)有老舊車輛,維修費(fèi)用大,而本年公務(wù)車輛均較新,相應(yīng)維修費(fèi)用就低。
2023年本部門無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.48萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.97%,主要原因是增加人大、政協(xié)的調(diào)研會(huì)議服務(wù)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)105.54%,主要原因是增加對(duì)規(guī)上工業(yè)、限上商貿(mào)年報(bào)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出427.57萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)96.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.38萬(wàn)元、水電費(fèi)55.65萬(wàn)元、通訊費(fèi)12.83萬(wàn)元、差旅4.1萬(wàn)元、維修費(fèi)19.28萬(wàn)元、租賃7.45萬(wàn)元、會(huì)議及培訓(xùn)0.72萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)77.89萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)69.38萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元、租車費(fèi)等38.34萬(wàn)元、其他商品支出28.87萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加101.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.12%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)的增加所致。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額310.11萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出306.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額310.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額174.74萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的56.35 %。主要用于采購(gòu)指揮中心電腦、清掃保潔服務(wù)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)部門自評(píng)情況
部門整體績(jī)效自評(píng)
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(一級(jí)項(xiàng)目)
(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)城市長(zhǎng)效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金236.46萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分80分,評(píng)價(jià)等次為良,績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)由于部門間工作溝通協(xié)調(diào)不到位,導(dǎo)致清掃保潔面積減少,而績(jī)效指標(biāo)值未及時(shí)更正等主要問題,提出加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和責(zé)任擔(dān)當(dāng),加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)等下一步工作建議。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65785010
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬(wàn)元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
7,160.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,826.20 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1,478.68 |
二、外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
10.40 | |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
45.81 | |
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
8.82 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
122.43 | |
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 | |
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
272.02 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,076.34 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
2,840.36 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
191.72 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
100.00 | ||
十六、金融支出 |
9.95 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 | ||
十九、住房保障支出 |
119.20 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53.87 | ||
二十三、其他支出 |
367.91 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
8,638.82 |
本年支出合計(jì) |
8,638.82 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
8,638.82 |
總計(jì) |
8,638.82 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開02表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
8,638.82 |
8,638.82 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,826.20 |
1,826.20 |
||||||
20101 |
人大事務(wù) |
16.24 |
16.24 |
||||||
2010104 |
人大會(huì)議 |
6.74 |
6.74 |
||||||
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
5.90 |
5.90 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
1.60 |
1.60 |
||||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
3.23 |
3.23 |
||||||
2010205 |
委員視察 |
2.14 |
2.14 |
||||||
2010206 |
參政議政 |
1.09 |
1.09 |
||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,561.71 |
1,561.71 |
||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,068.00 |
1,068.00 |
||||||
2010305 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 |
132.21 |
132.21 |
||||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
206.62 |
206.62 |
||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
154.88 |
154.88 |
||||||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
41.49 |
41.49 |
||||||
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||||
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
6.68 |
6.68 |
||||||
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
24.81 |
24.81 |
||||||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
2.65 |
2.65 |
||||||
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.65 |
2.65 |
||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
||||||
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 |
||||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
112.79 |
112.79 |
||||||
2012906 |
工會(huì)事務(wù) |
106.20 |
106.20 |
||||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
6.59 |
6.59 |
||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
52.25 |
52.25 |
||||||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
52.25 |
52.25 |
||||||
20132 |
組織事務(wù) |
13.44 |
13.44 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
11.03 |
11.03 |
||||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
2.41 |
2.41 |
||||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
14.18 |
14.18 |
||||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
14.18 |
14.18 |
||||||
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 |
||||||
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 |
||||||
203 |
國(guó)防支出 |
10.40 |
10.40 |
||||||
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
10.40 |
10.40 |
||||||
2030601 |
兵役征集 |
8.40 |
8.40 |
||||||
2030603 |
人民防空 |
2.00 |
2.00 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
45.81 |
45.81 |
||||||
20406 |
司法 |
1.42 |
1.42 |
||||||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
0.64 |
0.64 |
||||||
2040699 |
其他司法支出 |
0.78 |
0.78 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 |
||||||
205 |
教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||||
20599 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||||
2059999 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11.41 |
11.41 |
||||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
11.41 |
11.41 |
||||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
111.02 |
111.02 |
||||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
111.02 |
111.02 |
||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 |
123.01 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
75.64 |
75.64 |
||||||
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.64 |
70.64 |
||||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 |
||||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 |
||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 |
1,362.99 |
||||||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
54.49 |
54.49 |
||||||
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
54.49 |
54.49 |
||||||
20802 |
民政管理事務(wù) |
711.26 |
711.26 |
||||||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
708.87 |
708.87 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
2.39 |
2.39 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.24 |
