[ 索引號(hào) ] | 11500107094994658W/2024-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)二郎街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
936重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處決算情況說(shuō)明及公開(kāi)報(bào)表(部門(mén))
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策,國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo);負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。
2.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務(wù),開(kāi)展社區(qū)教育。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作,幫助解決社區(qū)居委會(huì)的困難、問(wèn)題,向上級(jí)政府反映社區(qū)居委會(huì)的意見(jiàn)和要求。
4.負(fù)責(zé)城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會(huì)單位和居民開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。
7.負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作。
8.負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。
9.承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。
10與司法行政部門(mén)共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實(shí)施普法教育;辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪(fǎng),及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求。
11.配合有關(guān)部門(mén)做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。
12.負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見(jiàn)、建議,組織開(kāi)展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)。
13.維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。
14.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)9個(gè)行政處室,分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)10387.52萬(wàn)元,支出總計(jì)10387.52萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少749.21萬(wàn)元,下降6.73%,主要原因一是年初財(cái)政預(yù)算壓減引起的資金減少,二是2022年疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)10387.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少749.21萬(wàn)元,下降6.73%,主要原因一是年初財(cái)政預(yù)算壓減引起的資金減少,二是2022年疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多。其中:財(cái)政撥款收入10387.52萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)10387.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少749.21萬(wàn)元,下降6.73%,主要原因一是年初財(cái)政預(yù)算壓減引起的資金減少,二是2022年疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多。其中:基本支出1889.19萬(wàn)元,占18.19%;項(xiàng)目支出8498.33萬(wàn)元,占81.81%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10387.52萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少749.21萬(wàn)元,下降6.73%。主要原因一是年初財(cái)政預(yù)算壓減引起的資金減少,二是2022年疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10226.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少457.40萬(wàn)元,下降4.28%。主要原因一是年初財(cái)政預(yù)算壓減引起的資金減少,二是2022年疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多。較年初預(yù)算數(shù)增加4745.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.58%。主要原因是區(qū)級(jí)部門(mén)在年初預(yù)算后進(jìn)行二次分配,撥付了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi),同時(shí)因疫情、創(chuàng)文、治違、經(jīng)濟(jì)普查等工作,相關(guān)部門(mén)撥付了專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10226.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少457.40萬(wàn)元,下降4.28%。主要原因一是年初財(cái)政預(yù)算壓減引起的資金減少,二是2022年疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多。較年初預(yù)算數(shù)增加4745.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.58%。主要原因是區(qū)級(jí)部門(mén)在年初預(yù)算后進(jìn)行二次分配,撥付了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi),同時(shí)因疫情、創(chuàng)文、治違、經(jīng)濟(jì)普查等工作,相關(guān)部門(mén)撥付了專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1214.91萬(wàn)元,占11.88%,較年初預(yù)算數(shù)增加114.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.42%,主要原因是追加了在職在編人員經(jīng)費(fèi),以及區(qū)級(jí)部門(mén)二次分配了黨建、民族宗教、招商引資、人大政協(xié)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(2)公共安全支出308.97萬(wàn)元,占3.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.42%,主要原因是重精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
(3)教育支出17.64萬(wàn)元,占0.17%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2023年社區(qū)教育等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
(4)科學(xué)技術(shù)支出5.80萬(wàn)元,占0.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技發(fā)展等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
(5)文化旅游體育與傳媒支出109.65萬(wàn)元,占1.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加46.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.61%,主要原因是創(chuàng)建文明城區(qū)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
(6)社會(huì)保障與就業(yè)支出2126.90萬(wàn)元,占20.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加110.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.49%,主要原因是社區(qū)管理專(zhuān)項(xiàng)、優(yōu)撫慰問(wèn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
(7)衛(wèi)生健康支出4267.44萬(wàn)元,占41.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加4138.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)3219.93%,主要原因是新冠疫情經(jīng)費(fèi)和隔離酒店相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
(8)節(jié)能環(huán)保支出1455.58萬(wàn)元,占14.23%,較年初預(yù)算數(shù)增加210.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.90%,主要原因是城市長(zhǎng)效、智慧監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.82萬(wàn)元,占5.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加117.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.98%,主要原因是創(chuàng)建文明城區(qū)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
(10)農(nóng)林水支出0.12萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是雨量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)看護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
