[ 索引號 ] | 11500107MB1B38254D/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)招商投資局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4號文件精神,主要職責是:(一)貫徹執(zhí)行國家有關利用內外資和投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,負責統(tǒng)籌、指導、協(xié)調和督促全區(qū)內外資招商投資促進工作;(二)負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策,組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策及措施并組織實施;(三)負責制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施,建立全區(qū)內外資招商項目庫,統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目;(四)負責宣傳全區(qū)投資環(huán)境,推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目,組織開展與大型企業(yè)和知名機構的投資進戰(zhàn)略合作;(五)負責推動對外經(jīng)濟交流與合作,統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域經(jīng)濟合有關重大招商項目,負責構建招商投資促進工作網(wǎng)絡體系,建立產(chǎn)業(yè)招商專家?guī)旌椭菐炻?lián)盟,建立全區(qū)招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設;(六)負責起草制定全區(qū)招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施,參與重大招商項目實施情況督查督辦,協(xié)調解決招商重大問題,建立招商引資同質化競爭調處機制,規(guī)范招商引資秩序;(七)負責指導全區(qū)招商投資促進隊伍建設;(八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
區(qū)招商投資局(本級)內設三個行政科室,分別是綜合管理科、招商合作科、效能考核科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)1228.82萬元,其中:一般公共預算撥款1228.82萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少288.99萬元,主要是一般公共預算撥款減少288.99萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)1228.82萬元,其中:一般公共服務支出預算1163.72萬元,社會保障和就業(yè)支出預算 29.69萬元,衛(wèi)生健康支出預算13.97萬元,住房保障支出預算21.44萬元。支出預算較2024年減少288.99萬元,主要是基本支出預算減少8.65萬元,項目支出預算減少280.34萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1228.82萬元,一般公共預算財政撥款支出1228.82萬元,比2024年減少286.86萬元。其中:基本支出269.45萬元,比2024年或減少8.65萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓減公用經(jīng)費預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出959.37萬元,比2024年減少278.21萬元,主要原因是本年撤銷駐外招商分局等,主要用于招商引資等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,區(qū)招商投資局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算3萬元,比2024年減少7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0萬元,比2024年減少5萬元,主要原因是本單位主要為招商接待,本年無公務接待相關預算;公務用車運行維護費3萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓減公務用車運行維護費預算;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費? 204.35萬元,比上年減少9.04萬元,主要原因為厲行節(jié)約,壓減公用經(jīng)費預算。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額7.585萬元:政府采購貨物預算1.585萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算6萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7.585萬元:政府采購貨物預算1.585萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算6萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款959.37萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯(lián)系人:余曉,聯(lián)系方式:023-68692376
?
附表:1.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)單位項目績效目標表
?
附件1
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)財政撥款收支總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
1,228.82 |
一、本年支出 |
1,228.82 |
1,228.82 |
|
|
一般公共預算資金 |
1,228.82 |
一般公共服務支出 |
1,163.72 |
1,163.72 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
21.44 |
21.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
1,228.82 |
支出合計 |
1,228.82 |
1,228.82 |
|
|
附件2
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,228.82 |
269.45 |
959.37 | |
201 |
一般公共服務支出 |
1,163.72 |
204.35 |
959.37 |
20113 |
商貿事務 |
1,163.72 |
204.35 |
959.37 |
2011301 |
行政運行 |
204.35 |
204.35 |
|
2011308 |
招商引資 |
959.37 |
|
959.37 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
29.69 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.69 |
29.69 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
19.79 |
19.79 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.90 |
9.90 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.97 |
13.97 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.60 |
1.60 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.86 |
1.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.44 |
21.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.44 |
21.44 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.25 |
17.25 |
|
2210203 |
購房補貼 |
4.20 |
4.20 |
|
附件3
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
269.45 |
212.71 |
56.74 | |
301 |
工資福利支出 |
223.83 |
212.71 |
11.12 |
30101 |
基本工資 |
42.37 |
42.37 |
|
30102 |
津貼補貼 |
37.74 |
37.74 |
|
30103 |
獎金 |
67.83 |
67.83 |
|
30106 |
伙食補助費 |
11.12 |
|
11.12 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
19.79 |
19.79 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
9.90 |
9.90 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.52 |
10.52 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
1.60 |
1.60 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.23 |
2.23 |
|
30113 |
住房公積金 |
17.25 |
17.25 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.50 |
1.50 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
302 |
商品和服務支出 |
45.62 |
|
45.62 |
30201 |
辦公費 |
11.61 |
|
11.61 |
30205 |
水費 |
0.18 |
|
0.18 |
30206 |
電費 |
0.72 |
|
0.72 |
30207 |
郵電費 |
0.96 |
|
0.96 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.46 |
|
1.46 |
30216 |
培訓費 |
1.19 |
|
1.19 |
30226 |
勞務費 |
3.00 |
|
3.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.24 |
|
0.24 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.99 |
|
6.99 |
30229 |
福利費 |
5.19 |
|
5.19 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
|
3.00 |
30239 |
其他交通費用 |
9.49 |
|
9.49 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.59 |
|
1.59 |
附件4
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
269.45 | |
501 |
機關工資福利支出 |
223.83 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