293.24 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.92 |
112.92 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
56.46 |
56.46 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.85 |
123.85 |
||||||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
10.17 |
10.17 |
||||||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.17 |
0.17 |
||||||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
20808 |
撫恤 |
151.74 |
151.74 |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
3.04 |
3.04 |
||||||
2080802 |
傷殘撫恤 |
6.42 |
6.42 |
||||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
28.62 |
28.62 |
||||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
11.29 |
11.29 |
||||||
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
5.48 |
5.48 |
||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
96.88 |
96.88 |
||||||
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
20810 |
社會(huì)福利 |
59.36 |
59.36 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
43.31 |
43.31 |
||||||
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
16.05 |
16.05 |
||||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.98 |
7.98 |
||||||
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
5.00 |
5.00 |
||||||
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
2.23 |
2.23 |
||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.75 |
0.75 |
||||||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.62 |
0.62 |
||||||
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.62 |
0.62 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
1.00 |
||||||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
1.00 |
1.00 |
||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
56.30 |
56.30 |
||||||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
2.14 |
2.14 |
||||||
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
43.60 |
43.60 |
||||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
10.56 |
10.56 |
||||||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 |
||||||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.02 |
272.02 |
||||||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1.86 |
1.86 |
||||||
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1.86 |
1.86 |
||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
45.53 |
45.53 |
||||||
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
0.07 |
0.07 |
||||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
44.00 |
44.00 |
||||||
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
1.46 |
1.46 |
||||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
3.27 |
3.27 |
||||||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
3.27 |
3.27 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
103.52 |
103.52 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.80 |
43.80 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.55 |
19.55 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.44 |
9.44 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
30.73 |
30.73 |
||||||
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
17.84 |
17.84 |
||||||
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.84 |
17.84 |
||||||
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 |
26.85 |
||||||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
18.85 |
18.85 |
||||||
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
18.85 |
18.85 |
||||||
21103 |
污染防治 |
8.00 |
8.00 |
||||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
8.00 |
8.00 |
||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,076.34 |
1,076.34 |
||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
222.79 |
222.79 |
||||||
2120101 |
行政運(yùn)行 |
184.69 |
184.69 |
||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
38.10 |
38.10 |
||||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 |
||||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 |
||||||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
369.47 |
369.47 |
||||||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
72.00 |
72.00 |
||||||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
297.47 |
297.47 |
||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 |
||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,840.36 |
2,840.36 |
||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
738.45 |
738.45 |
||||||
2130108 |
病蟲害控制 |
4.41 |
4.41 |
||||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.27 |
0.27 |
||||||
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
1.49 |
1.49 |
||||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
114.98 |
114.98 |
||||||
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
50.00 |
50.00 |
||||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
17.66 |
17.66 |
||||||
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
2.86 |
2.86 |
||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
546.77 |
546.77 |
||||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
146.09 |
146.09 |
||||||
2130207 |
森林資源管理 |
67.45 |
67.45 |
||||||
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
78.64 |
78.64 |
||||||
21303 |
水利 |
200.91 |
200.91 |
||||||
2130315 |
抗旱 |
182.42 |
182.42 |
||||||
2130316 |
農(nóng)村水利 |
18.49 |
18.49 |
||||||
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
430.27 |
430.27 |
||||||
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
116.76 |
116.76 |
||||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
257.50 |
257.50 |
||||||
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
56.02 |
56.02 |
||||||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
583.35 |
583.35 |
||||||
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
583.35 |
583.35 |
||||||
21369 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
741.29 |
741.29 |
||||||
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
741.29 |
741.29 |
||||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
191.72 |
191.72 |
||||||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
16.87 |
16.87 |
||||||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
16.87 |
16.87 |
||||||
21406 |
車輛購(gòu)置稅支出 |
174.86 |
174.86 |
||||||
2140601 |
車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
174.86 |
174.86 |
||||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
||||||
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
217 |
金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||||
21799 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||||
2179999 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 |
80.92 |
||||||
22001 |
自然資源事務(wù) |
80.92 |
80.92 |
||||||
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
80.92 |
80.92 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
119.20 |
119.20 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.84 |
0.84 |
||||||
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
0.84 |
0.84 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
118.36 |
118.36 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
107.80 |
107.80 |
||||||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
10.56 |
10.56 |
||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53.87 |
53.87 |
||||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
47.94 |
