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重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處

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[ 索引號 ] 115001070092935678/2024-00023 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)黃桷坪街道
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處2023年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

街道主要職責(zé)是加強黨的基層建設(shè),夯實黨的執(zhí)政根基,做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境。一是加強基層黨的建設(shè),堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨,切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿其中,深入推進(jìn)反腐敗斗爭,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸;二是強化經(jīng)濟發(fā)展職能,正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系,規(guī)范市場秩序,為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃;三是強化公共服務(wù)職能,加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局,實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。四是強化公共管理職能,加強街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護,強化街道和社區(qū)城市風(fēng)貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機制。推進(jìn)社會治安綜合治理,完善社會治安防控體系。加強信訪工作,建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制,確保社會和諧穩(wěn)定;五是強化公共安全職能,加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革,完善執(zhí)法保障機制,增強執(zhí)法監(jiān)管能力;六是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

黃桷坪街道辦事處內(nèi)設(shè)科室9個,參公事業(yè)單位1個(區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪街道大隊),全額事業(yè)單位7個(黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、黃桷坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊、黃桷坪街道社會管理信息服務(wù)中心、黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計8172.64萬元,支出總計8172.64萬元。收支較上年決算數(shù)減少646.10萬元,下降7.33%,主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。

2.收入情況。2023年度收入合計8172.64萬元,較上年決算數(shù)減少646.10萬元,下降7.33%,主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。其中:財政撥款收入8172.64萬元,占100.00%

3.支出情況。2023年度支出合計8172.64萬元,較上年決算數(shù)減少646.10萬元,下降7.33%,主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。其中:基本支出1731.73萬元,占21.19%;項目支出6440.90萬元,占78.81%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要原因是年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計8172.64萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少646.10萬元,下降7.33%。主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7335.94萬元,較上年決算數(shù)減少1011.25萬元,下降12.11%。主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1062.46萬元,增長16.94%。主要原因是中追加了項目龍廣路改造工程項目246.5萬元、黃桷坪街道九龍花園物業(yè)服務(wù)中心運行經(jīng)費項目105.79萬元、預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(11月)項目133.97萬元、優(yōu)撫對象生活補助項目137萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目67萬元等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7335.94萬元,較上年決算數(shù)減少1011.25萬元,下降12.11%。主要原因是項目經(jīng)費支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1062.46萬元,增長16.94%。主要原因是中追加了項目龍廣路改造工程項目246.5萬元、黃桷坪街道九龍花園物業(yè)服務(wù)中心運行經(jīng)費項目105.79萬元、預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(11月)項目133.97萬元、優(yōu)撫對象生活補助項目137萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目67萬元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要原因是年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出865.51萬元,占11.80%,較年初預(yù)算數(shù)減少47.82萬元,下降5.24%,主要原因是人員經(jīng)費剩余,年底收回。

2)公共安全支出393.23萬元,占5.36%,較年初預(yù)算數(shù)減少28.79萬元,下降6.82%,主要原因是社區(qū)綜合治理管理專項項目指標(biāo)剩余,年底收回。

3)教育支出19.45萬元,占0.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.45萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加2023年社區(qū)教育經(jīng)費19.45萬元。

4)科學(xué)技術(shù)支出61.62萬元,占0.84%,較年初預(yù)算數(shù)增加61.62萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加2020、2021年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補助資金項目15萬元、2022年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強企業(yè)、金融業(yè)十強、房地產(chǎn)業(yè)十強獎勵項目10萬元、2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)獎勵資金項目26萬元、鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新工作引導(dǎo)資金項目9.42萬元、社區(qū)科普大學(xué)2023年教學(xué)點補助經(jīng)費項目1.2萬元。

5)文化旅游體育與傳媒支出97.92萬元,占1.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.60萬元,增長43.33%,主要原因是年中追加創(chuàng)文實地測評沖刺階段經(jīng)費項目30萬元。

6)社會保障與就業(yè)支出2700.75萬元,占36.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加240.02萬元,增長9.75%,主要原因是年中追加優(yōu)撫對象生活補助項目137萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目67萬元等。

7)衛(wèi)生健康支出507.34萬元,占6.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加199.58萬元,增長64.85%,主要原因是年中追加預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(11月)133.97萬元、江津京凡酒店集中隔離點經(jīng)費52.87萬元。

8)節(jié)能環(huán)保支出288.93萬元,占3.94%,較年初預(yù)算數(shù)增加288.93萬元,增長100.00%,主要原因是城市長效項目功能分類更改調(diào)整。

