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重慶市九龍坡區(qū)應急管理局

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[ 索引號 ] 115001077094455928/2025-00010 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)應急局
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-24

重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊2025年單位預算情況說明

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重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊2025年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

1.受委托承擔全區(qū)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草行業(yè)應急管理行政執(zhí)法工作;

2.指導監(jiān)督全區(qū)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草相關(guān)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設等工作,依法監(jiān)督檢查行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況;

3.負責應急管理行政執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設和執(zhí)法規(guī)范化建設工作,開展行政執(zhí)法情況監(jiān)測分析

4.承擔全區(qū)安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)專項整治具體執(zhí)法工作;

5.協(xié)助開展其他行業(yè)領域的安全生產(chǎn)專項整治及行政執(zhí)法工作;

6.承辦上級主管部門交辦的其他任務。

(二)單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊設4個內(nèi)設機構(gòu)執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科、執(zhí)法四科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)813.25萬元,其中:一般公共預算撥款813.25萬元。收入較2024增加43.90萬元,主要是一般公共預算撥款增加43.90萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)813.25萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算90.89萬元,衛(wèi)生健康支出預算41.23萬元,住房保障支出預算58.48萬元,災害防治及應急管理支出預算622.64萬元。支出預算較2024增加43.90萬元,主要是基本支出預算增加43.90萬元。

、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入813.25萬元,一般公共預算財政撥款支出813.25萬元,比2024增加43.90萬元。其中:基本支出813.25萬元,比2024增加43.90萬元,主要原因是人員津貼調(diào)整,社保、公積金繳費基數(shù)上調(diào),主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與上年持平

單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算9.00萬元,比2024年減少4.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費3.00萬元,與上年持平;公務用車運行維護費6.00萬元,比2024年減少4.00萬元,主要原因是厲行節(jié)約,降低費用編制標準;公務用車購置費0萬元,與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費152.42萬元,比上年減少11.04萬元,主要原因為厲行節(jié)約降低費用編制標準。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位2025無政府采購預算。

3.績效目標設置情況。2025本單位無項目支出預算。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛2輛,其中執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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附表:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府性基金預算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位支出總表(功能科目分類到項)

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府采購明細表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位項目績效目標表

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附表1














2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊財政撥款收支總表






單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

一、本年收入

813.25

一、本年支出

813.25

813.25



一般公共預算資金

813.25

社會保障和就業(yè)支出

90.89

90.89



政府性基金預算資金


衛(wèi)生健康支出

41.23

41.23



國有資本經(jīng)營預算資金


住房保障支出

58.48

58.48





災害防治及應急管理支出

622.64

622.64










二、上年結(jié)轉(zhuǎn)


二、結(jié)轉(zhuǎn)下年





一般公共預算撥款







政府性基金預算撥款







國有資本經(jīng)營收入














收入合計

813.25

支出合計

813.25

813.25



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附表2










2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表










單位:萬元

功能分類科目

2025年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

813.25

813.25


208

社會保障和就業(yè)支出

90.89

90.89


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

90.89

90.89


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

58.23

58.23


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

29.11

29.11


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

3.55

3.55


210

衛(wèi)生健康支出

41.23

41.23


21001

衛(wèi)生健康管理事務

0.20

0.20


2100199

其他衛(wèi)生健康管理事務支出

0.20

0.20


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

41.03

41.03


2101101

行政單位醫(yī)療

30.93

30.93


2101103

公務員醫(yī)療補助

4.64

4.64


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.46

5.46


221

住房保障支出

58.48

58.48


22102

住房改革支出

58.48

58.48


2210201

住房公積金

50.59

50.59


2210203

購房補貼

7.89

7.89


224

災害防治及應急管理支出

622.64

622.64


22401

應急管理事務

622.64

622.64


2240101

行政運行

622.64

622.64


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?

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附表3










2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表

(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)





