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重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

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[ 索引號 ] 115001077093828946/2024-00080 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年度決算公開說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責

1.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康工作政策措施,統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,統(tǒng)籌編制全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。貫徹落實衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負責全區(qū)衛(wèi)生健康領域綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法由執(zhí)法隊伍承擔,并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議。推進深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,落實衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

3.制定并組織落實全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關工作。負責全區(qū)衛(wèi)生應急工作,組織全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。承擔區(qū)老齡委員會的日常工作。

5.落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。執(zhí)行國家基本藥物目錄。開展食品安全風險監(jiān)測評估,開展食品安全企業(yè)標準事前備案,負責食源性疾病及食品安全事故有關的流行病學調(diào)查。

6.負責全區(qū)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責傳染病防治監(jiān)督,健全全區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負責衛(wèi)生健康機構安全監(jiān)督管理。

7.落實全市醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8.負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監(jiān)測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議,落實計劃生育政策。

9.負責機關、直屬單位黨建工作。指導各鎮(zhèn)街衛(wèi)生健康工作,負責基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設,推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,承擔健康扶貧工程相關工作。

10.負責區(qū)級保健對象和高層次人才的醫(yī)療保健工作;負責在全區(qū)召開的重要會議、重大活動的衛(wèi)生保障工作;承擔區(qū)委、區(qū)政府指定的有關保健醫(yī)療方面的工作任務及相關事項。

11.擬訂中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。

12.承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會日常工作。

13.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會內(nèi)設13個科室,分別是辦公室、組織宣教科、人事科教科、基建財務科、信息統(tǒng)計科、法規(guī)監(jiān)督科、衛(wèi)生應急科、醫(yī)政藥政科、公共衛(wèi)生科、基層衛(wèi)生科、愛國衛(wèi)生科、人口家庭科、體制改革科。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門2023年度決算編制的一級預算單位1個,二級預算單位共24個,主要包括重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(本級)、專業(yè)公共衛(wèi)生機構5(九龍坡區(qū)疾病預防控制中心、九龍坡區(qū)婦幼保健院、九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心、九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊、九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務中心),公立醫(yī)院7個(九龍坡區(qū)人民醫(yī)院、九龍坡區(qū)第二人民醫(yī)院、九龍坡區(qū)中醫(yī)院、九龍坡區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院、高新區(qū)人民醫(yī)院、重慶建設醫(yī)院、九龍坡區(qū)科學城人民醫(yī)院),基層醫(yī)療衛(wèi)生機構11個(九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務中心、九龍坡區(qū)石橋鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、九龍坡區(qū)渝州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、九龍坡區(qū)二郎街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計279748.07萬元,支出總計279748.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加31914.45萬元,增長12.88%,主要原因是2023年區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療業(yè)務正常開展,事業(yè)收支較上年增加

2.收入情況。2023年度收入合計278945.97萬元,較上年決算數(shù)增加32788.78萬元,增長13.32%,主要原因是2023年區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療業(yè)務正常開展,事業(yè)收入較上年增加。其中:財政撥款收入73243.60萬元,占26.26%;事業(yè)收入203671.16萬元,占73.01%;其他收入2031.21萬元,占0.73%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余691.83萬元,年初結轉和結余110.27萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計273860.31萬元,較上年決算數(shù)增加33324.55萬元,增長13.85%,主要原因是2023年區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療業(yè)務正常開展,事業(yè)支出較上年增加。其中:基本支出222421.68萬元,占81.22%;項目支出51438.63萬元,占18.78%。此外,結余分配5628.46萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余259.30萬元,較上年決算數(shù)增加86.15萬元,增長49.75%,主要原因是公立醫(yī)院等醫(yī)療機構事業(yè)收入增加,結轉結余增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計73243.60萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加2461.02萬元,增長3.48%。主要原因是2023年政府性基金預算財政撥款收支較上年增加,一是區(qū)疾控中心追加實驗大樓建設工程款,二是區(qū)婦幼保健院搬遷裝修,財政撥付遷建項目施工工程進度款及醫(yī)療設備辦公家具購置款。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入67411.44萬元,較上年決算數(shù)減少423.78萬元,下降0.62%。主要原因2023年新冠肺炎疫情專項撥款較2022年有所減少。較年初預算數(shù)增加22190.74萬元,增長49.07%。主要原因是2023年中,經(jīng)審核后,清算追加新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關的物資款、核酸檢測費用、發(fā)熱門診規(guī)范化建設經(jīng)費、2022年涉疫人員轉運車輛租賃經(jīng)費、九龍坡區(qū)移動檢測車運營保障經(jīng)費等新專項經(jīng)費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出67411.44萬元,較上年決算數(shù)減少423.78萬元,下降0.62%。主要原因是2023年中,經(jīng)審核后,清算追加新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關的物資款、核酸檢測費用、發(fā)熱門診規(guī)范化建設經(jīng)費、2022年涉疫人員轉運車輛租賃經(jīng)費、九龍坡區(qū)移動檢測車運營保障經(jīng)費等新專項經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出2.62萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加2.62萬元,增長100.00%,主要原因是2023年中收到區(qū)委組織部劃撥的基層黨建工作經(jīng)費以及統(tǒng)戰(zhàn)部劃撥的黨外人士工作經(jīng)費。

