[ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
257001—重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級)2025年預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)文化旅游委作為區(qū)政府主管全區(qū)文化旅游體育工作的部門,主要職責(zé)和重點工作涉及以下幾個方面:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施。
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬定文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展,推進體制機制改革。
(三)管理全區(qū)重大文化活動,指導(dǎo)區(qū)級重點文化旅游設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,擬定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(四)負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
(六)指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。??
(七)負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(九)指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)文化和旅游市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
(十)指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件,維護市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)。
(十一)負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。???????
(十二)負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。
(十三)負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。
(十四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
(十五)負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作,協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作。
(十六)指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區(qū)大型文化和旅游等對外及對港澳臺合作交流活動。
(十七)擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
(十八)擬訂全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查;統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展,促進全民健身事業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)區(qū)級體育組織行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo);統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展和運動項目設(shè)置與布局,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和競賽活動,指導(dǎo)運動隊伍建設(shè);統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進青少年體育工作;擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育體育市場,規(guī)范體育服務(wù)管理;推進體育科技創(chuàng)新發(fā)展和體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)體育彩票銷售管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)體育統(tǒng)計工作;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè),負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施監(jiān)督管理。
(二)單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)體育事業(yè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資源開發(fā)科、廣電傳媒科、公共服務(wù)科、市場管理科(行政審批科)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)9521.74萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1879.63萬元,政府性基金預(yù)算撥款4282萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3360.11萬元。收入較2024年增加7669.47萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款增加 300.27萬元,項目支出經(jīng)費撥款增加7369.20萬元,主要原因是機構(gòu)合并,原區(qū)體育局的經(jīng)費并入?yún)^(qū)文化旅游委。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)9521.74萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算1649.94萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算168.84萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算41.06萬元,住房保障支出預(yù)算49.79萬元,其他支出7612.11萬元。支出預(yù)算較2024年增加7669.47萬元,主要是基本支出預(yù)算增加300.27萬元,項目支出預(yù)算增加7369.20萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1879.63萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1879.63萬元,比2024年增加27.36萬元。其中:基本支出774.26萬元,比2024年增加300.27萬元,主要原因是機構(gòu)合并,人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1105.37萬元,比2024年減少272.91萬元,主要原因是政策調(diào)整等,主要用于文化旅游體育等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入7642.11萬元,政府性基金預(yù)算支出7642.11萬元,比2024年增加7642.11萬元,主要原因是機構(gòu)合并,原體育局項目經(jīng)費并入?yún)^(qū)文化旅游委及2024年旅游發(fā)展資金結(jié)轉(zhuǎn),主要用于文化旅游體育事業(yè)。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算26.00萬元,比2024年增加19.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費2.00萬元,比2024年增加2.00萬元,主要原因是根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實際需要;公務(wù)用車運行維護費6.00萬元,比2024年增加1.5萬元,主要原因是機構(gòu)合并;公務(wù)用車購置費18.00萬元,比2024年增加18.00萬元;主要原因是根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實際需要。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 104.74萬元,比上年增加6.05萬元,主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額2.00萬元:政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8747.48萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:何密? 聯(lián)系方式:023-68781201?
?
?
?