9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1966.24萬元,占26.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.28萬元,增長0.78%,主要原因是年中追加2021年度治違項目30.3萬元。

10)農(nóng)林水支出17.04萬元,占0.23%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.04萬元,增長100.00%,主要原因是年中追2023年度“親鄰自然”生態(tài)花園共建計劃項目9萬元、2023年長江黃桷坪段清漂項目2.98萬元、禁漁工作經(jīng)費項目5萬元。

11)交通運輸支出294.51萬元,占4.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加294.51萬元,增長100.00%,主要原因是年中追加龍廣路改造工程項目246.5萬元、黃桷坪街道2022年公路養(yǎng)護費項目19.86萬元。

12)金融支出2.92萬元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元,下降2.67%,主要原因是打擊非法集資工作項目經(jīng)費指標(biāo)剩余,年底收回。

13住房保障支出103.08萬元,占1.41%,較年初預(yù)算數(shù)減少28.98萬元,下降21.94%,主要原因是住房公積金清算調(diào)整,指標(biāo)剩余。

14災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.40萬元,占0.24%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.09萬元,增長13.65%,主要原因是年中追加自然災(zāi)害防治工作項目4.8萬元。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1731.73萬元。其中:人員經(jīng)費1398.55萬元,較上年決算數(shù)減少50.41萬元,下降3.48%,主要原因是人員變動,人員支出經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金及購房補貼。公用經(jīng)費333.19萬元,較上年決算數(shù)增加22.67萬元,增長7.30%,主要原因是公用支出費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入836.69萬元,較上年決算數(shù)增加365.14萬元,增長77.43%,主要原因是年中追加九龍坡區(qū)創(chuàng)建全國文明城區(qū)和諧宜居的生活環(huán)境推進(jìn)組項目(第二批)——黃桷坪街道建筑外墻安全整治項目140萬元、郵電路改造工程項目85.29萬元、創(chuàng)文第七組-黃桷坪街道背街補綠修枝項目76.9萬元等。本年支出836.69萬元,較上年決算數(shù)增加365.14萬元,增長77.43%,主要原因是年中追加九龍坡區(qū)創(chuàng)建全國文明城區(qū)和諧宜居的生活環(huán)境推進(jìn)組項目(第二批)——黃桷坪街道建筑外墻安全整治項目140萬元、郵電路改造工程項目85.29萬元、創(chuàng)文第七組-黃桷坪街道背街補綠修枝項目76.9萬元等。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.02萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.48萬元,下降33.21%,主要原因是按要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費、嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定、嚴(yán)格遵守公務(wù)接待的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加4.48萬元,增長68.50%,車輛使用年限長,維修費增加、油耗高,公務(wù)接待較上年增加一次。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費10.79萬元,主要用于車輛維修、保養(yǎng)、油費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元,下降20.07%,主要原因是要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費、嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)增加4.31萬元,增長66.51%,主要原因是車輛使用年限長,維修費增加、油耗高。

公務(wù)接待費0.23萬元,主要用于接待口縣修齊鎮(zhèn)赴黃桷坪街道協(xié)同發(fā)展接待大渡口區(qū)躍進(jìn)村街道辦事處調(diào)研黃桷坪接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元,下降92.33%,主要原因是要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費、嚴(yán)格遵守公務(wù)接待的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.17萬元,增長283.33%,主要原因公務(wù)接待較上年增加一次。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

?2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次25人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費90.40元,車均購置費0萬元,車均維護費2.70萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度未發(fā)生會議費、培訓(xùn)費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出231.99萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)費、福利費、公務(wù)車運行經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加15.95萬元,增長7.38%,主要原因是公用支出費用增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額213.66萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出213.66萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額213.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額213.66萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購創(chuàng)文第二批建筑外墻安全整治項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和128個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金6440.9萬元。

黃桷坪街道2023年度部門整體績效自評表

主管部門

918-重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處

部門
聯(lián)系人

唐婉

聯(lián)系電話

86182888

自評總分
(分)

84.24

當(dāng)年績效
目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

完成全年工作任務(wù),保障機關(guān)運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù),做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;完成各項司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;用于人員支出項目管理 ;公務(wù)車、食堂和辦公樓的管理;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);完成優(yōu)撫、救濟、低保等工作;保障村(居)工作運行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);完成征兵任務(wù),做好陣地建設(shè);以上級部門任務(wù)分配及考核要求為準(zhǔn)。

