[ 索引號 ] | 115001070092935678/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)黃桷坪街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
街道主要職責(zé)是加強黨的基層建設(shè),夯實黨的執(zhí)政根基,做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境。一是加強基層黨的建設(shè),堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨,切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿其中,深入推進(jìn)反腐敗斗爭,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸;二是強化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能,正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系,規(guī)范市場秩序,為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃;三是強化公共服務(wù)職能,加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局,實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。四是強化公共管理職能,加強街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù),強化街道和社區(qū)城市風(fēng)貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會治安綜合治理,完善社會治安防控體系。加強信訪工作,建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制,確保社會和諧穩(wěn)定;五是強化公共安全職能,加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革,完善執(zhí)法保障機(jī)制,增強執(zhí)法監(jiān)管能力;六是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
黃桷坪街道辦事處內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)處室和2個派駐機(jī)構(gòu)分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黃桷坪街道司法所、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪街道大隊。下屬7個二級預(yù)算單位,分別是重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪大隊、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、重慶市九龍坡黃桷坪街道物業(yè)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊。本部門編制61人,在職52人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)6607.85萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款6605.77萬元,政府性基金預(yù)算撥款2.08萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少29.04萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少20.04萬元,政府性基金預(yù)算經(jīng)費減少9萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)6607.85萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算3343.83萬元,國防支出2.55萬元,公共安全支出5.1萬元,科學(xué)技術(shù)支出30萬元,文化旅游體育與傳媒支出82.64萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1193.26萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算208.5萬元,節(jié)能環(huán)保支出3萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1624.65萬元,金融支出3萬元,住房保障支出預(yù)算111.33萬元。支出預(yù)算較2024年減少29.04萬元,主要是基本支出預(yù)算減少17.01萬元,項目支出預(yù)算減少12.03萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入6605.77萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出6605.77萬元,比2024年減少20.04萬元。其中:基本支出1617.77萬元,比2024年或減少17.01萬元,主要原因是人員減少1人,人員經(jīng)費減少,公用經(jīng)費政策性調(diào)整降低等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出 ??4988萬元,比2024年減少3.03萬元,主要原因是初預(yù)算項目經(jīng)費減少,主要用于聘用人員專項經(jīng)費、清掃保潔經(jīng)費、優(yōu)撫救濟(jì)專項經(jīng)費、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費等重點工作等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入2.08萬元,政府性基金預(yù)算支出2.08萬元,比2024年減少9萬元,主要原因是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,主要用于用于環(huán)保民調(diào)工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算43萬元,比2024年增加26.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年一致;公務(wù)接待費1萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是減少公務(wù)接待支出,降低公務(wù)接待費預(yù)算;公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元,比2024年減少7.5萬元,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)車支出,降低運行成本;公務(wù)用車購置費36萬元,比2024年增加36萬元;主要原因是本年度安排新購公務(wù)車2輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 ??226.48萬元,比上年減少5.94萬元,主要原因為公用經(jīng)費政策性調(diào)整降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。政府采購預(yù)算總額930.43萬元:政府采購貨物預(yù)算2.08萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算928.35萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購930.43萬元:政府采購貨物預(yù)算2.08萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算928.35萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4988萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:唐婉??聯(lián)系方式:86182888
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附表:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)收入總表9.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)政府采購明細(xì)表
13. 2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)整體績效目標(biāo)表
14.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)項目績效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(部門)2025年部門預(yù)算情況說明.doc