2)科學技術支出24.52萬元,占0.04%,較年初預算數(shù)增加24.52萬元,增長100.00%,主要原因是2023年新增諾如病毒防治、重點地區(qū)艾滋病傳播特征、新冠疫情視角思考—突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件等科研項目支出。

3)社會保障與就業(yè)支出6288.25萬元,占9.33%,較年初預算數(shù)增加682.06萬元,增長12.17%,主要原因是2023年退休人員增加、公招等新進人員增加,相應人員支出增加。

4)衛(wèi)生健康支出55373.32萬元,占82.14%,較年初預算數(shù)增加16732.59萬元,增長43.30%,主要原因是2023年中,經(jīng)審核后,清算追加新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關的物資款、核酸檢測費用、發(fā)熱門診規(guī)范化建設經(jīng)費、2022年涉疫人員轉運車輛租賃經(jīng)費、九龍坡區(qū)移動檢測車運營保障經(jīng)費等新專項經(jīng)費。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3906.50萬元,占5.80%,較年初預算數(shù)增加3906.50萬元,增長100.00%,主要原因是區(qū)疾控中心追加實驗大樓建設工程款

6)住房保障支出1816.23萬元,占2.69%,較年初預算數(shù)增加100.06萬元,增長5.83%,主要原因是2023年各單位新進人員增加,相應住房公積金支出增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出22073.18萬元。其中:人員經(jīng)費20007.60萬元,較上年決算數(shù)減少650.35萬元,下降3.15%,主要原因是2022年補繳了政策性職業(yè)年金等,2023年無同類支出。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金以及離退休人員費、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費2065.58萬元,較上年決算數(shù)減少229.13萬元,下降9.99%,主要原因是為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較上年決算下降。公用經(jīng)費用途主要包括支付行政辦公需要的辦公費、水電費、印刷費、郵電費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他資本性支出等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入5832.16萬元,較上年決算數(shù)增加2884.80萬元,增長97.88%。本年支出5832.16萬元,較上年決算數(shù)增加2884.80萬元,增長97.88%,主要原因一是區(qū)疾控中心追加實驗大樓建設工程款,二是區(qū)婦幼保健院搬遷裝修,財政撥付遷建項目施工工程進度款及醫(yī)療設備辦公家具購置款,故收支較上年決算數(shù)增加。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費支出共計76.34萬元,較年初預算數(shù)減少66.26萬元,下降46.47%。較上年支出數(shù)減少51.97萬元,下降40.50%,主要原因一是為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費;二是2022年中,為做好新冠肺炎疫情防控工作,購置兩輛疫情防控業(yè)務用車,故“三公”經(jīng)費支出較年初預算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

公務車購置費37.94萬元,主要用于本部門公務車購置。費用支出較年初預算數(shù)減少11.06萬元,下降22.57%。較上年支出數(shù)減少32.30萬元,下降45.99%,主要原因是2022年中,為做好新冠肺炎疫情防控工作,購置兩輛疫情防控業(yè)務用車,故“三公”經(jīng)費支出較年初預算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。

