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重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 115001077093828946/2024-00087 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委直屬管理的非營(yíng)利性全額撥款事業(yè)單位,全國(guó)甲級(jí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。主要為轄區(qū)居民提供集健康教育、預(yù)防接種、兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理,計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、常見病多發(fā)病規(guī)范化治療等基本公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心設(shè)有全科工作室、外科、婦科、兒科、口腔科、中醫(yī)科、康復(fù)理療科、小兒推拿科、預(yù)防接種門診、兒童保健門診、婦女保健門診等一線科室,以及黨政辦、公共衛(wèi)生科、醫(yī)教科、財(cái)務(wù)信息科、藥劑科等后勤管理科室。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4387.48萬元,支出總計(jì)4387.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加788.88萬元,增長(zhǎng)21.92%,主要原因是2023年公衛(wèi)收入增加,新增公招人員,人員經(jīng)費(fèi)增加,2023年醫(yī)療業(yè)務(wù)量增加,尤其是疫苗業(yè)務(wù)量增加,學(xué)生HPV和四價(jià)疫苗增加,高價(jià)疫苗量增加,如九價(jià)疫苗等,疫苗收入增加,醫(yī)療收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4387.48萬元,較上年決算數(shù)增加788.88萬元,增長(zhǎng)21.92%,主要原因是2023年公衛(wèi)收入增加,新增公招人員,人員經(jīng)費(fèi)增加,2023年醫(yī)療業(yè)務(wù)量增加,尤其是疫苗業(yè)務(wù)量增加,學(xué)生HPV和四價(jià)疫苗增加,高價(jià)疫苗量增加,如九價(jià)疫苗等,疫苗收入增加,醫(yī)療收入增加。其中:財(cái)政撥款收入2145.38萬元,占48.90%;事業(yè)收入2242.10萬元,占51.10%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4289.51萬元,較上年決算數(shù)增加952.27萬元,增長(zhǎng)28.53%,主要原因是2023年醫(yī)療業(yè)務(wù)量增加,藥品耗材需求量增加,專用材料成本增加;新增公招人員,人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出2984.17萬元,占69.57%;項(xiàng)目支出1305.35萬元,占30.43%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2145.38萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加326.29萬元,增長(zhǎng)17.94%。主要原因是2023年醫(yī)療業(yè)務(wù)量增加,藥品耗材需求量增加,專用材料成本增加;新增公招人員,人員經(jīng)費(fèi)增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2145.38萬元,較上年決算數(shù)增加326.29萬元,增長(zhǎng)17.94%。主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1337.39萬元,增長(zhǎng)165.52%。主要原因是根據(jù)年度預(yù)算編報(bào)要求,基本公共衛(wèi)生服務(wù)等民生項(xiàng)目預(yù)算由區(qū)衛(wèi)生健康委代編,年中根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分配下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi)至我單位,年初預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2145.38萬元,較上年決算數(shù)增加326.29萬元,增長(zhǎng)17.94%。主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1078.68萬元,增長(zhǎng)101.12%。主要原因是根據(jù)年度預(yù)算編報(bào)要求,基本公共衛(wèi)生服務(wù)等民生項(xiàng)目預(yù)算由區(qū)衛(wèi)生健康委代編,年中根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分配下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi)至我單位,年初預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出188.50萬元,占8.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.87萬元,增長(zhǎng)3.21%,主要原因是人員變動(dòng),社保基數(shù)調(diào)整。

2)衛(wèi)生健康支出1864.00萬元,占86.88%,較年初預(yù)算數(shù)增加1073.18萬元,增長(zhǎng)135.70%,主要原因是根據(jù)年度預(yù)算編報(bào)要求,基本公共衛(wèi)生服務(wù)等民生項(xiàng)目預(yù)算由區(qū)衛(wèi)生健康委代編,年中根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分配下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi)至我單位,年初預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加。

3住房保障支出92.88萬元,占4.33%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元,下降0.40%,主要原因是人員變動(dòng),住房保障支出減少。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出840.03萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)702.45萬元,較上年決算數(shù)減少179.34萬元,下降20.34%,主要原因是2023年部分經(jīng)費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)137.59萬元,較上年決算數(shù)增加32.28萬元,增長(zhǎng)30.65%,主要原因是2023年醫(yī)療業(yè)務(wù)量增加,專用材料成本增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)相比無變化。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

2023年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)較上年決算數(shù)相比無變化。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額2.49萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.49萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.49元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.49萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)5臺(tái)計(jì)算機(jī)。

五、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(六)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(八)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(九)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)三公經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十一)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十二)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68050246

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附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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附件1

收入支出決算總表

公開01表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

2,145.38

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

三、國(guó)防支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

2,242.10

五、教育支出

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

188.50

九、衛(wèi)生健康支出

4,008.13

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

92.88

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

4,387.48

本年支出合計(jì)

4,289.51

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

97.96

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計(jì)

4,387.48

總計(jì)

4,387.48

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


?

