[ 索引號 ] | 115001077093828946/2025-00028 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一般政府舉辦的集基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務為一體的全額撥款事業(yè)單位。具體工作職責如下:
1.提供基本公共衛(wèi)生服務:建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人保健、慢性病管理、嚴重精神障礙患者管理、結核病防治工作、中醫(yī)藥健康管理、傳染病防控工作、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、家庭醫(yī)生簽約服務等13項基本公共衛(wèi)生服務。提供重大公共衛(wèi)生服:窩溝封閉、兩癌篩查等項目工作。
2.提供基本醫(yī)療服務
(1)使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。
(2)健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
(3)執(zhí)行國家基本藥物制度,實行藥品集中采購、零差率銷售村衛(wèi)生室一體化管理。
(4)提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.衛(wèi)生行政管理
(1)在當?shù)卣蜕霞壭l(wèi)生行政部門領導下,依據(jù)當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助制定和實施院內(nèi)規(guī)劃。
(2)配合有關部門動員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動,逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。
(3)貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法律法規(guī),對本鎮(zhèn)內(nèi)有關行業(yè)實行監(jiān)督協(xié)管。
(二)單位構成
醫(yī)院下設職能科室17個:黨辦、行政辦公室、考核辦、財務科、醫(yī)務科、應急辦、病案管理科、門診部、護理部、院感科、質(zhì)控辦、創(chuàng)建辦、人事科、醫(yī)???、總務設備科、信息科、藥械科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、預防保健科、婦幼保健計劃生育服務科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2067.89萬元,其中:一般公共預算撥款1267.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入800萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加5.93萬元,主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款減少4.07萬元,事業(yè)收入增加10萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2067.89萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算364.29萬元,衛(wèi)生健康支出預算1569.14萬元,住房保障支出預算134.46萬元。支出預算較2024年增加5.93萬元,主要是基本支出預算增加99萬元,項目支出預算減少93.07萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1267.89萬元,一般公共預算財政撥款支出1267.89萬元,比2024年減少4.07萬元。其中:基本支出1243.64萬元,比2024年增加99萬元,主要原因一是我院增加在職職工人員,二是我院職工社會保障和住房保障支出較2024年來有所調(diào)整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出24.25萬元,比2024年減少103.07萬元,主要原因是2024年結轉(zhuǎn)基本藥物補助57萬元和基本公共衛(wèi)生34.8萬元,2025年沒有結轉(zhuǎn)項目。事業(yè)支出800萬元,比2024年增加10萬元,主要用于醫(yī)院日常藥品、耗材等日常開支。
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年我單位無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出,與2024年度相比,無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額3.75萬元:政府采購貨物預算3.75萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款24.25萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車輛用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:漆健,聯(lián)系方式:023-61220016。
?
附件:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目績效目標表
附件1
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
1,267.89 |
一、本年支出 |
1,267.89 |
1,267.89 |
||
一般公共預算資金 |
1,267.89 |
社會保障和就業(yè)支出 |
364.29 |
364.29 |
||
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
769.14 |
769.14 |
|||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
134.46 |
134.46 |
|||
二、上年結轉(zhuǎn) |
二、結轉(zhuǎn)下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
1,267.89 |
支出合計 |
1,267.89 |
1,267.89 |
附件2
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,267.89 |
1,243.64 |
24.25 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
364.29 |
364.29 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
364.29 |
364.29 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
143.68 |
143.68 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
71.84 |
71.84 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
148.78 |
148.78 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
769.14 |
744.89 |
24.25 |
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
684.51 |
660.26 |
24.25 |
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
684.51 |
660.26 |
24.25 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
84.63 |
84.63 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
64.79 |
64.79 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.83 |
19.83 |
|
221 |
住房保障支出 |
134.46 |
134.46 |
|
22102 |
住房改革支出 |
134.46 |
134.46 |
|
2210201 |
住房公積金 |
125.29 |
125.29 |
|
2210203 |
購房補貼 |
9.17 |
9.17 |
?
?
附件3
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
1,243.64 |
1,195.83 |
47.81 | |
301 |
工資福利支出 |
1,043.16 |
1,043.16 |
|
30101 |
基本工資 |
296.89 |
296.89 |
|
30102 |
津貼補貼 |
55.75 |
55.75 |
|
30107 |
績效工資 |
271.99 |
271.99 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
143.68 |
143.68 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
71.84 |
71.84 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
52.31 |
52.31 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
12.92 |
12.92 |
|
30113 |
住房公積金 |
125.29 |
125.29 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
12.48 |
12.48 |
|
302 |
商品和服務支出 |
42.51 |
42.51 | |
30216 |
培訓費 |
9.23 |
9.23 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.31 |
12.31 | |
30229 |
福利費 |
18.46 |
18.46 | |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.50 |
2.50 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
157.98 |
152.68 |
5.30 |
30305 |
生活補助 |
147.38 |
142.08 |
5.30 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
10.60 |
10.60 |
?
