[ 索引號 ] | 115001070092935678/2024-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)黃桷坪街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
街道主要職責(zé)是加強黨的基層建設(shè),夯實黨的執(zhí)政根基,做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境。一是加強基層黨的建設(shè),堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨,切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿其中,深入推進(jìn)反腐敗斗爭,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸;二是強化經(jīng)濟發(fā)展職能,正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系,規(guī)范市場秩序,為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃;三是強化公共服務(wù)職能,加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局,實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。四是強化公共管理職能,加強街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護,強化街道和社區(qū)城市風(fēng)貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機制。推進(jìn)社會治安綜合治理,完善社會治安防控體系。加強信訪工作,建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制,確保社會和諧穩(wěn)定;五是強化公共安全職能,加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革,完善執(zhí)法保障機制,增強執(zhí)法監(jiān)管能力;六是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
黃桷坪街道辦事處內(nèi)設(shè)科室9個,參公事業(yè)單位1個(區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪街道大隊),全額事業(yè)單位7個(黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、黃桷坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊、黃桷坪街道社會管理信息服務(wù)中心、黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計8172.64萬元,支出總計8172.64萬元。收支較上年決算數(shù)減少646.10萬元,下降7.33%,主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。
2.收入情況。2023年度收入合計8172.64萬元,較上年決算數(shù)減少646.10萬元,下降7.33%,主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。其中:財政撥款收入8172.64萬元,占100.00%
3.支出情況。2023年度支出合計8172.64萬元,較上年決算數(shù)減少646.10萬元,下降7.33%,主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。其中:基本支出1731.73萬元,占21.19%;項目支出6440.90萬元,占78.81%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要原因是年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8172.64萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少646.10萬元,下降7.33%。主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7335.94萬元,較上年決算數(shù)減少1011.25萬元,下降12.11%。主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1062.46萬元,增長16.94%。主要原因是年中追加了項目龍廣路改造工程項目246.5萬元、黃桷坪街道九龍花園物業(yè)服務(wù)中心運行經(jīng)費項目105.79萬元、預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(11月)項目133.97萬元、優(yōu)撫對象生活補助項目137萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目67萬元等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7335.94萬元,較上年決算數(shù)減少1011.25萬元,下降12.11%。主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1062.46萬元,增長16.94%。主要原因是年中追加了項目龍廣路改造工程項目246.5萬元、黃桷坪街道九龍花園物業(yè)服務(wù)中心運行經(jīng)費項目105.79萬元、預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(11月)項目133.97萬元、優(yōu)撫對象生活補助項目137萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目67萬元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要原因是年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出865.51萬元,占11.80%,較年初預(yù)算數(shù)減少47.82萬元,下降5.24%,主要原因是人員經(jīng)費剩余,年底收回。
(2)公共安全支出393.23萬元,占5.36%,較年初預(yù)算數(shù)減少28.79萬元,下降6.82%,主要原因是社區(qū)綜合治理管理專項項目指標(biāo)剩余,年底收回。
(3)教育支出19.45萬元,占0.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.45萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加2023年社區(qū)教育經(jīng)費19.45萬元。
(4)科學(xué)技術(shù)支出61.62萬元,占0.84%,較年初預(yù)算數(shù)增加61.62萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加2020、2021年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補助資金項目15萬元、2022年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)、金融業(yè)十強、房地產(chǎn)業(yè)十強獎勵項目10萬元、2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)獎勵資金項目26萬元、鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新工作引導(dǎo)資金項目9.42萬元、社區(qū)科普大學(xué)2023年教學(xué)點補助經(jīng)費項目1.2萬元。
(5)文化旅游體育與傳媒支出97.92萬元,占1.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.60萬元,增長43.33%,主要原因是年中追加創(chuàng)文實地測評沖刺階段經(jīng)費項目30萬元。
(6)社會保障與就業(yè)支出2700.75萬元,占36.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加240.02萬元,增長9.75%,主要原因是年中追加優(yōu)撫對象生活補助項目137萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目67萬元等。
(7)衛(wèi)生健康支出507.34萬元,占6.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加199.58萬元,增長64.85%,主要原因是年中追加預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(11月)133.97萬元、江津京凡酒店集中隔離點經(jīng)費52.87萬元。
(8)節(jié)能環(huán)保支出288.93萬元,占3.94%,較年初預(yù)算數(shù)增加288.93萬元,增長100.00%,主要原因是城市長效項目功能分類更改調(diào)整。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1966.24萬元,占26.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.28萬元,增長0.78%,主要原因是年中追加2021年度治違項目30.3萬元。
(10)農(nóng)林水支出17.04萬元,占0.23%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.04萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加2023年度“親鄰自然”生態(tài)花園共建計劃項目9萬元、2023年長江黃桷坪段清漂項目2.98萬元、禁漁工作經(jīng)費項目5萬元。
(11)交通運輸支出294.51萬元,占4.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加294.51萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加龍廣路改造工程項目246.5萬元、黃桷坪街道2022年公路養(yǎng)護費項目19.86萬元。
