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[ 索引號 ] 11500107009293065M/2019-03839 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)人民政府
[ 成文日期 ] 2019-03-04 [ 發(fā)布日期 ] 2019-03-04

重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門預(yù)算情況說明

第一部分  九龍坡區(qū)應(yīng)急管理局(區(qū)應(yīng)急局,下同)基本情況

一、主要職能。負(fù)責(zé)組織編制應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)各級各部門應(yīng)對突發(fā)事件工作,推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備,并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。組織災(zāi)害救助體系建設(shè),指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援,承擔(dān)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品、煙花爆竹安全綜合監(jiān)督管理工作,監(jiān)督重大危險源監(jiān)控和重大安全隱患排查治理工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全應(yīng)急行政執(zhí)法和專項檢查工作。(注:根據(jù)《重慶市九龍坡區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》(九龍坡委發(fā)〔20191號)文件,在區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的管理職責(zé)基礎(chǔ)上,組建區(qū)應(yīng)急管理局,作為區(qū)政府工作部門。)

二、區(qū)應(yīng)急局下屬2個事業(yè)單位:區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心(全額撥款事業(yè)單位)、區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(全額撥款參公事業(yè)單位)。公開的數(shù)據(jù)包含以上下屬事業(yè)單位。

第二部分  區(qū)應(yīng)急局預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2019年財政撥款收入1247.45萬元,均為一般公共預(yù)算財政撥款;支出包括:社會保障和就業(yè)支出97.17萬元、衛(wèi)生健康支出37.78萬元、住房保障支出63.42萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1049.08萬元

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1247.45萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)增加133.02萬元,主要是人員增加導(dǎo)致基本支出經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2019年社會保障和就業(yè)支出97.17萬元,比2018年預(yù)算增加16.71萬元,主要原因是人員增加及工資調(diào)整;衛(wèi)生健康支出37.78萬元,比2018年預(yù)算增加6.01萬元,主要原因是增加了人員,醫(yī)療保險支出相應(yīng)增加;住房保障支出63.42萬元,比2018年預(yù)算增加1萬元,主要原因是人員增加導(dǎo)致住房公積金增加;由于涉及機(jī)構(gòu)改革,2019年新增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1049.08萬元。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出990.45萬元,比2018年增加133.02萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。其中:

人員經(jīng)費695.08萬元,主要包括:工資福利支出688.76萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助6.32萬元。

公用經(jīng)費295.37萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出283.87萬元、資本性支出11.5萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算21.2萬元,其中:公務(wù)接待費6.2萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年大致相同。

五、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、關(guān)于2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入1247.45萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出97.17萬元、衛(wèi)生健康支出37.78萬元、住房保障支出63.42萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1049.08。本部門2019年收支總預(yù)算1247.45萬元。

八、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

2019年收入預(yù)算1247.45萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入1247.45萬元,占100%

九、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

2019年支出預(yù)算1247.45萬元,其中,基本支出990.45萬元,占79%,項目支出257萬元,占21%。

十、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費283.87萬元,主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、其他商品和服務(wù)等支出。

(二)政府采購情況。

2019年無政府采購預(yù)算項目。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至201812月,我單位共有車輛3輛,均為執(zhí)勤執(zhí)法用車輛。2019年無車輛購置預(yù)算。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年項目支出實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款257萬元。

十一、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68786597

 

 

附表: 1.財政撥款收支總表

      2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

      3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

      4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      5.政府性基金預(yù)算支出表

      6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 7.部門收支總表

      8.部門收入總表

      9.部門支出總表

     

 

 

 

 

 

 

1

財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算
財政撥款

政府性基金預(yù)算
財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政撥款

一、本年收入

1,247.45

一、本年支出

1,247.45

1,247.45

 

 

一般公共預(yù)算撥款

1,247.45

社會保障和就業(yè)支出

97.17

97.17

 

 

政府性基金預(yù)算撥款

 

衛(wèi)生健康支出

37.78

37.78

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

 

