[ 索引號(hào) ] | 11500107009293671C/2024-00027 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政;金融;審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-15 |
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
(1)執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī);接受鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(2)制定并實(shí)施鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和預(yù)算;抓好本轄區(qū)內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)工作,并向本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告工作。
(3)承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī),履行經(jīng)濟(jì)合同。
(4)開(kāi)展社會(huì)主義民主和法治宣傳教育,保障公民權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)村(社區(qū))管理工作,依法管理外來(lái)流動(dòng)人口,處理人民來(lái)信來(lái)訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(5)制定各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
(6)加強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
(7)指導(dǎo)、支持、幫助村(社區(qū))的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(社區(qū))民主自治,推動(dòng)農(nóng)村城市化建設(shè)。
(8)制定和組織實(shí)施村(社區(qū))建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(9)協(xié)助和支持設(shè)置在鎮(zhèn)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
(10)承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照區(qū)委編委《關(guān)于調(diào)整鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》《關(guān)于調(diào)整華巖鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位設(shè)置的通知》文件精神,華巖鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu) 9 個(gè),具體內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu):黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部已按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置,工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等已按章程設(shè)置。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)下屬單位納入本單位2023年度決算編制。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)11,050.28萬(wàn)元,支出總計(jì)11,050.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加474.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.49%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支增加,科學(xué)技術(shù)收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)11,050.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加474.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.49%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加,科學(xué)技術(shù)收入增加。其中:財(cái)政撥款收入11,050.28萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)11,050.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加474.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.49%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加,科學(xué)技術(shù)支出增加。其中:基本支出1,598.03萬(wàn)元,占14.46%;項(xiàng)目支出9,452.25萬(wàn)元,占85.54%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是財(cái)政資金收支平衡,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,050.28萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加474.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.49%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支增加,科學(xué)技術(shù)收、支增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,544.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加104.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.01%,主要原因是科學(xué)技術(shù)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加857.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.85%,主要原因是科學(xué)技術(shù)、衛(wèi)生健康收入增加,追加了高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助金、疫情防控費(fèi)用等項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,544.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加104.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.01%,主要原因是科學(xué)技術(shù)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加857.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.85%,主要原因是科學(xué)技術(shù)、衛(wèi)生健康支出增加,追加了高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助金、疫情防控費(fèi)用等項(xiàng)目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是財(cái)政資金收支平衡,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2,309.63萬(wàn)元,占21.90%,較年初預(yù)算數(shù)減少103.14萬(wàn)元,下降4.27%,主要原因是民調(diào)工作、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)計(jì)工作、應(yīng)急統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)支出減少。
(2)公共安全支出300.18萬(wàn)元,占2.85%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元,下降0.15%,基本與年初數(shù)持平,相差不大。
(3)教育支出24.00萬(wàn)元,占0.23%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
(4)科學(xué)技術(shù)支出255.75萬(wàn)元,占2.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加251.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)6,293.75%,主要原因是追加了2020、2021年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金,2022年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金,2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金,2022年2-12月統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)補(bǔ)助和報(bào)統(tǒng)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)資金等經(jīng)費(fèi)。
(5)文化旅游體育與傳媒支出77.80萬(wàn)元,占0.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.37%,主要原因是追加了街鎮(zhèn)創(chuàng)文工作日常等經(jīng)費(fèi)。
(6)社會(huì)保障與就業(yè)支出4,157.25萬(wàn)元,占39.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加166.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.17%,主要原因是追加了中梁山礦區(qū)社保退休人員職業(yè)年金,殘疾人、優(yōu)撫人員慰問(wèn)等經(jīng)費(fèi)。
(7)衛(wèi)生健康支出420.91萬(wàn)元,占3.99%,較年初預(yù)算數(shù)增加310.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)282.92%,主要原因是追加了疫情防控經(jīng)費(fèi)。
(8)節(jié)能環(huán)保支出685.80萬(wàn)元,占6.50%,較年初預(yù)算數(shù)增加464.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)210.32%,主要原因是調(diào)整了清掃保潔經(jīng)費(fèi)功能科目到節(jié)能環(huán)保支出下。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,947.50萬(wàn)元,占18.47%,較年初預(yù)算數(shù)減少380.11萬(wàn)元,下降16.33%,主要原因是將部分清掃保潔經(jīng)費(fèi)功能科目從城鄉(xiāng)社區(qū)調(diào)整到了節(jié)能環(huán)保支出下。
(10)農(nóng)林水支出181.54萬(wàn)元,占1.72%,較年初預(yù)算數(shù)增加65.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.49%,主要原因是追加了提前下達(dá)2021年市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展和林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金,2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治清掃保潔費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
(11)交通運(yùn)輸支出43.22萬(wàn)元,占0.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加43.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是追加了2022、2023年年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)。
(12)金融支出9.65萬(wàn)元,占0.09%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降3.50%,與年初數(shù)相差不大。
(13)住房保障支出64.05萬(wàn)元,占0.61%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
(14)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出66.74萬(wàn)元,占0.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.76%,主要原因是追加了自然災(zāi)害防治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),極端高溫期間森林防滅火補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,598.03萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,039.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加393.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.96%,主要原因是工資福利支出的增加,社會(huì)保障、住房公積金等繳費(fèi)支出的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位行政人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)558.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少91.78萬(wàn)元,下降14.11%,主要是勞務(wù)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入506.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加369.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)270.22%,主要原因是追加了創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)和諧宜居的生活環(huán)境推進(jìn)組實(shí)施項(xiàng)目—華巖鎮(zhèn)公廁升級(jí)改造工程等創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)道路兩側(cè)坡坎崖菜地荒地整治經(jīng)費(fèi)、2023年養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施社會(huì)化運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。本年支出506.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加369.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)270.22%,主要原因是追加了創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)和諧宜居的生活環(huán)境推進(jìn)組實(shí)施項(xiàng)目—華巖鎮(zhèn)公廁升級(jí)改造工程創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)道路兩側(cè)坡坎崖菜地荒地整治經(jīng)費(fèi)、2023年養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施社會(huì)化運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.89萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.11萬(wàn)元,下降31.94%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.11萬(wàn)元,下降1.00%,與2022年差異不大,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是用于單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是年初無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是年初無(wú)預(yù)算無(wú)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是年初無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是年初無(wú)預(yù)算無(wú)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.99萬(wàn)元,主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.01萬(wàn)元,下降33.40%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.01萬(wàn)元,下降9.18%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元,主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元,下降11.00%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2022年因?yàn)橐咔樵?,未有公?wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次45人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)198.45元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.07萬(wàn)元,下降76.98%,主要原因是2023年度大部分培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)由主辦方支出,我單位支出的較少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出558.57萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少91.78萬(wàn)元,下降14.11%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額1,792.26萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,789.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,792.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1,792.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)清掃保潔服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)150個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金9,452.25萬(wàn)元。
?
