[ 索引號 ] | 115001077094455928/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)應急局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊2025年單位預算情況說明
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重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.受委托承擔全區(qū)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草行業(yè)應急管理行政執(zhí)法工作;
2.指導監(jiān)督全區(qū)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草相關(guān)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設等工作,依法監(jiān)督檢查行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況;
3.負責應急管理行政執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設和執(zhí)法規(guī)范化建設工作,開展行政執(zhí)法情況監(jiān)測分析;
4.承擔全區(qū)安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)專項整治具體執(zhí)法工作;
5.協(xié)助開展其他行業(yè)領域的安全生產(chǎn)專項整治及行政執(zhí)法工作;
6.承辦上級主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊設4個內(nèi)設機構(gòu):執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科、執(zhí)法四科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)813.25萬元,其中:一般公共預算撥款813.25萬元。收入較2024年增加43.90萬元,主要是一般公共預算撥款增加43.90萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)813.25萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算90.89萬元,衛(wèi)生健康支出預算41.23萬元,住房保障支出預算58.48萬元,災害防治及應急管理支出預算622.64萬元。支出預算較2024年增加43.90萬元,主要是基本支出預算增加43.90萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入813.25萬元,一般公共預算財政撥款支出813.25萬元,比2024年增加43.90萬元。其中:基本支出813.25萬元,比2024年增加43.90萬元,主要原因是人員津貼調(diào)整,社保、公積金繳費基數(shù)上調(diào),主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與上年持平。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算9.00萬元,比2024年減少4.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費3.00萬元,與上年持平;公務用車運行維護費6.00萬元,比2024年減少4.00萬元,主要原因是厲行節(jié)約,降低費用編制標準;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費152.42萬元,比上年減少11.04萬元,主要原因為厲行節(jié)約,降低費用編制標準。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位2025年無政府采購預算。
3.績效目標設置情況。2025年本單位無項目支出預算。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛2輛,其中執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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附表:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位項目績效目標表
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附表1 |
||||||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
813.25 |
一、本年支出 |
813.25 |
813.25 |
||
一般公共預算資金 |
813.25 |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.89 |
90.89 |
||
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.23 |
41.23 |
|||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
58.48 |
58.48 |
|||
災害防治及應急管理支出 |
622.64 |
622.64 |
||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
813.25 |
支出合計 |
813.25 |
813.25 |
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?
?
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附表2 |
||||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
813.25 |
813.25 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.89 |
90.89 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
90.89 |
90.89 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
58.23 |
58.23 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.11 |
29.11 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.55 |
3.55 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.23 |
41.23 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
0.20 |
0.20 |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 |
0.20 |
0.20 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.03 |
41.03 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
30.93 |
30.93 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
4.64 |
4.64 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.46 |
5.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.48 |
58.48 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.48 |
58.48 |
|
2210201 |
住房公積金 |
50.59 |
50.59 |
|
2210203 |
購房補貼 |
7.89 |
7.89 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
622.64 |
622.64 |
|
22401 |
應急管理事務 |
622.64 |
622.64 |
|
2240101 |
行政運行 |
622.64 |
622.64 |
?
?
?
附表3 |
||||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
813.25 |
660.83 |
152.42 | |
301 |
工資福利支出 |
694.97 |
657.97 |
37.00 |
30101 |
基本工資 |
131.86 |
131.86 |
|
30102 |
津貼補貼 |
141.77 |
141.77 |
|
30103 |
獎金 |
194.14 |
194.14 |
|
30106 |
伙食補助費 |
37.00 |
37.00 | |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
58.23 |
58.23 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
29.11 |
29.11 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
30.93 |
30.93 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
4.64 |
4.64 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.55 |
6.55 |
|
30113 |
住房公積金 |
50.59 |
50.59 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.35 |
4.35 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.80 |
5.80 |
|
302 |
商品和服務支出 |
114.53 |
114.53 | |
30201 |
辦公費 |
5.00 |
5.00 | |
30202 |
印刷費 |
1.00 |
1.00 | |
30205 |
水費 |
3.00 |
3.00 | |
30206 |
電費 |
8.00 |
8.00 | |
30207 |
郵電費 |
9.30 |
9.30 | |
30211 |
差旅費 |
5.00 |
5.00 | |
30213 |
維修(護)費 |
2.00 |
2.00 | |
30215 |
會議費 |
1.00 |
1.00 | |
30216 |
培訓費 |
3.57 |
3.57 | |
30217 |
公務接待費 |
3.00 |
3.00 | |
30226 |
勞務費 |
2.00 |
2.00 | |
30227 |
委托業(yè)務費 |
5.00 |
5.00 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
19.96 |
19.96 | |
30229 |
福利費 |
7.15 |
7.15 | |
30231 |
公務用車運行維護費 |
6.00 |
6.00 | |
30239 |
其他交通費用 |
24.66 |
24.66 | |
30299 |
其他商品和服務支出 |
8.88 |
8.88 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
3.75 |
2.86 |
0.89 |
30305 |
生活補助 |
3.40 |
2.66 |
0.74 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.35 |
0.20 |
0.15 |
?
