[ 索引號 ] | 11500107009293671C/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-14 |
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
(1)為轄區(qū)群眾、企事業(yè)單位等服務對象做好養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等各項社會保障業(yè)務政策咨詢和辦理工作,落實勞動和社會保障事務代理,實現“一站式”服務。
(2)宣傳就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策,建立健全勞動力數據資源庫,提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務;組織開展招聘活動,承擔農民工、高校畢業(yè)生等重點群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè);承擔轄區(qū)就業(yè)、失業(yè)人員登記、各類相關補貼申領受理、初審等工作。
(3)管理轄區(qū)流動人員人事檔案,協(xié)助有關部門做好職業(yè)培訓和就業(yè)指導;承擔企業(yè)退休人員的社會化管理和服務工作。????
(4)受委托承擔享受最低生活保障待遇人員資格審查、經濟狀況核查和保障金的發(fā)放工作;承擔申辦困難群眾醫(yī)療救助、廉租住房及補貼發(fā)放工作。
(5)配合相關部門做好退役軍人接收安置、關系接轉工作,開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作;負責轄區(qū)退役軍人黨員及時納入黨組織管理。
(6)組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;落實轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇;開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚工作。
(7)開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作;做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作。
(8)對進駐便民服務中心的工作人員進行統(tǒng)一管理,對村(社區(qū))便民服務站、退役軍人管理服務站進行業(yè)務指導,協(xié)助上級部門辦理延伸到鎮(zhèn)的便民服務事項;為群眾提供其他公共服務和便民利民服務。
(9)完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
本單位為正科級公益一類事業(yè)單位,經費渠道為區(qū)財政全額撥款。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數296.99萬元,其中:一般公共預算撥款296.99萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2024年增加233.57萬元,主要是2024年機構改革,本單位的人員編制有變化,人數增加,人員經費和公用經費增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數296.99萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算262.73萬元,衛(wèi)生健康支出預算14.99萬元,住房保障支出預算19.28萬元。支出預算較2024年增加233.57萬元,主要原因是2024年機構改革,本單位的人員編制有變化,人數增加,人員經費和公用經費增加。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入296.99萬元,一般公共預算財政撥款支出296.99萬元,比2024年增加233.57萬元。其中:基本支出296.99萬元,比2024年增加233.57萬元,主要原因是2024年機構改革,本單位的人員編制有變化,人數增加,人員經費和公用經費增加,主要用于保障便民服務中心(退役軍人服務站)在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元。
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.00萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00;公務接待費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;公務用車運行維護費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。本單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。2025年政府采購預算總額0.00萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯(lián)系電話:023-81391502。
?
附表:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算“三公”經費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)部門支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)績效目標表
?
?
?
?
?
附表1
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一、本年收入 |
296.99 |
一、本年支出 |
296.99 |
296.99 |
||
一般公共預算資金 |
296.99 |
社會保障和就業(yè)支出 |
262.73 |
262.73 |
||
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.99 |
14.99 |
|||
國有資本經營預算資金 |
住房保障支出 |
19.28 |
19.28 |
|||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經營收入 |
||||||
收入合計 |
296.99 |
支出合計 |
296.99 |
296.99 |
?
?
附表2
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2025年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
296.99 |
296.99 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
262.73 |
262.73 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
74.65 |
74.65 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.20 |
20.20 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.10 |
10.10 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.36 |
44.36 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
188.08 |
188.08 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
188.08 |
188.08 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.99 |
14.99 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.99 |
14.99 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.65 |
10.65 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.33 |
4.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.28 |
19.28 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.28 |
19.28 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
|
2210203 |
購房補貼 |
1.99 |
1.99 |
?
附表3
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經濟分類科目) | ||||
單位:萬元 | ||||
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
合計 |
296.99 |
250.76 |
46.23 | |
301 |
工資福利支出 |
207.86 |
207.86 |
|
30101 |
基本工資 |
43.60 |
43.60 |
|
30102 |
津貼補貼 |
13.02 |
13.02 |
|
30107 |
績效工資 |
89.41 |
89.41 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
20.20 |
20.20 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.10 |
10.10 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
7.55 |
7.55 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.60 |
1.60 |
|
30113 |
住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.10 |
3.10 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
302 |
商品和服務支出 |
42.48 |
42.48 | |
30201 |
辦公費 |
22.60 |
22.60 | |
30205 |
水費 |
0.30 |
0.30 | |
30206 |
電費 |
1.70 |
1.70 | |
30216 |
培訓費 |
1.33 |
1.33 | |
30228 |
工會經費 |
9.17 |
9.17 | |
30229 |
福利費 |
2.67 |
2.67 | |
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.71 |
4.71 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
46.65 |
42.90 |
3.75 |
30305 |
生活補助 |
41.40 |
39.90 |
1.50 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
5.25 |
3.00 |
2.25 |
附表4
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
296.99 | |
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
250.34 |
50501 |
工資福利支出 |
207.86 |
50502 |
商品和服務支出 |
42.48 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
46.65 |
50901 |
社會福利和救助 |
46.65 |
?
?
?
?
?
?
?
?
附表5
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2025年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表6
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表7
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
296.99 |
合計 |
296.99 |
一般公共預算資金 |
296.99 |
社會保障和就業(yè)支出 |
262.73 |
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.99 | |
國有資本經營預算資金 |
住房保障支出 |
19.28 | |
財政專戶管理資金 |
|||
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
?
?
?
?
?
?
附表8
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
296.99 |
296.99 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
262.73 |
262.73 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
74.65 |
74.65 |
||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.20 |
20.20 |
||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.10 |
10.10 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.36 |
44.36 |
||||||||
20828 |
退役軍人管理事務 |
188.08 |
188.08 |
||||||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
188.08 |
188.08 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.99 |
14.99 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.99 |
14.99 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.65 |
10.65 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.33 |
4.33 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
19.28 |
19.28 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
19.28 |
19.28 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
1.99 |
1.99 |
附表9
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)部門支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
296.99 |
296.99 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
262.73 |
262.73 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
74.65 |
74.65 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.20 |
20.20 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.10 |
10.10 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.36 |
44.36 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
188.08 |
188.08 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
188.08 |
188.08 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.99 |
14.99 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.99 |
14.99 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.65 |
10.65 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.33 |
4.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.28 |
19.28 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.28 |
19.28 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
|
2210203 |
購房補貼 |
1.99 |
1.99 |
?
?
附表10
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(部門預算支出經濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表11
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(政府預算支出經濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表12
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
合計: |
||||||||||||||||||||||||
?
?
附表13
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)績效目標表 | ||||||||||||||
單位信息: |
項目名稱: |
職能職責與活動: |
||||||||||||
主管部門: |
項目經辦人: |
項目總額: |
||||||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
項目經辦人電話: |
其中: |
財政資金: |
|||||||||||
整體目標: |
財政專戶管理資金: |
|||||||||||||
單位資金: |
||||||||||||||
社會投入資金: |
||||||||||||||
銀行貸款: |
||||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
||||||
?
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年部門預算情況說明.doc