?
?
?
華巖鎮(zhèn)2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
主管部門 |
華巖鎮(zhèn)人民政府 |
部門 聯(lián)系人 |
周琴 |
聯(lián)系電話 |
81391,502 1502 |
自評(píng)總分 (分) |
99.93 | ||
當(dāng)年績(jī)效 目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);保障全鎮(zhèn)黨建工作正常開(kāi)展;保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開(kāi)展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完成全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年司法工作;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開(kāi)展農(nóng)業(yè)服務(wù),促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開(kāi)展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障 |
完成全年工作任務(wù)。 |
已完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障,保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);保障全鎮(zhèn)黨建工作正常開(kāi)展;保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開(kāi)展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完成全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年司法工作;確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開(kāi)展農(nóng)業(yè)服務(wù),促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開(kāi)展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
全年 完成值 |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | |
涉及項(xiàng)目數(shù) |
個(gè) |
≥ |
20 |
20 |
150 |
20 |
|||
完成全年工作任務(wù) |
無(wú) |
定性 |
保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),工作正常開(kāi)展 |
15 |
全部完成 |
15 |
|||
完成時(shí)間 |
年 |
≤ |
1 |
15 |
1 |
15 |
|||
保障全鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
無(wú) |
定性 |
確保全鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提供社會(huì)保障服務(wù),支持文化事業(yè)發(fā)展,確保轄區(qū)安全等 |
15 |
全部完成 |
15 |
|||
保障全鎮(zhèn)持續(xù)發(fā)展 |
無(wú) |
定性 |
確保全鎮(zhèn)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展 |
15 |
全部完成 |
15 |
|||
群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
華巖鎮(zhèn)2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
1 |
村社區(qū)管理專項(xiàng) |
覆蓋范圍 |
= |
12 |
個(gè) |
15 |
12 |
15 |
12個(gè)村社區(qū) |
100 |
及時(shí)完成率 |
≥ |
95 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
工作經(jīng)費(fèi) |
≤ |
1,102.74 |
萬(wàn)元 |
20 |
1,100.66 |
20 |
||||
符合發(fā)放的人員覆蓋率 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95 |
15 |
||||
可持續(xù)影響時(shí)間 |
= |
1 |
年 |
15 |
1 |
15 |
||||
符合發(fā)放人員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
(二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)村社區(qū)管理專項(xiàng)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1,100.66萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了工作上存在協(xié)調(diào)溝通不到位的問(wèn)題,導(dǎo)致凝聚力不強(qiáng),對(duì)工作的擔(dān)當(dāng)意識(shí)不強(qiáng),履行義務(wù)積極性、主動(dòng)性不夠等主要問(wèn)題,提出一是加強(qiáng)制度建設(shè),建立健全村、社區(qū)工作制度,二是引導(dǎo)干部發(fā)揮好帶頭作用等下一步工作建議。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-81391502
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
單位:萬(wàn)元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
10,544.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2,309.63 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
506.27 |
二、外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
300.18 | |
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
24.00 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
255.75 | |
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
77.80 | |
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,157.25 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
420.91 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
685.80 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,399.77 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
181.54 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43.22 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
9.65 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
64.05 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
66.74 | ||
二十三、其他支出 |
54.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
11,050.28 |
本年支出合計(jì) |
11,050.28 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
11,050.28 |
總計(jì) |
11,050.28 |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
公開(kāi)02表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
11,050.28 |
11,050.28 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,309.63 |
2,309.63 |
||||||
20,101 0101 |
人大事務(wù) |
49.98 |
49.98 |
||||||
2010,199 0199 |
其他人大事務(wù)支出 |
49.98 |
49.98 |
||||||
20,102 0102 |
政協(xié)事務(wù) |
13.09 |
13.09 |
||||||
2010,205 0205 |
委員視察 |
4.48 |
4.48 |
||||||
2010,206 0206 |
參政議政 |
7.74 |
7.74 |
||||||
2010,299 0299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||
20,103 0103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,498.60 |
1,498.60 |
||||||
2010,301 0301 |
行政運(yùn)行 |
1,305.46 |
1,305.46 |
||||||
2010,302 0302 |
一般行政管理事務(wù) |
130.94 |
130.94 |
||||||
2010,399 0399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
62.20 |
62.20 |
||||||
20,105 0105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
108.03 |
108.03 |
||||||
2010,599 0599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
108.03 |
108.03 |
||||||
20,106 0106 |
財(cái)政事務(wù) |
18.07 |
18.07 |
||||||
2010,699 0699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
18.07 |
18.07 |
||||||
20,111 0111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
5.09 |
5.09 |
||||||
2011,199 1199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||||||
20,113 0113 |
商貿(mào)事務(wù) |
3.14 |
3.14 |
||||||
2011,308 1308 |
招商引資 |
3.14 |
3.14 |
||||||
20,129 0129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
158.24 |
158.24 |
||||||
2012,902 2902 |
一般行政管理事務(wù) |
152.31 |
152.31 |
||||||
2012,999 2999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
5.93 |
5.93 |
||||||
20,132 0132 |
組織事務(wù) |
246.75 |
246.75 |
||||||
2013,299 3299 |
其他組織事務(wù)支出 |
246.75 |
246.75 |
||||||
20,133 0133 |
宣傳事務(wù) |
91.43 |
91.43 |
||||||
2013,399 3399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
91.43 |
91.43 |
||||||
20,134 0134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
6.20 |
6.20 |
||||||
2013,499 3499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
6.20 |
6.20 |
||||||