公務車運行維護費36.83萬元,主要用于本部門市內(nèi)因公出行、醫(yī)療行業(yè)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少48.17萬元,下降56.67%。較上年支出數(shù)減少19.42萬元,下降34.52%,主要原因一是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降;二是為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較年初預算和上年決算均有所下降;三是2023年對醫(yī)療行業(yè)、公共場所、學校、水廠等開展專項防控檢查巡查以及新冠肺炎疫苗配送等工作減少,用車量減少,公務車運行維護費相應減少,故較年初預算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。

公務接待費1.56萬元,主要用于醫(yī)療相關招商引資接待、科研學術交流接待等。費用支出較年初預算數(shù)減少7.04萬元,下降81.86%。較上年支出數(shù)減少0.26萬元,下降14.29%,主要原因是主要原因一是為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較年初預算和上年決算均有所下降;二是本部門強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,故較年初預算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置2輛,公務車保有量為22輛;國內(nèi)公務接待18批次283人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費55.18元,車均購置費18.97萬元,車均維護費1.67萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出7.97萬元,較上年決算數(shù)增加1.21萬元,增長17.90%,主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影響,會議多通過視頻開展,2023年根據(jù)實際工作安排,線下會議增加。本年度培訓費支出250.99萬元,較上年決算數(shù)增加9.28萬元,增長3.84%,主要原因是2022年為做新冠肺炎疫情防控工作,培訓量減少,2023年根據(jù)實際工作安排,醫(yī)療業(yè)務等培訓正常開展。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出420.85萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支本部門日常辦公費、水電費、印刷費、郵電費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.68萬元,下降0.63%,主要原因是為貫徹執(zhí)行過緊日子政策,2023日常公務運行工作開支相對減少,支出小幅下降。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛79輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車8輛、應急保障用車47輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車24輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備108臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額10712.43萬元,其中:政府采購貨物支出4838.86萬元、政府采購工程支出288.48萬元、政府采購服務支出5585.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額7869.40萬元,占政府采購支出總額的73.46%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6751.77萬元,占政府采購支出總額的63.03%。主要用于各單位采購日常用辦公設備、醫(yī)療設備、醫(yī)用耗材、病媒生物防治服務、九龍智慧流調(diào)系統(tǒng)二期建設等信息化建設服務

五、預算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織本級及所屬單位對438個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出51446.34萬元。從評價情況來看,項目立項較為規(guī)范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規(guī)范,總體完成情況較好,各項目基本達到預期績效目標。2023年度整體績效自評表詳見附件10,2023年度項目支出績效自評表詳見附件11。

(二)部門重點績效評價情況

我部門對計劃生育家庭獎勵扶助及免費生殖健康檢查項目開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金3091.87萬元,評價得分100分。從評價情況來看,項目立項較為規(guī)范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規(guī)范,總體完成情況較好,達到預期績效目標。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(六)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十三)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十四)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:基建財務科,023-68786840。

?

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

10.重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年度部門整體績效自評表

11.重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年度項目支出績效自評表

?

?


?

附件1

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款收入

67,411.44

一、一般公共服務支出

2.62

二、政府性基金預算財政撥款收入

5,832.16

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

203,671.16

五、教育支出

六、經(jīng)營收入

六、科學技術支出

24.52

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

2,031.21

八、社會保障和就業(yè)支出

9,952.42

九、衛(wèi)生健康支出

251,563.12

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

5,225.96

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

2,578.97

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

4,512.70

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

278,945.97

本年支出合計

273,860.31

使用非財政撥款結余和專用結余

691.83

結余分配

5,628.46

年初結轉和結余

110.27

年末結轉和結余

259.30

總計

279,748.07

總計

279,748.07

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


?