(12)金融支出2.92萬元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元,下降2.67%,主要原因是打擊非法集資工作項目經(jīng)費指標(biāo)剩余,年底收回。
(13)住房保障支出103.08萬元,占1.41%,較年初預(yù)算數(shù)減少28.98萬元,下降21.94%,主要原因是住房公積金清算調(diào)整,指標(biāo)剩余。
(14)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.40萬元,占0.24%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.09萬元,增長13.65%,主要原因是年中追加自然災(zāi)害防治工作項目4.8萬元。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1731.73萬元。其中:人員經(jīng)費1398.55萬元,較上年決算數(shù)減少50.41萬元,下降3.48%,主要原因是人員變動,人員支出經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金及購房補貼。公用經(jīng)費333.19萬元,較上年決算數(shù)增加22.67萬元,增長7.30%,主要原因是公用支出費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入836.69萬元,較上年決算數(shù)增加365.14萬元,增長77.43%,主要原因是年中追加九龍坡區(qū)創(chuàng)建全國文明城區(qū)和諧宜居的生活環(huán)境推進(jìn)組項目(第二批)——黃桷坪街道建筑外墻安全整治項目140萬元、郵電路改造工程項目85.29萬元、創(chuàng)文第七組-黃桷坪街道背街補綠修枝項目76.9萬元等。本年支出836.69萬元,較上年決算數(shù)增加365.14萬元,增長77.43%,主要原因是年中追加九龍坡區(qū)創(chuàng)建全國文明城區(qū)和諧宜居的生活環(huán)境推進(jìn)組項目(第二批)——黃桷坪街道建筑外墻安全整治項目140萬元、郵電路改造工程項目85.29萬元、創(chuàng)文第七組-黃桷坪街道背街補綠修枝項目76.9萬元等。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.02萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.48萬元,下降33.21%,主要原因是按要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費、嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定、嚴(yán)格遵守公務(wù)接待的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加4.48萬元,增長68.50%,車輛使用年限長,維修費增加、油耗高,公務(wù)接待較上年增加一次。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費10.79萬元,主要用于車輛維修、保養(yǎng)、油費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元,下降20.07%,主要原因是按要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費、嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)增加4.31萬元,增長66.51%,主要原因是車輛使用年限長,維修費增加、油耗高。
公務(wù)接待費0.23萬元,主要用于接待口縣修齊鎮(zhèn)赴黃桷坪街道協(xié)同發(fā)展接待、大渡口區(qū)躍進(jìn)村街道辦事處調(diào)研黃桷坪接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元,下降92.33%,主要原因是按要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費、嚴(yán)格遵守公務(wù)接待的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.17萬元,增長283.33%,主要原因是公務(wù)接待較上年增加一次。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次25人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費90.40元,車均購置費0萬元,車均維護費2.70萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度未發(fā)生會議費、培訓(xùn)費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出231.99萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)費、福利費、公務(wù)車運行經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加15.95萬元,增長7.38%,主要原因是公用支出費用增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額213.66萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出213.66萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額213.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額213.66萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購創(chuàng)文第二批建筑外墻安全整治項目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和128個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金6440.9萬元。
黃桷坪街道2023年度部門整體績效自評表 | |||||||||
主管部門 |
918-重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
部門 |
唐婉 |
聯(lián)系電話 |
86182888 |
自評總分 |
84.24 | ||
當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||
完成全年工作任務(wù),保障機關(guān)運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù),做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;完成各項司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;用于人員支出項目管理 ;公務(wù)車、食堂和辦公樓的管理;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);完成優(yōu)撫、救濟、低保等工作;保障村(居)工作運行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);完成征兵任務(wù),做好陣地建設(shè);以上級部門任務(wù)分配及考核要求為準(zhǔn)。 |
完成全年工作任務(wù),保障機關(guān)運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù),做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;完成各項司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;用于人員支出項目管理 ;公務(wù)車、食堂和辦公樓的管理;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);完成優(yōu)撫、救濟、低保等工作;保障村(居)工作運行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);完成征兵任務(wù),做好陣地建設(shè);以上級部門任務(wù)分配及考核要求為準(zhǔn)。 |
完成全年工作任務(wù),保障機關(guān)運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù),做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;完成各項司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;用于人員支出項目管理 ;公務(wù)車、食堂和辦公樓的管理;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);完成優(yōu)撫、救濟、低保等工作;保障村(居)工作運行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);完成征兵任務(wù),做好陣地建設(shè);以上級部門任務(wù)分配及考核要求為準(zhǔn)。 | |||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 | |
經(jīng)費撥付及時性 |
定性 |
及時撥付 |
20 |
全部完成 |
100 |
||||
年初預(yù)算全年基本支出成本年 |
元 |
= |
18976797.52 |
20 |
17317332.39 |
12.6 |
|||
年初預(yù)算全年項目支出成本 |
元 |
= |
43758000 |
20 |
65863082.07 |
100 |
|||
保持轄區(qū)社會秩序正常運行 |
定性 |
15 |
全部完成 |
100 |
|||||
城市長效管護、創(chuàng)造清潔環(huán)境 |
定性 |
15 |
全部完成 |
100 |
|||||
社會公眾滿意度 |
% |
≥ |
10 |
95 |
100 |
?