20,136 0136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.68 |
5.68 |
||||||
2013,602 3602 |
一般行政管理事務(wù) |
5.68 |
5.68 |
||||||
20,138 0138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.19 |
5.19 |
||||||
2013,808 3808 |
信息化建設(shè) |
0.87 |
0.87 |
||||||
2013,899 3899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
4.32 |
4.32 |
||||||
20,199 0199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
100.14 |
100.14 |
||||||
2019,999 9999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
100.14 |
100.14 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
300.18 |
300.18 |
||||||
20,406 0406 |
司法 |
9.60 |
9.60 |
||||||
2040,604 0604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
5.58 |
5.58 |
||||||
2040,610 0610 |
社區(qū)矯正 |
4.02 |
4.02 |
||||||
20,499 0499 |
其他公共安全支出 |
290.58 |
290.58 |
||||||
2049,999 9999 |
其他公共安全支出 |
290.58 |
290.58 |
||||||
205 |
教育支出 |
24.00 |
24.00 |
||||||
20,599 0599 |
其他教育支出 |
24.00 |
24.00 |
||||||
2059,999 9999 |
其他教育支出 |
24.00 |
24.00 |
||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
255.75 |
255.75 |
||||||
20,607 0607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
4.16 |
4.16 |
||||||
2060,702 0702 |
科普活動(dòng) |
4.16 |
4.16 |
||||||
20,699 0699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
251.59 |
251.59 |
||||||
2069,999 9999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
251.59 |
251.59 |
||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
77.80 |
77.80 |
||||||
20,701 0701 |
文化和旅游 |
45.08 |
45.08 |
||||||
2070,199 0199 |
其他文化和旅游支出 |
45.08 |
45.08 |
||||||
20,799 0799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
32.72 |
32.72 |
||||||
2079,999 9999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
32.72 |
32.72 |
||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,157.25 |
4,157.25 |
||||||
20,801 0801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
77.67 |
77.67 |
||||||
2080,109 0109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
26.86 |
26.86 |
||||||
2080,199 0199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
50.81 |
50.81 |
||||||
20,802 0802 |
民政管理事務(wù) |
1,385.56 |
1,385.56 |
||||||
2080,208 0208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,327.02 |
1,327.02 |
||||||
2080,299 0299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
58.54 |
58.54 |
||||||
20,805 0805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
182.47 |
182.47 |
||||||
2080,505 0505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
67.65 |
67.65 |
||||||
2080,506 0506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
33.78 |
33.78 |
||||||
2080,599 0599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
81.04 |
81.04 |
||||||
20,807 0807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
30.00 |
30.00 |
||||||
2080,799 0799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||
20,808 0808 |
撫恤 |
319.01 |
319.01 |
||||||
2080,805 0805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
21.78 |
21.78 |
||||||
2080,899 0899 |
其他優(yōu)撫支出 |
297.23 |
297.23 |
||||||
20,809 0809 |
退役安置 |
47.38 |
47.38 |
||||||
2080,902 0902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2.76 |
2.76 |
||||||
2080,999 0999 |
其他退役安置支出 |
44.62 |
44.62 |
||||||
20,810 0810 |
社會(huì)福利 |
70.75 |
70.75 |
||||||
2081,099 1099 |
其他社會(huì)福利支出 |
70.75 |
70.75 |
||||||
20,811 0811 |
殘疾人事業(yè) |
12.89 |
12.89 |
||||||
2081,105 1105 |
殘疾人就業(yè) |
0.60 |
0.60 |
||||||
2081,199 1199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
12.29 |
12.29 |
||||||
20,828 0828 |
退役軍人管理事務(wù) |
14.82 |
14.82 |
||||||
2082,802 2802 |
一般行政管理事務(wù) |
2.30 |
2.30 |
||||||
2082,804 2804 |
擁軍優(yōu)屬 |
12.52 |
12.52 |
||||||
20,899 0899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,016.71 |
2,016.71 |
||||||
2089,999 9999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,016.71 |
2,016.71 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
420.91 |
420.91 |
||||||
21,001 1001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
49.93 |
49.93 |
||||||
2100,102 0102 |
一般行政管理事務(wù) |
49.93 |
49.93 |
||||||
21,004 1004 |
公共衛(wèi)生 |
305.16 |
305.16 |
||||||
2100,410 0410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
305.16 |
305.16 |
||||||
21,011 1011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46.29 |
46.29 |
||||||
2101,101 1101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.94 |
35.94 |
||||||
2101,103 1103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.01 |
4.01 |
||||||
2101,199 1199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.34 |
6.34 |
||||||
21,014 1014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
19.52 |
19.52 |
||||||
2101,401 1401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
19.52 |
19.52 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
685.80 |
685.80 |
||||||
21,101 1101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
13.01 |
13.01 |
||||||
2110,199 0199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
13.01 |
13.01 |
||||||
21,103 1103 |
污染防治 |
554.44 |
554.44 |
||||||
2110,304 0304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
554.44 |
554.44 |
||||||
21,199 1199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
118.35 |
118.35 |
||||||
2119,999 9999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
118.35 |
118.35 |
||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,399.77 |
2,399.77 |
||||||
21,201 1201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
969.86 |
969.86 |
||||||
2120,102 0102 |
一般行政管理事務(wù) |
33.57 |
33.57 |
||||||
2120,199 0199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
936.29 |
936.29 |
||||||
21,205 1205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
420.91 |
420.91 |
||||||
2120,501 0501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
420.91 |
420.91 |
||||||
21,208 1208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
452.27 |
452.27 |
||||||
2120,899 0899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
452.27 |
452.27 |
||||||
21,299 1299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
556.74 |
556.74 |
||||||
2129,999 9999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