? ?(11)金融支出5.00萬(wàn)元,占0.05%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(12)住房保障支出115.61萬(wàn)元,占1.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少23.27萬(wàn)元,下降16.76%,主要原因是在職在編人員住房公積金等經(jīng)費(fèi)未使用完被財(cái)政收回。
(13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.46萬(wàn)元,占0.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.26%,主要原因是鎮(zhèn)街自然災(zāi)害防治工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1889.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1505.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少107.57萬(wàn)元,下降6.67%,主要原因是2022年補(bǔ)繳了職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括街道在職在編干部的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金、平時(shí)考核等和聘用人員工資及保險(xiǎn)。公用經(jīng)費(fèi)383.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加45.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.32%,主要原因是印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等公用支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、公務(wù)車(chē)輛的日常運(yùn)行維護(hù)等支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入160.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少291.81萬(wàn)元,下降64.50%,主要原因是2023年無(wú)志高花園后方危巖工程治理等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。本年支出160.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少291.81萬(wàn)元,下降64.50%,主要原因是2023年無(wú)志高花園后方危巖工程治理等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.12萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.08萬(wàn)元,下降33.48%,主要原因是公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.16%,主要原因是公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)正常支出浮動(dòng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2023年度本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.12萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件報(bào)送、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)部門(mén)檢查等工作所需公務(wù)車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬(wàn)元,下降32.00%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.16%,主要原因是公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)正常支出浮動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本部門(mén)無(wú)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.18萬(wàn)元,下降10.65%,主要原因是正常支出浮動(dòng)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.97萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、委托勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常運(yùn)行維護(hù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加27.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.84%,主要原因是印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等公用支出增加。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)3輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我部門(mén)未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)部門(mén)自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和103個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金8498.33萬(wàn)元。
二郎街道2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
主管部門(mén) |
936-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
部門(mén) |
周娜 |
聯(lián)系電話(huà) |
68688183 |
自評(píng)總分 |
99.00 | ||
當(dāng)年績(jī)效 |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開(kāi)展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開(kāi)展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理 ;完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開(kāi)展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成各類(lèi)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障社區(qū)工作運(yùn)行;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開(kāi)展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年救援工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿(mǎn)釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢(xún)服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平; |
完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開(kāi)展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開(kāi)展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理 ;完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開(kāi)展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成各類(lèi)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障社區(qū)工作運(yùn)行;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開(kāi)展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年救援工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿(mǎn)釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢(xún)服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平; |
完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開(kāi)展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開(kāi)展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 | |
所轄社區(qū)數(shù)量 |
個(gè) |
= |
9 |
20 |
9 |
20 |
|||
下級(jí)部門(mén)數(shù)量 |
個(gè) |
= |
9 |
20 |
9 |
20 |
|||
2023年 |
年 |
= |
2023 |
15 |
2023 |
15 |
|||
創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 |
定性 |
較好 |
20 |
全部完成 |
20 |
||||
確保轄區(qū)安全、穩(wěn)定、潔凈、和諧 |
定性 |
較好 |
15 |
全部完成 |
15 |
||||
滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
?
二郎街道2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
1 |
辦公樓租金 |
辦公樓面積 |
= |
3112 |
平方米 |
20 |
3112 |
20 |
100 | |
完成時(shí)間 |
= |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
||||
每平方租金 |
= |
25 |
元 |
25 |
25 |
20 |
||||
提升街道服務(wù)能力 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
保障街道工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
居民滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
?