黃桷坪街道2023年度項目支出績效自評表
序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
1 |
城鎮(zhèn)危房動態(tài)監(jiān)測人員補貼 |
檢查人員 |
= |
2 |
人 |
10 |
2 |
10 |
100 | |
監(jiān)測人員出勤率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
每月監(jiān)測人員補助成本 |
= |
400 |
元 |
20 |
400 |
20 |
||||
加強風(fēng)險管控 |
定性 |
有所加強 |
15 |
全部完成 |
15 |
|||||
及時發(fā)現(xiàn)城鎮(zhèn)危險房屋安全隱患變化和險情 |
定性 |
有所保障 |
15 |
全部完成 |
15 |
|||||
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
2 |
武裝工作專項經(jīng)費 |
征兵數(shù)量 |
≥ |
22 |
人 |
20 |
30 |
100 |
90 | |
征兵合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
100 |
||||
全年經(jīng)費成本 |
= |
10000 |
元 |
10 |
8900 |
0 |
||||
保障國防建設(shè)維護社會安定 |
定性 |
有所保障 |
15 |
全部完成 |
100 |
|||||
開展有力征兵宣傳影響力 |
≥ |
1 |
年 |
15 |
1 |
100 |
||||
社會征兵工作滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
100 |
||||
3 |
社區(qū)管理專項經(jīng)費 |
人員數(shù)量 |
= |
111 |
人 |
15 |
111 |
100 |
100 | |
社區(qū)數(shù)量 |
= |
11 |
個 |
15 |
11 |
100 |
||||
人員工資及績效發(fā)放及時率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
100 |
||||
做好基層治理,維護社會穩(wěn)定 |
定性 |
有效保障 |
15 |
全部完成 |
100 |
|||||
保證社區(qū)工作持續(xù)開展 |
定性 |
優(yōu) |
15 |
全部完成 |
100 |
|||||
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
100 |
||||
?
(二)部門績效評價情況
我部門對社區(qū)管理專項經(jīng)費開展了績效評價,涉及財政資金969.37萬元,評價得分100分,評價等次為優(yōu)。績效評價發(fā)現(xiàn):一是該項目社區(qū)工作人員工資編制口徑未包含加班費,在實際工作中資金不能覆蓋全面基礎(chǔ)性工作;二是該項目社區(qū)辦公經(jīng)費預(yù)算編制缺乏彈性和激勵機制,不能較好適應(yīng)轄區(qū)情況變化。提出建議增加社區(qū)工作人員加班費項目和提高社區(qū)辦公經(jīng)費的建議。
(三)財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-86128888
?
