[ 索引號 ] | 115001077093828946/2025-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
我院以基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務為主,綜合提供基本醫(yī)療、預防、保健等職能,向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務的一家公益性事業(yè)單位。是直接解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾看病難、看病貴的重要環(huán)節(jié)?;韭毮苈氊煟阂皇切麄髫瀼攸h和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施醫(yī)改工作。二是提供醫(yī)療服務,開展常見病多發(fā)病及慢性非傳染性疾病診療和護理;三是貫徹基本藥物制度;四是協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查處置工作;五是開展康復治療、康復培訓、村衛(wèi)生室一體化管理等。六是基本公共衛(wèi)生服務主要包括:居民健康檔案管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓患者健康管理、糖尿病患者健康管理、職業(yè)病監(jiān)測、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測工作、國家衛(wèi)生應急隊伍運維保障管理、婦女“兩癌”檢查項目管理、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項目管理、健康素養(yǎng)促進等。
(二)單位構成
我院主要設置如下科室:行政辦公室、人事科、公共衛(wèi)生科、預防保健科、藥房、總務科、醫(yī)技科、財務科、黨建辦、醫(yī)???、婦兒保科、院感科等科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)1506.34萬元,其中:一般公共預算撥款606.34萬元(其中上年結轉82萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入900萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加152.59萬元,主要是一般公共預算增加了32.99萬元,事業(yè)收入資金預算增加了120萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)1506.34萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算139.71萬元,衛(wèi)生健康支出預算1309.32萬元,住房保障支出預算57.31萬元。支出預算較2024年增加32.59萬元,主要是基本支出預算增加30.21萬元,項目支出預算增加2.38萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入606.34萬元,一般公共預算財政撥款支出606.34萬元,比2024年增加32.99萬元。其中:基本支出515.14萬元,比2024年增加了30.21萬元,主要原因社會保障和就業(yè)支出增加33.79萬元,衛(wèi)生健康支出減少2.7萬元,住房保障支出減少0.89萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的藥品、衛(wèi)材等各項商品服務支出;項目支出91.2萬元,比2024年增加2.38萬元,主要原因基層醫(yī)療機構聘用專業(yè)技術人員補助資金略有增加,主要用于保障單位人員及醫(yī)療運行等工作。
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年我單位無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出,與2024年度相比,無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額38萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算33萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款91.2萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車輛用車0輛,特種專業(yè)技術用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:劉華春,聯(lián)系方式:023-68075231。
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附件:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款項目支出預算(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款項目支出預算(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目績效目標表
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附件1
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
606.34 |
一、本年支出 |
606.34 |
606.34 |
||
一般公共預算資金 |
606.34 |
社會保障和就業(yè)支出 |
139.71 |
139.71 |
||
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
409.32 |
409.32 |
|||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
57.31 |
57.31 |
|||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
82.00 |
|||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
606.34 |
支出合計 |
606.34 |
606.34 |
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附件2
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
606.34 |
515.14 |
91.20 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
139.71 |
139.71 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
139.71 |
139.71 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
61.32 |
61.32 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.66 |
30.66 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.72 |
47.72 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
409.32 |
318.12 |
91.20 |
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
292.37 |
283.17 |
9.20 |
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
292.37 |
283.17 |
9.20 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.96 |
34.96 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.59 |
27.59 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.37 |
7.37 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
82.00 |
82.00 | |
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
82.00 |
82.00 | |
221 |
住房保障支出 |
57.31 |
57.31 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.31 |
57.31 |
|
2210201 |
住房公積金 |
53.00 |
53.00 |
|
2210203 |
購房補貼 |
4.31 |
4.31 |
附件3
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
515.14 |
495.46 |
19.69 | |
301 |
工資福利支出 |
446.84 |
446.84 |
|
30101 |
基本工資 |
133.13 |
133.13 |
|
30102 |
津貼補貼 |
26.08 |
26.08 |
|
30107 |
績效工資 |
109.49 |
109.49 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
61.32 |
61.32 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30.66 |
30.66 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
22.47 |
22.47 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
5.55 |
5.55 |
|
30113 |
住房公積金 |
53.00 |
53.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
5.12 |
5.12 |
|
302 |
商品和服務支出 |
17.99 |
17.99 | |
30216 |
培訓費 |
3.97 |
3.97 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.29 |
5.29 | |
30229 |
福利費 |
7.93 |
7.93 | |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.80 |
0.80 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
50.32 |
48.62 |
1.70 |
30305 |
生活補助 |
46.92 |
45.22 |
1.70 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.40 |
3.40 |
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附件4
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
515.14 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
464.82 |
50501 |
工資福利支出 |
446.84 |
50502 |
商品和服務支出 |
17.99 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
50.32 |
50901 |
社會福利和救助 |
50.32 |
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附件5
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
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附件6
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
?
?
?
?
?
?