完成全年工作任務(wù),保障機關(guān)運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù),做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;完成各項司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;用于人員支出項目管理 ;公務(wù)車、食堂和辦公樓的管理;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);完成優(yōu)撫、救濟、低保等工作;保障村(居)工作運行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);完成征兵任務(wù),做好陣地建設(shè);以上級部門任務(wù)分配及考核要求為準(zhǔn)。

完成全年工作任務(wù),保障機關(guān)運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù),做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;完成各項司法工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;用于人員支出項目管理 ;公務(wù)車、食堂和辦公樓的管理;完成全年工作任務(wù);完成全年工作任務(wù);推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);完成優(yōu)撫、救濟、低保等工作;保障村(居)工作運行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);完成征兵任務(wù),做好陣地建設(shè);以上級部門任務(wù)分配及考核要求為準(zhǔn)。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標(biāo)得分
(分)

說明

經(jīng)費撥付及時性


定性

及時撥付

20

全部完成

100


年初預(yù)算全年基本支出成本年

=

18976797.52

20

17317332.39

12.6


年初預(yù)算全年項目支出成本

=

43758000

20

65863082.07

100


保持轄區(qū)社會秩序正常運行


定性


15

全部完成

100


城市長效管護、創(chuàng)造清潔環(huán)境


定性


15

全部完成

100


社會公眾滿意度

%


10

95

100


?

黃桷坪街道2023年度項目支出績效自評表

序號

項目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評得分

1

城鎮(zhèn)危房動態(tài)監(jiān)測人員補貼

檢查人員

=

2

10

2

10


100

監(jiān)測人員出勤率

=

100

%

20

100

20


每月監(jiān)測人員補助成本

=

400

20

400

20


加強風(fēng)險管控

定性

有所加強


15

全部完成

15


及時發(fā)現(xiàn)城鎮(zhèn)危險房屋安全隱患變化和險情

定性

有所保障


15

全部完成

15


群眾滿意度

90

%

10

90

10


























2

武裝工作專項經(jīng)費

征兵數(shù)量

22

20

30

100


90

征兵合格率

=

100

%

20

100

100


全年經(jīng)費成本

=

10000

10

8900

0


保障國防建設(shè)維護社會安定

定性

有所保障


15

全部完成

100


開展有力征兵宣傳影響力

1

15

1

100


社會征兵工作滿意度

80

%

10

80

100


3

社區(qū)管理專項經(jīng)費

人員數(shù)量

=

111

15

111

100


100

社區(qū)數(shù)量

=

11

15

11

100


人員工資及績效發(fā)放及時率

80

%

20

80

100


做好基層治理,維護社會穩(wěn)定

定性

有效保障


15

全部完成

100


保證社區(qū)工作持續(xù)開展

定性

優(yōu)


15

全部完成

100


服務(wù)對象滿意度

90

%

10

90

100










?

(二)部門績效評價情況

我部門對社區(qū)管理專項經(jīng)費開展了績效評價,涉及財政資金969.37萬元,評價得分100分,評價等次為優(yōu)。績效評價發(fā)現(xiàn):一是該項目社區(qū)工作人員工資編制口徑未包含加班費,在實際工作中資金不能覆蓋全面基礎(chǔ)性工作;二是該項目社區(qū)辦公經(jīng)費預(yù)算編制缺乏彈性和激勵機制,不能較好適應(yīng)轄區(qū)情況變化。提出建議增加社區(qū)工作人員加班費項目和提高社區(qū)辦公經(jīng)費的建議。

(三)財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-86128888


?

收入支出決算總表




公開01表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

7,335.94

一、一般公共服務(wù)支出

865.51

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

836.69

二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出

393.23

五、事業(yè)收入


五、教育支出

19.45

六、經(jīng)營收入


六、科學(xué)技術(shù)支出

61.62

七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出

97.92

八、其他收入


八、社會保障和就業(yè)支出

2,700.75



九、衛(wèi)生健康支出

507.34



十、節(jié)能環(huán)保支出

288.93



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,747.09



十二、農(nóng)林水支出

25.97



十三、交通運輸支出

294.51



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出

2.92



十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

103.08



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

17.40



二十三、其他支出

46.92



二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

8,172.64

本年支出合計

8,172.64

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計

8,172.64

總計

8,172.64

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處







公開02表







單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

8,172.64

8,172.64







201

一般公共服務(wù)支出

865.51

865.51







20101

人大事務(wù)

20.00

20.00







2010102

一般行政管理事務(wù)

10.00

10.00







2010108

代表工作

7.70

7.70







2010199

其他人大事務(wù)支出

2.30

2.30







20102

政協(xié)事務(wù)

