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重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

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[ 索引號 ] 11500107MB1E02705W/2025-00013 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 文化、體育、廣電、出版 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)文化旅游委
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

257001—重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級)2025年預(yù)算公開情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

區(qū)文化旅游委作為區(qū)政府主管全區(qū)文化旅游體育工作的部門,主要職責(zé)和重點工作涉及以下幾個方面:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施。

(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬定文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展,推進體制機制改革。

(三)管理全區(qū)重大文化活動,指導(dǎo)區(qū)級重點文化旅游設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,擬定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(四)負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。

(六)指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。??

(七)負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(九)指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)文化和旅游市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。

(十)指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件,維護市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)。

(十一)負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。???????

(十二)負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。

(十三)負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

(十四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。

(十五)負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作,協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作。

(十六)指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區(qū)大型文化和旅游等對外及對港澳臺合作交流活動。

(十七)擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

(十八)擬訂全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查;統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展,促進全民健身事業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)區(qū)級體育組織行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo);統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展和運動項目設(shè)置與布局,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和競賽活動,指導(dǎo)運動隊伍建設(shè);統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進青少年體育工作;擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育體育市場,規(guī)范體育服務(wù)管理;推進體育科技創(chuàng)新發(fā)展和體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)體育彩票銷售管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)體育統(tǒng)計工作;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè),負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施監(jiān)督管理。

(二)單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)體育事業(yè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資源開發(fā)科、廣電傳媒科、公共服務(wù)科、市場管理科(行政審批科)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)9521.74萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1879.63萬元,政府性基金預(yù)算撥款4282萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3360.11萬元。收入較2024年增加7669.47萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款增加 300.27萬元,項目支出經(jīng)費撥款增加7369.20萬元,主要原因是機構(gòu)合并,原區(qū)體育局的經(jīng)費并入?yún)^(qū)文化旅游委。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)9521.74萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算1649.94萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算168.84萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算41.06萬元,住房保障支出預(yù)算49.79萬元,其他支出7612.11萬元。支出預(yù)算較2024年增加7669.47萬元,主要是基本支出預(yù)算增加300.27萬元,項目支出預(yù)算增加7369.20萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1879.63萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1879.63萬元,比2024年增加27.36萬元。其中:基本支出774.26萬元,比2024年增加300.27萬元,主要原因是機構(gòu)合并,人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1105.37萬元,比2024年減少272.91萬元,主要原因是政策調(diào)整等,主要用于文化旅游體育等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入7642.11萬元,政府性基金預(yù)算支出7642.11萬元,比2024年增加7642.11萬元,主要原因是機構(gòu)合并,原體育局項目經(jīng)費并入?yún)^(qū)文化旅游委及2024年旅游發(fā)展資金結(jié)轉(zhuǎn),主要用于文化旅游體育事業(yè)。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算26.00萬元,比2024年增加19.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費2.00萬元,比2024年增加2.00萬元,主要原因是根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實際需要;公務(wù)用車運行維護費6.00萬元,比2024年增加1.5萬元,主要原因是機構(gòu)合并;公務(wù)用車購置費18.00萬元,比2024年增加18.00萬元;主要原因是根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實際需要。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 104.74萬元,比上年增加6.05萬元,主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額2.00萬元:政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8747.48萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:何密? 聯(lián)系方式:023-68781201?

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附表:1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表

13.2025年九龍坡區(qū)項目績效目標(biāo)表

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附表1

2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

6,161.63

一、本年支出

9,521.74

1,879.63

7,642.11

一般公共預(yù)算資金

1,879.63

文化旅游體育與傳媒支出

1,649.94

1,619.94

30.00

政府性基金預(yù)算資金

4,282.00

社會保障和就業(yè)支出

168.84

168.84

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

41.06

41.06

住房保障支出

49.79

49.79

其他支出

7,612.11

7,612.11

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

3,360.11

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

3,360.11

國有資本經(jīng)營收入

收入合計

9,521.74

支出合計

9,521.74

1,879.63

7,642.11

附表2

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位:萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

1,879.63

774.26

1,105.37

207

文化旅游體育與傳媒支出

1,619.94

514.57

1,105.37

20701

文化和旅游

1,528.94

514.57

1,014.37

2070101

行政運行

513.31

513.31

2070102

一般行政管理事務(wù)

100.00

100.00

2070108

文化活動

50.37

50.37

2070109

群眾文化

60.00

60.00

2070111

文化創(chuàng)作與保護

25.00

25.00

2070112

文化和旅游市場管理

51.00

51.00

2070113

旅游宣傳

160.00

160.00

2070114

文化和旅游管理事務(wù)

