[ 索引號 ] | 11500107009293065M/2019-03839 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2019-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-03-04 |
重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門預(yù)算情況說明
第一部分 九龍坡區(qū)應(yīng)急管理局(區(qū)應(yīng)急局,下同)基本情況
一、主要職能。負(fù)責(zé)組織編制應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)各級各部門應(yīng)對突發(fā)事件工作,推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備,并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。組織災(zāi)害救助體系建設(shè),指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援,承擔(dān)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品、煙花爆竹安全綜合監(jiān)督管理工作,監(jiān)督重大危險源監(jiān)控和重大安全隱患排查治理工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全應(yīng)急行政執(zhí)法和專項檢查工作。(注:根據(jù)《重慶市九龍坡區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》(九龍坡委發(fā)〔2019〕1號)文件,在區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的管理職責(zé)基礎(chǔ)上,組建區(qū)應(yīng)急管理局,作為區(qū)政府工作部門。)
二、區(qū)應(yīng)急局下屬2個事業(yè)單位:區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心(全額撥款事業(yè)單位)、區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(全額撥款參公事業(yè)單位)。公開的數(shù)據(jù)包含以上下屬事業(yè)單位。
第二部分 區(qū)應(yīng)急局預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2019年財政撥款收入1247.45萬元,均為一般公共預(yù)算財政撥款;支出包括:社會保障和就業(yè)支出97.17萬元、衛(wèi)生健康支出37.78萬元、住房保障支出63.42萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1049.08萬元
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1247.45萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)增加133.02萬元,主要是人員增加導(dǎo)致基本支出經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
2019年社會保障和就業(yè)支出97.17萬元,比2018年預(yù)算增加16.71萬元,主要原因是人員增加及工資調(diào)整;衛(wèi)生健康支出37.78萬元,比2018年預(yù)算增加6.01萬元,主要原因是增加了人員,醫(yī)療保險支出相應(yīng)增加;住房保障支出63.42萬元,比2018年預(yù)算增加1萬元,主要原因是人員增加導(dǎo)致住房公積金增加;由于涉及機(jī)構(gòu)改革,2019年新增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1049.08萬元。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出990.45萬元,比2018年增加133.02萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。其中:
人員經(jīng)費695.08萬元,主要包括:工資福利支出688.76萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助6.32萬元。
公用經(jīng)費295.37萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出283.87萬元、資本性支出11.5萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算21.2萬元,其中:公務(wù)接待費6.2萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年大致相同。
五、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明
2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、關(guān)于2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入1247.45萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出97.17萬元、衛(wèi)生健康支出37.78萬元、住房保障支出63.42萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1049.08。本部門2019年收支總預(yù)算1247.45萬元。
八、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
2019年收入預(yù)算1247.45萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入1247.45萬元,占100%。
九、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
2019年支出預(yù)算1247.45萬元,其中,基本支出990.45萬元,占79%,項目支出257萬元,占21%。
十、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)。
2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費283.87萬元,主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、其他商品和服務(wù)等支出。
(二)政府采購情況。
2019年無政府采購預(yù)算項目。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月,我單位共有車輛3輛,均為執(zhí)勤執(zhí)法用車輛。2019年無車輛購置預(yù)算。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2019年項目支出實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款257萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68786597
附表: 1.財政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
7.部門收支總表
8.部門收入總表
9.部門支出總表
表1 |
||||||
財政撥款收支總表 |
||||||
單位:萬元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
1,247.45 |
一、本年支出 |
1,247.45 |
1,247.45 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
1,247.45 |
社會保障和就業(yè)支出 |
97.17 |
97.17 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
住房保障支出 |
63.42 |
63.42 |
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1,049.08 |
1,049.08 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
收入總計 |
1,247.45 |
支出總計 |
1,247.45 |
1,247.45 |
|
|
表2 |
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
|||||
單位:萬元 |
|||||
功能分類科目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
|
1114.43 |
1247.45 |
990.45 |
257.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
80.46 |
97.17 |
97.17 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
80.46 |
97.17 |
97.17 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
53.29 |
64.20 |
64.20 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
21.32 |
25.68 |
25.68 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
5.85 |
7.29 |
7.29 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.77 |
37.78 |
37.78 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.77 |
37.78 |
37.78 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.07 |
22.22 |
22.22 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.21 |
4.42 |
4.42 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.08 |
5.88 |
5.88 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.41 |
5.26 |
5.26 |
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
939.77 |
|
|
|
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
939.77 |
|
|
|
2150601 |
行政運行 |
589.23 |
|
|
|
2150699 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
350.54 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.42 |
63.42 |
63.42 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.42 |
63.42 |
63.42 |
|
2210201 |
住房公積金 |
62.10 |
55.77 |
55.77 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
0.32 |
7.65 |
7.65 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
1049.08 |
792.08 |
257.00 |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
|
1049.08 |
792.08 |
257.00 |
2240101 |
行政運行 |
|
691.22 |
691.22 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
|
41.50 |
|
41.50 |
2240109 |
應(yīng)急管理 |
|
142.00 |
|
142.00 |
2240150 |
事業(yè)運行 |
|
100.86 |
100.86 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
|
73.50 |
|
73.50 |
表3 |
||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
||||
單位:萬元 |
||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2019年基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
合計 |
|
990.45 |
695.08 |
295.37 |
301 |
工資福利支出 |
688.76 |
688.76 |
|
30101 |
基本工資 |
155.47 |
155.47 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
133.70 |
133.70 |
|
30103 |
獎金 |
20.00 |
20.00 |
|
30107 |
績效工資 |
19.57 |
19.57 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
64.20 |
64.20 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
25.68 |
25.68 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
25.68 |
25.68 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
5.28 |
5.28 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.22 |
6.22 |
|
30113 |
住房公積金 |
55.77 |
55.77 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
5.92 |
5.92 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
171.27 |
171.27 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
283.87 |
|
283.87 |
30201 |
辦公費 |
19.20 |
|
19.20 |
30202 |
印刷費 |
25.00 |
|
25.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
30205 |
水費 |
2.44 |
|
2.44 |
30206 |
電費 |
2.00 |
|
2.00 |
30207 |
郵電費 |
10.22 |
|
10.22 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.00 |
|
2.00 |
30211 |
差旅費 |
24.00 |
|
24.00 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
3.22 |
|
3.22 |
30214 |
租賃費 |
10.50 |
|
10.50 |
30215 |
會議費 |
15.00 |
|
15.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
20.33 |
|
20.33 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
6.20 |
|
6.20 |
30226 |
勞務(wù)費 |
3.30 |
|
3.30 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.00 |
|