10.98

10.98







2010205

委員視察

4.14

4.14







2010206

參政議政

6.84

6.84







20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

732.41

732.41







2010301

行政運行

574.31

574.31







2010350

事業(yè)運行

153.10

153.10







2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

5.00

5.00







20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

40.64

40.64







2010506

統(tǒng)計管理

13.52

13.52







2010507

專項普查活動

26.70

26.70







2010599

其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

0.42

0.42







20113

商貿(mào)事務(wù)

14.92

14.92







2011308

招商引資

14.92

14.92







20123

民族事務(wù)

0.93

0.93







2012399

其他民族事務(wù)支出

0.93

0.93







20129

群眾團體事務(wù)

8.85

8.85







2012999

其他群眾團體事務(wù)支出

8.85

8.85







20132

組織事務(wù)

15.82

15.82







2013202

一般行政管理事務(wù)

1.33

1.33







2013299

其他組織事務(wù)支出

14.48

14.48







20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

20.00

20.00







2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

20.00

20.00







20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.96

0.96







2013899

其他市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.96

0.96







204

公共安全支出

393.23

393.23







20402

公安

14.35

14.35







2040299

其他公安支出

14.35

14.35







20406

司法

0.96

0.96







2040610

社區(qū)矯正

0.96

0.96







20499

其他公共安全支出

377.92

377.92







2049999

其他公共安全支出

377.92

377.92







205

教育支出

19.45

19.45







20504

成人教育

19.45

19.45







2050499

其他成人教育支出

19.45

19.45







206

科學(xué)技術(shù)支出

61.62

61.62







20604

技術(shù)研究與開發(fā)

9.42

9.42







2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

9.42

9.42







20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.20

1.20







2060702

科普活動

1.20

1.20







20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

51.00

51.00







2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

51.00

51.00







207

文化旅游體育與傳媒支出

97.92

97.92







20701

文化和旅游

67.92

67.92







2070109

群眾文化

7.72

7.72







2070199

其他文化和旅游支出

60.20

60.20







20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

30.00

30.00







2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

30.00

30.00







208

社會保障和就業(yè)支出

2,700.75

2,700.75







20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

90.24

90.24







2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

90.24

90.24







20802

民政管理事務(wù)

1,442.84

1,442.84







2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

1,442.84

1,442.84







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

302.47

302.47







2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

122.63

122.63







2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

61.68

61.68







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

118.17

118.17







20807

就業(yè)補助

20.18

20.18







2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼

0.18

0.18







2080799

其他就業(yè)補助支出

20.00

20.00







20808

撫恤

326.57

326.57







2080801

死亡撫恤

57.19

57.19







2080802

傷殘撫恤

88.68

88.68







2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助

5.75

5.75







2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

4.90

4.90







2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

2.32

2.32







2080899

其他優(yōu)撫支出

167.73

167.73







20809

退役安置

268.82

268.82







2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

120.48

120.48







2080999

其他退役安置支出

148.34

148.34







20810

社會福利

146.73

146.73







2081002

老年福利

135.05

135.05







2081006

養(yǎng)老服務(wù)

5.93

5.93







2081099

其他社會福利支出

5.74

5.74







20811

殘疾人事業(yè)

12.31

12.31







2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

12.31

12.31







20828

退役軍人管理事務(wù)

77.87

77.87







2082802

一般行政管理事務(wù)

7.56

7.56







2082850

事業(yè)運行

55.36

55.36







2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

14.95

14.95







20899

其他社會保障和就業(yè)支出

12.72

12.72







2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

12.72

12.72







210

衛(wèi)生健康支出

507.34

507.34







21004

公共衛(wèi)生

188.26

188.26







2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

188.26

188.26







21007

計劃生育事務(wù)