47.94 |
||||||
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
47.94 |
47.94 |
||||||
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.93 |
5.93 |
||||||
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.93 |
5.93 |
||||||
229 |
其他支出 |
367.91 |
367.91 |
||||||
22904 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
||||||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.54 |
30.54 |
||||||
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
25.73 |
25.73 |
||||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
4.81 |
4.81 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開03表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
8,638.82 |
2,292.41 |
6,346.41 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,826.20 |
1,274.62 |
551.59 |
|||
20101 |
人大事務(wù) |
16.24 |
16.24 |
||||
2010104 |
人大會(huì)議 |
6.74 |
6.74 |
||||
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
5.90 |
5.90 |
||||
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
||||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
1.60 |
1.60 |
||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
3.23 |
3.23 |
||||
2010205 |
委員視察 |
2.14 |
2.14 |
||||
2010206 |
參政議政 |
1.09 |
1.09 |
||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,561.71 |
1,274.62 |
287.09 |
|||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,068.00 |
1,068.00 |
||||
2010305 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 |
132.21 |
132.21 |
||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
206.62 |
206.62 |
||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
154.88 |
154.88 |
||||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
41.49 |
41.49 |
||||
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
6.68 |
6.68 |
||||
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
24.81 |
24.81 |
||||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
2.65 |
2.65 |
||||
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.65 |
2.65 |
||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
||||
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 |
||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
112.79 |
112.79 |
||||
2012906 |
工會(huì)事務(wù) |
106.20 |
106.20 |
||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
6.59 |
6.59 |
||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
52.25 |
52.25 |
||||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
52.25 |
52.25 |
||||
20132 |
組織事務(wù) |
13.44 |
13.44 |
||||
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
11.03 |
11.03 |
||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
2.41 |
2.41 |
||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
14.18 |
14.18 |
||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
14.18 |
14.18 |
||||
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 |
||||
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 |
||||
203 |
國(guó)防支出 |
10.40 |
10.40 |
||||
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
10.40 |
10.40 |
||||
2030601 |
兵役征集 |
8.40 |
8.40 |
||||
2030603 |
人民防空 |
2.00 |
2.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
45.81 |
45.81 |
||||
20406 |
司法 |
1.42 |
1.42 |
||||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
0.64 |
0.64 |
||||
2040699 |
其他司法支出 |
0.78 |
0.78 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 |
||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 |
||||
205 |
教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
20599 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
2059999 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
122.43 |
122.43 |
||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11.41 |
11.41 |
||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
11.41 |
11.41 |
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
111.02 |
111.02 |
||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
111.02 |
111.02 |
||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 |
68.26 |
54.76 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
75.64 |
68.26 |
7.39 |
|||
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.64 |
68.26 |
2.39 |
|||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 |
||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 |
391.33 |
971.67 |
|||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
54.49 |
54.49 |
||||
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
54.49 |
54.49 |
||||
20802 |
民政管理事務(wù) |
711.26 |
711.26 |
||||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
708.87 |
708.87 |
||||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
2.39 |
2.39 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.24 |
293.24 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.92 |
112.92 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
56.46 |
56.46 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.85 |
123.85 |
||||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
10.17 |
10.17 |
||||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.17 |
0.17 |
||||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
20808 |
撫恤 |
151.74 |
151.74 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
3.04 |
3.04 |
||||
2080802 |
傷殘撫恤 |
6.42 |
6.42 |
||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
28.62 |
28.62 |
||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
11.29 |
11.29 |
||||
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
5.48 |
5.48 |
||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
96.88 |
96.88 |
||||
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
20810 |
社會(huì)福利 |
59.36 |
59.36 |
||||
2081002 |
老年福利 |
43.31 |
43.31 |
||||
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
16.05 |
16.05 |
||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.98 |
7.98 |
||||
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
5.00 |
5.00 |
||||
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
2.23 |
2.23 |
||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.75 |
0.75 |
||||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.62 |
0.62 |
||||
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.62 |
0.62 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
1.00 |
||||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
1.00 |
1.00 |
||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
56.30 |
43.60 |
12.70 |
|||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
2.14 |
2.14 |
||||
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
43.60 |
43.60 |
||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
10.56 |
10.56 |
||||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 |
||||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.02 |
103.52 |
168.50 |
|||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1.86 |
1.86 |
||||
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1.86 |
1.86 |
||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
45.53 |
45.53 |
||||
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
0.07 |
0.07 |
||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
44.00 |
44.00 |
||||
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
1.46 |
1.46 |
||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
3.27 |
3.27 |
||||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