附表:1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)項目績效目標(biāo)表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表1
2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
6,161.63 |
一、本年支出 |
9,521.74 |
1,879.63 |
7,642.11 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,879.63 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
1,649.94 |
1,619.94 |
30.00 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
4,282.00 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.84 |
168.84 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
41.06 |
41.06 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
49.79 |
49.79 |
|
|
|
|
其他支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
3,360.11 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
3,360.11 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
9,521.74 |
支出合計 |
9,521.74 |
1,879.63 |
7,642.11 |
|
附表2
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,879.63 |
774.26 |
1,105.37 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
1,619.94 |
514.57 |
1,105.37 |
20701 |
文化和旅游 |
1,528.94 |
514.57 |
1,014.37 |
2070101 |
行政運行 |
513.31 |
513.31 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 |
2070108 |
文化活動 |
50.37 |
|
50.37 |
2070109 |
群眾文化 |
60.00 |
|
60.00 |
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
25.00 |
|
25.00 |
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
51.00 |
|
51.00 |
2070113 |
旅游宣傳 |
160.00 |
|
160.00 |
2070114 |
文化和旅游管理事務(wù) |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
569.26 |
1.26 |
568.00 |
20703 |
體育 |
91.00 |
|
91.00 |
2070302 |
一般行政管理事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
2070308 |
群眾體育 |
70.00 |
|
70.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.84 |
168.84 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.84 |
168.84 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
51.80 |
51.80 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.90 |
25.90 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.14 |
91.14 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.06 |
41.06 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.06 |
41.06 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
27.52 |
27.52 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.68 |
8.68 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.86 |
4.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.79 |
49.79 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.79 |
49.79 |
|
2210201 |
住房公積金 |
44.76 |
44.76 |
|
2210203 |
購房補貼 |
5.03 |
5.03 |
|
?
?
?
?
附表3
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
774.26 |
618.94 |
155.32 | |
301 |
工資福利支出 |
574.03 |
545.60 |
28.43 |
30101 |
基本工資 |
121.55 |
121.55 |
|
30102 |
津貼補貼 |
87.56 |
87.56 |
|
30103 |
獎金 |
168.95 |
168.95 |
|
30106 |
伙食補助費 |
28.43 |
|
28.43 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
51.80 |
51.80 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
25.90 |
25.90 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
27.52 |
27.52 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
3.68 |
3.68 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
5.83 |
5.83 |
|
30113 |
住房公積金 |
44.76 |
44.76 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.45 |
3.45 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.60 |
4.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
104.74 |
|
104.74 |
30201 |
辦公費 |
7.90 |
|
7.90 |
30207 |
郵電費 |
7.18 |
|
7.18 |
30211 |
差旅費 |
5.00 |
|
5.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
4.21 |
|
4.21 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.00 |
|
2.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
5.00 |
|
5.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.00 |
|
2.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.28 |
|
12.28 |
30229 |
福利費 |
6.43 |
|
6.43 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
|
6.00 |
30239 |
其他交通費用 |
23.56 |
|
23.56 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.19 |
|
23.19 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
95.49 |
73.34 |
22.15 |
30305 |
生活補助 |
86.16 |
67.76 |
18.40 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
9.33 |
5.58 |
3.75 |
?
?
附表4
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
774.26 | |
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
574.03 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
378.06 |
50102 |
社會保障繳費 |
114.73 |
50103 |
住房公積金 |
44.76 |
50199 |
其他工資福利支出 |
36.48 |
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
104.74 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
62.34 |
50203 |
培訓(xùn)費 |
4.21 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
7.00 |
50206 |
公務(wù)接待費 |
2.00 |
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.19 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
95.49 |
50901 |
社會福利和救助 |
95.49 |
?
附表5
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
26.00 |
|
24.00 |
18.00 |
6.00 |
2.00 |
?
附表6
2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
4,282.00 |
|
4,282.00 | |
229 |
其他支出 |
4,282.00 |
|
4,282.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,282.00 |
|
4,282.00 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
4,282.00 |
|
4,282.00 |
?
