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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293591Q/2023-00017 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)石坪橋街道
[ 成文日期 ] 2023-11-03 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-03

重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

街道工作定位是以社區(qū)建設(shè)為中心,以城市管理和社會(huì)保障為重點(diǎn),以服務(wù)發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標(biāo),統(tǒng)籌轄區(qū)社會(huì)事務(wù),監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理,組織公共服務(wù),指導(dǎo)社區(qū)工作,全面負(fù)責(zé)轄區(qū)公益性、社會(huì)性和群眾性工作,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步創(chuàng)造良好環(huán)境。

1.?? 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策,國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示;負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。

2.?? 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務(wù),開(kāi)展社區(qū)教育。

3.?? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作,幫助解決居委會(huì)的困難、問(wèn)題,向上級(jí)政府反映居委會(huì)的意見(jiàn)和要求。

4. 負(fù)責(zé)城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會(huì)單位和居民開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。

5. 負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。

6. 負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。

7. 負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作。

8. 負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)。

9. 承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。

10. 與司法行政部門(mén)共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實(shí)施普法教育;辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪(fǎng),及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求。

11. 配合有關(guān)部門(mén)做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)等工作。

12. 負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見(jiàn)、建議,組織開(kāi)展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)。

13. 維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。

14. 承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

石坪橋街道辦事處下設(shè) 9 個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)和 7 個(gè)事業(yè)單位。9 個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)為:一是黨政辦公室。主要職責(zé)是圍繞黨的中心工作,協(xié)助黨委抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在街道的貫徹落實(shí)等;二是黨建工作辦公室。主要職責(zé)是抓好組織發(fā)展和黨員教育,搞好黨的基層組織建設(shè)、思想作風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)等;三是人大工委辦公室。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行街道人大工委的決議、決定,擬定街道人大工委工作意見(jiàn)、總結(jié)及各項(xiàng)工作計(jì)劃等;四是經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要職責(zé)是擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,按規(guī)定報(bào)批后組織實(shí)施,負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)督和預(yù)測(cè)等;五是民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。主要職責(zé)是制定和實(shí)施有關(guān)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)救濟(jì)、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康工作,承擔(dān)計(jì)劃生育、老齡等工作任務(wù);六是平安建設(shè)辦公室。主要職責(zé)是搞好地區(qū)社會(huì)治安綜合治理,負(fù)責(zé)開(kāi)展安全文明小區(qū)、模范單位和無(wú)毒單位的創(chuàng)建工作,負(fù)責(zé)人民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)及矛盾糾紛排查調(diào)處工作,及時(shí)妥善處理各類(lèi)突發(fā)事件和群體性事件等;七是規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)、城市管理和環(huán)境保護(hù)政策法規(guī),擬訂相關(guān)工作計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案,并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報(bào)工作,承擔(dān)相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)和宣傳教育工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理,以及義務(wù)植樹(shù)和防汛抗旱工作等;八是財(cái)政辦公室。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)財(cái)政收支,編制財(cái)政年度預(yù)算和決算并組織執(zhí)行年度街道財(cái)政預(yù)算,負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)財(cái)政資金管理監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià),村(社區(qū))財(cái)務(wù)管理監(jiān)督和協(xié)稅護(hù)稅工作等;九是應(yīng)急管理辦公室。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急管理工作,承擔(dān)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,承擔(dān)街道應(yīng)對(duì)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害指揮部具體日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,履行街道安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室職責(zé),負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作等。7 個(gè)事業(yè)單位為:一是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。主要職責(zé)是組織開(kāi)展社區(qū)志愿者服務(wù)工作,做好社區(qū)殘疾人、空巢老人、孤兒、流動(dòng)兒童等群體的服務(wù)工作,逐步規(guī)范社區(qū)福利行業(yè)服務(wù)行為,加強(qiáng)社區(qū)捐助站點(diǎn)建設(shè)管理,推進(jìn)社區(qū)救助、慈善和福利工作,開(kāi)展扶貧濟(jì)困活動(dòng)等;二是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心。主要職責(zé)是對(duì)廣大群眾進(jìn)行時(shí)事政策宣傳和法制教育,組織開(kāi)展群眾文體活動(dòng)和廣播、電視、電影播放活動(dòng),指導(dǎo)群眾文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè),輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干等;三是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。