3.27 |
3.27 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
103.52 |
103.52 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.80 |
43.80 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.55 |
19.55 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.44 |
9.44 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
30.73 |
30.73 |
||||
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
17.84 |
17.84 |
||||
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.84 |
17.84 |
||||
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 |
26.85 |
||||
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
18.85 |
18.85 |
||||
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
18.85 |
18.85 |
||||
21103 |
污染防治 |
8.00 |
8.00 |
||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
8.00 |
8.00 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,076.34 |
184.69 |
891.65 |
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
222.79 |
184.69 |
38.10 |
|||
2120101 |
行政運(yùn)行 |
184.69 |
184.69 |
||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
38.10 |
38.10 |
||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 |
||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 |
||||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
369.47 |
369.47 |
||||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
72.00 |
72.00 |
||||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
297.47 |
297.47 |
||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 |
||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,840.36 |
151.64 |
2,688.72 |
|||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
738.45 |
151.64 |
586.81 |
|||
2130108 |
病蟲害控制 |
4.41 |
4.41 |
||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.27 |
0.27 |
||||
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
1.49 |
1.49 |
||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
114.98 |
114.98 |
||||
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
50.00 |
50.00 |
||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
17.66 |
17.66 |
||||
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
2.86 |
2.86 |
||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
546.77 |
151.64 |
395.13 |
|||
21302 |
林業(yè)和草原 |
146.09 |
146.09 |
||||
2130207 |
森林資源管理 |
67.45 |
67.45 |
||||
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
78.64 |
78.64 |
||||
21303 |
水利 |
200.91 |
200.91 |
||||
2130315 |
抗旱 |
182.42 |
182.42 |
||||
2130316 |
農(nóng)村水利 |
18.49 |
18.49 |
||||
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
430.27 |
430.27 |
||||
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
116.76 |
116.76 |
||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
257.50 |
257.50 |
||||
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
56.02 |
56.02 |
||||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
583.35 |
583.35 |
||||
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
583.35 |
583.35 |
||||
21369 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
741.29 |
741.29 |
||||
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
741.29 |
741.29 |
||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
191.72 |
191.72 |
||||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
16.87 |
16.87 |
||||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
16.87 |
16.87 |
||||
21406 |
車輛購(gòu)置稅支出 |
174.86 |
174.86 |
||||
2140601 |
車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
174.86 |
174.86 |
||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
||||
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
217 |
金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||
21799 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||
2179999 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 |
80.92 |
||||
22001 |
自然資源事務(wù) |
80.92 |
80.92 |
||||
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
80.92 |
80.92 |
||||
221 |
住房保障支出 |
119.20 |
118.36 |
0.84 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.84 |
0.84 |
||||
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
0.84 |
0.84 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
118.36 |
118.36 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
107.80 |
107.80 |
||||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
10.56 |
10.56 |
||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53.87 |
53.87 |
||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
47.94 |
47.94 |
||||
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
47.94 |
47.94 |
||||
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.93 |
5.93 |
||||
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.93 |
5.93 |
||||
229 |
其他支出 |
367.91 |
367.91 |
||||
22904 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
||||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.54 |
30.54 |
||||
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
25.73 |
25.73 |
||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
4.81 |
4.81 |
備注:1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開04表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
7,160.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,826.20 |
1,826.20 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
1,478.68 |
二、外交支出 |
||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
10.40 |
10.40 |
|||
四、公共安全支出 |
45.81 |
45.81 |
||||
五、教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
122.43 |
122.43 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 |
123.01 |
||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 |
1,362.99 |
||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
272.02 |
272.02 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 |
26.85 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,076.34 |
706.86 |
369.47 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
2,840.36 |
2,099.07 |
741.29 |
|||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
191.72 |
191.72 |
||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
十六、金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 |
80.92 |
||||
十九、住房保障支出 |
119.20 |
119.20 |
||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53.87 |
53.87 |
||||
二十三、其他支出 |
367.91 |
367.91 |
||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
8,638.82 |
本年支出合計(jì) |
8,638.82 |
7,160.14 |
1,478.68 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
8,638.82 |
總計(jì) |
8,638.82 |
7,160.14 |
1,478.68 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開05表 | |||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
7,160.14 |
2,292.41 |
4,867.73 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,826.20 |
1,274.62 |
551.59 |
20101 |
人大事務(wù) |
16.24 |
16.24 | |
2010104 |
人大會(huì)議 |
6.74 |
6.74 | |
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
5.90 |
5.90 | |
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 | |
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
1.60 |
1.60 | |
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
3.23 |
3.23 | |
2010205 |
委員視察 |
2.14 |
2.14 | |
2010206 |
參政議政 |
1.09 |
1.09 | |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,561.71 |
1,274.62 |
287.09 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,068.00 |
1,068.00 |
|
2010305 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 |