附件2

收入決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

公開02表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

4,387.48

2,145.38

2,242.10

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

188.50

188.50

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

181.74

181.74

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

65.61

65.61

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

32.80

32.80

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

83.33

83.33

20808

撫恤

6.76

6.76

2080801

死亡撫恤

6.76

6.76

210

衛(wèi)生健康支出

4,106.09

1,864.00

2,242.10

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

2,964.91

722.81

2,242.10

2100301

城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

2,755.52

513.42

2,242.10

2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

209.39

209.39

21004

公共衛(wèi)生

1,084.55

1,084.55

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

1,045.73

1,045.73

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

38.82

38.82

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.15

1.15

2100717

計(jì)劃生育服務(wù)

1.15

1.15

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

55.48

55.48

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

43.33

43.33

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.15

12.15

221

住房保障支出

92.88

92.88

22102

住房改革支出

92.88

92.88

2210201

住房公積金

84.79

84.79

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

8.09

8.09

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

附件3

支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

公開03表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

4,289.51

2,984.17

1,305.35

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

188.50

188.50

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

181.74

181.74

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

65.61

65.61

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

32.80

32.80

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

83.33

83.33

20808

撫恤

6.76

6.76

2080801

死亡撫恤

6.76

6.76

210

衛(wèi)生健康支出

4,008.13

2,702.78

1,305.35

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

2,866.94

2,646.15

220.80

2100301

城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

2,657.55

2,640.75

16.81

2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

209.39

5.40

203.99

21004

公共衛(wèi)生

1,084.55

1,084.55

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

1,045.73

1,045.73

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

38.82

38.82

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.15

1.15

2100717

計(jì)劃生育服務(wù)

1.15

1.15

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

55.48

55.48

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

43.33

43.33

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.15

12.15

221

住房保障支出

92.88

92.88

22102

住房改革支出

92.88

92.88

2210201

住房公積金

84.79

84.79

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

8.09

8.09

備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

公開04表

單位:萬元

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

2,145.38

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

三、國(guó)防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

188.50

188.50

九、衛(wèi)生健康支出

1,864.00

1,864.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

92.88

92.88

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

2,145.38

本年支出合計(jì)

2,145.38

2,145.38

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

2,145.38

總計(jì)

2,145.38

2,145.38

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

?

附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

公開05表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

2,145.38

840.03

1,305.35

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

188.50

188.50

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

181.74

181.74

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

65.61

65.61

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

32.80

32.80

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

83.33

83.33

20808

撫恤

6.76

6.76

2080801

死亡撫恤

6.76

6.76

210

衛(wèi)生健康支出

1,864.00

558.65

1,305.35

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

722.81

502.01

220.80

2100301

城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

513.42

496.61

16.81

2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

209.39

5.40

203.99

21004

公共衛(wèi)生

1,084.55

1,084.55

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

1,045.73

1,045.73

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

38.82

38.82

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.15

1.15

2100717

計(jì)劃生育服務(wù)

1.15

1.15

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

55.48

55.48

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

43.33

43.33

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.15

12.15

221

住房保障支出

92.88

92.88

22102

住房改革支出

92.88

92.88

2210201

住房公積金

84.79

84.79

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

8.09

8.09

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?

附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

606.32

302

商品和服務(wù)支出

137.59

310

資本性支出

30101

基本工資

94.14

30201

辦公費(fèi)

1.04

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30102

津貼補(bǔ)貼

21.75

30202

印刷費(fèi)

0.60

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

30103

獎(jiǎng)金

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.95

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績(jī)效工資

90.44

30205

水費(fèi)

0.13

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

113.54

30206

電費(fèi)

1.27

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

44.72

30207

郵電費(fèi)

0.83

31008

物資儲(chǔ)備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

63.83

30208

取暖費(fèi)

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

6.14

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

48.01

30211

差旅費(fèi)

0.66

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

101.62

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

8.64

30213

維修(護(hù))費(fèi)

3.44

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30199

其他工資福利支出

18.67

30214

租賃費(fèi)

0.05

31019

其他交通工具購(gòu)置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

96.13

30215

會(huì)議費(fèi)

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

31022

無形資產(chǎn)購(gòu)置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

99.52

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

6.76

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

83.07

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

1.31

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

6.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

2.52

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

8.20

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.30

30229

福利費(fèi)

1.70

399

其他支出

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

30299

其他商品和服務(wù)支出

10.16

39910

資本性贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39999

其他支出

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30702

國(guó)外債務(wù)付息

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

702.45

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

137.59













備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


附件7

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

公開07表

單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
?

?

?

?

?

?

?

附件8

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

公開08表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)








備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無數(shù)據(jù)。
?

附件9

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

單位:萬元

項(xiàng)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(一)支出合計(jì)

(一)行政單位

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

1

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費(fèi)

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

3.機(jī)要通信用車

其中:外事接待費(fèi)

4.應(yīng)急保障用車

1

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

7.離退休干部用車

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

2.49

其中:外事接待批次(個(gè))

1.政府采購(gòu)貨物支出

2.49

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

2.政府采購(gòu)工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

2.49

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

2.49

二、會(huì)議費(fèi)

三、培訓(xùn)費(fèi)

備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


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