(二)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門(mén)對(duì)辦公樓租金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金104.35萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了辦公樓租金在報(bào)銷(xiāo)支付中還存在不及時(shí)等主要問(wèn)題,提出加強(qiáng)資金管理、做好工作規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際開(kāi)展工作,及時(shí)報(bào)銷(xiāo)使用相關(guān)資金等下一步工作建議。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
周 娜 ??023-68688183
?
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
單位:萬(wàn)元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
10,226.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,214.91 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
160.63 |
二、外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
308.97 | |
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
17.64 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
5.80 | |
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
109.65 | |
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,126.90 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
4,267.44 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
1,455.58 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
668.89 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.12 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
5.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
115.61 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
27.46 | ||
二十三、其他支出 |
63.56 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
10,387.52 |
本年支出合計(jì) |
10,387.52 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
10,387.52 |
總計(jì) |
10,387.52 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
公開(kāi)02表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
10,387.52 |
10,387.52 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,214.91 |
1,214.91 |
||||||
20101 |
人大事務(wù) |
14.05 |
14.05 |
||||||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
14.05 |
14.05 |
||||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
6.72 |
6.72 |
||||||
2010205 |
委員視察 |
2.94 |
2.94 |
||||||
2010206 |
參政議政 |
3.78 |
3.78 |
||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
988.64 |
988.64 |
||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
745.82 |
745.82 |
||||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
227.82 |
227.82 |
||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
83.10 |
83.10 |
||||||
2010506 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
19.88 |
19.88 |
||||||
2010507 |
專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) |
62.59 |
62.59 |
||||||
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
0.63 |
0.63 |
||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
18.51 |
18.51 |
||||||
2011308 |
招商引資 |
18.51 |
18.51 |
||||||
20123 |
民族事務(wù) |
9.17 |
9.17 |
||||||
2012304 |
民族工作專(zhuān)項(xiàng) |
9.09 |
9.09 |
||||||
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.08 |
0.08 |
||||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
18.25 |
18.25 |
||||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
18.25 |
18.25 |
||||||
20132 |
組織事務(wù) |
22.80 |
22.80 |
||||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
22.80 |
22.80 |
||||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
52.72 |
52.72 |
||||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
52.72 |
52.72 |
||||||
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||||
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
308.97 |
308.97 |
||||||
20402 |
公安 |
1.98 |
1.98 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
1.98 |
1.98 |
||||||
20406 |
司法 |
4.69 |
4.69 |
||||||
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
4.69 |
4.69 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
302.30 |
302.30 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
302.30 |
302.30 |
||||||
205 |
教育支出 |
17.64 |
17.64 |
||||||
20504 |
成人教育 |
17.64 |
17.64 |
||||||
2050499 |
其他成人教育支出 |
17.64 |
17.64 |
||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
5.80 |
5.80 |
||||||
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
3.31 |
3.31 |
||||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
1.29 |
1.29 |
||||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
2.02 |
2.02 |
||||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.80 |
0.80 |
||||||
2060702 |
科普活動(dòng) |
0.80 |
0.80 |
||||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.69 |
1.69 |
||||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.69 |
1.69 |
||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
109.65 |
109.65 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
68.02 |
68.02 |
||||||
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
63.02 |
63.02 |
||||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
41.63 |
41.63 |
||||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
41.63 |
41.63 |
||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,126.90 |
2,126.90 |
||||||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
65.90 |
65.90 |
||||||
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
65.90 |
65.90 |
||||||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,433.89 |
1,433.89 |
||||||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,433.89 |
1,433.89 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
217.89 |
217.89 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
129.35 |
129.35 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
64.67 |
64.67 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.86 |
23.86 |
||||||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
20.00 |
20.00 |
||||||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
20808 |
撫恤 |
197.65 |
197.65 |
||||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
6.80 |
6.80 |
||||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
6.99 |
6.99 |
||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
183.86 |
183.86 |
||||||
20809 |
退役安置 |
35.20 |
35.20 |
||||||
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