556.74 |
556.74 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
181.54 |
181.54 |
||||||
21,301 1301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
35.15 |
35.15 |
||||||
2130,108 0108 |
病蟲(chóng)害控制 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2130,109 0109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.16 |
0.16 |
||||||
2130,122 0122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
0.50 |
0.50 |
||||||
2130,135 0135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
0.30 |
0.30 |
||||||
2130,152 0152 |
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 |
2.30 |
2.30 |
||||||
2130,199 0199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
29.89 |
29.89 |
||||||
21,302 1302 |
林業(yè)和草原 |
139.97 |
139.97 |
||||||
2130,234 0234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
92.07 |
92.07 |
||||||
2130,299 0299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
47.90 |
47.90 |
||||||
21,303 1303 |
水利 |
0.42 |
0.42 |
||||||
2130,399 0399 |
其他水利支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
21,305 1305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
6.00 |
6.00 |
||||||
2130,599 0599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
43.22 |
43.22 |
||||||
21,401 1401 |
公路水路運(yùn)輸 |
43.22 |
43.22 |
||||||
2140,106 0106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
43.22 |
43.22 |
||||||
217 |
金融支出 |
9.65 |
9.65 |
||||||
21,799 1799 |
其他金融支出 |
9.65 |
9.65 |
||||||
2179,999 9999 |
其他金融支出 |
9.65 |
9.65 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
64.05 |
64.05 |
||||||
22,102 2102 |
住房改革支出 |
63.81 |
63.81 |
||||||
2210,201 0201 |
住房公積金 |
58.13 |
58.13 |
||||||
2210,203 0203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
5.67 |
5.67 |
||||||
22,103 2103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
0.24 |
0.24 |
||||||
2210,399 0399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
0.24 |
0.24 |
||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
66.74 |
66.74 |
||||||
22,401 2401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
56.84 |
56.84 |
||||||
2240,106 0106 |
安全監(jiān)管 |
51.84 |
51.84 |
||||||
2240,108 0108 |
應(yīng)急救援 |
5.00 |
5.00 |
||||||
22,499 2499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
9.90 |
9.90 |
||||||
2249,999 9999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
9.90 |
9.90 |
||||||
229 |
其他支出 |
54.00 |
54.00 |
||||||
22,960 2960 |
彩票公益金安排的支出 |
54.00 |
54.00 |
||||||
2296,002 6002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
48.00 |
48.00 |
||||||
2296,003 6003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
公開(kāi)03表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
11,050.28 |
1,598.03 |
9,452.25 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,309.63 |
1,305.46 |
1,004.17 |
|||
20,101 0101 |
人大事務(wù) |
49.98 |
49.98 |
||||
2010,199 0199 |
其他人大事務(wù)支出 |
49.98 |
49.98 |
||||
20,102 0102 |
政協(xié)事務(wù) |
13.09 |
13.09 |
||||
2010,205 0205 |
委員視察 |
4.48 |
4.48 |
||||
2010,206 0206 |
參政議政 |
7.74 |
7.74 |
||||
2010,299 0299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
0.88 |
0.88 |
||||
20,103 0103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,498.60 |
1,305.46 |
193.14 |
|||
2010,301 0301 |
行政運(yùn)行 |
1,305.46 |
1,305.46 |
||||
2010,302 0302 |
一般行政管理事務(wù) |
130.94 |
130.94 |
||||
2010,399 0399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
62.20 |
62.20 |
||||
20,105 0105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
108.03 |
108.03 |
||||
2010,599 0599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
108.03 |
108.03 |
||||
20,106 0106 |
財(cái)政事務(wù) |
18.07 |
18.07 |
||||
2010,699 0699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
18.07 |
18.07 |
||||
20,111 0111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
5.09 |
5.09 |
||||
2011,199 1199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||||
20,113 0113 |
商貿(mào)事務(wù) |
3.14 |
3.14 |
||||
2011,308 1308 |
招商引資 |
3.14 |
3.14 |
||||
20,129 0129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
158.24 |
158.24 |
||||
2012,902 2902 |
一般行政管理事務(wù) |
152.31 |
152.31 |
||||
2012,999 2999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
5.93 |
5.93 |
||||
20,132 0132 |
組織事務(wù) |
246.75 |
246.75 |
||||
2013,299 3299 |
其他組織事務(wù)支出 |
246.75 |
246.75 |
||||
20,133 0133 |
宣傳事務(wù) |
91.43 |
91.43 |
||||
2013,399 3399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
91.43 |
91.43 |
||||
20,134 0134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
6.20 |
6.20 |
||||
2013,499 3499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
6.20 |
6.20 |
||||
20,136 0136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.68 |
5.68 |
||||
2013,602 3602 |
一般行政管理事務(wù) |
5.68 |
5.68 |
||||
20,138 0138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.19 |
5.19 |
||||
2013,808 3808 |
信息化建設(shè) |
0.87 |
0.87 |
||||
2013,899 3899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
4.32 |
4.32 |
||||
20,199 0199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
100.14 |
100.14 |
||||
2019,999 9999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
100.14 |
100.14 |
||||
204 |
公共安全支出 |
300.18 |
300.18 |
||||
20,406 0406 |
司法 |
9.60 |
9.60 |
||||
2040,604 0604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
5.58 |
5.58 |
||||
2040,610 0610 |
社區(qū)矯正 |
4.02 |
4.02 |
||||
20,499 0499 |
其他公共安全支出 |
290.58 |
290.58 |
||||
2049,999 9999 |
其他公共安全支出 |
290.58 |
290.58 |
||||
205 |
教育支出 |
24.00 |
24.00 |
||||
20,599 0599 |
其他教育支出 |
24.00 |
24.00 |
||||
2059,999 9999 |
其他教育支出 |
24.00 |
24.00 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
255.75 |
255.75 |
||||
20,607 0607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
4.16 |
4.16 |
||||
2060,702 0702 |
科普活動(dòng) |
4.16 |
4.16 |
||||
20,699 0699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
251.59 |
251.59 |
||||
2069,999 9999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
251.59 |
251.59 |
||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
77.80 |
77.80 |
||||
20,701 0701 |
文化和旅游 |
45.08 |
45.08 |
||||
2070,199 0199 |
其他文化和旅游支出 |