附件2

收入決算表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

公開02表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

278,945.97

73,243.60

203,671.16

2,031.21

201

一般公共服務支出

2.62

2.62

20132

組織事務

0.14

0.14

2013299

其他組織事務支出

0.14

0.14

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務

2.48

2.48

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出

2.48

2.48

206

科學技術支出

24.52

24.52

20604

技術研究與開發(fā)

24.09

24.09

2060404

科技成果轉化與擴散

24.09

24.09

20699

其他科學技術支出

0.43

0.43

2069999

其他科學技術支出

0.43

0.43

208

社會保障和就業(yè)支出

9,952.42

6,288.25

3,664.17

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9,393.06

5,728.89

3,664.17

2080502

事業(yè)單位離退休

65.10

52.36

12.74

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

4,219.68

1,286.52

2,933.16

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

1,262.55

653.48

609.07

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

3,845.73

3,736.53

109.20

20808

撫恤

279.52

279.52

2080801

死亡撫恤

279.52

279.52

20810

社會福利

100.00

100.00

2081001

兒童福利

100.00

100.00

20811

殘疾人事業(yè)

95.84

95.84

2081104

殘疾人康復

65.80

65.80

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

30.04

30.04

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

84.00

84.00

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

84.00

84.00

210

衛(wèi)生健康支出

256,648.78

55,373.32

199,244.25

2,031.21

21001

衛(wèi)生健康管理事務

2,126.50

2,126.50

2100101

行政運行

1,740.46

1,740.46

2100102

一般行政管理事務

176.66

176.66

2100199

其他衛(wèi)生健康管理事務支出

209.39

209.39

21002

公立醫(yī)院

159,255.04

1,958.49

156,214.38

1,082.17

2100201

綜合醫(yī)院

126,250.01

1,576.90

123,832.11

840.99

2100202

中醫(yī)(民族)醫(yī)院

32,370.79

14.89

32,114.73

241.17

2100299

其他公立醫(yī)院支出

634.25

366.70

267.55

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構

26,537.37

8,969.08

17,523.59

44.69

2100301

城市社區(qū)衛(wèi)生機構

18,062.60

4,428.58

13,634.02

2100302

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

6,149.69

2,215.42

3,889.57

44.69

2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出

2,325.08

2,325.08

21004

公共衛(wèi)生

61,086.27

35,103.20

25,078.72

904.35

2100401

疾病預防控制機構

20,896.32

3,527.77

17,345.84

22.71

2100402

衛(wèi)生監(jiān)督機構

74.76

74.76

2100403

婦幼保健機構

4,956.89

945.83

3,680.39

330.67

2100404

精神衛(wèi)生機構

5,638.94

1,035.48

4,052.50

550.97

2100408

基本公共衛(wèi)生服務

11,737.29

11,737.29

2100409

重大公共衛(wèi)生服務

845.31

845.31

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

15,844.89

15,844.89

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

1,091.86

1,091.86

21006

中醫(yī)藥

111.69

111.69

2100601

中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

111.69

111.69

21007

計劃生育事務

5,888.22

5,888.22

2100717

計劃生育服務

5,888.22

5,888.22

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1,634.49

1,206.93

427.56

2101101

行政單位醫(yī)療

91.45

91.45

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1,163.70

743.74

419.96

2101103

公務員醫(yī)療補助

24.60

24.60

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

354.74

347.14

7.60

21099

其他衛(wèi)生健康支出

9.20

9.20

2109999

其他衛(wèi)生健康支出

9.20

9.20

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

5,225.96

5,225.96

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,319.46

1,319.46

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,319.46

1,319.46

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,906.50

3,906.50

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,906.50

3,906.50

221

住房保障支出

2,578.97

1,816.23

762.74

22102

住房改革支出

2,578.97

1,816.23

762.74

2210201

住房公積金

2,305.05

1,542.31

762.74

2210203

購房補貼

273.93

273.93

229

其他支出

4,512.70

4,512.70

22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

4,512.70

4,512.70

2290402

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

4,512.70

4,512.70

備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


?

附件3

支出決算表

公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

公開03表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

273,860.31

222,421.68

51,438.63

201

一般公共服務支出

2.62

2.62

20132

組織事務

0.14

0.14

2013299

其他組織事務支出

0.14

0.14

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務

2.48

2.48

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出

2.48

2.48

206

科學技術支出

24.52

24.52

20604

技術研究與開發(fā)

24.09

24.09

2060404

科技成果轉化與擴散

24.09

24.09

20699

其他科學技術支出

0.43

0.43

2069999

其他科學技術支出

0.43

0.43

208

社會保障和就業(yè)支出

9,952.42

9,672.58

279.84

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9,393.06

9,393.06

2080502

事業(yè)單位離退休

65.10

65.10

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

4,219.68

4,219.68

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

1,262.55

1,262.55

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

3,845.73

3,845.73

20808

撫恤

279.52

279.52

2080801

死亡撫恤

279.52

279.52

20810

社會福利

100.00

100.00

2081001

兒童福利

100.00

100.00

20811

殘疾人事業(yè)