7.26 |
7.26 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
27.94 |
27.94 |
||||||
20810 |
社會(huì)福利 |
46.01 |
46.01 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
46.01 |
46.01 |
||||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.42 |
8.42 |
||||||
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
1.00 |
1.00 |
||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
7.42 |
7.42 |
||||||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.38 |
0.38 |
||||||
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.38 |
0.38 |
||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
41.57 |
41.57 |
||||||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
3.84 |
3.84 |
||||||
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
37.73 |
37.73 |
||||||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.98 |
59.98 |
||||||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.98 |
59.98 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,267.44 |
4,267.44 |
||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,132.83 |
4,132.83 |
||||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
4,132.83 |
4,132.83 |
||||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
37.37 |
37.37 |
||||||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
37.37 |
37.37 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.08 |
92.08 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
50.88 |
50.88 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.68 |
21.68 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
7.00 |
7.00 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.53 |
12.53 |
||||||
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
||||||
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.16 |
5.16 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,455.58 |
1,455.58 |
||||||
21103 |
污染防治 |
1,455.58 |
1,455.58 |
||||||
2110301 |
大氣 |
36.50 |
36.50 |
||||||
2110302 |
水體 |
30.00 |
30.00 |
||||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,389.08 |
1,389.08 |
||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
668.89 |
668.89 |
||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
437.36 |
437.36 |
||||||
2120101 |
行政運(yùn)行 |
264.86 |
264.86 |
||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
172.50 |
172.50 |
||||||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
97.07 |
97.07 |
||||||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
97.07 |
97.07 |
||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
134.46 |
134.46 |
||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
134.46 |
134.46 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||
21303 |
水利 |
0.12 |
0.12 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
21701 |
金融部門(mén)行政支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2170199 |
金融部門(mén)其他行政支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
115.61 |
115.61 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
114.65 |
114.65 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
78.99 |
78.99 |
||||||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
35.66 |
35.66 |
||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
27.46 |
27.46 |
||||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
22.46 |
22.46 |
||||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
22.46 |
22.46 |
||||||
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
229 |
其他支出 |
63.56 |
63.56 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
63.56 |
63.56 |
||||||
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
57.56 |
57.56 |
||||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
公開(kāi)03表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計(jì) |
10,387.52 |
1,889.19 |
8,498.33 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,214.91 |
973.64 |
241.27 |
|||
20101 |
人大事務(wù) |
14.05 |
14.05 |
||||
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
14.05 |
14.05 |
||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
6.72 |
6.72 |
||||
2010205 |
委員視察 |
2.94 |
2.94 |
||||
2010206 |
參政議政 |
3.78 |
3.78 |
||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
988.64 |
973.64 |
15.00 |
|||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
745.82 |
745.82 |
||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
227.82 |
227.82 |
||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
83.10 |
83.10 |
||||
2010506 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
19.88 |
19.88 |
||||
2010507 |
專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) |
62.59 |
62.59 |
||||
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
0.63 |
0.63 |
||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
18.51 |
18.51 |
||||
2011308 |
招商引資 |
18.51 |
18.51 |
||||
20123 |
民族事務(wù) |
9.17 |
9.17 |
||||
2012304 |
民族工作專(zhuān)項(xiàng) |
9.09 |
9.09 |
||||
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.08 |
0.08 |
||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
18.25 |
18.25 |
||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
18.25 |
18.25 |
||||
20132 |
組織事務(wù) |
22.80 |
22.80 |
||||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
22.80 |
22.80 |
||||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
52.72 |
52.72 |
||||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
52.72 |
52.72 |
||||
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
||||
204 |
公共安全支出 |
308.97 |
308.97 |
||||
20402 |
公安 |
1.98 |
1.98 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
1.98 |
1.98 |
||||
20406 |
司法 |
4.69 |
4.69 |
||||
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
4.69 |
4.69 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
302.30 |
302.30 |
||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
302.30 |
302.30 |
||||
205 |
教育支出 |
17.64 |
17.64 |
||||
20504 |
成人教育 |
17.64 |
17.64 |
||||
2050499 |
其他成人教育支出 |
17.64 |
17.64 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
5.80 |
5.80 |
||||
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