住房保障支出

63.42

63.42

 

 

 

 

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

1,049.08

1,049.08

 

 

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算撥款

 

 

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算撥款

 

 

 

 

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

收入總計

1,247.45

支出總計

1,247.45

1,247.45

 

 

 

2

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位:萬元

功能分類科目

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

 

1114.43

1247.45

990.45

257.00

208

社會保障和就業(yè)支出

80.46

97.17

97.17

 

  20805

  行政事業(yè)單位離退休

80.46

97.17

97.17

 

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

53.29

64.20

64.20

 

    2080506

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

21.32

25.68

25.68

 

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

5.85

7.29

7.29

 

210

衛(wèi)生健康支出

31.77

37.78

37.78

 

  21011

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

31.77

37.78

37.78

 

    2101101

    行政單位醫(yī)療

18.07

22.22

22.22

 

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

4.21

4.42

4.42

 

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.08

5.88

5.88

 

    2101199

    其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.41

5.26

5.26

 

215

資源勘探信息等支出

939.77

 

 

 

  21506

  安全生產(chǎn)監(jiān)管

939.77

 

 

 

    2150601

    行政運行

589.23

 

 

 

    2150699

    其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

350.54

 

 

 

221

住房保障支出

62.42

63.42

63.42

 

  22102

  住房改革支出

62.42

63.42

63.42

 

    2210201

    住房公積金

62.10

55.77

55.77

 

    2210203

    購房補(bǔ)貼

0.32

7.65

7.65

 

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

 

1049.08

792.08

257.00

  22401

  應(yīng)急管理事務(wù)

 

1049.08

792.08

257.00

    2240101

    行政運行

 

691.22

691.22

 

    2240106

    安全監(jiān)管

 

41.50

 

41.50

    2240109

    應(yīng)急管理

 

142.00

 

142.00

    2240150

    事業(yè)運行

 

100.86

100.86

 

    2240199

    其他應(yīng)急管理支出

 

73.50

 

73.50

 

3

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2019年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

 

990.45

695.08

295.37

301

工資福利支出

688.76

688.76

 

  30101

  基本工資

155.47

155.47

 

  30102

  津貼補(bǔ)貼

133.70

133.70

 

  30103

  獎金

20.00

20.00

 

  30107

  績效工資

19.57

19.57

 

  30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

64.20

64.20

 

  30109

  職業(yè)年金繳費

25.68

25.68

 

  30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

25.68

25.68

 

  30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費

5.28

5.28

 

  30112

  其他社會保障繳費

6.22

6.22

 

  30113

  住房公積金

55.77

55.77

 

  30114

  醫(yī)療費

5.92

5.92

 

  30199

  其他工資福利支出

171.27

171.27

 

302

商品和服務(wù)支出

283.87

 

283.87

  30201

  辦公費

19.20

 

19.20

  30202

  印刷費

25.00

 

25.00

  30203

  咨詢費

0.72

 

0.72

  30205

  水費

2.44

 

2.44

  30206

  電費

2.00

 

2.00

  30207

  郵電費

10.22

 

10.22

  30209

  物業(yè)管理費

2.00

 

2.00

  30211

  差旅費

24.00

 

24.00

  30213

  維修(護(hù))費

3.22

 

3.22

  30214

  租賃費

10.50

 

10.50

  30215

  會議費

15.00

 

15.00

  30216

  培訓(xùn)費

20.33

 

20.33

  30217

  公務(wù)接待費

6.20

 

6.20

  30226

  勞務(wù)費

3.30

 

3.30

  30227

  委托業(yè)務(wù)費

1.00

 

1.00

  30228

  工會經(jīng)費

36.72

 

36.72

  30229

  福利費

6.78

 

6.78

  30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

15.00

 

15.00

  30239

  其他交通費用

40.17

 

40.17

  30299

  其他商品和服務(wù)支出

40.07

 

40.07

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

6.32

6.32

 