?
附件4
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | ||
科目編碼 |
科目名稱 | ||
合計 |
1,243.64 | ||
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
1,085.66 | |
50501 |
工資福利支出 |
1,043.16 | |
50502 |
商品和服務支出 |
42.51 | |
509 |
對個人和家庭的補助 |
157.98 | |
50901 |
社會福利和救助 |
157.98 |
附件5
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件6
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件7
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
2,067.89 |
合計 |
2,067.89 |
一般公共預算資金 |
1,267.89 |
社會保障和就業(yè)支出 |
364.29 |
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,569.14 | |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
134.46 | |
財政專戶管理資金 |
|||
事業(yè)收入資金 |
800.00 |
||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件8
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
收入總表
單位:萬元
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
2,067.89 |
1,267.89 |
800.00 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
364.29 |
364.29 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
364.29 |
364.29 |
||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
143.68 |
143.68 |
||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
71.84 |
71.84 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
148.78 |
148.78 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,569.14 |
769.14 |
800.00 |
|||||||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
1,484.51 |
684.51 |
800.00 |
|||||||
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,484.51 |
684.51 |
800.00 |
|||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
84.63 |
84.63 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
64.79 |
64.79 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.83 |
19.83 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
134.46 |
134.46 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
134.46 |
134.46 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
125.29 |
125.29 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
9.17 |
9.17 |
附件9
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
支出總表
(功能科目分類到項)
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
2,067.89 |
1,243.64 |
824.25 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
364.29 |
364.29 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
364.29 |
364.29 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
143.68 |
143.68 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
71.84 |
71.84 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
148.78 |
148.78 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,569.14 |
744.89 |
824.25 |
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
1,484.51 |
660.26 |
824.25 |
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,484.51 |
660.26 |
824.25 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
84.63 |
84.63 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
64.79 |
64.79 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.83 |
19.83 |
|
221 |
住房保障支出 |
134.46 |
134.46 |
|
22102 |
住房改革支出 |
134.46 |
134.46 |
|
2210201 |
住房公積金 |
125.29 |
125.29 |
|
2210203 |
購房補貼 |
9.17 |
9.17 |
|
附件10
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款項目支出預算表
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
24.25 | |
302 |
商品和服務支出 |
24.25 |
30213 |
維修(護)費 |
0.60 |
30226 |
勞務費 |
23.65 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件11
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款項目支出預算表
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
24.25 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
24.25 |
50502 |
商品和服務支出 |
24.25 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件12
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
政府采購明細表
單位:萬元
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
合計: |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|||||||||||||||||||||
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|||||||||||||||||||||
330021-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|||||||||||||||||||||
330021-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50010725T000004955850 |
新醫(yī)療業(yè)務運行經(jīng)費 |
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50502-商品和服務支出 |
30201-辦公費 |
是 |
預算局確認已審 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
?
附件13
2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
項目績效目標表
單位:萬元
績效目標表 | ||||||||||||||
單位信息: |
330021-重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
項目名稱: |
新電子票據(jù)系統(tǒng)維護費 |
職能職責與活動: |
0501-基層綜合改革/01-基層衛(wèi)生綜合改革 | |||||||||
主管部門: |
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
項目經(jīng)辦人: |
漆健 |
項目總額: |
0.6 | |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
023-61220016 |
其中: |
財政資金: |
0.6 | ||||||||
整體目標: |
為進一步提升票據(jù)管理水平,節(jié)約票據(jù)倉儲管理成本,逐步建立科學規(guī)范的新型票據(jù)管理體系,按財政部、衛(wèi)生部及重慶市財政局的相關要求,將醫(yī)療收費票據(jù)納入重慶市財政電子票據(jù)管理系統(tǒng)管理,逐步用電子票據(jù)取代傳統(tǒng)紙質(zhì)票據(jù),方便繳款人快捷獲取醫(yī)療收費票據(jù),提升醫(yī)院服務效率。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
||||||
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
電子票據(jù)服務費 |
= |
6000 |
元/年 |
20 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
實現(xiàn)醫(yī)療票據(jù)數(shù)量指標 |
= |
104000 |
張 |
10 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
電子票據(jù)開具傳輸及時性 |
≥ |
95 |
% |
20 |
||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
減少辦公支出,節(jié)約成本 |
= |
10 |
% |
10 |
||||||||
效益指標 |
生態(tài)效益 |
較少使用紙張,保護生態(tài)環(huán)境 |
= |
10 |
% |
10 |
||||||||
效益指標 |
社會效益 |
醫(yī)療收費電子票據(jù)無紙化 |
= |
100 |
% |
10 |
||||||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
?
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預算公開情況說明.pdf