45.08 |
45.08 |
||||
20,799 0799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
32.72 |
32.72 |
||||
2079,999 9999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
32.72 |
32.72 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,157.25 |
182.47 |
3,974.78 |
|||
20,801 0801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
77.67 |
77.67 |
||||
2080,109 0109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
26.86 |
26.86 |
||||
2080,199 0199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
50.81 |
50.81 |
||||
20,802 0802 |
民政管理事務(wù) |
1,385.56 |
1,385.56 |
||||
2080,208 0208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,327.02 |
1,327.02 |
||||
2080,299 0299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
58.54 |
58.54 |
||||
20,805 0805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
182.47 |
182.47 |
||||
2080,505 0505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
67.65 |
67.65 |
||||
2080,506 0506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
33.78 |
33.78 |
||||
2080,599 0599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
81.04 |
81.04 |
||||
20,807 0807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
30.00 |
30.00 |
||||
2080,799 0799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
20,808 0808 |
撫恤 |
319.01 |
319.01 |
||||
2080,805 0805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
21.78 |
21.78 |
||||
2080,899 0899 |
其他優(yōu)撫支出 |
297.23 |
297.23 |
||||
20,809 0809 |
退役安置 |
47.38 |
47.38 |
||||
2080,902 0902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2.76 |
2.76 |
||||
2080,999 0999 |
其他退役安置支出 |
44.62 |
44.62 |
||||
20,810 0810 |
社會(huì)福利 |
70.75 |
70.75 |
||||
2081,099 1099 |
其他社會(huì)福利支出 |
70.75 |
70.75 |
||||
20,811 0811 |
殘疾人事業(yè) |
12.89 |
12.89 |
||||
2081,105 1105 |
殘疾人就業(yè) |
0.60 |
0.60 |
||||
2081,199 1199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
12.29 |
12.29 |
||||
20,828 0828 |
退役軍人管理事務(wù) |
14.82 |
14.82 |
||||
2082,802 2802 |
一般行政管理事務(wù) |
2.30 |
2.30 |
||||
2082,804 2804 |
擁軍優(yōu)屬 |
12.52 |
12.52 |
||||
20,899 0899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,016.71 |
2,016.71 |
||||
2089,999 9999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,016.71 |
2,016.71 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
420.91 |
46.29 |
374.62 |
|||
21,001 1001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
49.93 |
49.93 |
||||
2100,102 0102 |
一般行政管理事務(wù) |
49.93 |
49.93 |
||||
21,004 1004 |
公共衛(wèi)生 |
305.16 |
305.16 |
||||
2100,410 0410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
305.16 |
305.16 |
||||
21,011 1011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46.29 |
46.29 |
||||
2101,101 1101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.94 |
35.94 |
||||
2101,103 1103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.01 |
4.01 |
||||
2101,199 1199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.34 |
6.34 |
||||
21,014 1014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
19.52 |
19.52 |
||||
2101,401 1401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
19.52 |
19.52 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
685.80 |
685.80 |
||||
21,101 1101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
13.01 |
13.01 |
||||
2110,199 0199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
13.01 |
13.01 |
||||
21,103 1103 |
污染防治 |
554.44 |
554.44 |
||||
2110,304 0304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
554.44 |
554.44 |
||||
21,199 1199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
118.35 |
118.35 |
||||
2119,999 9999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
118.35 |
118.35 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,399.77 |
2,399.77 |
||||
21,201 1201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
969.86 |
969.86 |
||||
2120,102 0102 |
一般行政管理事務(wù) |
33.57 |
33.57 |
||||
2120,199 0199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
936.29 |
936.29 |
||||
21,205 1205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
420.91 |
420.91 |
||||
2120,501 0501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
420.91 |
420.91 |
||||
21,208 1208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
452.27 |
452.27 |
||||
2120,899 0899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
452.27 |
452.27 |
||||
21,299 1299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
556.74 |
556.74 |
||||
2129,999 9999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
556.74 |
556.74 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
181.54 |
181.54 |
||||
21,301 1301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
35.15 |
35.15 |
||||
2130,108 0108 |
病蟲(chóng)害控制 |
2.00 |
2.00 |
||||
2130,109 0109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.16 |
0.16 |
||||
2130,122 0122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
0.50 |
0.50 |
||||
2130,135 0135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
0.30 |
0.30 |
||||
2130,152 0152 |
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 |
2.30 |
2.30 |
||||
2130,199 0199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
29.89 |
29.89 |
||||
21,302 1302 |
林業(yè)和草原 |
139.97 |
139.97 |
||||
2130,234 0234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
92.07 |
92.07 |
||||
2130,299 0299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
47.90 |
47.90 |
||||
21,303 1303 |
水利 |
0.42 |
0.42 |
||||
2130,399 0399 |
其他水利支出 |
0.42 |
0.42 |
||||
21,305 1305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
6.00 |
6.00 |
||||
2130,599 0599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
43.22 |
43.22 |
||||
21,401 1401 |
公路水路運(yùn)輸 |
43.22 |
43.22 |
||||
2140,106 0106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
43.22 |
43.22 |
||||
217 |
金融支出 |
9.65 |
9.65 |
||||
21,799 1799 |
其他金融支出 |
9.65 |
9.65 |
||||
2179,999 9999 |
其他金融支出 |
9.65 |
9.65 |
||||
221 |
住房保障支出 |
64.05 |
63.81 |
0.24 |
|||
22,102 2102 |
住房改革支出 |
63.81 |
63.81 |
||||
2210,201 0201 |
住房公積金 |
58.13 |
58.13 |
||||
2210,203 0203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
5.67 |
5.67 |
