[ 索引號 ] | 115001070092913267/2024-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)石橋鋪街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
集中管理維護(hù)綜治、信訪、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)境、城市管理、“兩違”整治、應(yīng)急管理等網(wǎng)格化信息系統(tǒng),協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作落實;承辦公共安全隱患排查治理體系和風(fēng)險預(yù)防控制體系信息化建設(shè)任務(wù),對轄區(qū)內(nèi)群眾有關(guān)社會管理方面的求助、投訴受理、處理、督辦、反饋;依托網(wǎng)格化信息系統(tǒng),開展對社會管理信息的篩查研判、動態(tài)監(jiān)測,并提出工作建議意見;承擔(dān)社會管理信息收集、排查、調(diào)度、上報等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心為正科級公益一類事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)52.37萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款52.37萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。收入較2023年增加1.72萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加1.72萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)52.37萬元,其中:一般公共服務(wù)支出40.89萬元,社會保障和就業(yè)支出4.56萬元,衛(wèi)生健康支出2.52萬元,住房保障支出4.4萬元。支出預(yù)算較2023年增加1.72萬元,主要是基本支出預(yù)算增加1.72萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入52.37萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出52.37萬元,比2023年增加1.72萬元。其中:基本支出50.65萬元,比2023年增加1.72萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是沒有項目支出。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是沒有發(fā)生因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是沒有公務(wù)接待;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是沒有增加公務(wù)車運行維護(hù)費;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是沒有購置公務(wù)車。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費10.37萬元,比上年增加0.06萬元,主要原因為辦公費、電費等增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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023-68611724
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附表:1.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心財政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心單位收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心單位收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心單位支出總表
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心項目績效目標(biāo)表
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石橋鋪街道辦事處(重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心).docx
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附件1 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心財政撥款 收支總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
一、本年收入 |
52.37 |
一、本年支出 |
52.37 |
52.37 |
|||||||
一般公共預(yù)算資金 |
52.37 |
一般公共服務(wù)支出 |
40.89 |
40.89 |
|||||||
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.56 |
4.56 |
||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
||||||||
住房保障支出 |
4.40 |
4.40 |
|||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||
一般公共預(yù)算撥款 |
|||||||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
|||||||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||||||
收入合計 |
52.37 |
支出合計 |
52.37 |
52.37 |
附件2
重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | ||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
52.37 |
52.37 |
|||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
40.89 |
40.89 |
||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
40.89 |
40.89 |
||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
40.89 |
40.89 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.56 |
4.56 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
4.56 |
4.56 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.04 |
3.04 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.52 |
1.52 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.24 |
2.24 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.29 |
0.29 |
||||
221 |
住房保障支出 |
4.40 |
4.40 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
4.40 |
4.40 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
3.61 |
3.61 |
||||
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
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附件3
重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
52.37 |
42.00 |
10.37 | |
301 |
工資福利支出 |
42.00 |
42.00 |
|
30101 |
基本工資 |
9.32 |
9.32 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1.11 |
1.11 |
|
30107 |
績效工資 |
20.43 |
20.43 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.04 |
3.04 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.52 |
1.52 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.62 |
1.62 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.34 |
0.34 |
|
30113 |
住房公積金 |
3.61 |
3.61 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.62 |
0.62 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.40 |
0.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.37 |
10.37 | |
30201 |
辦公費 |
1.00 |
1.00 | |
30202 |
印刷費 |
0.20 |
0.20 | |
30205 |
水費 |
0.56 |
0.56 | |
30206 |
電費 |
1.14 |
1.14 | |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.54 |
0.54 | |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.29 |
0.29 | |
30226 |
勞務(wù)費 |
4.60 |
4.60 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.38 |
0.38 | |
30229 |
福利費 |
0.67 |
0.67 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
附件4
重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 | |||
合計 |
52.37 | |||
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
6.52 | ||
50102 |
社會保障繳費 |
6.52 | ||
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
45.85 | ||
50501 |
工資福利支出 |
35.48 | ||
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
10.37 |
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附件5 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
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附件6 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心政府性基金預(yù)算 支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | |||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
|||||
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附件7
重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心單位 收支總表 |
|||||||
單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 | ||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) | ||||
合計 |
52.37 |
合計 |
52.37 | ||||
一般公共預(yù)算資金 |
52.37 |
一般公共服務(wù)支出 |
40.89 | ||||
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.56 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.52 | |||||
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
4.40 | |||||
事業(yè)收入資金 |
|||||||
上級補助收入資金 |
|||||||
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||||||
其他收入資金 |
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附件8
附件9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
52.37 |
52.37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
40.89 |
40.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
40.89 |
40.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
40.89 |
40.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.56 |
4.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
4.56 |
4.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.04 |
3.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.52 |
1.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.24 |
2.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.29 |
0.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
4.40 |
4.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
4.40 |
4.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
3.61 |
3.61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
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附件10
重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
單位:萬元 | ||
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
||
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附件11
重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道社會管理信息服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
單位:萬元 | ||
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
||
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附件12 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所政府采購 明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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附件13 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所項目 績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
項目名稱: |
單位:萬元 | |||||||||||
總體資金情況 |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||||
整體績效情況 |
整體績效目標(biāo) |
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年度績效指標(biāo) | ||||||||||||
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||||
其他說明 |
無 |
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