1.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
36.72 |
|
36.72 |
30229 |
福利費 |
6.78 |
|
6.78 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
15.00 |
|
15.00 |
30239 |
其他交通費用 |
40.17 |
|
40.17 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
40.07 |
|
40.07 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
6.32 |
6.32 |
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
1.05 |
1.05 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
5.27 |
5.27 |
|
310 |
資本性支出 |
11.50 |
|
11.50 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
11.50 |
|
11.50 |
表4 |
|||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
|||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
||||||
21.20 |
|
15.00 |
|
15.00 |
6.20 |
21.20 |
|
15.00 |
|
15.00 |
6.20 |
表5 |
|||||||
政府性基金預(yù)算支出表 |
|||||||
單位:萬元 |
|||||||
科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金支出預(yù)算 |
|||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
合計 |
|
|
|
|
|||
備注:本單位無政府性基金預(yù)算收支,故此表無數(shù)據(jù)。
表6 |
|||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||
單位:萬元 |
|||||||
科目編碼 |
功能科目名稱 |
國有資本支出預(yù)算 |
|||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
合計 |
|
|
|
|
|||
備注:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支,故此表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||
表7 |
|||
部門收支總表 |
|||
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
1,247.45 |
社會保障和就業(yè)支出 |
97.17 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
37.78 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
住房保障支出 |
63.42 |
事業(yè)收入 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1,049.08 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,247.45 |
本年支出合計 |
1,247.45 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計 |
1,247.45 |
支出總計 |
1,247.45 |
表8 |
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部門收入總表 |
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單位:萬元 |
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科目 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
其中:教育收費 |
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合計 |
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1247.45 |
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1247.45 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
97.17 |
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97.17 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
97.17 |
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97.17 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
64.20 |
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64.20 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.68 |
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25.68 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.29 |
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7.29 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
37.78 |
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37.78 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.78 |
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37.78 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
22.22 |
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22.22 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.42 |
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4.42 |
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2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.88 |
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5.88 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.26 |
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5.26 |
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221 |
住房保障支出 |
63.42 |
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63.42 |
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22102 |
住房改革支出 |
63.42 |
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63.42 |
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2210201 |
住房公積金 |
55.77 |
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55.77 |
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
7.65 |
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7.65 |
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224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1049.08 |
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1049.08 |
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22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
1049.08 |
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1049.08 |
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2240101 |
行政運行 |
691.22 |
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691.22 |
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2240106 |
安全監(jiān)管 |
41.50 |
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41.50 |
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2240109 |
應(yīng)急管理 |
142.00 |
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142.00 |
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2240150 |
事業(yè)運行 |
100.86 |
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100.86 |
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2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
73.50 |
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73.50 |
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表9 |
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部門支出總表 |
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單位:萬元 |
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對下級單位補(bǔ)助支出 |
合計 |
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1247.45 |
990.45 |
257.00 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
97.17 |
97.17 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
97.17 |
97.17 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
64.20 |
64.20 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.68 |
25.68 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.29 |
7.29 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
37.78 |
37.78 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.78 |
37.78 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
22.22 |
22.22 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.42 |
4.42 |
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2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.88 |
5.88 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.26 |
5.26 |
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221 |
住房保障支出 |
63.42 |
63.42 |
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22102 |
住房改革支出 |
63.42 |
63.42 |
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2210201 |
住房公積金 |
55.77 |
55.77 |
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
7.65 |
7.65 |
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224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1049.08 |
792.08 |
257.00 |
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22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
1049.08 |
792.08 |
257.00 |
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2240101 |
行政運行 |
691.22 |
691.22 |
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2240106 |
安全監(jiān)管 |
41.50 |
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41.50 |
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2240109 |
應(yīng)急管理 |
142.00 |
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142.00 |
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2240150 |
事業(yè)運行 |
100.86 |
100.86 |
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2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
73.50 |
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73.50 |
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