132.21 |
132.21 | |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
206.62 |
206.62 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
154.88 |
154.88 | |
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
41.49 |
41.49 | |
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
6.68 |
6.68 | |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
24.81 |
24.81 | |
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
2.65 |
2.65 | |
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.65 |
2.65 | |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
5.00 |
5.00 | |
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 | |
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
112.79 |
112.79 | |
2012906 |
工會(huì)事務(wù) |
106.20 |
106.20 | |
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
6.59 |
6.59 | |
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
52.25 |
52.25 | |
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
52.25 |
52.25 | |
20132 |
組織事務(wù) |
13.44 |
13.44 | |
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
11.03 |
11.03 | |
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
2.41 |
2.41 | |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
14.18 |
14.18 | |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
14.18 |
14.18 | |
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 | |
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
3.24 |
3.24 | |
203 |
國(guó)防支出 |
10.40 |
10.40 | |
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
10.40 |
10.40 | |
2030601 |
兵役征集 |
8.40 |
8.40 | |
2030603 |
人民防空 |
2.00 |
2.00 | |
204 |
公共安全支出 |
45.81 |
45.81 | |
20406 |
司法 |
1.42 |
1.42 | |
2040610 |
社區(qū)矯正 |
0.64 |
0.64 | |
2040699 |
其他司法支出 |
0.78 |
0.78 | |
20499 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 | |
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 | |
205 |
教育支出 |
8.82 |
8.82 | |
20599 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 | |
2059999 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 | |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
122.43 |
122.43 | |
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11.41 |
11.41 | |
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
11.41 |
11.41 | |
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
111.02 |
111.02 | |
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
111.02 |
111.02 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 |
68.26 |
54.76 |
20701 |
文化和旅游 |
75.64 |
68.26 |
7.39 |
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 | |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.64 |
68.26 |
2.39 |
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 | |
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 |
391.33 |
971.67 |
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
54.49 |
54.49 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
54.49 |
54.49 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
711.26 |
711.26 | |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
708.87 |
708.87 | |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
2.39 |
2.39 | |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.24 |
293.24 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
112.92 |
112.92 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
56.46 |
56.46 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.85 |
123.85 |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
10.17 |
10.17 | |
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.17 |
0.17 | |
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
10.00 |
10.00 | |
20808 |
撫恤 |
151.74 |
151.74 | |
2080801 |
死亡撫恤 |
3.04 |
3.04 | |
2080802 |
傷殘撫恤 |
6.42 |
6.42 | |
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
28.62 |
28.62 | |
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
11.29 |
11.29 | |
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
5.48 |
5.48 | |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
96.88 |
96.88 | |
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
15.00 |
15.00 | |
20810 |
社會(huì)福利 |
59.36 |
59.36 | |
2081002 |
老年福利 |
43.31 |
43.31 | |
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
16.05 |
16.05 | |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.98 |
7.98 | |
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
5.00 |
5.00 | |
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
2.23 |
2.23 | |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.75 |
0.75 | |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.62 |
0.62 | |
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.62 |
0.62 | |
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
1.00 | |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
1.00 |
1.00 | |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
56.30 |
43.60 |
12.70 |
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
2.14 |
2.14 | |
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
43.60 |
43.60 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
10.56 |
10.56 | |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 | |
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.02 |
103.52 |
168.50 |
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1.86 |
1.86 | |
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1.86 |
1.86 | |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
45.53 |
45.53 | |
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
0.07 |
0.07 | |
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
44.00 |
44.00 | |
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
1.46 |
1.46 | |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
3.27 |
3.27 | |
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
3.27 |
3.27 | |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
103.52 |
103.52 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.80 |
43.80 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.55 |
19.55 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.44 |
9.44 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
30.73 |
30.73 |
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
17.84 |
17.84 | |
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.84 |
17.84 | |
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 | |
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 | |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 |
26.85 | |
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
18.85 |
18.85 | |
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
18.85 |
18.85 | |
21103 |
污染防治 |
8.00 |
8.00 | |
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
8.00 |
8.00 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
706.86 |
184.69 |
522.18 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
222.79 |
184.69 |
38.10 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
184.69 |
184.69 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
38.10 |
38.10 | |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 | |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 | |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 | |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 | |
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,099.07 |
151.64 |