3.31 |
3.31 |
||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
1.29 |
1.29 |
||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
2.02 |
2.02 |
||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.80 |
0.80 |
||||
2060702 |
科普活動(dòng) |
0.80 |
0.80 |
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.69 |
1.69 |
||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.69 |
1.69 |
||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
109.65 |
62.63 |
47.01 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
68.02 |
62.63 |
5.38 |
|||
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
63.02 |
62.63 |
0.38 |
|||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
41.63 |
41.63 |
||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
41.63 |
41.63 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,126.90 |
381.33 |
1,745.57 |
|||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
65.90 |
65.90 |
||||
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
65.90 |
65.90 |
||||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,433.89 |
59.81 |
1,374.08 |
|||
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,433.89 |
59.81 |
1,374.08 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
217.89 |
217.89 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
129.35 |
129.35 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
64.67 |
64.67 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.86 |
23.86 |
||||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
20.00 |
20.00 |
||||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
20808 |
撫恤 |
197.65 |
197.65 |
||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
6.80 |
6.80 |
||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
6.99 |
6.99 |
||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
183.86 |
183.86 |
||||
20809 |
退役安置 |
35.20 |
35.20 |
||||
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
7.26 |
7.26 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
27.94 |
27.94 |
||||
20810 |
社會(huì)福利 |
46.01 |
46.01 |
||||
2081002 |
老年福利 |
46.01 |
46.01 |
||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.42 |
8.42 |
||||
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
1.00 |
1.00 |
||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
7.42 |
7.42 |
||||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.38 |
0.38 |
||||
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.38 |
0.38 |
||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
41.57 |
37.73 |
3.84 |
|||
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
3.84 |
3.84 |
||||
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
37.73 |
37.73 |
||||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.98 |
59.98 |
||||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.98 |
59.98 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,267.44 |
92.08 |
4,175.36 |
|||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,132.83 |
4,132.83 |
||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
4,132.83 |
4,132.83 |
||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
37.37 |
37.37 |
||||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
37.37 |
37.37 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.08 |
92.08 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
50.88 |
50.88 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.68 |
21.68 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
7.00 |
7.00 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.53 |
12.53 |
||||
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
||||
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.16 |
5.16 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,455.58 |
1,455.58 |
||||
21103 |
污染防治 |
1,455.58 |
1,455.58 |
||||
2110301 |
大氣 |
36.50 |
36.50 |
||||
2110302 |
水體 |
30.00 |
30.00 |
||||
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,389.08 |
1,389.08 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
668.89 |
264.86 |
404.03 |
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
437.36 |
264.86 |
172.50 |
|||
2120101 |
行政運(yùn)行 |
264.86 |
264.86 |
||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
172.50 |
172.50 |
||||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
97.07 |
97.07 |
||||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
97.07 |
97.07 |
||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
134.46 |
134.46 |
||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
134.46 |
134.46 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
21303 |
水利 |
0.12 |
0.12 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
21701 |
金融部門(mén)行政支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
2170199 |
金融部門(mén)其他行政支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
115.61 |
114.65 |
0.96 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 |
||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
114.65 |
114.65 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
78.99 |
78.99 |
||||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
35.66 |
35.66 |
||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
27.46 |
27.46 |
||||
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
22.46 |
22.46 |
||||
2240106 |
安全監(jiān)管 |
22.46 |
22.46 |
||||
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
229 |
其他支出 |
63.56 |
63.56 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
63.56 |
63.56 |
||||
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
57.56 |
57.56 |
||||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
公開(kāi)04表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
10,226.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,214.91 |
1,214.91 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
160.63 |
二、外交支出 |
||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
308.97 |
308.97 |
||||
五、教育支出 |
17.64 |
17.64 |
||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
5.80 |
5.80 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
