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重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府

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[ 索引號(hào) ] 11500107709320298K/2024-00019 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)
[ 成文日期 ] 2024-11-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-25

929004-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

服務(wù)退役軍人,提升保障水平。配合相關(guān)部門做好退役軍人接收安置、關(guān)系接轉(zhuǎn)工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和退役軍人專場(chǎng)招聘會(huì);落實(shí)轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待、撫恤政策待遇;開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚(yáng)工作;開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉及退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)退役軍人黨員及時(shí)納入黨組織管理,并組織參加黨組織活動(dòng);指導(dǎo)村(社區(qū))退役軍人管理服務(wù)站工作;開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

“重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站”為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)53.34萬(wàn)元,支出總計(jì)53.34萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加12.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.37%,主要原因:本年雙擁標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及辦公支出增加,所以導(dǎo)致收支較上年決算增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)53.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.37%,主要原因:因我單位為財(cái)政撥款單位,支出增加從而使收入相應(yīng)增加。其中:財(cái)政撥款收入53.34萬(wàn)元,占100.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)53.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.37%,主要原因:大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、購(gòu)買礦泉水等辦公支出、外出考察學(xué)習(xí)產(chǎn)生的差旅費(fèi)、外來人員到鎮(zhèn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、開會(huì)、調(diào)研等餐費(fèi)支出。其中:基本支出53.34萬(wàn)元,占100.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53.34萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.37%。主要原因:因我單位為財(cái)政撥款單位,支出增加從而使收入相應(yīng)增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.37%。主要原因:因我單位為財(cái)政撥款單位,支出增加從而使收入相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少7.42萬(wàn)元,下降12.21%。主要原因:因年初預(yù)算是根據(jù)編制人員進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,而決算是根據(jù)實(shí)際支出進(jìn)行核算。人員的變動(dòng)、辦公費(fèi)用等的支出都會(huì)使其產(chǎn)生差異。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.37%。主要原因:大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、購(gòu)買礦泉水等辦公支出、外出考察學(xué)習(xí)產(chǎn)生的差旅費(fèi)、外來人員到鎮(zhèn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、開會(huì)、調(diào)研等餐費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少7.42萬(wàn)元,下降12.21%。主要原因:因年初預(yù)算是根據(jù)編制人員進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,而決算是根據(jù)實(shí)際支出進(jìn)行核算。人員的變動(dòng)、辦公費(fèi)用等的支出都會(huì)使其產(chǎn)生差異。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出47.98萬(wàn)元,占89.96%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.15萬(wàn)元,下降12.97%,主要原因:人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)(養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn))年初預(yù)算金額是根據(jù)我單位編制人員進(jìn)行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實(shí)際支出金額,從而產(chǎn)生差異。

(2)衛(wèi)生健康支出1.87萬(wàn)元,占3.51%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬(wàn)元,下降13.02%,主要原因:社會(huì)保險(xiǎn)(醫(yī)療保險(xiǎn))年初預(yù)算金額是根據(jù)我單位編制人員進(jìn)行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實(shí)際支出金額,從而產(chǎn)生差異。

(3)住房保障支出3.48萬(wàn)元,占6.53%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因:住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼年初預(yù)算金額是根據(jù)我單位編制人員進(jìn)行編制,而決算金額是按照實(shí)際支出列支,在預(yù)算金額列支完后,只能從另外的科目彌補(bǔ)不足部分,所以決算金額較年初預(yù)算數(shù)據(jù)無(wú)增減。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出53.34萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)36.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.15萬(wàn)元,下降3.09%,主要原因是年初預(yù)算金額是根據(jù)我單位編制人員進(jìn)行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實(shí)際支出金額,從而產(chǎn)生差異。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)支出、住房公積金、未休假補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)17.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)328.22%,主要原因是大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、購(gòu)買礦泉水等辦公支出、外出考察學(xué)習(xí)產(chǎn)生的差旅費(fèi)、外來人員到鎮(zhèn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、開會(huì)、調(diào)研等餐費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、租車費(fèi)以及餐費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用;無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境);無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置;無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

因財(cái)政體制原因,財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

因本單位未與一級(jí)預(yù)算單位在資產(chǎn)上單獨(dú)分列的原因,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

(四)政府采購(gòu)支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本單位未單獨(dú)開展預(yù)算績(jī)效工作,項(xiàng)目全部由政府統(tǒng)一做。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65785010

收入支出決算總表




公開01表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站


單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

53.34

一、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


二、外交支出


三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入


三、國(guó)防支出


四、上級(jí)補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營(yíng)收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