1,947.43 |
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
738.45 |
151.64 |
586.81 |
2130108 |
病蟲害控制 |
4.41 |
4.41 | |
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.27 |
0.27 | |
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
1.49 |
1.49 | |
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
114.98 |
114.98 | |
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
50.00 |
50.00 | |
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
17.66 |
17.66 | |
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
2.86 |
2.86 | |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
546.77 |
151.64 |
395.13 |
21302 |
林業(yè)和草原 |
146.09 |
146.09 | |
2130207 |
森林資源管理 |
67.45 |
67.45 | |
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
78.64 |
78.64 | |
21303 |
水利 |
200.91 |
200.91 | |
2130315 |
抗旱 |
182.42 |
182.42 | |
2130316 |
農(nóng)村水利 |
18.49 |
18.49 | |
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
430.27 |
430.27 | |
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
116.76 |
116.76 | |
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
257.50 |
257.50 | |
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
56.02 |
56.02 | |
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
583.35 |
583.35 | |
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
583.35 |
583.35 | |
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
191.72 |
191.72 | |
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
16.87 |
16.87 | |
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
16.87 |
16.87 | |
21406 |
車輛購(gòu)置稅支出 |
174.86 |
174.86 | |
2140601 |
車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
174.86 |
174.86 | |
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
100.00 |
100.00 | |
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
100.00 |
100.00 | |
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
100.00 |
100.00 | |
217 |
金融支出 |
9.95 |
9.95 | |
21799 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 | |
2179999 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 | |
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 |
80.92 | |
22001 |
自然資源事務(wù) |
80.92 |
80.92 | |
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
80.92 |
80.92 | |
221 |
住房保障支出 |
119.20 |
118.36 |
0.84 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.84 |
0.84 | |
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
0.84 |
0.84 | |
22102 |
住房改革支出 |
118.36 |
118.36 |
|
2210201 |
住房公積金 |
107.80 |
107.80 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
10.56 |
10.56 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53.87 |
53.87 | |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
47.94 |
47.94 | |
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
47.94 |
47.94 | |
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.93 |
5.93 | |
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.93 |
5.93 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開06表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,476.14 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
663.70 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
133.24 |
30201 |
辦公費(fèi) |
126.15 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
162.45 |
30202 |
印刷費(fèi) |
18.38 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
274.11 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
6.49 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
30107 |
績(jī)效工資 |
194.45 |
30205 |
水費(fèi) |
8.45 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
149.79 |
30206 |
電費(fèi) |
50.72 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
74.37 |
30207 |
郵電費(fèi) |
12.89 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
79.49 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
5.44 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.59 |
30211 |
差旅費(fèi) |
19.17 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
125.32 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
15.51 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
22.32 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
248.88 |
30214 |
租賃費(fèi) |
8.05 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
152.57 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.41 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.35 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
117.69 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
120.06 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
34.87 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
180.46 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.90 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.45 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
41.18 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39.75 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,628.70 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
663.70 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開07表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
1,478.68 |
1,478.68 |
1,478.68 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
369.47 |
369.47 |
369.47 |
|||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
369.47 |
369.47 |
369.47 |
|||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
|||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
297.47 |
297.47 |
297.47 |
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
741.29 |
741.29 |
741.29 |
|||
21369 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
741.29 |
741.29 |
741.29 |
|||
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
741.29 |
741.29 |
741.29 |
|||
229 |
其他支出 |
367.91 |
367.91 |
367.91 |
|||
22904 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
337.37 |
|||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
337.37 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.54 |
30.54 |
30.54 |
|||
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
25.73 |
25.73 |
25.73 |
|||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開08表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
||||||
備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
427.57 |
(一)支出合計(jì) |
4.45 |
4.45 |
(一)行政單位 |
342.10 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
85.47 | ||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.45 |
4.45 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
3 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.45 |
4.45 |
1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|||
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
3.機(jī)要通信用車 |
2 | |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
1 | |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
3 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
310.11 | |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
3.34 | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
306.77 | |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
310.11 | |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
174.74 | |
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
3.37 |
||
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
6.68 |
備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
929-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說(shuō)明.docx