單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

813.25

660.83

152.42

301

工資福利支出

694.97

657.97

37.00

30101

基本工資

131.86

131.86


30102

津貼補貼

141.77

141.77


30103

獎金

194.14

194.14


30106

伙食補助費

37.00


37.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

58.23

58.23


30109

職業(yè)年金繳費

29.11

29.11


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

30.93

30.93


30111

公務員醫(yī)療補助繳費

4.64

4.64


30112

其他社會保障繳費

6.55

6.55


30113

住房公積金

50.59

50.59


30114

醫(yī)療費

4.35

4.35


30199

其他工資福利支出

5.80

5.80


302

商品和服務支出

114.53


114.53

30201

辦公費

5.00


5.00

30202

印刷費

1.00


1.00

30205

水費

3.00


3.00

30206

電費

8.00


8.00

30207

郵電費

9.30


9.30

30211

差旅費

5.00


5.00

30213

維修(護)費

2.00


2.00

30215

會議費

1.00


1.00

30216

培訓費

3.57


3.57

30217

公務接待費

3.00


3.00

30226

勞務費

2.00


2.00

30227

委托業(yè)務費

5.00


5.00

30228

工會經(jīng)費

19.96


19.96

30229

福利費

7.15


7.15

30231

公務用車運行維護費

6.00


6.00

30239

其他交通費用

24.66


24.66

30299

其他商品和服務支出

8.88


8.88

303

對個人和家庭的補助

3.75

2.86

0.89

30305

生活補助

3.40

2.66

0.74

30307

醫(yī)療費補助

0.35

0.20

0.15

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附表4






2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表

(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)



單位:萬元

政府預算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

813.25

501

機關(guān)工資福利支出

694.97

50101

工資獎金津補貼

467.77

50102

社會保障繳費

129.47

50103

住房公積金

50.59

50199

其他工資福利支出

47.15

502

機關(guān)商品和服務支出

114.53

50201

辦公經(jīng)費

83.07

50202

會議費

1.00

50203

培訓費

3.57

50205

委托業(yè)務費

7.00

50206

公務接待費

3.00

50208

公務用車運行維護費

6.00

50209

維修(護)費

2.00

50299

其他商品和服務支出

8.88

509

對個人和家庭的補助

3.75

50901

社會福利和救助

3.75

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附表5






2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表






單位:萬元

2025年預算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

9.00


6.00


6.00

3.00

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?

?

?

?

?

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附表6










2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府性基金預算支出表










單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



















?

?

?

?

?

?

附表7








2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位收支總表








單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

合計

813.25

合計

813.25

一般公共預算資金

813.25

社會保障和就業(yè)支出

90.89

政府性基金預算資金


衛(wèi)生健康支出

41.23

國有資本經(jīng)營預算資金


住房保障支出

58.48

財政專戶管理資金


災害防治及應急管理支出

622.64

事業(yè)收入資金




上級補助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




?

?

?

?

?

?

附表8
























2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位收入總表
























單位:萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

813.25

813.25









208

社會保障和就業(yè)支出

90.89

90.89









20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

90.89

90.89









2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

58.23

58.23









2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

29.11

29.11









2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

3.55

3.55









210

衛(wèi)生健康支出

41.23

41.23









21001

衛(wèi)生健康管理事務

0.20

0.20









2100199

其他衛(wèi)生健康管理事務支出

0.20

0.20









21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

41.03

41.03









2101101

行政單位醫(yī)療

30.93

30.93









2101103

公務員醫(yī)療補助

4.64

4.64









2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.46

5.46









221

住房保障支出

58.48

58.48









22102

住房改革支出

58.48

58.48









2210201

住房公積金

50.59

50.59









2210203

購房補貼

7.89

7.89









224

災害防治及應急管理支出

622.64

622.64









22401

應急管理事務

622.64

622.64









2240101

行政運行

622.64

622.64









?

?

?

?


?

附表9










2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位支出總表










單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

813.25

813.25


208

社會保障和就業(yè)支出

90.89

90.89


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

90.89

90.89


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

58.23

58.23


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

29.11

29.11


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

3.55

3.55


210

衛(wèi)生健康支出

41.23

41.23


21001

衛(wèi)生健康管理事務

0.20

0.20


2100199

其他衛(wèi)生健康管理事務支出

0.20

0.20


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

41.03

41.03


2101101

行政單位醫(yī)療

30.93

30.93


2101103

公務員醫(yī)療補助

4.64

4.64


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.46

5.46


221

住房保障支出

58.48

58.48


22102

住房改革支出

58.48

58.48


2210201

住房公積金

50.59

50.59


2210203

購房補貼

7.89

7.89


224

災害防治及應急管理支出

622.64

622.64


22401

應急管理事務

622.64

622.64


2240101

行政運行

622.64

622.64


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?

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?

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附表10






2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表

(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)



單位:萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計








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附表11






2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表

(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)



單位:萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計








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附表12





















2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府采購明細表






















單位:萬元

部門編碼

部門名稱

單位編碼

單位名稱

功能科目編碼

功能科目名稱

項目名稱

項目分類

總計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

財力安排

有專項用途的非稅收入

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金








合計







































































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附表13














2025年重慶市九龍坡區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊單位項目績效目標表













單位:萬元

部門(單位)名稱


部門支出預算數(shù)


當年整體績效目標


績效指標

指標名稱

指標權(quán)重

指標性質(zhì)

指標值

計量單位

是否核心







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