215.96

215.96







2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

215.96

215.96







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

90.82

90.82







2101101

行政單位醫(yī)療

50.41

50.41







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

17.63

17.63







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

10.40

10.40







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.38

12.38







21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

12.31

12.31







2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

12.31

12.31







211

節(jié)能環(huán)保支出

288.93

288.93







21103

污染防治

151.33

151.33







2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

151.33

151.33







21199

其他節(jié)能環(huán)保支出

137.59

137.59







2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出

137.59

137.59







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,747.09

2,747.09







21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

262.78

262.78







2120101

行政運行

262.78

262.78







21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

5.00

5.00







2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

5.00

5.00







21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,470.36

1,470.36







2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,470.36

1,470.36







21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

780.85

780.85







2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

780.85

780.85







21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

228.09

228.09







2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

228.09

228.09







213

農(nóng)林水支出

25.97

25.97







21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

5.00

5.00







2130135

農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用

5.00

5.00







21302

林業(yè)和草原

9.00

9.00







2130205

森林資源培育

9.00

9.00







21303

水利

3.04

3.04







2130399

其他水利支出

3.04

3.04







21367

三峽水庫庫區(qū)基金支出

8.92

8.92







2136799

其他三峽水庫庫區(qū)基金支出

8.92

8.92







214

交通運輸支出

294.51

294.51







21401

公路水路運輸

48.01

48.01







2140106

公路養(yǎng)護

48.01

48.01







21406

車輛購置稅支出

246.50

246.50







2140601

車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

246.50

246.50







217

金融支出

2.92

2.92







21799

其他金融支出

2.92

2.92







2179999

其他金融支出

2.92

2.92







221

住房保障支出

103.08

103.08







22101

保障性安居工程支出

0.48

0.48







2210199

其他保障性安居工程支出

0.48

0.48







22102

住房改革支出

102.60

102.60







2210201

住房公積金

84.45

84.45







2210203

購房補貼

18.16

18.16







224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

17.40

17.40







22401

應(yīng)急管理事務(wù)

12.52

12.52







2240106

安全監(jiān)管

12.52

12.52







22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.88

4.88







2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.88

4.88







229

其他支出

46.92

46.92







22960

彩票公益金安排的支出

46.92

46.92







2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

41.92

41.92







2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

5.00

5.00







備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


支出決算表

公開部門重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處





公開03表





單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

8,172.64

1,731.73

6,440.90




201

一般公共服務(wù)支出

865.51

727.41

138.09




20101

人大事務(wù)

20.00


20.00




2010102

一般行政管理事務(wù)

10.00


10.00




2010108

代表工作

7.70


7.70




2010199

其他人大事務(wù)支出

2.30


2.30




20102

政協(xié)事務(wù)

10.98


10.98




2010205

委員視察

4.14


4.14




2010206

參政議政

6.84


6.84




20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

732.41

727.41

5.00




2010301

行政運行

574.31

574.31





2010350

事業(yè)運行

153.10

153.10





2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

5.00


5.00




20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

40.64


40.64




2010506

統(tǒng)計管理

13.52


13.52




2010507

專項普查活動

26.70


26.70




2010599

其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

0.42


0.42




20113

商貿(mào)事務(wù)

14.92


14.92




2011308

招商引資

14.92


14.92




20123

民族事務(wù)

0.93


0.93




2012399

其他民族事務(wù)支出

0.93


0.93




20129

群眾團體事務(wù)

8.85


8.85




2012999

其他群眾團體事務(wù)支出

8.85


8.85




20132

組織事務(wù)

15.82


15.82




2013202

一般行政管理事務(wù)

1.33


1.33




2013299

其他組織事務(wù)支出

14.48


14.48




20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

20.00


20.00




2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

20.00


20.00




20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.96


0.96




2013899

其他市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.96


0.96




204

公共安全支出

393.23


393.23




20402

公安

14.35


14.35




2040299

其他公安支出

14.35


14.35




20406

司法

0.96


0.96




2040610

社區(qū)矯正

0.96


0.96




20499

其他公共安全支出

377.92


377.92




2049999

其他公共安全支出

377.92


377.92




205

教育支出

19.45


19.45




20504

成人教育

19.45


19.45




2050499

其他成人教育支出

19.45


19.45




206

科學(xué)技術(shù)支出

61.62


61.62




20604

技術(shù)研究與開發(fā)

9.42


9.42




2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

9.42


9.42




20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.20


1.20




2060702

科普活動

1.20


1.20




20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

51.00


51.00




2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

51.00


51.00




207

文化旅游體育與傳媒支出

97.92

60.20

37.72




20701

文化和旅游

67.92

60.20

7.72




2070109

群眾文化

7.72


7.72




2070199

其他文化和旅游支出

60.20

60.20





20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

30.00


30.00




2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

30.00


30.00




208

社會保障和就業(yè)支出

2,700.75

487.92

2,212.84




20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

90.24

58.02

32.22




2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

90.24

58.02

32.22




20802

民政管理事務(wù)