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
7,335.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
865.51 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
836.69 |
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
393.23 | |
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
19.45 | |
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
61.62 | |
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
97.92 | |
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,700.75 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
507.34 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
288.93 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,747.09 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
25.97 | ||
十三、交通運輸支出 |
294.51 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
2.92 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
103.08 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.40 | ||
二十三、其他支出 |
46.92 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
本年收入合計 |
8,172.64 |
本年支出合計 |
8,172.64 |
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計 |
8,172.64 |
總計 |
8,172.64 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
合計 |
8,172.64 |
8,172.64 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
865.51 |
865.51 |
||||||
20101 |
人大事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
||||||
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
7.70 |
7.70 |
||||||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
2.30 |
2.30 |
||||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
10.98 |
10.98 |
||||||
2010205 |
委員視察 |
4.14 |
4.14 |
||||||
2010206 |
參政議政 |
6.84 |
6.84 |
||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
732.41 |
732.41 |
||||||
2010301 |
行政運行 |
574.31 |
574.31 |
||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
153.10 |
153.10 |
||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
40.64 |
40.64 |
||||||
2010506 |
統(tǒng)計管理 |
13.52 |
13.52 |
||||||
2010507 |
專項普查活動 |
26.70 |
26.70 |
||||||
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
14.92 |
14.92 |
||||||
2011308 |
招商引資 |
14.92 |
14.92 |
||||||
20123 |
民族事務(wù) |
0.93 |
0.93 |
||||||
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.93 |
0.93 |
||||||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
8.85 |
8.85 |
||||||
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
8.85 |
8.85 |
||||||
20132 |
組織事務(wù) |
15.82 |
15.82 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
1.33 |
1.33 |
||||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
14.48 |
14.48 |
||||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
393.23 |
393.23 |
||||||
20402 |
公安 |
14.35 |
14.35 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
14.35 |
14.35 |
||||||
20406 |
司法 |
0.96 |
0.96 |
||||||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
0.96 |
0.96 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
377.92 |
377.92 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
377.92 |
377.92 |
||||||
205 |
教育支出 |
19.45 |
19.45 |
||||||
20504 |
成人教育 |
19.45 |
19.45 |
||||||
2050499 |
其他成人教育支出 |
19.45 |
19.45 |
||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
61.62 |
61.62 |
||||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
9.42 |
9.42 |
||||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
9.42 |
9.42 |
||||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.20 |
1.20 |
||||||
2060702 |
科普活動 |
1.20 |
1.20 |
||||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
51.00 |
51.00 |
||||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
51.00 |
51.00 |
||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
97.92 |
97.92 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
67.92 |
67.92 |
||||||
2070109 |
群眾文化 |
7.72 |
7.72 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
60.20 |
60.20 |
||||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,700.75 |
2,700.75 |
||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
90.24 |
90.24 |
||||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
90.24 |
90.24 |
||||||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,442.84 |
1,442.84 |
||||||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,442.84 |
1,442.84 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
302.47 |
302.47 |
||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
122.63 |
122.63 |
||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
61.68 |
61.68 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
118.17 |
118.17 |
||||||
20807 |
就業(yè)補助 |
20.18 |
20.18 |
||||||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼 |
0.18 |
0.18 |
||||||
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
20808 |
撫恤 |
326.57 |
326.57 |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
57.19 |
57.19 |
||||||
2080802 |
傷殘撫恤 |
88.68 |
88.68 |
||||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
5.75 |
5.75 |
||||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
4.90 |
4.90 |
||||||
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
2.32 |
2.32 |
||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
167.73 |
167.73 |
||||||
20809 |
退役安置 |
268.82 |
268.82 |
||||||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
120.48 |
120.48 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
148.34 |
148.34 |
||||||
20810 |
社會福利 |
146.73 |
146.73 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
135.05 |
135.05 |
||||||
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
5.93 |
5.93 |
||||||
2081099 |
其他社會福利支出 |
5.74 |
5.74 |
||||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
12.31 |
12.31 |
||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
12.31 |
12.31 |
||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
77.87 |
77.87 |
||||||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
7.56 |
7.56 |
||||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
55.36 |
55.36 |
||||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
14.95 |
14.95 |
||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.72 |
12.72 |
||||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.72 |
12.72 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
507.34 |
507.34 |
||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
188.26 |
188.26 |
||||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
188.26 |
188.26 |
||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