95.84

95.84

2081104

殘疾人康復

65.80

65.80

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

30.04

30.04

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

84.00

84.00

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

84.00

84.00

210

衛(wèi)生健康支出

251,563.12

210,170.13

41,392.99

21001

衛(wèi)生健康管理事務

2,126.50

1,740.46

386.04

2100101

行政運行

1,740.46

1,740.46

2100102

一般行政管理事務

176.66

176.66

2100199

其他衛(wèi)生健康管理事務支出

209.39

209.39

21002

公立醫(yī)院

155,198.20

153,056.70

2,141.50

2100201

綜合醫(yī)院

124,080.64

122,320.74

1,759.90

2100202

中醫(yī)(民族)醫(yī)院

30,483.31

30,468.42

14.89

2100299

其他公立醫(yī)院支出

634.25

267.55

366.70

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構

25,088.29

21,939.85

3,148.44

2100301

城市社區(qū)衛(wèi)生機構

16,682.21

15,968.25

713.95

2100302

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

6,081.00

5,924.36

156.64

2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出

2,325.08

47.24

2,277.85

21004

公共衛(wèi)生

61,506.53

31,794.76

29,711.78

2100401

疾病預防控制機構

20,746.52

20,233.69

512.83

2100402

衛(wèi)生監(jiān)督機構

74.76

74.76

2100403

婦幼保健機構

5,606.59

5,603.39

3.20

2100404

精神衛(wèi)生機構

5,559.30

5,535.10

24.20

2100408

基本公共衛(wèi)生服務

11,737.29

11,737.29

2100409

重大公共衛(wèi)生服務

845.31

845.31

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

15,844.89

15,844.89

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

1,091.86

422.58

669.29

21006

中醫(yī)藥

111.69

111.69

2100601

中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

111.69

111.69

21007

計劃生育事務

5,888.22

3.88

5,884.35

2100717

計劃生育服務

5,888.22

3.88

5,884.35

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1,634.49

1,634.49

2101101

行政單位醫(yī)療

91.45

91.45

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1,163.70

1,163.70

2101103

公務員醫(yī)療補助

24.60

24.60

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

354.74

354.74

21099

其他衛(wèi)生健康支出

9.20

9.20

2109999

其他衛(wèi)生健康支出

9.20

9.20

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

5,225.96

5,225.96

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,319.46

1,319.46

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,319.46

1,319.46

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,906.50

3,906.50

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,906.50

3,906.50

221

住房保障支出

2,578.97

2,578.97

22102

住房改革支出

2,578.97

2,578.97

2210201

住房公積金

2,305.05

2,305.05

2210203

購房補貼

273.93

273.93

229

其他支出

4,512.70

4,512.70

22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

4,512.70

4,512.70

2290402

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

4,512.70

4,512.70

備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


附件4

財政撥款收入支出決算總表

公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

公開04表

單位:萬元

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

67,411.44

一、一般公共服務支出

2.62

2.62

二、政府性基金預算財政撥款

5,832.16

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

24.52

24.52

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

6,288.25

6,288.25

九、衛(wèi)生健康支出

55,373.32

55,373.32

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

5,225.96

3,906.50

1,319.46

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

1,816.23

1,816.23

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

4,512.70

4,512.70

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

73,243.60

本年支出合計

73,243.60

67,411.44

5,832.16

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

總計

73,243.60

總計

73,243.60

67,411.44

5,832.16

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件5

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

公開05表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

67,411.44

22,073.18

45,338.26

201

一般公共服務支出

2.62

2.62

20132

組織事務

0.14

0.14

2013299

其他組織事務支出

0.14

0.14

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務

2.48

2.48

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出

2.48

2.48

206

科學技術支出

24.52

24.52

20604

技術研究與開發(fā)