2070199

其他文化和旅游支出

569.26

1.26

568.00

20703

體育

91.00

91.00

2070302

一般行政管理事務(wù)

21.00

21.00

2070308

群眾體育

70.00

70.00

208

社會保障和就業(yè)支出

168.84

168.84

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

168.84

168.84

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

51.80

51.80

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

25.90

25.90

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

91.14

91.14

210

衛(wèi)生健康支出

41.06

41.06

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

41.06

41.06

2101101

行政單位醫(yī)療

27.52

27.52

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

8.68

8.68

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.86

4.86

221

住房保障支出

49.79

49.79

22102

住房改革支出

49.79

49.79

2210201

住房公積金

44.76

44.76

2210203

購房補貼

5.03

5.03

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附表3

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

774.26

618.94

155.32

301

工資福利支出

574.03

545.60

28.43

30101

基本工資

121.55

121.55

30102

津貼補貼

87.56

87.56

30103

獎金

168.95

168.95

30106

伙食補助費

28.43

28.43

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

51.80

51.80

30109

職業(yè)年金繳費

25.90

25.90

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

27.52

27.52

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

3.68

3.68

30112

其他社會保障繳費

5.83

5.83

30113

住房公積金

44.76

44.76

30114

醫(yī)療費

3.45

3.45

30199

其他工資福利支出

4.60

4.60

302

商品和服務(wù)支出

104.74

104.74

30201

辦公費

7.90

7.90

30207

郵電費

7.18

7.18

30211

差旅費

5.00

5.00

30216

培訓(xùn)費

4.21

4.21

30217

公務(wù)接待費

2.00

2.00

30226

勞務(wù)費

5.00

5.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

2.00

2.00

30228

工會經(jīng)費

12.28

12.28

30229

福利費

6.43

6.43

30231

公務(wù)用車運行維護費

6.00

6.00

30239

其他交通費用

23.56

23.56

30299

其他商品和服務(wù)支出

23.19

23.19

303

對個人和家庭的補助

95.49

73.34

22.15

30305

生活補助

86.16

67.76

18.40

30307

醫(yī)療費補助

9.33

5.58

3.75

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?


附表4

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

774.26

501

機關(guān)工資福利支出

574.03

50101

工資獎金津補貼

378.06

50102

社會保障繳費

114.73

50103

住房公積金

44.76

50199

其他工資福利支出

36.48

502

機關(guān)商品和服務(wù)支出

104.74

50201

辦公經(jīng)費

62.34

50203

培訓(xùn)費

4.21

50205

委托業(yè)務(wù)費

7.00

50206

公務(wù)接待費

2.00

50208

公務(wù)用車運行維護費

6.00

50299

其他商品和服務(wù)支出

23.19

509

對個人和家庭的補助

95.49

50901

社會福利和救助

95.49

?

附表5

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

26.00

24.00

18.00

6.00

2.00


?


附表6

2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

4,282.00

4,282.00

229

其他支出

4,282.00

4,282.00

22960

彩票公益金安排的支出

4,282.00

4,282.00

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

4,282.00

4,282.00

?


附表7

2025年九龍坡區(qū)部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

9,521.74

合計

9,521.74

一般公共預(yù)算資金

1,879.63

文化旅游體育與傳媒支出

1,649.94

政府性基金預(yù)算資金

7,642.11

社會保障和就業(yè)支出

168.84

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

41.06

財政專戶管理資金

住房保障支出

49.79

事業(yè)收入資金

其他支出

7,612.11

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

?


?

附表8

2025年九龍坡區(qū)部門收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

9,521.74

1,879.63

7,642.11

207

文化旅游體育與傳媒支出

1,649.94

1,619.94

30.00

20701

文化和旅游

1,528.94

1,528.94

2070101

行政運行

513.31

513.31

2070102

一般行政管理事務(wù)

100.00

100.00

2070108

文化活動

50.37

50.37

2070109

群眾文化

60.00

60.00

2070111

文化創(chuàng)作與保護

25.00

25.00

2070112

文化和旅游市場管理

51.00

51.00

2070113

旅游宣傳

160.00

160.00

2070199

其他文化和旅游支出

569.26

569.26

20703

體育

91.00

91.00

2070302

一般行政管理事務(wù)