215.96 |
215.96 |
||||||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
215.96 |
215.96 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
90.82 |
90.82 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
50.41 |
50.41 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.63 |
17.63 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
10.40 |
10.40 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.38 |
12.38 |
||||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
12.31 |
12.31 |
||||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
12.31 |
12.31 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
288.93 |
288.93 |
||||||
21103 |
污染防治 |
151.33 |
151.33 |
||||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
151.33 |
151.33 |
||||||
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
137.59 |
137.59 |
||||||
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
137.59 |
137.59 |
||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,747.09 |
2,747.09 |
||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
262.78 |
262.78 |
||||||
2120101 |
行政運行 |
262.78 |
262.78 |
||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,470.36 |
1,470.36 |
||||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,470.36 |
1,470.36 |
||||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
780.85 |
780.85 |
||||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
780.85 |
780.85 |
||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
228.09 |
228.09 |
||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
228.09 |
228.09 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
25.97 |
25.97 |
||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 |
5.00 |
5.00 |
||||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
9.00 |
9.00 |
||||||
2130205 |
森林資源培育 |
9.00 |
9.00 |
||||||
21303 |
水利 |
3.04 |
3.04 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
3.04 |
3.04 |
||||||
21367 |
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
8.92 |
8.92 |
||||||
2136799 |
其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
8.92 |
8.92 |
||||||
214 |
交通運輸支出 |
294.51 |
294.51 |
||||||
21401 |
公路水路運輸 |
48.01 |
48.01 |
||||||
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
48.01 |
48.01 |
||||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
246.50 |
246.50 |
||||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
246.50 |
246.50 |
||||||
217 |
金融支出 |
2.92 |
2.92 |
||||||
21799 |
其他金融支出 |
2.92 |
2.92 |
||||||
2179999 |
其他金融支出 |
2.92 |
2.92 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
103.08 |
103.08 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
102.60 |
102.60 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
84.45 |
84.45 |
||||||
2210203 |
購房補貼 |
18.16 |
18.16 |
||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.40 |
17.40 |
||||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
12.52 |
12.52 |
||||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
12.52 |
12.52 |
||||||
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.88 |
4.88 |
||||||
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.88 |
4.88 |
||||||
229 |
其他支出 |
46.92 |
46.92 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
46.92 |
46.92 |
||||||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
41.92 |
41.92 |
||||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
8,172.64 |
1,731.73 |
6,440.90 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
865.51 |
727.41 |
138.09 |
|||
20101 |
人大事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
||||
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||
2010108 |
代表工作 |
7.70 |
7.70 |
||||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
2.30 |
2.30 |
||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
10.98 |
10.98 |
||||
2010205 |
委員視察 |
4.14 |
4.14 |
||||
2010206 |
參政議政 |
6.84 |
6.84 |
||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
732.41 |
727.41 |
5.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
574.31 |
574.31 |
||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
153.10 |
153.10 |
||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
40.64 |
40.64 |
||||
2010506 |
統(tǒng)計管理 |
13.52 |
13.52 |
||||
2010507 |
專項普查活動 |
26.70 |
26.70 |
||||
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
0.42 |
0.42 |
||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
14.92 |
14.92 |
||||
2011308 |
招商引資 |
14.92 |
14.92 |
||||
20123 |
民族事務(wù) |
0.93 |
0.93 |
||||
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.93 |
0.93 |
||||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
8.85 |
8.85 |
||||
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
8.85 |
8.85 |
||||
20132 |
組織事務(wù) |
15.82 |
15.82 |
||||
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
1.33 |
1.33 |
||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
14.48 |
14.48 |
||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||
204 |
公共安全支出 |
393.23 |
393.23 |
||||
20402 |
公安 |
14.35 |
14.35 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
14.35 |
14.35 |
||||
20406 |
司法 |
0.96 |
0.96 |
||||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
0.96 |
0.96 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
377.92 |
377.92 |
||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
377.92 |
377.92 |
||||
205 |
教育支出 |
19.45 |
19.45 |
||||
20504 |
成人教育 |
19.45 |
19.45 |
||||
2050499 |
其他成人教育支出 |
19.45 |
19.45 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
61.62 |
61.62 |
||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
9.42 |
9.42 |
||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
9.42 |
9.42 |
||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.20 |
1.20 |
||||
2060702 |
科普活動 |
1.20 |
1.20 |
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
51.00 |
51.00 |
||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
51.00 |
51.00 |
||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
97.92 |
60.20 |
37.72 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
67.92 |
60.20 |
7.72 |
|||
2070109 |
群眾文化 |
7.72 |
7.72 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
60.20 |
60.20 |
||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,700.75 |
487.92 |
2,212.84 |
|||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
90.24 |
58.02 |
32.22 |
|||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
90.24 |
58.02 |
32.22 |
|||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,442.84 |