||||
22,103 2103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
0.24 |
0.24 |
||||
2210,399 0399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
0.24 |
0.24 |
||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
66.74 |
66.74 |
||||
22,401 2401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
56.84 |
56.84 |
||||
2240,106 0106 |
安全監(jiān)管 |
51.84 |
51.84 |
||||
2240,108 0108 |
應(yīng)急救援 |
5.00 |
5.00 |
||||
22,499 2499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
9.90 |
9.90 |
||||
2249,999 9999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
9.90 |
9.90 |
||||
229 |
其他支出 |
54.00 |
54.00 |
||||
22,960 2960 |
彩票公益金安排的支出 |
54.00 |
54.00 |
||||
2296,002 6002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
48.00 |
48.00 |
||||
2296,003 6003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
公開(kāi)04表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
10,544.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2,309.63 |
2,309.63 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
506.27 |
二、外交支出 |
||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
300.18 |
300.18 |
||||
五、教育支出 |
24.00 |
24.00 |
||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
255.75 |
255.75 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
77.80 |
77.80 |
||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,157.25 |
4,157.25 |
||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
420.91 |
420.91 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
685.80 |
685.80 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,399.77 |
1,947.50 |
452.27 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
181.54 |
181.54 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43.22 |
43.22 |
||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
9.65 |
9.65 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
64.05 |
64.05 |
||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
66.74 |
66.74 |
||||
二十三、其他支出 |
54.00 |
54.00 |
||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
11,050.28 |
本年支出合計(jì) |
11,050.28 |
10,544.02 |
506.27 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
11,050.28 |
總計(jì) |
11,050.28 |
10,544.02 |
506.27 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
公開(kāi)05表 | |||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
10,544.02 |
1,598.03 |
8,945.98 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,309.63 |
1,305.46 |
1,004.17 |
20,101 0101 |
人大事務(wù) |
49.98 |
49.98 | |
2010,199 0199 |
其他人大事務(wù)支出 |
49.98 |
49.98 | |
20,102 0102 |
政協(xié)事務(wù) |
13.09 |
13.09 | |
2010,205 0205 |
委員視察 |
4.48 |
4.48 | |
2010,206 0206 |
參政議政 |
7.74 |
7.74 | |
2010,299 0299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
0.88 |
0.88 | |
20,103 0103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,498.60 |
1,305.46 |
193.14 |
2010,301 0301 |
行政運(yùn)行 |
1,305.46 |
1,305.46 |
|
2010,302 0302 |
一般行政管理事務(wù) |
130.94 |
130.94 | |
2010,399 0399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
62.20 |
62.20 | |
20,105 0105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
108.03 |
108.03 | |
2010,599 0599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
108.03 |
108.03 | |
20,106 0106 |
財(cái)政事務(wù) |
18.07 |
18.07 | |
2010,699 0699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
18.07 |
18.07 | |
20,111 0111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
5.09 |
5.09 | |
2011,199 1199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 | |
20,113 0113 |
商貿(mào)事務(wù) |
3.14 |
3.14 | |
2011,308 1308 |
招商引資 |
3.14 |
3.14 | |
20,129 0129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
158.24 |
158.24 | |
2012,902 2902 |
一般行政管理事務(wù) |
152.31 |
152.31 | |
2012,999 2999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
5.93 |
5.93 | |
20,132 0132 |
組織事務(wù) |
246.75 |
246.75 | |
2013,299 3299 |
其他組織事務(wù)支出 |
246.75 |
246.75 | |
20,133 0133 |
宣傳事務(wù) |
91.43 |
91.43 | |
2013,399 3399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
91.43 |
91.43 | |
20,134 0134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
6.20 |
6.20 | |
2013,499 3499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
6.20 |
6.20 | |
20,136 0136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.68 |
5.68 | |
2013,602 3602 |
一般行政管理事務(wù) |
5.68 |
5.68 | |
20,138 0138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.19 |
5.19 | |
2013,808 3808 |
信息化建設(shè) |
0.87 |
0.87 | |
2013,899 3899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
4.32 |
4.32 | |
20,199 0199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
100.14 |
100.14 | |
2019,999 9999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
100.14 |
100.14 | |
204 |
公共安全支出 |
300.18 |
300.18 | |
20,406 0406 |
司法 |
9.60 |
9.60 | |
2040,604 0604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
5.58 |
5.58 | |
2040,610 0610 |
社區(qū)矯正 |
4.02 |
4.02 | |
20,499 0499 |
其他公共安全支出 |
290.58 |
290.58 | |
2049,999 9999 |
其他公共安全支出 |
290.58 |
290.58 | |
205 |
教育支出 |
24.00 |
24.00 | |
20,599 0599 |
其他教育支出 |
24.00 |
24.00 | |
2059,999 9999 |
其他教育支出 |
24.00 |
24.00 | |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
255.75 |
255.75 | |
20,607 0607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
4.16 |
4.16 | |
2060,702 0702 |
科普活動(dòng) |
4.16 |
4.16 | |
20,699 0699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
251.59 |
251.59 | |
2069,999 9999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
251.59 |
251.59 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
77.80 |
77.80 | |
20,701 0701 |
文化和旅游 |
45.08 |
45.08 | |
2070,199 0199 |
其他文化和旅游支出 |
45.08 |
45.08 | |
20,799 0799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
32.72 |
32.72 | |
2079,999 9999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
32.72 |
32.72 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,157.25 |
182.47 |
3,974.78 |
20,801 0801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
77.67 |
77.67 | |
2080,109 0109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
26.86 |
26.86 | |
2080,199 0199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
50.81 |