  30307

  醫(yī)療費補(bǔ)助

1.05

1.05

 

  30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

5.27

5.27

 

310

資本性支出

11.50

 

11.50

  31002

  辦公設(shè)備購置

11.50

 

11.50

 

4

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護(hù)費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護(hù)費

21.20

 

15.00

 

15.00

6.20

21.20

 

15.00

 

15.00

6.20

 

5

政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

政府性基金支出預(yù)算

合計

基本支出

項目支出

合計

 

 

 

 

備注:本單位無政府性基金預(yù)算收支,故此表無數(shù)據(jù)。

 

 

6

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

國有資本支出預(yù)算

合計

基本支出

項目支出

合計

 

 

 

 

備注:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支,故此表無數(shù)據(jù)。

 

7

部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算撥款

1,247.45

社會保障和就業(yè)支出

97.17

政府性基金預(yù)算撥款

 

衛(wèi)生健康支出

37.78

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

 

住房保障支出

63.42

事業(yè)收入

 

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

1,049.08

事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合計

1,247.45

本年支出合計

1,247.45

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

 

 

收入總計

1,247.45

支出總計

1,247.45

 

 

8

部門收入總表

單位:萬元

科目

合計

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

科目編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費

合計

 

1247.45

 

1247.45

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

97.17

 

97.17

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事業(yè)單位離退休

97.17

 

97.17

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

64.20

 

64.20

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

25.68

 

25.68

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

7.29

 

7.29

 

 

 

 

 

 

 

210

衛(wèi)生健康支出

37.78

 

37.78

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

37.78

 

37.78

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政單位醫(yī)療

22.22

 

22.22

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

4.42

 

4.42

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.88

 

5.88

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.26

 

5.26

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

63.42

 

63.42

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

63.42

 

63.42

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

55.77

 

55.77

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    購房補(bǔ)貼

7.65

 

7.65

 

 

 

 

 

 

 

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

1049.08

 

1049.08

 

 

 

 

 

 

 

  22401

  應(yīng)急管理事務(wù)

1049.08

 

1049.08

 

 

 

 

 

 

 

    2240101

    行政運行

691.22

 

691.22

 

 

 

 

 

 

 

    2240106

    安全監(jiān)管

41.50

 

41.50

 

 

 

 

 

 

 

    2240109

    應(yīng)急管理

142.00

 

142.00

 

 

 

 

 

 

 

    2240150

    事業(yè)運行

100.86

 

100.86

 

 

 

 

 

 

 

    2240199

    其他應(yīng)急管理支出

73.50

 

73.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

部門支出總表

單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對下級單位補(bǔ)助支出

合計

 

1247.45

990.45

257.00

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

97.17

97.17

 

 

 

 

  20805

  行政事業(yè)單位離退休

97.17

97.17

 

 

 

 

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

64.20

64.20

 

 

 

 

    2080506

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

25.68

25.68

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

7.29

7.29

 

 

 

 

210

衛(wèi)生健康支出

37.78

37.78

 

 

 

 

  21011

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

37.78

37.78

 

 

 

 

    2101101

    行政單位醫(yī)療

22.22

22.22

 

 

 

 

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

4.42

4.42

 

 

 

 

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.88

5.88

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.26

5.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

63.42

63.42

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

63.42

63.42

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

55.77

55.77

 

 

 

 

    2210203

    購房補(bǔ)貼

7.65

7.65

 

 

 

 

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

1049.08

792.08

257.00

 

 

 

  22401

  應(yīng)急管理事務(wù)

1049.08

792.08

257.00

 

 

 

    2240101

    行政運行

691.22

691.22

 

 

 

 

    2240106

    安全監(jiān)管

41.50

 

41.50

 

 

 

    2240109

    應(yīng)急管理

142.00

 

142.00

 

 

 

    2240150

    事業(yè)運行

100.86

100.86

 

 

 

 

    2240199

    其他應(yīng)急管理支出

73.50

 

73.50

 

 

 

 

 

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