50.88 |
1,391.96 |
|||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,442.84 |
50.88 |
1,391.96 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
302.47 |
302.47 |
||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
122.63 |
122.63 |
||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
61.68 |
61.68 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
118.17 |
118.17 |
||||
20807 |
就業(yè)補助 |
20.18 |
20.18 |
||||
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼 |
0.18 |
0.18 |
||||
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
20808 |
撫恤 |
326.57 |
21.19 |
305.38 |
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
57.19 |
21.19 |
36.00 |
|||
2080802 |
傷殘撫恤 |
88.68 |
88.68 |
||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
5.75 |
5.75 |
||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
4.90 |
4.90 |
||||
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
2.32 |
2.32 |
||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
167.73 |
167.73 |
||||
20809 |
退役安置 |
268.82 |
268.82 |
||||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
120.48 |
120.48 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
148.34 |
148.34 |
||||
20810 |
社會福利 |
146.73 |
146.73 |
||||
2081002 |
老年福利 |
135.05 |
135.05 |
||||
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
5.93 |
5.93 |
||||
2081099 |
其他社會福利支出 |
5.74 |
5.74 |
||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
12.31 |
12.31 |
||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
12.31 |
12.31 |
||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
77.87 |
55.36 |
22.51 |
|||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
7.56 |
7.56 |
||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
55.36 |
55.36 |
||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
14.95 |
14.95 |
||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.72 |
12.72 |
||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.72 |
12.72 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
507.34 |
90.82 |
416.52 |
|||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
188.26 |
188.26 |
||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
188.26 |
188.26 |
||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
215.96 |
215.96 |
||||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
215.96 |
215.96 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
90.82 |
90.82 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
50.41 |
50.41 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.63 |
17.63 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
10.40 |
10.40 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.38 |
12.38 |
||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
12.31 |
12.31 |
||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
12.31 |
12.31 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
288.93 |
288.93 |
||||
21103 |
污染防治 |
151.33 |
151.33 |
||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
151.33 |
151.33 |
||||
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
137.59 |
137.59 |
||||
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
137.59 |
137.59 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,747.09 |
262.78 |
2,484.30 |
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
262.78 |
262.78 |
||||
2120101 |
行政運行 |
262.78 |
262.78 |
||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5.00 |
5.00 |
||||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,470.36 |
1,470.36 |
||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,470.36 |
1,470.36 |
||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
780.85 |
780.85 |
||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
780.85 |
780.85 |
||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
228.09 |
228.09 |
||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
228.09 |
228.09 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
25.97 |
25.97 |
||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
5.00 |
5.00 |
||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 |
5.00 |
5.00 |
||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
9.00 |
9.00 |
||||
2130205 |
森林資源培育 |
9.00 |
9.00 |
||||
21303 |
水利 |
3.04 |
3.04 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
3.04 |
3.04 |
||||
21367 |
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
8.92 |
8.92 |
||||
2136799 |
其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
8.92 |
8.92 |
||||
214 |
交通運輸支出 |
294.51 |
294.51 |
||||
21401 |
公路水路運輸 |
48.01 |
48.01 |
||||
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
48.01 |
48.01 |
||||
21406 |
車輛購置稅支出 |
246.50 |
246.50 |
||||
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
246.50 |
246.50 |
||||
217 |
金融支出 |
2.92 |
2.92 |
||||
21799 |
其他金融支出 |
2.92 |
2.92 |
||||
2179999 |
其他金融支出 |
2.92 |
2.92 |
||||
221 |
住房保障支出 |
103.08 |
102.60 |
0.48 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.48 |
||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.48 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
102.60 |
102.60 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
84.45 |
84.45 |
||||
2210203 |
購房補貼 |
18.16 |
18.16 |
||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.40 |
17.40 |
||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
12.52 |
12.52 |
||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
12.52 |
12.52 |
||||
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.88 |
4.88 |
||||
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.88 |
4.88 |
||||
229 |
其他支出 |
46.92 |
46.92 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
46.92 |
46.92 |
||||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
41.92 |
41.92 |
||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
7,335.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
865.51 |
865.51 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
836.69 |
二、外交支出 |
||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
393.23 |
393.23 |
||||
五、教育支出 |
19.45 |
19.45 |
||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
61.62 |
61.62 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
97.92 |
97.92 |
||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,700.75 |
2,700.75 |
||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
507.34 |
507.34 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
288.93 |