50.81 | |
20,802 0802 |
民政管理事務(wù) |
1,385.56 |
1,385.56 | |
2080,208 0208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,327.02 |
1,327.02 | |
2080,299 0299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
58.54 |
58.54 | |
20,805 0805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
182.47 |
182.47 |
|
2080,505 0505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
67.65 |
67.65 |
|
2080,506 0506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
33.78 |
33.78 |
|
2080,599 0599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
81.04 |
81.04 |
|
20,807 0807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
30.00 |
30.00 | |
2080,799 0799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
30.00 |
30.00 | |
20,808 0808 |
撫恤 |
319.01 |
319.01 | |
2080,805 0805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
21.78 |
21.78 | |
2080,899 0899 |
其他優(yōu)撫支出 |
297.23 |
297.23 | |
20,809 0809 |
退役安置 |
47.38 |
47.38 | |
2080,902 0902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2.76 |
2.76 | |
2080,999 0999 |
其他退役安置支出 |
44.62 |
44.62 | |
20,810 0810 |
社會(huì)福利 |
70.75 |
70.75 | |
2081,099 1099 |
其他社會(huì)福利支出 |
70.75 |
70.75 | |
20,811 0811 |
殘疾人事業(yè) |
12.89 |
12.89 | |
2081,105 1105 |
殘疾人就業(yè) |
0.60 |
0.60 | |
2081,199 1199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
12.29 |
12.29 | |
20,828 0828 |
退役軍人管理事務(wù) |
14.82 |
14.82 | |
2082,802 2802 |
一般行政管理事務(wù) |
2.30 |
2.30 | |
2082,804 2804 |
擁軍優(yōu)屬 |
12.52 |
12.52 | |
20,899 0899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,016.71 |
2,016.71 | |
2089,999 9999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,016.71 |
2,016.71 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
420.91 |
46.29 |
374.62 |
21,001 1001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
49.93 |
49.93 | |
2100,102 0102 |
一般行政管理事務(wù) |
49.93 |
49.93 | |
21,004 1004 |
公共衛(wèi)生 |
305.16 |
305.16 | |
2100,410 0410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
305.16 |
305.16 | |
21,011 1011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46.29 |
46.29 |
|
2101,101 1101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.94 |
35.94 |
|
2101,103 1103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.01 |
4.01 |
|
2101,199 1199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.34 |
6.34 |
|
21,014 1014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
19.52 |
19.52 | |
2101,401 1401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
19.52 |
19.52 | |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
685.80 |
685.80 | |
21,101 1101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
13.01 |
13.01 | |
2110,199 0199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
13.01 |
13.01 | |
21,103 1103 |
污染防治 |
554.44 |
554.44 | |
2110,304 0304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
554.44 |
554.44 | |
21,199 1199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
118.35 |
118.35 | |
2119,999 9999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
118.35 |
118.35 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,947.50 |
1,947.50 | |
21,201 1201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
969.86 |
969.86 | |
2120,102 0102 |
一般行政管理事務(wù) |
33.57 |
33.57 | |
2120,199 0199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
936.29 |
936.29 | |
21,205 1205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
420.91 |
420.91 | |
2120,501 0501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
420.91 |
420.91 | |
21,299 1299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
556.74 |
556.74 | |
2129,999 9999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
556.74 |
556.74 | |
213 |
農(nóng)林水支出 |
181.54 |
181.54 | |
21,301 1301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
35.15 |
35.15 | |
2130,108 0108 |
病蟲(chóng)害控制 |
2.00 |
2.00 | |
2130,109 0109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.16 |
0.16 | |
2130,122 0122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
0.50 |
0.50 | |
2130,135 0135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
0.30 |
0.30 | |
2130,152 0152 |
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 |
2.30 |
2.30 | |
2130,199 0199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
29.89 |
29.89 | |
21,302 1302 |
林業(yè)和草原 |
139.97 |
139.97 | |
2130,234 0234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
92.07 |
92.07 | |
2130,299 0299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
47.90 |
47.90 | |
21,303 1303 |
水利 |
0.42 |
0.42 | |
2130,399 0399 |
其他水利支出 |
0.42 |
0.42 | |
21,305 1305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
6.00 |
6.00 | |
2130,599 0599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
6.00 |
6.00 | |
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
43.22 |
43.22 | |
21,401 1401 |
公路水路運(yùn)輸 |
43.22 |
43.22 | |
2140,106 0106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
43.22 |
43.22 | |
217 |
金融支出 |
9.65 |
9.65 | |
21,799 1799 |
其他金融支出 |
9.65 |
9.65 | |
2179,999 9999 |
其他金融支出 |
9.65 |
9.65 | |
221 |
住房保障支出 |
64.05 |
63.81 |
0.24 |
22,102 2102 |
住房改革支出 |
63.81 |
63.81 |
|
2210,201 0201 |
住房公積金 |
58.13 |
58.13 |
|
2210,203 0203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
5.67 |
5.67 |
|
22,103 2103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
0.24 |
0.24 | |
2210,399 0399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
0.24 |
0.24 | |
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
66.74 |
66.74 | |
22,401 2401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
56.84 |
56.84 | |
2240,106 0106 |
安全監(jiān)管 |
51.84 |
51.84 | |
2240,108 0108 |
應(yīng)急救援 |
5.00 |
5.00 | |
22,499 2499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
9.90 |
9.90 | |
2249,999 9999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
9.90 |
9.90 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
公開(kāi)06表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
888.41 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
558.57 |
310 |
資本性支出 |
|
30,101 0101 |
基本工資 |
101.96 |
30,201 0201 |
辦公費(fèi) |
134.51 |