24.09

24.09

2060404

科技成果轉化與擴散

24.09

24.09

20699

其他科學技術支出

0.43

0.43

2069999

其他科學技術支出

0.43

0.43

208

社會保障和就業(yè)支出

6,288.25

6,008.41

279.84

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5,728.89

5,728.89

2080502

事業(yè)單位離退休

52.36

52.36

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

1,286.52

1,286.52

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

653.48

653.48

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

3,736.53

3,736.53

20808

撫恤

279.52

279.52

2080801

死亡撫恤

279.52

279.52

20810

社會福利

100.00

100.00

2081001

兒童福利

100.00

100.00

20811

殘疾人事業(yè)

95.84

95.84

2081104

殘疾人康復

65.80

65.80

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

30.04

30.04

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

84.00

84.00

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

84.00

84.00

210

衛(wèi)生健康支出

55,373.32

14,248.54

41,124.78

21001

衛(wèi)生健康管理事務

2,126.50

1,740.46

386.04

2100101

行政運行

1,740.46

1,740.46

2100102

一般行政管理事務

176.66

176.66

2100199

其他衛(wèi)生健康管理事務支出

209.39

209.39

21002

公立醫(yī)院

1,958.49

1,958.49

2100201

綜合醫(yī)院

1,576.90

1,576.90

2100202

中醫(yī)(民族)醫(yī)院

14.89

14.89

2100299

其他公立醫(yī)院支出

366.70

366.70

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構

8,969.08

5,902.47

3,066.61

2100301

城市社區(qū)衛(wèi)生機構

4,428.58

3,796.45

632.13

2100302

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2,215.42

2,058.79

156.64

2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出

2,325.08

47.24

2,277.85

21004

公共衛(wèi)生

35,103.20

5,394.81

29,708.39

2100401

疾病預防控制機構

3,527.77

3,018.32

509.45

2100402

衛(wèi)生監(jiān)督機構

74.76

74.76

2100403

婦幼保健機構

945.83

942.63

3.20

2100404

精神衛(wèi)生機構

1,035.48

1,011.28

24.20

2100408

基本公共衛(wèi)生服務

11,737.29

11,737.29

2100409

重大公共衛(wèi)生服務

845.31

845.31

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

15,844.89

15,844.89

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

1,091.86

422.58

669.29

21006

中醫(yī)藥

111.69

111.69

2100601

中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

111.69

111.69

21007

計劃生育事務

5,888.22

3.88

5,884.35

2100717

計劃生育服務

5,888.22

3.88

5,884.35

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1,206.93

1,206.93

2101101

行政單位醫(yī)療

91.45

91.45

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

743.74

743.74

2101103

公務員醫(yī)療補助

24.60

24.60

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

347.14

347.14

21099

其他衛(wèi)生健康支出

9.20

9.20

2109999

其他衛(wèi)生健康支出

9.20

9.20

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,906.50

3,906.50

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,906.50

3,906.50

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,906.50

3,906.50

221

住房保障支出

1,816.23

1,816.23

22102

住房改革支出

1,816.23

1,816.23

2210201

住房公積金

1,542.31

1,542.31

2210203

購房補貼

273.93

273.93

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

15,699.12

302

商品和服務支出

2,050.23

310

資本性支出

15.35

30101

基本工資

3,499.27

30201

辦公費

214.28

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

970.20

30202

印刷費

16.85

31002

辦公設備購置

13.38

30103

獎金

491.44

30203

咨詢費

27.00

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

65.26

30204

手續(xù)費

4.21

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

4,756.37

30205

水費

5.87

31006

大型修繕

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

1,400.91

30206

電費

68.06

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

1.97

30109

職業(yè)年金繳費

708.87

30207

郵電費

68.48

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

816.55

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

11.68

30209

物業(yè)管理費

103.85

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

293.48

30211

差旅費

40.66

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

1,765.25

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫(yī)療費

175.09

30213

維修(護)費

114.76

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

744.73

30214

租賃費

19.02

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

4,308.48

30215

會議費

2.87

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

52.36

30216

培訓費

100.37

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費

30217

公務接待費

1.56

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

340.28

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

279.52

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

3,644.62

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

40.69

31204

費用補貼

30307

醫(yī)療費補助

264.54

30227

委托業(yè)務費

37.60