147.93 |
50102 |
社會保障繳費 |
44.03 |
50103 |
住房公積金 |
17.25 |
50199 |
其他工資福利支出 |
14.62 |
502 |
機關商品和服務支出 |
45.62 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
36.60 |
50203 |
培訓費 |
1.19 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
3.24 |
50208 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
1.59 |
附件5
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
附件6
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)部門收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
1,228.82 |
合計 |
1,228.82 |
一般公共預算資金 |
1,228.82 |
一般公共服務支出 |
1,163.72 |
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
21.44 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附件8
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
1,228.82 |
1,228.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務支出 |
1,163.72 |
1,163.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿事務 |
1,163.72 |
1,163.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政運行 |
204.35 |
204.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
959.37 |
959.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.69 |
29.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
19.79 |
19.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.44 |
21.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.44 |
21.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,228.82 |
269.45 |
959.37 | |
201 |
一般公共服務支出 |
1,163.72 |
204.35 |
959.37 |
20113 |
商貿事務 |
1,163.72 |
204.35 |
959.37 |
2011301 |
行政運行 |
204.35 |
204.35 |
|
2011308 |
招商引資 |
959.37 |
|
959.37 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29.69 |
29.69 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.69 |
29.69 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
19.79 |
19.79 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.90 |
9.90 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.97 |
13.97 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.97 |
13.97 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.60 |
1.60 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.86 |
1.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.44 |
21.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.44 |
21.44 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.25 |
17.25 |
|
2210203 |
購房補貼 |
4.20 |
4.20 |
|
附件10
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
959.37 | |
302 |
商品和服務支出 |
959.37 |
30201 |
辦公費 |
657.12 |
30211 |
差旅費 |
71.88 |
30214 |
租賃費 |
81.37 |
30216 |
培訓費 |
24.00 |
30226 |
勞務費 |
24.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
53.00 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
48.00 |
附件11
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
959.37 | |
502 |
機關商品和服務支出 |
959.37 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
810.37 |
50203 |
培訓費 |
24.00 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
77.00 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
48.00 |
附件12
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
7.585 |
7.585 |
7.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局 |
|
|
|
|
|
|
|
7.585 |
7.585 |
7.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級) |
|
|
|
|
|
|
|
7.585 |
7.585 |
7.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級) |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額(行政) |
2011301-行政運行 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預算局確認已審 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級) |
50010721Y000000026901 |
招商專項 |
2011308-招商引資 |
50205-委托業(yè)務費 |
30227-委托業(yè)務費 |
是 |
預算局確認已審 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)單位項目績效目標表 | ||||||||||||||
單位信息: |
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級) |
項目名稱: |
辦公場地租賃費 |
職能職責與活動: |
0401-機關行政運行/02-辦公場地租賃 | |||||||||
主管部門: |
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局 |
項目經(jīng)辦人: |
余曉 |
項目總額: |
1901044.5 | |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
023-68692376 |
其中: |
財政資金: |
1901044.5 | ||||||||
整體目標: |
租賃辦公場所,滿足局機關2024-2026年度辦公需求。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
滿足2024-2026年全區(qū)招商引資目標 |
= |
|
3 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
房屋租賃產(chǎn)生費用 |
≤ |
|
1901044.5 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
提供良好招商引資環(huán)境,吸引企業(yè)來區(qū)投資 |
≥ |
|
100 |
家 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
通過租賃辦公場所,為機關職工提供辦公環(huán)境 |
定性 |
|
1 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
營造良好辦公環(huán)境 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)單位項目績效目標表 | ||||||||||||||
單位信息: |
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級) |
項目名稱: |
2024年招商引資專項經(jīng)費 |
職能職責與活動: |
0702-重點項目考核工作/01-重點項目考核工作 | |||||||||
主管部門: |
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局 |
項目經(jīng)辦人: |
余曉 |
項目總額: |
5750000 | |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
023-68692376 |
其中: |
財政資金: |
5750000 | ||||||||
整體目標: |
完成2024年度招商引資考核任務。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
2024年招商投資目標任務完成率 |
≥ |
|
100 |
% |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
2024年12月31日前完成招商引資考核任務 |
≤ |
|
12 |
月 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
促進全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)較好發(fā)展 |
定性 |
|
優(yōu) |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展 |
通過項目簽約,提升我區(qū)營商環(huán)境 |
定性 |
|
優(yōu) |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
招商引資簽約項目業(yè)主服務滿意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局(本級)2025年單位預算情況說明.pdf