21.00

21.00

2070308

群眾體育

70.00

70.00

20709

旅游發(fā)展基金支出

30.00

30.00

2070904

地方旅游開發(fā)項目補助

30.00

30.00

208

社會保障和就業(yè)支出

168.84

168.84

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

168.84

168.84

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

51.80

51.80

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

25.90

25.90

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

91.14

91.14

210

衛(wèi)生健康支出

41.06

41.06

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

41.06

41.06

2101101

行政單位醫(yī)療

27.52

27.52

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

8.68

8.68

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.86

4.86

221

住房保障支出

49.79

49.79

22102

住房改革支出

49.79

49.79

2210201

住房公積金

44.76

44.76

2210203

購房補貼

5.03

5.03

229

其他支出

7,612.11

7,612.11

22960

彩票公益金安排的支出

7,612.11

7,612.11

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

7,539.24

7,539.24

2296006

用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出

72.87

72.87

附表9

2025年九龍坡區(qū)部門支出總表

(功能科目分類到項)

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

9,521.74

774.26

8,747.48

207

文化旅游體育與傳媒支出

1,649.94

514.57

1,135.37

20701

文化和旅游

1,528.94

514.57

1,014.37

2070101

行政運行

513.31

513.31

2070102

一般行政管理事務(wù)

100.00

100.00

2070108

文化活動

50.37

50.37

2070109

群眾文化

60.00

60.00

2070111

文化創(chuàng)作與保護

25.00

25.00

2070112

文化和旅游市場管理

51.00

51.00

2070113

旅游宣傳

160.00

160.00

2070199

其他文化和旅游支出

569.26

1.26

568.00

20703

體育

91.00

91.00

2070302

一般行政管理事務(wù)

21.00

21.00

2070308

群眾體育

70.00

70.00

20709

旅游發(fā)展基金支出

30.00

30.00

2070904

地方旅游開發(fā)項目補助

30.00

30.00

208

社會保障和就業(yè)支出

168.84

168.84

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

168.84

168.84

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

51.80

51.80

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

25.90

25.90

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

91.14

91.14

210

衛(wèi)生健康支出

41.06

41.06

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

41.06

41.06

2101101

行政單位醫(yī)療

27.52

27.52

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

8.68

8.68

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.86

4.86

221

住房保障支出

49.79

49.79

22102

住房改革支出

49.79

49.79

2210201

住房公積金

44.76

44.76

2210203

購房補貼

5.03

5.03

229

其他支出

7,612.11

7,612.11

22960

彩票公益金安排的支出

7,612.11

7,612.11

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

7,539.24

7,539.24

2296006

用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出

72.87

72.87

?

附表10

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

1,105.37

302

商品和服務(wù)支出

1,077.37

30201

辦公費

2.00

30202

印刷費

7.00

30209

物業(yè)管理費

2.00

30211

差旅費

21.00

30214

租賃費

9.00

30226

勞務(wù)費

136.50

30227

委托業(yè)務(wù)費

406.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

493.87

303

對個人和家庭的補助

10.00

30305

生活補助

10.00

310

資本性支出

18.00

31013

公務(wù)用車購置

18.00

附表11

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

1,105.37

502

機關(guān)商品和服務(wù)支出

1,077.37

50201

辦公經(jīng)費

41.00

50205

委托業(yè)務(wù)費

542.50

50299

其他商品和服務(wù)支出

493.87

503

機關(guān)資本性支出

18.00

50303

公務(wù)用車購置

18.00

509

對個人和家庭的補助

10.00

50901

社會福利和救助

10.00

?

?

?

附表12

2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表

金額單位:萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

合計:

2.00

2.00

2.00

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

2.00

2.00

2.00

257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級)

2.00

2.00

2.00

257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級)

50010721Y

00000002

6901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2070101-行政運行

50201-辦公經(jīng)費

30201-辦公費

預(yù)算局確認(rèn)已審

2.00

2.00

2.00

?

?

附表13

績效目標(biāo)表

金額單位:萬元

單位信息:

257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級)

項目名稱:

文化遺產(chǎn)保護

職能職責(zé)與活動:

0404-文化遺產(chǎn)保護/01-文化遺產(chǎn)保護

主管部門:

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

項目經(jīng)辦人:

袁華

項目總額:

194.00

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

項目經(jīng)辦人電話:

68780255

其中:

財政資金:

194.00

整體目標(biāo):

至少開展1次區(qū)級文化遺產(chǎn)保護的活動,子活動不小于5場次,并積極參加市級活動;全區(qū)博物館考核達(dá)到合格以上;
落實文物、博物館市對區(qū)考核。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

滿意度

100

%

20

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

活動場次

5

15

效益指標(biāo)

社會效益

惠及群眾

8000

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

完成時間

1

5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

非遺產(chǎn)品展銷

1

萬元

5

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

文化遺產(chǎn)保護

1

5

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

滿意度

100

%

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟成本指標(biāo)

所需經(jīng)費

28

萬元

10

?


257001—重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級)2025年預(yù)算公開情況說明.doc


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