109.65 |
109.65 |
||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,126.90 |
2,126.90 |
||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
4,267.44 |
4,267.44 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
1,455.58 |
1,455.58 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
668.89 |
571.82 |
97.07 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
115.61 |
115.61 |
||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
27.46 |
27.46 |
||||
二十三、其他支出 |
63.56 |
63.56 |
||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
10,387.52 |
本年支出合計(jì) |
10,387.52 |
10,226.89 |
160.63 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
10,387.52 |
總計(jì) |
10,387.52 |
10,226.89 |
160.63 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
公開(kāi)05表 | |||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
10,226.89 |
1,889.19 |
8,337.70 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,214.91 |
973.64 |
241.27 |
20101 |
人大事務(wù) |
14.05 |
14.05 | |
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
14.05 |
14.05 | |
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
6.72 |
6.72 | |
2010205 |
委員視察 |
2.94 |
2.94 | |
2010206 |
參政議政 |
3.78 |
3.78 | |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
988.64 |
973.64 |
15.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
745.82 |
745.82 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
227.82 |
227.82 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 | |
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
83.10 |
83.10 | |
2010506 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
19.88 |
19.88 | |
2010507 |
專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) |
62.59 |
62.59 | |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
0.63 |
0.63 | |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
18.51 |
18.51 | |
2011308 |
招商引資 |
18.51 |
18.51 | |
20123 |
民族事務(wù) |
9.17 |
9.17 | |
2012304 |
民族工作專(zhuān)項(xiàng) |
9.09 |
9.09 | |
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.08 |
0.08 | |
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
18.25 |
18.25 | |
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
18.25 |
18.25 | |
20132 |
組織事務(wù) |
22.80 |
22.80 | |
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
22.80 |
22.80 | |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
52.72 |
52.72 | |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
52.72 |
52.72 | |
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 | |
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 | |
204 |
公共安全支出 |
308.97 |
308.97 | |
20402 |
公安 |
1.98 |
1.98 | |
2040299 |
其他公安支出 |
1.98 |
1.98 | |
20406 |
司法 |
4.69 |
4.69 | |
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
4.69 |
4.69 | |
20499 |
其他公共安全支出 |
302.30 |
302.30 | |
2049999 |
其他公共安全支出 |
302.30 |
302.30 | |
205 |
教育支出 |
17.64 |
17.64 | |
20504 |
成人教育 |
17.64 |
17.64 | |
2050499 |
其他成人教育支出 |
17.64 |
17.64 | |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
5.80 |
5.80 | |
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
3.31 |
3.31 | |
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
1.29 |
1.29 | |
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
2.02 |
2.02 | |
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0.80 |
0.80 | |
2060702 |
科普活動(dòng) |
0.80 |
0.80 | |
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.69 |
1.69 | |
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.69 |
1.69 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
109.65 |
62.63 |
47.01 |
20701 |
文化和旅游 |
68.02 |
62.63 |
5.38 |
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 | |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
63.02 |
62.63 |
0.38 |
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
41.63 |
41.63 | |
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
41.63 |
41.63 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,126.90 |
381.33 |
1,745.57 |
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
65.90 |
65.90 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
65.90 |
65.90 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,433.89 |
59.81 |
1,374.08 |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,433.89 |
59.81 |
1,374.08 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
217.89 |
217.89 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
129.35 |
129.35 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
64.67 |
64.67 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.86 |
23.86 |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
20.00 |
20.00 | |
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
20.00 |
20.00 | |
20808 |
撫恤 |
197.65 |
197.65 | |
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
6.80 |
6.80 | |
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
6.99 |
6.99 | |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
183.86 |
183.86 | |
20809 |
退役安置 |
35.20 |
35.20 | |
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
7.26 |
7.26 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
27.94 |
27.94 | |
20810 |
社會(huì)福利 |
46.01 |
46.01 | |
2081002 |
老年福利 |
46.01 |
46.01 | |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.42 |
8.42 | |
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
1.00 |
1.00 | |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
7.42 |
7.42 | |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.38 |
0.38 | |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.38 |
0.38 | |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
41.57 |
37.73 |
3.84 |
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
3.84 |
3.84 | |
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
37.73 |
37.73 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.98 |
59.98 | |
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.98 |
59.98 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,267.44 |
92.08 |
4,175.36 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,132.83 |
4,132.83 | |
