[ 索引號 ] | 115001077094455928/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)應(yīng)急局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.受委托承擔(dān)全區(qū)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草行業(yè)應(yīng)急管理行政執(zhí)法工作;
2.指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草相關(guān)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作,依法監(jiān)督檢查行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況;
3.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理行政執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作,開展行政執(zhí)法情況監(jiān)測分析;
4.承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)專項整治具體執(zhí)法工作;
5.協(xié)助開展其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項整治及行政執(zhí)法工作;
6.承辦上級主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科、執(zhí)法四科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)769.35萬元,均為一般公共預(yù)算撥款769.35萬元。收入較2023年減少30.44萬元,主要是經(jīng)費撥款減少34.44萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)769.35萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算 萬元,教育支出預(yù)算 萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算88.76萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算40.18萬元,住房保障支出預(yù)算55.62萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出584.78萬元。支出預(yù)算較2023年減少30.44萬元,主要是基本支出預(yù)算減少30.44萬元,本單位無項目支出。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入769.35萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出769.35萬元,比2023年減少30.44萬元。其中:基本支出769.35萬元,比2023年增加減少30.44萬元,主要原因是人員有變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;本單位無項目支出預(yù)算。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算13萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費3萬元,與2023年持平;公務(wù)用車運行維護費10萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費153.46萬元,比上年減少14.56萬元,主要原因為人員有減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。2024年本單位無政府采購支出預(yù)算。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項目支出預(yù)算。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛 2輛,均為執(zhí)勤執(zhí)法用車。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
四、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表:1.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊政府采購明細表
13.2024年九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊項目績效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊預(yù)算批復(fù)表(182002)完成.xlsx