1,442.84

50.88

1,391.96




2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

1,442.84

50.88

1,391.96




20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

302.47

302.47





2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

122.63

122.63





2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

61.68

61.68





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

118.17

118.17





20807

就業(yè)補助

20.18


20.18




2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼

0.18


0.18




2080799

其他就業(yè)補助支出

20.00


20.00




20808

撫恤

326.57

21.19

305.38




2080801

死亡撫恤

57.19

21.19

36.00




2080802

傷殘撫恤

88.68


88.68




2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助

5.75


5.75




2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

4.90


4.90




2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

2.32


2.32




2080899

其他優(yōu)撫支出

167.73


167.73




20809

退役安置

268.82


268.82




2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

120.48


120.48




2080999

其他退役安置支出

148.34


148.34




20810

社會福利

146.73


146.73




2081002

老年福利

135.05


135.05




2081006

養(yǎng)老服務(wù)

5.93


5.93




2081099

其他社會福利支出

5.74


5.74




20811

殘疾人事業(yè)

12.31


12.31




2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

12.31


12.31




20828

退役軍人管理事務(wù)

77.87

55.36

22.51




2082802

一般行政管理事務(wù)

7.56


7.56




2082850

事業(yè)運行

55.36

55.36





2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

14.95


14.95




20899

其他社會保障和就業(yè)支出

12.72


12.72




2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

12.72


12.72




210

衛(wèi)生健康支出

507.34

90.82

416.52




21004

公共衛(wèi)生

188.26


188.26




2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

188.26


188.26




21007

計劃生育事務(wù)

215.96


215.96




2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

215.96


215.96




21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

90.82

90.82





2101101

行政單位醫(yī)療

50.41

50.41





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

17.63

17.63





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

10.40

10.40





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.38

12.38





21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

12.31


12.31




2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

12.31


12.31




211

節(jié)能環(huán)保支出

288.93


288.93




21103

污染防治

151.33


151.33




2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

151.33


151.33




21199

其他節(jié)能環(huán)保支出

137.59


137.59




2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出

137.59


137.59




212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,747.09

262.78

2,484.30




21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

262.78

262.78





2120101

行政運行

262.78

262.78





21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

5.00


5.00




2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

5.00


5.00




21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,470.36


1,470.36




2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,470.36


1,470.36




21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

780.85


780.85




2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

780.85


780.85




21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

228.09


228.09




2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

228.09


228.09




213

農(nóng)林水支出

25.97


25.97




21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

5.00


5.00




2130135

農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用

5.00


5.00




21302

林業(yè)和草原

9.00


9.00




2130205

森林資源培育

9.00


9.00




21303

水利

3.04


3.04




2130399

其他水利支出

3.04


3.04




21367

三峽水庫庫區(qū)基金支出

8.92


8.92




2136799

其他三峽水庫庫區(qū)基金支出

8.92


8.92




214

交通運輸支出

294.51


294.51




21401

公路水路運輸

48.01


48.01




2140106

公路養(yǎng)護

48.01


48.01




21406

車輛購置稅支出

246.50


246.50




2140601

車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

246.50


246.50




217

金融支出

2.92


2.92




21799

其他金融支出

2.92


2.92




2179999

其他金融支出

2.92


2.92




221

住房保障支出

103.08

102.60

0.48




22101

保障性安居工程支出

0.48


0.48




2210199

其他保障性安居工程支出

0.48


0.48




22102

住房改革支出

102.60

102.60





2210201

住房公積金

84.45

84.45





2210203

購房補貼

18.16

18.16





224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

17.40


17.40




22401

應(yīng)急管理事務(wù)

12.52


12.52




2240106

安全監(jiān)管

12.52


12.52




22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.88


4.88




2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.88


4.88




229

其他支出

46.92


46.92




22960

彩票公益金安排的支出

46.92


46.92




2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

41.92


41.92




2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

5.00


5.00




備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


?

財政撥款收入支出決算總表

公開部門重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處




公開04表




單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

7,335.94

一、一般公共服務(wù)支出

865.51

865.51



二、政府性基金預(yù)算財政撥款

836.69

二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出

393.23

393.23





五、教育支出

19.45

19.45





六、科學(xué)技術(shù)支出

61.62

61.62





七、文化旅游體育與傳媒支出

97.92

97.92





八、社會保障和就業(yè)支出

2,700.75

2,700.75





九、衛(wèi)生健康支出

507.34

507.34





十、節(jié)能環(huán)保支出

288.93

288.93





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,747.09

1,966.24

780.85




十二、農(nóng)林水支出

25.97

17.04

8.92




十三、交通運輸支出

294.51

294.51





十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出

2.92

2.92





十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

103.08

103.08





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

17.40

17.40





二十三、其他支出

46.92


46.92




二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

8,172.64

本年支出合計

8,172.64

7,335.94

836.69


年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財政撥款







政府性基金預(yù)算財政撥款







國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款







總計

8,172.64

總計

8,172.64

7,335.94

836.69


備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開部門重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處