288.93 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,747.09 |
1,966.24 |
780.85 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
25.97 |
17.04 |
8.92 |
|||
十三、交通運輸支出 |
294.51 |
294.51 |
||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
2.92 |
2.92 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
103.08 |
103.08 |
||||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.40 |
17.40 |
||||
二十三、其他支出 |
46.92 |
46.92 |
||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
本年收入合計 |
8,172.64 |
本年支出合計 |
8,172.64 |
7,335.94 |
836.69 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||
總計 |
8,172.64 |
總計 |
8,172.64 |
7,335.94 |
836.69 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
7,335.94 |
1,731.73 |
5,604.21 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
865.51 |
727.41 |
138.09 |
20101 |
人大事務(wù) |
20.00 |
20.00 | |
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
2010108 |
代表工作 |
7.70 |
7.70 | |
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
2.30 |
2.30 | |
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
10.98 |
10.98 | |
2010205 |
委員視察 |
4.14 |
4.14 | |
2010206 |
參政議政 |
6.84 |
6.84 | |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
732.41 |
727.41 |
5.00 |
2010301 |
行政運行 |
574.31 |
574.31 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
153.10 |
153.10 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 | |
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
40.64 |
40.64 | |
2010506 |
統(tǒng)計管理 |
13.52 |
13.52 | |
2010507 |
專項普查活動 |
26.70 |
26.70 | |
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
0.42 |
0.42 | |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
14.92 |
14.92 | |
2011308 |
招商引資 |
14.92 |
14.92 | |
20123 |
民族事務(wù) |
0.93 |
0.93 | |
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.93 |
0.93 | |
20129 |
群眾團體事務(wù) |
8.85 |
8.85 | |
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
8.85 |
8.85 | |
20132 |
組織事務(wù) |
15.82 |
15.82 | |
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
1.33 |
1.33 | |
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
14.48 |
14.48 | |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 | |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 | |
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 | |
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 | |
204 |
公共安全支出 |
393.23 |
393.23 | |
20402 |
公安 |
14.35 |
14.35 | |
2040299 |
其他公安支出 |
14.35 |
14.35 | |
20406 |
司法 |
0.96 |
0.96 | |
2040610 |
社區(qū)矯正 |
0.96 |
0.96 | |
20499 |
其他公共安全支出 |
377.92 |
377.92 | |
2049999 |
其他公共安全支出 |
377.92 |
377.92 | |
205 |
教育支出 |
19.45 |
19.45 | |
20504 |
成人教育 |
19.45 |
19.45 | |
2050499 |
其他成人教育支出 |
19.45 |
19.45 | |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
61.62 |
61.62 | |
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
9.42 |
9.42 | |
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
9.42 |
9.42 | |
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.20 |
1.20 | |
2060702 |
科普活動 |
1.20 |
1.20 | |
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
51.00 |
51.00 | |
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
51.00 |
51.00 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
97.92 |
60.20 |
37.72 |
20701 |
文化和旅游 |
67.92 |
60.20 |
7.72 |
2070109 |
群眾文化 |
7.72 |
7.72 | |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
60.20 |
60.20 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.00 |
30.00 | |
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.00 |
30.00 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,700.75 |
487.92 |
2,212.84 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
90.24 |
58.02 |
32.22 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
90.24 |
58.02 |
32.22 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,442.84 |
50.88 |
1,391.96 |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,442.84 |
50.88 |
1,391.96 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
302.47 |
302.47 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
122.63 |
122.63 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
61.68 |
61.68 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
118.17 |
118.17 |
|
20807 |
就業(yè)補助 |
20.18 |
20.18 | |
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼 |
0.18 |
0.18 | |
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
20.00 |
20.00 | |
20808 |
撫恤 |
326.57 |
21.19 |
305.38 |
2080801 |
死亡撫恤 |
57.19 |
21.19 |
36.00 |
2080802 |
傷殘撫恤 |
88.68 |
88.68 | |
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
5.75 |
5.75 | |
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
4.90 |
4.90 | |
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
2.32 |
2.32 | |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
167.73 |
167.73 | |
20809 |
退役安置 |
268.82 |
268.82 | |
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
120.48 |
120.48 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
148.34 |
148.34 | |
20810 |
社會福利 |
146.73 |
146.73 | |
2081002 |
老年福利 |
135.05 |
135.05 | |
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
5.93 |
5.93 | |
2081099 |
其他社會福利支出 |
5.74 |
5.74 | |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
12.31 |
12.31 | |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
12.31 |
12.31 | |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
77.87 |
55.36 |
22.51 |
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
7.56 |
7.56 | |
2082850 |
事業(yè)運行 |
55.36 |
55.36 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
14.95 |
14.95 | |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.72 |
12.72 | |
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.72 |
12.72 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
507.34 |
90.82 |
416.52 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
188.26 |
188.26 | |
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
188.26 |
188.26 | |
21007 |
計劃生育事務(wù) |
215.96 |
215.96 | |
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
215.96 |
215.96 | |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
90.82 |
90.82 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
50.41 |
50.41 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.63 |
17.63 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
10.40 |
10.40 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.38 |
12.38 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
12.31 |
12.31 | |
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
