[ 索引號 ] | 11500107094994658W/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)二郎街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊二郎街道大隊2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)、城市管理和環(huán)境保護政策法規(guī),擬訂相關(guān)工作計劃和應(yīng)急預(yù)案,并組織實施;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風(fēng)險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作,承擔相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計和宣傳教育工作;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理,以及義務(wù)植樹和防汛抗旱工作;督促轄區(qū)內(nèi)的污染防治和節(jié)能減排工作的實施,承擔環(huán)保設(shè)施設(shè)備的運轉(zhuǎn)和維護監(jiān)管工作;配合有關(guān)職能部門開展初步調(diào)查取證和防范制止違法行為;對轄區(qū)內(nèi)社會單位、村(居)委會有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、市政、環(huán)保工作進行指導(dǎo)、督促和檢查;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
參公編制15人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)351.90萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款351.90萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加11.64萬元,主要是在職在編人員增加,相關(guān)經(jīng)費撥款增加11.64萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)351.90萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出58.98萬元,衛(wèi)生健康支出18.78萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出251.62萬元,住房保障支出22.53 萬元。支出預(yù)算較2024年增加11.64萬元,主要是基本支出預(yù)算增加11.64萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入351.90萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出351.90萬元,比2024年增加11.64萬元。其中:基本支出351.90萬元,比2024年增加11.64萬元,主要原因是在職在編人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元。
九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊二郎街道大隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用 0萬元,比2024年減少0 萬元;公務(wù)接待費0萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)用車運行維護費 ???0萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 ??71.29萬元,比上年減少10.14萬元,主要原因是在職在編人員公用經(jīng)費定額減少。主要用于辦公費、水電費、物管費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 0 萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:黃小峻 ?聯(lián)系方式:023—68688175
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附表:1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表2024
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表2024
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表(功能科目分類到項)2024
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)XXX單位項目績效目標表
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附表1.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
351.90 |
一、本年支出 |
351.90 |
351.90 |
||
一般公共預(yù)算資金 |
351.90 |
社會保障和就業(yè)支出 |
58.98 |
58.98 |
||
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.78 |
18.78 |
|||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
251.62 |
251.62 |
|||
住房保障支出 |
22.53 |
22.53 |
||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
351.90 |
支出合計 |
351.90 |
351.90 |
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附表2.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
351.90 |
351.90 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
58.98 |
58.98 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.98 |
58.98 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.05 |
25.05 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.52 |
12.52 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.40 |
21.40 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.78 |
18.78 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.78 |
18.78 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.31 |
13.31 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
3.12 |
3.12 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.35 |
2.35 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
251.62 |
251.62 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
251.62 |
251.62 |
|
2120101 |
行政運行 |
251.62 |
251.62 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.53 |
22.53 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.53 |
22.53 |
|
2210201 |
住房公積金 |
21.73 |
21.73 |
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
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附表3.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
351.90 |
280.61 |
71.29 | |
301 |
工資福利支出 |
263.45 |
263.45 |
|
30101 |
基本工資 |
51.03 |
51.03 |
|
30102 |
津貼補貼 |
49.14 |
49.14 |
|
30103 |
獎金 |
81.72 |
81.72 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
25.05 |
25.05 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
12.52 |
12.52 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
13.31 |
13.31 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
1.92 |
1.92 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.82 |
2.82 |
|
30113 |
住房公積金 |
21.73 |
21.73 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.80 |
1.80 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.40 |
2.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
66.25 |
66.25 | |
30201 |
辦公費 |
5.90 |
5.90 | |
30202 |
印刷費 |
0.80 |
0.80 | |
30205 |
水費 |
2.16 |
2.16 | |
30206 |
電費 |
3.64 |
3.64 | |
30209 |
物業(yè)管理費 |
6.05 |
6.05 | |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.55 |
1.55 | |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.80 |
0.80 | |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
16.10 |
16.10 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.06 |
7.06 | |
30229 |
福利費 |
3.09 |
3.09 | |
30239 |
其他交通費用 |
7.91 |
7.91 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.19 |
11.19 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.20 |
17.16 |
5.04 |
30305 |
生活補助 |
20.10 |
15.96 |
4.14 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.10 |
1.20 |
0.90 |
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附表4.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
351.90 | |
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
263.45 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
181.90 |
50102 |
社會保障繳費 |
55.62 |
50103 |
住房公積金 |
21.73 |
50199 |
其他工資福利支出 |
4.20 |
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
66.25 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
36.62 |
50203 |
培訓(xùn)費 |
1.55 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
16.90 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.19 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
22.20 |
50901 |
社會福利和救助 |
22.20 |
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附表5.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
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附表6.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
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附表7.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
351.90 |
合計 |
351.90 |
一般公共預(yù)算資金 |
351.90 |
社會保障和就業(yè)支出 |
58.98 |
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.78 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
251.62 | |
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
22.53 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
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?
?
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附表8.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
351.90 |
351.90 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
58.98 |
58.98 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.98 |
58.98 |
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.05 |
25.05 |
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.52 |
12.52 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.40 |
21.40 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.78 |
18.78 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.78 |
18.78 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.31 |
13.31 |
||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
3.12 |
3.12 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.35 |
2.35 |
||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
251.62 |
251.62 |
||||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
251.62 |
251.62 |
||||||||
2120101 |
行政運行 |
251.62 |
251.62 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
22.53 |
22.53 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
22.53 |
22.53 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
21.73 |
21.73 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
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附表9.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
351.90 |
351.90 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
58.98 |
58.98 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.98 |
58.98 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.05 |
25.05 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.52 |
12.52 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.40 |
21.40 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.78 |
18.78 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.78 |
18.78 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.31 |
13.31 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
3.12 |
3.12 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.35 |
2.35 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
251.62 |
251.62 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
251.62 |
251.62 |
|
2120101 |
行政運行 |
251.62 |
251.62 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.53 |
22.53 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.53 |
22.53 |
|
2210201 |
住房公積金 |
21.73 |
21.73 |
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
附表10.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 |
|||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) |
|||
單位:萬元 | |||
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
科目編碼 |
科目名稱 | ||
合計 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表11.
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 |
|||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) |
|||
單位:萬元 | |||
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
科目編碼 |
科目名稱 | ||
合計 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表12.
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
合計: |
||||||||||||||||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
附表13.
年度績效目標表 |
||||||||||||||
單位信息: |
|
預(yù)算項目: |
職能職責(zé)與活動: |
|||||||||||
主管部門: |
項目經(jīng)辦人: |
項目總額: |
0.00 |
萬元 |
||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重: |
項目經(jīng)辦人電話:: |
其中:財政資金: |
0.00 |
萬元 |
||||||||||
年度目標: |
財政專戶管理資金: |
0.00 |
萬元 |
|||||||||||
單位資金: |
0.00 |
萬元 |
||||||||||||
社會投入資金: |
0.00 |
萬元 |
||||||||||||
銀行貸款: |
0.00 |
萬元 |
||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
本年指標值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
本年權(quán)重(%) |
備注 |
是否核心指標 | ||||
?
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊二郎街道大隊2025年單位預(yù)算情況說明.doc