公開05表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

7,335.94

1,731.73

5,604.21

201

一般公共服務(wù)支出

865.51

727.41

138.09

20101

人大事務(wù)

20.00


20.00

2010102

一般行政管理事務(wù)

10.00


10.00

2010108

代表工作

7.70


7.70

2010199

其他人大事務(wù)支出

2.30


2.30

20102

政協(xié)事務(wù)

10.98


10.98

2010205

委員視察

4.14


4.14

2010206

參政議政

6.84


6.84

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

732.41

727.41

5.00

2010301

行政運行

574.31

574.31


2010350

事業(yè)運行

153.10

153.10


2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

5.00


5.00

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

40.64


40.64

2010506

統(tǒng)計管理

13.52


13.52

2010507

專項普查活動

26.70


26.70

2010599

其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

0.42


0.42

20113

商貿(mào)事務(wù)

14.92


14.92

2011308

招商引資

14.92


14.92

20123

民族事務(wù)

0.93


0.93

2012399

其他民族事務(wù)支出

0.93


0.93

20129

群眾團體事務(wù)

8.85


8.85

2012999

其他群眾團體事務(wù)支出

8.85


8.85

20132

組織事務(wù)

15.82


15.82

2013202

一般行政管理事務(wù)

1.33


1.33

2013299

其他組織事務(wù)支出

14.48


14.48

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

20.00


20.00

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

20.00


20.00

20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.96


0.96

2013899

其他市場監(jiān)督管理事務(wù)

0.96


0.96

204

公共安全支出

393.23


393.23

20402

公安

14.35


14.35

2040299

其他公安支出

14.35


14.35

20406

司法

0.96


0.96

2040610

社區(qū)矯正

0.96


0.96

20499

其他公共安全支出

377.92


377.92

2049999

其他公共安全支出

377.92


377.92

205

教育支出

19.45


19.45

20504

成人教育

19.45


19.45

2050499

其他成人教育支出

19.45


19.45

206

科學(xué)技術(shù)支出

61.62


61.62

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

9.42


9.42

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

9.42


9.42

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.20


1.20

2060702

科普活動

1.20


1.20

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

51.00


51.00

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

51.00


51.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

97.92

60.20

37.72

20701

文化和旅游

67.92

60.20

7.72

2070109

群眾文化

7.72


7.72

2070199

其他文化和旅游支出

60.20

60.20


20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

30.00


30.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

30.00


30.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2,700.75

487.92

2,212.84

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

90.24

58.02

32.22

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

90.24

58.02

32.22

20802

民政管理事務(wù)

1,442.84

50.88

1,391.96

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

1,442.84

50.88

1,391.96

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

302.47

302.47


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

122.63

122.63


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

61.68

61.68


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

118.17

118.17


20807

就業(yè)補助

20.18


20.18

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼

0.18


0.18

2080799

其他就業(yè)補助支出

20.00


20.00

20808

撫恤

326.57

21.19

305.38

2080801

死亡撫恤

57.19

21.19

36.00

2080802

傷殘撫恤

88.68


88.68

2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助

5.75


5.75

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

4.90


4.90

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助

2.32


2.32

2080899

其他優(yōu)撫支出

167.73


167.73

20809

退役安置

268.82


268.82

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

120.48


120.48

2080999

其他退役安置支出

148.34


148.34

20810

社會福利

146.73


146.73

2081002

老年福利

135.05


135.05

2081006

養(yǎng)老服務(wù)

5.93


5.93

2081099

其他社會福利支出

5.74


5.74

20811

殘疾人事業(yè)

12.31


12.31

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

12.31


12.31

20828

退役軍人管理事務(wù)

77.87

55.36

22.51

2082802

一般行政管理事務(wù)

7.56


7.56

2082850

事業(yè)運行

55.36

55.36


2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

14.95


14.95

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

12.72


12.72

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

12.72


12.72

210

衛(wèi)生健康支出

507.34

90.82

416.52

21004

公共衛(wèi)生

188.26


188.26

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

188.26


188.26

21007

計劃生育事務(wù)