12.31 |
12.31 | |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
288.93 |
288.93 | |
21103 |
污染防治 |
151.33 |
151.33 | |
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
151.33 |
151.33 | |
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
137.59 |
137.59 | |
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
137.59 |
137.59 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,966.24 |
262.78 |
1,703.45 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
262.78 |
262.78 |
|
2120101 |
行政運行 |
262.78 |
262.78 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5.00 |
5.00 | |
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
5.00 |
5.00 | |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,470.36 |
1,470.36 | |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,470.36 |
1,470.36 | |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
228.09 |
228.09 | |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
228.09 |
228.09 | |
213 |
農(nóng)林水支出 |
17.04 |
17.04 | |
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
5.00 |
5.00 | |
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 |
5.00 |
5.00 | |
21302 |
林業(yè)和草原 |
9.00 |
9.00 | |
2130205 |
森林資源培育 |
9.00 |
9.00 | |
21303 |
水利 |
3.04 |
3.04 | |
2130399 |
其他水利支出 |
3.04 |
3.04 | |
214 |
交通運輸支出 |
294.51 |
294.51 | |
21401 |
公路水路運輸 |
48.01 |
48.01 | |
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
48.01 |
48.01 | |
21406 |
車輛購置稅支出 |
246.50 |
246.50 | |
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
246.50 |
246.50 | |
217 |
金融支出 |
2.92 |
2.92 | |
21799 |
其他金融支出 |
2.92 |
2.92 | |
2179999 |
其他金融支出 |
2.92 |
2.92 | |
221 |
住房保障支出 |
103.08 |
102.60 |
0.48 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.48 | |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.48 |
0.48 | |
22102 |
住房改革支出 |
102.60 |
102.60 |
|
2210201 |
住房公積金 |
84.45 |
84.45 |
|
2210203 |
購房補貼 |
18.16 |
18.16 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.40 |
17.40 | |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
12.52 |
12.52 | |
2240106 |
安全監(jiān)管 |
12.52 |
12.52 | |
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.88 |
4.88 | |
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.88 |
4.88 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,259.82 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
333.19 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
264.66 |
30201 |
辦公費 |
108.50 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
146.22 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
30103 |
獎金 |
254.93 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30107 |
績效工資 |
180.09 |
30205 |
水費 |
3.82 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
122.63 |
30206 |
電費 |
12.21 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
61.68 |
30207 |
郵電費 |
10.48 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
64.68 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
5.60 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
7.29 |
31010 |
安置補助 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
13.35 |
30211 |
差旅費 |
1.02 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
84.45 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
30114 |
醫(yī)療費 |
8.61 |
30213 |
維修(護)費 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
52.93 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
138.73 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.23 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
21.19 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
||
30305 |
生活補助 |
106.17 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.56 |
31204 |
費用補貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
11.38 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31205 |
利息補貼 |
||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
51.19 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
9.73 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
10.79 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
31.96 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
85.41 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
人員經(jīng)費合計 |
1,398.55 |
公用經(jīng)費合計 |
333.19 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
836.69 |
836.69 |
836.69 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
780.85 |
780.85 |
780.85 |
|||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
780.85 |
780.85 |
780.85 |
|||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
780.85 |
780.85 |
780.85 |
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
8.92 |
8.92 |
8.92 |
|||
21367 |
三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
8.92 |
8.92 |
8.92 |
|||
2136799 |
其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 |
8.92 |
8.92 |
8.92 |
|||
229 |
其他支出 |
46.92 |
46.92 |
46.92 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
46.92 |
46.92 |
46.92 |
|||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
41.92 |
41.92 |
41.92 |
|||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
公開08表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
項目 |
本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
機構(gòu)運行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處 |
單位:萬元 | |||
項 ?目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項 ?目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
231.99 |
(一)支出合計 |
11.02 |
11.02 |
(一)行政單位 |
150.35 |
1.因公出國(境)費 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
81.64 | ||
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
10.79 |
10.79 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購置費 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
4 | ||
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
10.79 |
10.79 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費 |
0.23 |
0.23 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
0.23 |
3.機要通信用車 |
2 |
其中:外事接待費 |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
2 | |
(2)國(境)外接待費 |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
4 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
2 |
(一)政府采購支出合計 |
213.66 |
其中:外事接待批次(個) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
25 |
2.政府采購工程支出 |
213.66 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
213.66 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
213.66 | |
二、會議費 |
— |
|||
三、培訓(xùn)費 |
— |
備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處2023年度部門決算情況說明.pdf