附表7
2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
9,521.74 |
合計 |
9,521.74 |
一般公共預(yù)算資金 |
1,879.63 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
1,649.94 |
政府性基金預(yù)算資金 |
7,642.11 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.84 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
41.06 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
49.79 |
事業(yè)收入資金 |
|
其他支出 |
7,612.11 |
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
附表8
2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | ||
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
9,521.74 |
1,879.63 |
7,642.11 |
|
|
|
|
|
|
| |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
1,649.94 |
1,619.94 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1,528.94 |
1,528.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政運行 |
513.31 |
513.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活動 |
50.37 |
50.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070113 |
旅游宣傳 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
569.26 |
569.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
體育 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070302 |
一般行政管理事務(wù) |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群眾體育 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20709 |
旅游發(fā)展基金支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070904 |
地方旅游開發(fā)項目補助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.84 |
168.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.84 |
168.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.90 |
25.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.14 |
91.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.06 |
41.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.06 |
41.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.79 |
49.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.79 |
49.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
44.76 |
44.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
7,539.24 |
|
7,539.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
72.87 |
|
72.87 |
|
|
|
|
|
|
|
附表9
2025年九龍坡區(qū)部門支出總表
(功能科目分類到項)
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
9,521.74 |
774.26 |
8,747.48 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
1,649.94 |
514.57 |
1,135.37 |
20701 |
文化和旅游 |
1,528.94 |
514.57 |
1,014.37 |
2070101 |
行政運行 |
513.31 |
513.31 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
100.00 |
|
100.00 |
2070108 |
文化活動 |
50.37 |
|
50.37 |
2070109 |
群眾文化 |
60.00 |
|
60.00 |
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
25.00 |
|
25.00 |
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
51.00 |
|
51.00 |
2070113 |
旅游宣傳 |
160.00 |
|
160.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
569.26 |
1.26 |
568.00 |
20703 |
體育 |
91.00 |
|
91.00 |
2070302 |
一般行政管理事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
2070308 |
群眾體育 |
70.00 |
|
70.00 |
20709 |
旅游發(fā)展基金支出 |
30.00 |
|
30.00 |
2070904 |
地方旅游開發(fā)項目補助 |
30.00 |
|
30.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
168.84 |
168.84 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.84 |
168.84 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
51.80 |
51.80 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.90 |
25.90 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.14 |
91.14 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.06 |
41.06 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.06 |
41.06 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
27.52 |
27.52 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.68 |
8.68 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.86 |
4.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.79 |
49.79 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.79 |
49.79 |
|
2210201 |
住房公積金 |
44.76 |
44.76 |
|
2210203 |
購房補貼 |
5.03 |
5.03 |
|
229 |
其他支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7,612.11 |
|
7,612.11 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
7,539.24 |
|
7,539.24 |
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
72.87 |
|
72.87 |
?
附表10
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
1,105.37 | |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,077.37 |
30201 |
辦公費 |
2.00 |
30202 |
印刷費 |
7.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.00 |
30211 |
差旅費 |
21.00 |
30214 |
租賃費 |
9.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
136.50 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
406.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
493.87 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
10.00 |
30305 |
生活補助 |
10.00 |
310 |
資本性支出 |
18.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
附表11
2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
1,105.37 | |
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,077.37 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
41.00 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
542.50 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
493.87 |
503 |
機關(guān)資本性支出 |
18.00 |
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
10.00 |
50901 |
社會福利和救助 |
10.00 |
?
?
?
附表12
2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 | ||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級) |
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級) |
50010721Y 00000002 6901 |
公用經(jīng)費綜合定額(行政) |
2070101-行政運行 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
附表13
績效目標(biāo)表 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
單位信息: |
257001-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級) |
項目名稱: |
文化遺產(chǎn)保護 |
職能職責(zé)與活動: |
0404-文化遺產(chǎn)保護/01-文化遺產(chǎn)保護 | |||||||||
主管部門: |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經(jīng)辦人: |
袁華 |
項目總額: |
194.00 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
68780255 |
其中: |
財政資金: |
194.00 | ||||||||
整體目標(biāo): |
至少開展1次區(qū)級文化遺產(chǎn)保護的活動,子活動不小于5場次,并積極參加市級活動;全區(qū)博物館考核達(dá)到合格以上; |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
活動場次 |
≥ |
|
5 |
次 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
惠及群眾 |
≥ |
|
8000 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
|
1 |
年 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 |
非遺產(chǎn)品展銷 |
≥ |
|
1 |
萬元 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
文化遺產(chǎn)保護 |
≥ |
|
1 |
年 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
所需經(jīng)費 |
≤ |
|
28 |
萬元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
257001—重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(本級)2025年預(yù)算公開情況說明.doc