215.96


215.96

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

215.96


215.96

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

90.82

90.82


2101101

行政單位醫(yī)療

50.41

50.41


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

17.63

17.63


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

10.40

10.40


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.38

12.38


21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

12.31


12.31

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

12.31


12.31

211

節(jié)能環(huán)保支出

288.93


288.93

21103

污染防治

151.33


151.33

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

151.33


151.33

21199

其他節(jié)能環(huán)保支出

137.59


137.59

2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出

137.59


137.59

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,966.24

262.78

1,703.45

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

262.78

262.78


2120101

行政運行

262.78

262.78


21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

5.00


5.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

5.00


5.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,470.36


1,470.36

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,470.36


1,470.36

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

228.09


228.09

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

228.09


228.09

213

農(nóng)林水支出

17.04


17.04

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

5.00


5.00

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用

5.00


5.00

21302

林業(yè)和草原

9.00


9.00

2130205

森林資源培育

9.00


9.00

21303

水利

3.04


3.04

2130399

其他水利支出

3.04


3.04

214

交通運輸支出

294.51


294.51

21401

公路水路運輸

48.01


48.01

2140106

公路養(yǎng)護

48.01


48.01

21406

車輛購置稅支出

246.50


246.50

2140601

車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

246.50


246.50

217

金融支出

2.92


2.92

21799

其他金融支出

2.92


2.92

2179999

其他金融支出

2.92


2.92

221

住房保障支出

103.08

102.60

0.48

22101

保障性安居工程支出

0.48


0.48

2210199

其他保障性安居工程支出

0.48


0.48

22102

住房改革支出

102.60

102.60


2210201

住房公積金

84.45

84.45


2210203

購房補貼

18.16

18.16


224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

17.40


17.40

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

12.52


12.52

2240106

安全監(jiān)管

12.52


12.52

22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.88


4.88

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.88


4.88

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開部門重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處




公開06表




單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,259.82

302

商品和服務(wù)支出

333.19

310

資本性支出


30101

基本工資

264.66

30201

辦公費

108.50

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

146.22

30202

印刷費


31002

辦公設(shè)備購置


30103

獎金

254.93

30203

咨詢費


31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補助費


30204

手續(xù)費


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資

180.09

30205

水費

3.82

31006

大型修繕


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

122.63

30206

電費

12.21

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

61.68

30207

郵電費

10.48

31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

64.68

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

5.60

30209

物業(yè)管理費

7.29

31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

13.35

30211

差旅費

1.02

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

84.45

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫(yī)療費

8.61

30213

維修(護)費


31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出

52.93

30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

138.73

30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓(xùn)費


31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務(wù)接待費

0.23

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金

21.19

30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

106.17

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟費


30226

勞務(wù)費

0.56

31204

費用補貼


30307

醫(yī)療費補助

11.38

30227

委托業(yè)務(wù)費


31205

利息補貼


30308

助學(xué)金


30228

工會經(jīng)費

51.19

31299

其他對企業(yè)補助


30309

獎勵金


30229

福利費

9.73

399

其他支出


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼


30231

公務(wù)用車運行維護費

10.79

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

31.96

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出

85.41

39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

1,398.55

公用經(jīng)費合計

333.19

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開部門重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處





公開07表





單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計


836.69

836.69


836.69


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出


780.85

780.85


780.85


21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出


780.85

780.85


780.85


2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出


780.85

780.85


780.85


213

農(nóng)林水支出


8.92

8.92


8.92


21367

三峽水庫庫區(qū)基金支出


8.92

8.92


8.92


2136799

其他三峽水庫庫區(qū)基金支出


8.92

8.92


8.92


229

其他支出


46.92

46.92


46.92


22960

彩票公益金安排的支出


46.92

46.92


46.92


2296002

用于社會福利的彩票公益金支出


41.92

41.92


41.92


2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出


5.00

5.00


5.00


備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開部門重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處


公開08表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。


機構(gòu)運行信息表





公開09表

公開部門重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處



單位:萬元

項 ?目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

231.99

(一)支出合計

11.02

11.02

(一)行政單位

150.35

1.因公出國(境)費



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

81.64

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

10.79

10.79

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費



(一)車輛數(shù)合計(輛)

4

(2)公務(wù)用車運行維護費

10.79

10.79

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費

0.23

0.23

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


(1)國內(nèi)接待費

0.23

3.機要通信用車

2

其中:外事接待費


4.應(yīng)急保障用車

2

(2)國(境)外接待費


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(境)團組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

4

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

2

(一)政府采購支出合計

213.66

其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

25

2.政府采購工程支出

213.66

其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

213.66

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額

213.66

二、會議費




三、培訓(xùn)費




備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處2023年度部門決算情況說明.pdf


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