主要職責(zé)是受委托承擔(dān)轄區(qū)就失業(yè)登記管理等其他就業(yè)服務(wù),管理轄區(qū)流動(dòng)人員人事檔案,協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo),承擔(dān)申報(bào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、就業(yè)補(bǔ)貼及審核工作,辦理失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金的申報(bào)領(lǐng)取,接受領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員報(bào)告就業(yè)情況;受委托承擔(dān)享受最低生活保障待遇人員資格審查、經(jīng)濟(jì)狀況核查和保障金的發(fā)放工作,承辦企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理和服務(wù)工作等;四是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道退役軍人服務(wù)站。主要職責(zé)是配合相關(guān)部門(mén)做好退役軍人接收安置、關(guān)系接轉(zhuǎn)工作,組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和退役軍人專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì),落實(shí)轄區(qū)退役軍人和各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待、撫恤政策待遇等;五是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)等;六是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心。主要職責(zé)是集中管理維護(hù)綜治、信訪(fǎng)、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)境、城市管理、“兩違”整治、應(yīng)急管理等網(wǎng)格化信息系統(tǒng),協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動(dòng)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作落實(shí)等;七是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道物業(yè)管理服務(wù)中心。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)業(yè)主大會(huì)成立及業(yè)主委員會(huì)的選舉工作,監(jiān)督業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)依法履行職責(zé),調(diào)解物業(yè)管理糾紛,負(fù)責(zé)調(diào)解處理轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理糾紛,建立投訴、信訪(fǎng)受理機(jī)制,協(xié)調(diào)處理物業(yè)管理方面的投訴、信訪(fǎng)案件等。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級(jí))、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)石坪橋街道大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)8,141.30萬(wàn)元,支出總計(jì)8,141.30萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加8,141.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)8,141.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8,141.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。其中:財(cái)政撥款收入8,141.30萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)8,141.30萬(wàn)元,較上年決算增加8,141.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。其中:基本支出1,956.81萬(wàn)元,占24%;項(xiàng)目支出6,184.49萬(wàn)元,占76%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,141.30萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8,141.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,857.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7,857.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。較年初預(yù)算數(shù)增加2,645.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.8%。主要原因是追加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)改造、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,857.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7,857.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。較年初預(yù)算數(shù)增加2,645.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.8%。主要原因是增加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、老舊小區(qū)改造、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出1,280.93萬(wàn)元,占16.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加59.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.9%,主要原因是增加治違工作、基層黨建等工作經(jīng)費(fèi)支出。

2)公共安全支出244.95萬(wàn)元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.6%,主要原因是增加平安及法治建設(shè)項(xiàng)目支出。

3)教育支出25.48萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加25.48,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加社區(qū)教育工作經(jīng)費(fèi)支出。

4)科學(xué)技術(shù)支出88.32萬(wàn)元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加88.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

5)文化旅游體育與傳媒支出147.64萬(wàn)元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加84.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)133.3%,主要原因是增加創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

6)社會(huì)保障與就業(yè)支出2,077.19萬(wàn)元,占26.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加204.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.9%,主要原因是增加未成年人保護(hù)工作站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、公共就業(yè)服務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出

7)衛(wèi)生健康支出1,654.91萬(wàn)元,占21.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,445.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)690.3%,主要原因是增加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。

8)節(jié)能環(huán)保支出1,121.94萬(wàn)元,占14.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少65.09萬(wàn)元,下降5.5%,主要原因是城市長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)支出減少,調(diào)劑收回預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出327.26萬(wàn)元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加61.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.1%,主要原因是增加橫街社區(qū)服務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目支出。