47.98



九、衛(wèi)生健康支出

1.87



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

3.48



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出


本年收入合計(jì)

53.34

本年支出合計(jì)

53.34

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計(jì)

53.34

總計(jì)

53.34

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站







公開02表







單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

53.34

53.34







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

47.98

47.98







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.38

4.38







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

2.92

2.92







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.46

1.46







20828

退役軍人管理事務(wù)

43.60

43.60







2082850

事業(yè)運(yùn)行

43.60

43.60







210

衛(wèi)生健康支出

1.87

1.87







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.87

1.87







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1.87

1.87







221

住房保障支出

3.48

3.48







22102

住房改革支出

3.48

3.48







2210201

住房公積金

3.48

3.48







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站





公開03表





單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

53.34

53.34





208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

47.98

47.98





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.38

4.38





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

2.92

2.92





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.46

1.46





20828

退役軍人管理事務(wù)

43.60

43.60





2082850

事業(yè)運(yùn)行

43.60

43.60





210

衛(wèi)生健康支出

1.87

1.87





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.87

1.87





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1.87

1.87





221

住房保障支出

3.48

3.48





22102

住房改革支出

3.48

3.48





2210201

住房公積金

3.48

3.48





備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站




公開04表




單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

53.34

一、一般公共服務(wù)支出





二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


二、外交支出





三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款


三、國(guó)防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

47.98

47.98





九、衛(wèi)生健康支出

1.87

1.87





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

3.48

3.48





二十、糧油物資儲(chǔ)備支出







二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出





本年收入合計(jì)

53.34

本年支出合計(jì)

53.34

53.34



年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財(cái)政撥款







政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款







國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款







總計(jì)

53.34

總計(jì)

53.34

53.34



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站


公開05表


單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

53.34

53.34


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

47.98

47.98


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.38

4.38


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

2.92

2.92


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.46

1.46


20828

退役軍人管理事務(wù)

43.60

43.60


2082850

事業(yè)運(yùn)行

43.60

43.60


210

衛(wèi)生健康支出

1.87

1.87


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.87

1.87


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1.87

1.87


221

住房保障支出

3.48

3.48


22102

住房改革支出

3.48

3.48


2210201

住房公積金

3.48

3.48


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站





公開06表





單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

36.04

302

商品和服務(wù)支出

17.30

310

資本性支出


30101

基本工資

3.72

30201

辦公費(fèi)

6.92

31001

房屋建筑物購(gòu)建


30102

津貼補(bǔ)貼

2.04

30202

印刷費(fèi)


31002

辦公設(shè)備購(gòu)置


30103

獎(jiǎng)金


30203

咨詢費(fèi)


31003

專用設(shè)備購(gòu)置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)


30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績(jī)效工資

18.07

30205

水費(fèi)


31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.52

30206

電費(fèi)


31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

1.84

30207

郵電費(fèi)


31008

物資儲(chǔ)備


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

1.55

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


30209

物業(yè)管理費(fèi)


31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)


30211

差旅費(fèi)

7.48

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

4.35

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

0.62

30213

維修(護(hù))費(fèi)


31013

公務(wù)用車購(gòu)置


30199

其他工資福利支出

0.32

30214

租賃費(fèi)


31019

其他交通工具購(gòu)置


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


30215

會(huì)議費(fèi)


31021

文物和陳列品購(gòu)置


30301

離休費(fèi)


30216

培訓(xùn)費(fèi)


31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)


31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專用材料費(fèi)


312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購(gòu)置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助


30225

專用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)


31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助


30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)


31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.37

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金


30229

福利費(fèi)


399

其他支出


30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

0.43

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39909

經(jīng)常性贈(zèng)與





30299

其他商品和服務(wù)支出

2.11

39910

資本性贈(zèng)與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39999

其他支出





30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息








30702

國(guó)外債務(wù)付息








30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

36.04

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

17.30

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站





公開07表





單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)







備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無(wú)政府性基金收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站


公開08表


單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)











備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站



單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)


(一)支出合計(jì)



(一)行政單位


1.因公出國(guó)(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)



五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)



(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)


(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)



1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費(fèi)



2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)


3.機(jī)要通信用車


其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車


(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))


7.離退休干部用車


2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)


(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)


六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))


(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)


其中:外事接待批次(個(gè))


1.政府采購(gòu)貨物支出


6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)


2.政府采購(gòu)工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購(gòu)服務(wù)支出


7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額


8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會(huì)議費(fèi)




三、培訓(xùn)費(fèi)




備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


929004-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2023年度決算公開說明.docx


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