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附件7
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
1,506.34 |
合計 |
1,506.34 |
一般公共預算資金 |
606.34 |
社會保障和就業(yè)支出 |
139.71 |
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,309.32 | |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
57.31 | |
財政專戶管理資金 |
|||
事業(yè)收入資金 |
900.00 |
||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
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附件8
2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
收入總表
單位:萬元
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
1,506.34 |
606.34 |
900.00 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
139.71 |
139.71 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
139.71 |
139.71 |
||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
61.32 |
61.32 |
||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.66 |
30.66 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.72 |
47.72 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,309.32 |
409.32 |
900.00 |
|||||||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
1,192.37 |
292.37 |
900.00 |
|||||||
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,192.37 |
292.37 |
900.00 |
|||||||
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
82.00 |
82.00 |
||||||||
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
82.00 |
82.00 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.96 |
34.96 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.59 |
27.59 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.37 |
7.37 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
57.31 |
57.31 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
57.31 |
57.31 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
53.00 |
53.00 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
4.31 |
4.31 |
?
附件9
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
支出總表
(功能科目分類到項)
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,506.34 |
515.14 |
991.20 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
139.71 |
139.71 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
139.71 |
139.71 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
61.32 |
61.32 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.66 |
30.66 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.72 |
47.72 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,309.32 |
318.12 |
991.20 |
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
1,192.37 |
283.17 |
909.20 |
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,192.37 |
283.17 |
909.20 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.96 |
34.96 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.59 |
27.59 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.37 |
7.37 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
82.00 |
82.00 | |
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
82.00 |
82.00 | |
221 |
住房保障支出 |
57.31 |
57.31 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.31 |
57.31 |
|
2210201 |
住房公積金 |
53.00 |
53.00 |
|
2210203 |
購房補貼 |
4.31 |
4.31 |
附件10
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款項目支出預算表
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
91.20 | |
302 |
商品和服務支出 |
9.20 |
30213 |
維修(護)費 |
0.60 |
30226 |
勞務費 |
8.60 |
310 |
資本性支出 |
82.00 |
31003 |
專用設備購置 |
82.00 |
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附件11
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款項目支出預算表
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
91.20 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
9.20 |
50502 |
商品和服務支出 |
9.20 |
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
82.00 |
50601 |
資本性支出 |
82.00 |
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附件12
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
政府采購明細表
單位:萬元
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
合計: |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
|||||||||||||||||||||
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
|||||||||||||||||||||
330018-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
|||||||||||||||||||||
330018-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50010725T000004955850 |
新醫(yī)療業(yè)務運行經(jīng)費 |
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50502-商品和服務支出 |
30201-辦公費 |
是 |
預算局確認已審 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||
330018-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50010725T000004955850 |
新醫(yī)療業(yè)務運行經(jīng)費 |
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50502-商品和服務支出 |
30205-水費 |
是 |
預算局確認已審 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||
330018-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50010725T000004955850 |
新醫(yī)療業(yè)務運行經(jīng)費 |
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50502-商品和服務支出 |
30209-物業(yè)管理費 |
是 |
預算局確認已審 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||
330018-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50010725T000004955850 |
新醫(yī)療業(yè)務運行經(jīng)費 |
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50601-資本性支出 |
31002-辦公設備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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附件13
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2025年重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
項目績效目標表
單位:萬元
單位信息: |
330018-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
項目名稱: |
新電子票據(jù)系統(tǒng)維護費 |
職能職責與活動: |
0501-基層綜合改革/01-基層衛(wèi)生綜合改革 | |||||
主管部門: |
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
項目經(jīng)辦人: |
項目總額: |
0.6 | ||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
其中: |
財政資金: |
0.6 | |||||
整體目標: |
一定程度上緩解基層全科醫(yī)生不足,提高基層的診療水平。努力實現(xiàn)群眾‘小病在基層,大病進醫(yī)院’的目標。減輕基礎衛(wèi)生機構的資金壓力。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||
單位資金: |
0 | |||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 | ||
產出指標 |
成本指標 |
中聯(lián)和博思電子票據(jù)服務費 |
= |
6000 |
元 |
20 |
||||
產出指標 |
時效指標 |
電子票據(jù)開具、傳輸及時性 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
產出指標 |
數(shù)量指標 |
電子票據(jù)份數(shù) |
≥ |
60000 |
份 |
20 |
||||
效益指標 |
社會效益 |
醫(yī)療收費電子票據(jù)的“無紙化“ |
≥ |
95 |
% |
5 |
||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
減少辦公費用支出,節(jié)約成本 |
≥ |
2 |
% |
10 |
||||
效益指標 |
生態(tài)效益 |
減少紙張浪費,減少污染 |
≥ |
2 |
% |
5 |
||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
方便快捷,提高患者就醫(yī)效率 |
≥ |
1 |
% |
10 |
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重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預算公開情況說明.pdf