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?
?
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?
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附表4 |
||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
813.25 | |
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
694.97 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
467.77 |
50102 |
社會保障繳費 |
129.47 |
50103 |
住房公積金 |
50.59 |
50199 |
其他工資福利支出 |
47.15 |
502 |
機關(guān)商品和服務支出 |
114.53 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
83.07 |
50202 |
會議費 |
1.00 |
50203 |
培訓費 |
3.57 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
7.00 |
50206 |
公務接待費 |
3.00 |
50208 |
公務用車運行維護費 |
6.00 |
50209 |
維修(護)費 |
2.00 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
8.88 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
3.75 |
50901 |
社會福利和救助 |
3.75 |
?
?
?
?
?
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附表5 |
|||||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
9.00 |
6.00 |
6.00 |
3.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表6 |
||||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
?
?
?
?
?
?
附表7 |
|||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
813.25 |
合計 |
813.25 |
一般公共預算資金 |
813.25 |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.89 |
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.23 | |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
58.48 | |
財政專戶管理資金 |
災害防治及應急管理支出 |
622.64 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
?
?
?
?
?
附表8 |
|||||||||||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
813.25 |
813.25 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.89 |
90.89 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
90.89 |
90.89 |
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
58.23 |
58.23 |
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.11 |
29.11 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.55 |
3.55 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.23 |
41.23 |
||||||||
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
0.20 |
0.20 |
||||||||
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.03 |
41.03 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
30.93 |
30.93 |
||||||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
4.64 |
4.64 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.46 |
5.46 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
58.48 |
58.48 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
58.48 |
58.48 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
50.59 |
50.59 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
7.89 |
7.89 |
||||||||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
622.64 |
622.64 |
||||||||
22401 |
應急管理事務 |
622.64 |
622.64 |
||||||||
2240101 |
行政運行 |
622.64 |
622.64 |
?
?
?
?
?
附表9 |
||||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
813.25 |
813.25 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.89 |
90.89 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
90.89 |
90.89 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
58.23 |
58.23 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.11 |
29.11 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.55 |
3.55 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.23 |
41.23 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
0.20 |
0.20 |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 |
0.20 |
0.20 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.03 |
41.03 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
30.93 |
30.93 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
4.64 |
4.64 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.46 |
5.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.48 |
58.48 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.48 |
58.48 |
|
2210201 |
住房公積金 |
50.59 |
50.59 |
|
2210203 |
購房補貼 |
7.89 |
7.89 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
622.64 |
622.64 |
|
22401 |
應急管理事務 |
622.64 |
622.64 |
|
2240101 |
行政運行 |
622.64 |
622.64 |
?
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附表10 |
||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
||
?
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?
?
?
?
?
?
?
附表11 |
||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
||
?
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?
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附表12 |
|||||||||||||||||||||||||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府采購明細表 | |||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||
部門編碼 |
部門名稱 |
單位編碼 |
單位名稱 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
項目名稱 |
項目分類 |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||||
小計 |
財力安排 |
有專項用途的非稅收入 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
合計 |
|||||||||||||||||||||||||
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附表13 |
||||||
2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位項目績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
部門(單位)名稱 |
部門支出預算數(shù) |
|||||
當年整體績效目標 |
||||||
績效指標 |
指標名稱 |
指標權(quán)重 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
是否核心 |
?