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經(jīng)費

322.34

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

67.44

30229

福利費

230.66

399

其他支出

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務用車運行維護費

34.25

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

67.06

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

8.28

39909

經(jīng)常性贈與

30299

其他商品和服務支出

181.22

39910

資本性贈與

307

債務利息及費用支出

39999

其他支出

30701

國內(nèi)債務付息

30702

國外債務付息

30703

國內(nèi)債務發(fā)行費用

30704

國外債務發(fā)行費用

人員經(jīng)費合計

20,007.60

公用經(jīng)費合計

2,065.58

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件7

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

公開07表

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

5,832.16

5,832.16

5,832.16

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,319.46

1,319.46

1,319.46

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,319.46

1,319.46

1,319.46

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,319.46

1,319.46

1,319.46

229

其他支出

4,512.70

4,512.70

4,512.70

22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

4,512.70

4,512.70

4,512.70

2290402

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

4,512.70

4,512.70

4,512.70

備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件8

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計








備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

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附件9

機構運行信息表

公開09表

公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

單位:萬元

預算數(shù)

決算數(shù)

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關運行經(jīng)費

420.85

(一)支出合計

76.34

76.34

(一)行政單位

119.99

1.因公出國(境)費

(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

300.86

2.公務用車購置及運行維護費

74.78

74.78

五、資產(chǎn)信息

(1)公務用車購置費

37.94

37.94

(一)車輛數(shù)合計(輛)

79

(2)公務用車運行維護費

36.83

36.83

1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車

3.公務接待費

1.56

1.56

2.主要領導干部用車

(1)國內(nèi)接待費

1.56

3.機要通信用車

8

其中:外事接待費

4.應急保障用車

47

(2)國(境)外接待費

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術用車

24

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務用車購置數(shù)(輛)

2

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)

108

4.公務用車保有量(輛)

22

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務接待批次(個)

18

(一)政府采購支出合計

10,712.43

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

4,838.86

6.國內(nèi)公務接待人次(人)

283

2.政府采購工程支出

288.48

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出

5,585.09

7.國(境)外公務接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

7,869.40

8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

6,751.77

二、會議費

7.97

三、培訓費

250.99

備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件10

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年度部門整體績效自評表

主管部門

330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

部門
聯(lián)系人

雷梓晨

聯(lián)系電話

68786840

自評總分
(分)

99.14

當年績效
目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康工作政策措施,統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,統(tǒng)籌編制全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。牢固樹立大衛(wèi)生、大健康的理念,推動實施健康中國戰(zhàn)略重慶實踐,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重點疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平,推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康工作政策措施,統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,統(tǒng)籌編制全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。牢固樹立大衛(wèi)生、大健康的理念,推動實施健康中國戰(zhàn)略重慶實踐,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重點疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平,推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

指標權重(分)

全年完成值

指標得分(分)

說明

承擔國家基本公共衛(wèi)生服務項目數(shù)(基礎部分)

12

10

12

10

國家基本公共衛(wèi)生服務項目(原12項)重點指標完成率

%

100

20

100

20

獎扶特扶資金發(fā)放到位率

%

100

20

100

20

以鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)為單位適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率

%

90

20

90

20

提高服務質(zhì)量和水平

定性

有效改善

10

1

10

居民對基本公共衛(wèi)生服務(原12項)的知曉率

%

80

10

80

10

居民滿意度

%

85

10

85

10











?


?

附件11

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會

2023年度項目支出績效自評表

序號

項目名稱

指標名稱

指標性質(zhì)

指標值

計量單位

指標權重

全年完成值

指標得分

說明

自評得分

1

計劃生育家庭獎勵扶助及免費生殖健康檢查(代編)

全年發(fā)放人數(shù)

60000

15

60000

15

100

免費生殖健康檢查建檔率

100

%

5

100

5

所有享受對象資金全部足額發(fā)放

100

%

5

100

5

育齡群眾生殖健康知識知曉率

80

%

5

80

5

每年發(fā)放截止時間

12

10

12

10

育齡婦女生殖系統(tǒng)疾病發(fā)病率

定性

降低

10

1

10

婦女生殖健康水平

定性

提高

10

1

10

群眾滿意度

90

%

10

90

10

按項目設立依據(jù)中的發(fā)放標準發(fā)放

100

%

20

100

20

?


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