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
4,132.83 |
4,132.83 | |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
37.37 |
37.37 | |
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
37.37 |
37.37 | |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.08 |
92.08 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
50.88 |
50.88 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.68 |
21.68 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
7.00 |
7.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.53 |
12.53 |
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 | |
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.16 |
5.16 | |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,455.58 |
1,455.58 | |
21103 |
污染防治 |
1,455.58 |
1,455.58 | |
2110301 |
大氣 |
36.50 |
36.50 | |
2110302 |
水體 |
30.00 |
30.00 | |
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,389.08 |
1,389.08 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
571.82 |
264.86 |
306.96 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
437.36 |
264.86 |
172.50 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
264.86 |
264.86 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
172.50 |
172.50 | |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
134.46 |
134.46 | |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
134.46 |
134.46 | |
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.12 |
0.12 | |
21303 |
水利 |
0.12 |
0.12 | |
2130399 |
其他水利支出 |
0.12 |
0.12 | |
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 | |
21701 |
金融部門(mén)行政支出 |
5.00 |
5.00 | |
2170199 |
金融部門(mén)其他行政支出 |
5.00 |
5.00 | |
221 |
住房保障支出 |
115.61 |
114.65 |
0.96 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
22102 |
住房改革支出 |
114.65 |
114.65 |
|
2210201 |
住房公積金 |
78.99 |
78.99 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
35.66 |
35.66 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
27.46 |
27.46 | |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
22.46 |
22.46 | |
2240106 |
安全監(jiān)管 |
22.46 |
22.46 | |
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 | |
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
公開(kāi)06表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,481.17 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
383.35 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
313.56 |
30201 |
辦公費(fèi) |
51.17 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
198.32 |
30202 |
印刷費(fèi) |
16.26 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
284.81 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30107 |
績(jī)效工資 |
225.44 |
30205 |
水費(fèi) |
11.92 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
129.35 |
30206 |
電費(fèi) |
16.72 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
64.67 |
30207 |
郵電費(fèi) |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
68.72 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
6.40 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31.82 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
14.55 |
30211 |
差旅費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
30113 |
住房公積金 |
78.99 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
9.84 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
86.51 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
24.67 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
||
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.51 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
23.42 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
6.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.25 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
111.05 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
39.32 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
21.48 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.12 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
34.66 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
35.31 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,505.84 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
383.35 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
公開(kāi)07表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
160.63 |
160.63 |
160.63 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
97.07 |
97.07 |
97.07 |
|||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
97.07 |
97.07 |
97.07 |
|||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
97.07 |
97.07 |
97.07 |
|||
229 |
其他支出 |
63.56 |
63.56 |
63.56 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
63.56 |
63.56 |
63.56 |
|||
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
57.56 |
57.56 |
57.56 |
|||
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
公開(kāi)08表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
備注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
257.97 |
(一)支出合計(jì) |
6.12 |
6.12 |
(一)行政單位 |
175.99 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
81.98 | ||
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.12 |
6.12 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) |
3 | ||
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.12 |
6.12 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
|||
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
3.機(jī)要通信用車(chē) |
3 | |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車(chē) |
||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車(chē) |
||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車(chē) |
||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛) |
||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
3 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
||
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
||
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
|||
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
1.51 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
936重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處決算情況說(shuō)明及公開(kāi)報(bào)表(部門(mén)).pdf