10)農(nóng)林水支出1.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

11)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6.88萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加國(guó)衛(wèi)復(fù)審工作支出。

12)金融支出8.66萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加打擊非法集資工作支出。

13)住房保障支出803.74萬(wàn)元,占10.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加685.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)577.8%,主要原因是老舊小區(qū)改造項(xiàng)目推進(jìn)。

14)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出68.92萬(wàn)元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.5%,主要原因是增加重大安全隱患整治工作支出。

15)其他支出0.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元,下降100%,主要原因是街道統(tǒng)籌應(yīng)急項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,956.81萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,545.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,545.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放工資、繳納社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)411.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加411.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入283.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加283.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%;本年支出283.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加283.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支較上年決算數(shù)增長(zhǎng)的主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本單位2022年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.94萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.06萬(wàn)元,下降45.1%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。較上年支出數(shù)增加4.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因由于進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)部門(mén)檢查等工作所需公務(wù)車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.50萬(wàn)元,下降50%,主要原因是車(chē)輛公務(wù)出行減少,燃料費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加4.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元,主要用于接待市外單位公務(wù)來(lái)訪(fǎng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是接待市外單位來(lái)渝考察學(xué)習(xí)。較上年支出數(shù)增加0.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次34人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)130.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.75萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.26萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及維修費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加320.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新增匯總級(jí)單位,上年無(wú)發(fā)生額。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛6輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)5輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額676.97萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出113.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出561.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額676.97萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額563.43萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的83.2%。主要用于采購(gòu)清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目和辦公設(shè)備等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)109個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出6,184.49萬(wàn)元。

2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表



主管部門(mén)

917-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處

部門(mén)
聯(lián)系人

杜敏

聯(lián)系電話(huà)

023-68827045

自評(píng)總分
(分)

99.80





當(dāng)年績(jī)效
目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況





完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開(kāi)展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開(kāi)展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理。

已完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開(kāi)展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開(kāi)展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理。





績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

計(jì)量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標(biāo)得分
(分)

說(shuō)明





開(kāi)展文化服務(wù)活動(dòng)數(shù)量

12

30

12

30


民生補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率

%

100

30

100

30


經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展,社會(huì)和諧穩(wěn)定

定性

20

全部完成

20


部門(mén)預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)率

%

100

10

100

10


一般性支出壓減率

%

0

10

0

10

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表




序號(hào)

項(xiàng)目名稱(chēng)

指標(biāo)名稱(chēng)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分





1

全科網(wǎng)格建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

街道每個(gè)社區(qū)設(shè)網(wǎng)格管理員

=

68

20

68

20

100





信息采集入戶(hù)率

85

%

10

86

10





總支出

=

1101600

20

1101600

20





及時(shí)掌握新增流動(dòng)人口信息,減少對(duì)轄區(qū)存在的不可控風(fēng)險(xiǎn)因素

定性

10

全部完成

10





流動(dòng)人口信息采集圓滿(mǎn)完成,還將持續(xù)入戶(hù)采集新增流動(dòng)人口信息

定性

20

全部完成

20





居民滿(mǎn)意度

90

%

10

95

10































(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本單位對(duì)2022年全科網(wǎng)格建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金110.16萬(wàn)元,評(píng)分得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了全科網(wǎng)格建設(shè)項(xiàng)目的廣度和深度還有待延伸,基層群眾對(duì)全科網(wǎng)格建設(shè)的知曉率和參與率還有待提高等主要問(wèn)題。提出下一步工作建議:一是深化網(wǎng)格化管理服務(wù)體系建設(shè),持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)格力量;二是加大宣傳力度,充分調(diào)動(dòng)群眾參與網(wǎng)格建設(shè)的積極性;三是提高財(cái)政資金使用效益,制定資金年度計(jì)劃時(shí),加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作,強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理,結(jié)合財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,合理安排當(dāng)年專(zhuān)項(xiàng)資金,充分發(fā)揮資金作用。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

杜? 敏?? 023-68827045

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????? 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明附件1-9.docx

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