31,001 1001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30,102 0102 |
津貼補(bǔ)貼 |
119.11 |
30,202 0202 |
印刷費(fèi) |
2.77 |
31,002 1002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30,103 0103 |
獎(jiǎng)金 |
226.40 |
30,203 0203 |
咨詢費(fèi) |
31,003 1003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
||
30,106 0106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30,204 0204 |
手續(xù)費(fèi) |
31,005 1005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30,107 0107 |
績(jī)效工資 |
30,205 0205 |
水費(fèi) |
2.09 |
31,006 1006 |
大型修繕 |
||
30,108 0108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
80.79 |
30,206 0206 |
電費(fèi) |
15.72 |
31,007 1007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30,109 0109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
40.05 |
30,207 0207 |
郵電費(fèi) |
31,008 1008 |
物資儲(chǔ)備 |
||
30,110 0110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
40.22 |
30,208 0208 |
取暖費(fèi) |
31,009 1009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30,111 0111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.04 |
30,209 0209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
40.41 |
31,010 1010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30,112 0112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
7.04 |
30,211 0211 |
差旅費(fèi) |
0.64 |
31,011 1011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30,113 0113 |
住房公積金 |
67.87 |
30,212 0212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31,012 1012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30,114 0114 |
醫(yī)療費(fèi) |
4.93 |
30,213 0213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
7.30 |
31,013 1013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30,199 0199 |
其他工資福利支出 |
200.00 |
30,214 0214 |
租賃費(fèi) |
71.42 |
31,019 1019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
151.06 |
30,215 0215 |
會(huì)議費(fèi) |
31,021 1021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
||
30,301 0301 |
離休費(fèi) |
30,216 0216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.20 |
31,022 1022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||
30,302 0302 |
退休費(fèi) |
30,217 0217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.89 |
31,099 1099 |
其他資本性支出 |
||
30,303 0303 |
退職(役)費(fèi) |
30,218 0218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30,304 0304 |
撫恤金 |
23.98 |
30,224 0224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31,201 1201 |
資本金注入 |
||
30,305 0305 |
生活補(bǔ)助 |
122.51 |
30,225 0225 |
專用燃料費(fèi) |
31,203 1203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30,306 0306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30,226 0226 |
勞務(wù)費(fèi) |
43.91 |
31,204 1204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30,307 0307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
4.57 |
30,227 0227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.30 |
31,205 1205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30,308 0308 |
助學(xué)金 |
30,228 0228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
93.95 |
31,299 1299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30,309 0309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30,229 0229 |
福利費(fèi) |
13.48 |
399 |
其他支出 |
||
30,310 0310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30,231 0231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.99 |
39,907 9907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
30,311 0311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30,239 0239 |
其他交通費(fèi)用 |
27.23 |
39,908 9908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
30,399 0399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30,240 0240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
12.25 |
39,909 9909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
||
30,299 0299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
81.49 |
39,910 9910 |
資本性贈(zèng)與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39,999 9999 |
其他支出 |
|||||
30,701 0701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30,702 0702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||
30,703 0703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30,704 0704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,039.47 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
558.57 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
公開(kāi)07表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
506.27 |
506.27 |
506.27 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
452.27 |
452.27 |
452.27 |
|||
21,208 1208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
452.27 |
452.27 |
452.27 |
|||
2120,899 0899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
452.27 |
452.27 |
452.27 |
|||
229 |
其他支出 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|||
22,960 2960 |
彩票公益金安排的支出 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|||
2296,002 6002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
|||
2296,003 6003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
公開(kāi)08表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
558.57 |
(一)支出合計(jì) |
10.89 |
10.89 |
(一)行政單位 |
558.57 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.99 |
9.99 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
4 ?? | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.99 |
9.99 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
0.89 |
0.89 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
0.89 |
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
4 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
2 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
1,792.26 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
2.50 | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
45 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
1,789.76 | |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
1,792.26 | |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
1,792.26 | |
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
|||
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
0.32 |
備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf