[ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2024-00063 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-04 |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬定文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展,推進體制機制改革。
3.管理全區(qū)重大文化活動,指導(dǎo)區(qū)級重點文化旅游設(shè)施建設(shè),負責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,擬定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.負責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6.指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。??
7.負責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。負責(zé)文化和旅游市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
10.指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件,維護市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)。
11.負責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。???????
12.負責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。
13.負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,負責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。
14.負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
15.負責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作,協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作。
16.指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區(qū)大型文化和旅游等對外及對港澳臺合作交流活動。
17.擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,負責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
(二)機構(gòu)設(shè)置
獨立核算機構(gòu)7個,其中:行政單位1個,行政類事業(yè)單位1個,公益一類事業(yè)單位5個。新增公益一類事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計6340.20萬元,支出總計6340.20萬元。收支較上年決算數(shù)減少1290.01萬元,下降16.91%,主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國運營總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2020年財政扶持費用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司財政扶持資金減少。
2.收入情況。2023年度收入合計6340.20萬元,較上年決算數(shù)減少1290.01萬元,下降16.91%,主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國運營總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2020年財政扶持費用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司財政扶持資金減少。其中:財政撥款收入6340.20萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計6340.20萬元,較上年決算數(shù)減少1290.01萬元,下降16.91%,主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國運營總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2020年財政扶持費用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司財政扶持資金減少。其中:基本支出3011.37萬元,占47.50%;項目支出3328.82萬元,占52.50%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計6340.20萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少1290.01萬元,下降16.91%。主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國運營總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2020年財政扶持費用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司財政扶持資金減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6340.20萬元,較上年決算數(shù)減少1166.58萬元,下降15.54%。主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國運營總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2020年財政扶持費用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司財政扶持資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1229.77萬元,增長24.06%。主要原因是追加九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0019號下達兌現(xiàn)重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2021年度剩余財政扶持資金,九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0029號下達2022年招商引資專項經(jīng)費,九財行〔2023〕0001號追加2022年創(chuàng)建文明城區(qū)第五組經(jīng)費(區(qū)文旅委本級)專項經(jīng)費,九財行〔2023〕0015號下達南風(fēng)井雷達站黨史軍史文化長廊建設(shè)資金,九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0058號下達兌現(xiàn)九龍沉香博物館項目2021年度財政扶持資金,九財行〔2023〕0070號下達2023年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金,九財行〔2023〕0072號、九財行〔2023〕0090號下達2023年市級黨外代表人士住宿及伙食經(jīng)費,九財行〔2023〕0111號下達首屆成渝雙城藝術(shù)節(jié)專項資金,九財行〔2023〕0142號下達創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項經(jīng)費,九財行〔2023〕0143號下達2023年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金預(yù)算,九財行〔2023〕0194號下達2023年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)算,九財預(yù)〔2023〕0010號九財行〔2022〕0169號下達2022年創(chuàng)建全國文明城區(qū)第一、二、五工作推進組專項經(jīng)費預(yù)算、九財行〔2022〕0167號下達第一批巴人遺址(冬筍壩)公園項目策劃方案編制經(jīng)費、九財行〔2022〕0191號下達第六推進組創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項經(jīng)費,九財預(yù)〔2023〕0700號基本工資(行政統(tǒng)發(fā))、公務(wù)員年度考核獎。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6340.20萬元,較上年決算數(shù)減少1166.58萬元,下降15.54%。主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國運營總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2020年財政扶持費用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司財政扶持資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1229.77萬元,增長24.06%。主要原因是九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0019號下達兌現(xiàn)重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2021年度剩余財政扶持資金,九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0029號下達2022年招商引資專項經(jīng)費,九財行〔2023〕0001號追加2022年創(chuàng)建文明城區(qū)第五組經(jīng)費(區(qū)文旅委本級)專項經(jīng)費,九財行〔2023〕0015號下達南風(fēng)井雷達站黨史軍史文化長廊建設(shè)資金,九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0058號下達兌現(xiàn)九龍沉香博物館項目2021年度財政扶持資金,九財行〔2023〕0070號下達2023年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金,九財行〔2023〕0072號、九財行〔2023〕0090號下達2023年市級黨外代表人士住宿及伙食經(jīng)費,九財行〔2023〕0111號下達首屆成渝雙城藝術(shù)節(jié)專項資金,九財行〔2023〕0142號下達創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項經(jīng)費,九財行〔2023〕0143號下達2023年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金預(yù)算,九財行〔2023〕0194號下達2023年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)算,九財預(yù)〔2023〕0010號九財行〔2022〕0169號下達2022年創(chuàng)建全國文明城區(qū)第一、二、五工作推進組專項經(jīng)費預(yù)算、九財行〔2022〕0167號下達第一批巴人遺址(冬筍壩)公園項目策劃方案編制經(jīng)費、九財行〔2022〕0191號下達第六推進組創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項經(jīng)費,九財預(yù)〔2023〕0700號基本工資(行政統(tǒng)發(fā))、公務(wù)員年度考核獎。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出33.83萬元,占0.53%,較年初預(yù)算數(shù)增加33.83萬元,增長100.00%,主要原因是追加九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0029號下達2022年招商引資專項經(jīng)費,九財行〔2023〕0001號追加2022年創(chuàng)建文明城區(qū)第五組經(jīng)費(區(qū)文旅委本級)專項經(jīng)費,九財行〔2022〕0191號下達第六推進組創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項經(jīng)費等。
(2)科學(xué)技術(shù)支出466.96萬元,占7.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加466.96萬元,增長100.00%,主要原因是追加九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0019號下達兌現(xiàn)重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司2021年度剩余財政扶持資金,九財產(chǎn)業(yè)〔2023〕0058號下達兌現(xiàn)九龍沉香博物館項目2021年度財政扶持資金。
(3)文化旅游體育與傳媒支出4908.08萬元,占77.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加698.00萬元,增長16.58%,主要原因是九財行〔2023〕0070號下達2023年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金,九財行〔2023〕0111號下達首屆成渝雙城藝術(shù)節(jié)專項資金,九財行〔2023〕0143號下達2023年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金預(yù)算,九財行〔2023〕0194號下達2023年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)算,九財行〔2022〕0167號下達第一批巴人遺址(冬筍壩)公園項目策劃方案編制經(jīng)費、九財預(yù)〔2023〕0700號基本工資(行政統(tǒng)發(fā))、公務(wù)員年度考核獎,追加“三館一中心”免開績效獎勵,群眾文化活動經(jīng)費等
(4)社會保障與就業(yè)支出623.96萬元,占9.84%,較年初預(yù)算數(shù)增加43.27萬元,增長7.45%,主要原因是追加死亡撫恤金和喪葬費及社保繳費增加等 。
(5)衛(wèi)生健康支出137.92萬元,占2.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬元,增長0.89%,主要原因是根據(jù)政策調(diào)整,追加醫(yī)療保險繳費等衛(wèi)生健康支出。
(6)住房保障支出169.44萬元,占2.67%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.51萬元,下降7.38%,主要原因是2023年文旅委(本級)10-12月住房公積金未支付。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出3011.37萬元。其中:人員經(jīng)費2530.81萬元,較上年決算數(shù)減少26.07萬元,下降1.02%,主要原因是2022年追加了補繳以前年度職業(yè)年金費用,本年度無此項費用。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費480.57萬元,較上年決算數(shù)增加12.69萬元,增長2.71%,主要原因是2023年下屬事業(yè)單位新調(diào)入職工,導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水 電費、郵電費、物管費、 差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行費、勞務(wù)費等支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)減少123.43萬元,下降100.00%,主要原因是2023年無政府性基金項目預(yù)算。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少123.43萬元,下降100.00%,主要原因是2023年無政府性基金項目支出。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計45.66萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加1.16萬元,增長2.61%,主要原因是2023年年初預(yù)算無因公出國(境)費。2023年文旅委(本級)1人因公隨重慶市文化和旅游發(fā)展委員會組團赴韓國、澳大利亞出訪費用。較上年支出數(shù)增加29.10萬元,增長175.72%,主要原因是2023年文旅委(本級)1人因公隨重慶市文化和旅游發(fā)展委員會組團赴韓國、澳大利亞出訪費用;2023年文旅委(本級)新購置公務(wù)車1輛。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用6.17萬元,主要是用于因公出國(出境)考察學(xué)習(xí)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.17萬元,增長100.00%,主要原因是2023年年初預(yù)算無因公出國(境)費,2023年文旅委(本級)1人因公隨重慶市文化和旅游發(fā)展委員會組團赴韓國、澳大利亞出訪費用。較上年支出數(shù)增加6.17萬元,增長100.00%,主要原因是2023年文旅委(本級)1人因公隨重慶市文化和旅游發(fā)展委員會組團赴韓國、澳大利亞出訪費用。
公務(wù)車購置費26.93萬元,主要用于購置公務(wù)機要用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,下降0.26%,主要原因是2023年文旅委(本級)新增公務(wù)車購置費26.93萬元,余額0.07萬元財政收回。較上年支出數(shù)增加26.93萬元,增長100.00%,主要原因是2023年文旅委(本級)新增公務(wù)車購置費26.93萬元。
公務(wù)車運行維護費9.99萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.51萬元,下降31.10%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)車輛使用。較上年支出數(shù)減少0.34萬元,下降3.29%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)車輛使用。
公務(wù)接待費2.57萬元,主要用于接待文旅項目招商引資考察、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬元,下降14.33%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,無公函等不接待等,減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少3.66萬元,下降58.75%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,無公函等不接待等,減少公務(wù)接待。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為5輛;國內(nèi)公務(wù)接待13批次285人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費90.21元,車均購置費26.93萬元,車均維護費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出3.61萬元,較上年決算數(shù)增加3.49萬元,增長2908.33%,主要原因是組織召開2023年下半年安全生產(chǎn)暨消防安全工作會。本年度培訓(xùn)費支出12.74萬元,較上年決算數(shù)增加0.29萬元,增長2.33%,主要原因是增加了2023年黨員遠程教育費用。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出175.69萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅 費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)車 運行費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少59.30萬元,下降25.24%,主要原因是厲行節(jié)約,減少辦公經(jīng)費支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額201.83萬元,其中:政府采購貨物支出2.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出199.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額199.47萬元,占政府采購支出總額的98.83%,其中:授予小微企業(yè)合同金額199.47萬元,占政府采購支出總額的98.83 %。主要用于采購重慶巴人博物館館藏文物預(yù)防性保護設(shè)施設(shè)備、辦公電腦、物業(yè)服務(wù)、宣傳活動、日常維護等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和65個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金3328.82萬元,評價得分99.78分,評價等次為優(yōu)。
?
附表一:部門整體績效自評表
2023年度部門整體績效自評表 | |||||||||
項目名稱: |
重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會整體監(jiān)控 |
項目編碼: |
50010700023P000039 |
自評總分: |
99.78 |
|
| ||
項目主管部門: |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
財政歸口處室: |
002-行財科 |
部門聯(lián)系人: |
何密 |
聯(lián)系電話: |
68784409 | ||
資金情況 | |||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||
年度總金額 |
|
51,187,689.60 |
64,812,216.27 |
63,401,978.85 |
|
|
| ||
其中:財政撥款 |
|
51,187,689.60 |
64,812,216.27 |
63,401,978.85 |
97.82 |
10.00 |
9.78 | ||
一般公共預(yù)算 |
|
51,187,689.60 |
64,812,216.27 |
63,401,978.85 |
97.82 |
|
| ||
績效目標(biāo) | |||||||||
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||
?
指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。;深入實施文化惠民工程,豐富和活躍人民群眾的文化生活;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作,協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作。;指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件,維護市場秩序;管理全區(qū)重大文化活動,指導(dǎo)區(qū)級重點文化旅游設(shè)施建設(shè),負責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,擬定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。;指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。;統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。;指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區(qū)大型文化和旅游等對外及對港澳臺合作交流活動。;負責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。;統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展;應(yīng)急廣播體系建設(shè); |
|
指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。;深入實施文化惠民工程,豐富和活躍人民群眾的文化生活;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作,協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作。;指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件,維護市場秩序;管理全區(qū)重大文化活動,指導(dǎo)區(qū)級重點文化旅游設(shè)施建設(shè),負責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,擬定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。;指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。;統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。;指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區(qū)大型文化和旅游等對外及對港澳臺合作交流活動。;負責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。;指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。;負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。;統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展;應(yīng)急廣播體系建設(shè); |
?
績效指標(biāo) | ||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
全國性、國家級、市級媒體平臺宣傳頻次 |
次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
行業(yè)執(zhí)法年均在市級及以上組織的檢查抽查中,違規(guī)件次占總檢查抽查家次數(shù) |
% |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
拉動文旅委產(chǎn)業(yè)增加值 |
|
定性 |
逐年增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
推動文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
|
定性 |
有力推動 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
附表二:項目支出績效自評表(二級項目)
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
項目名稱: |
文化遺產(chǎn)保護 |
項目編碼: |
50010722T000000082230 |
自評總分: |
100.00 |
|
| |||
項目主管部門: |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
財政歸口處室: |
002-行財科 |
部門聯(lián)系人: |
袁華 |
聯(lián)系電話: |
68780255 | |||
資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||
年度總金額 |
|
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
| |||
其中:財政撥款 |
|
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共預(yù)算 |
|
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
100 |
|
| |||
績效目標(biāo) | ||||||||||
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||
至少開展1次區(qū)級文化遺產(chǎn)保護的活動,并嚴格按照市文旅委要求參加市級活動。 |
|
(一)文物保護 | ||||||||
績效指標(biāo) | ||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
活動場次 |
場 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
滿意度 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
完成時間 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
項目預(yù)算 |
萬元 |
= |
35 |
35 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
拉動非遺產(chǎn)品銷售 |
|
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
促進非遺及文博事業(yè)發(fā)展 |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
滿意度 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
(二)部門績效評價情況
我單位對文化遺產(chǎn)保護項目開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金35萬元,評價得分100分,評價等次為優(yōu)。此次績效評價是以“文化遺產(chǎn)保護”工作績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度與結(jié)果導(dǎo)向,進行績效評價,客觀、公正地核查項目資金的決策、管理和資金預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度,考評資金支出效率和綜合效果,客觀評價項目資金所取得的經(jīng)濟效益、社會效益及可持續(xù)性。及時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在問題及原因,推動建立以績效評價結(jié)果為導(dǎo)向的財政資金分配與管理制度,不斷提高財政項目資金管理水平和使用效益,為以后同類項目資金安排提供重要依據(jù)。評價建議:項目中期、當(dāng)年的績效目標(biāo)部分僅進行比較籠統(tǒng)的描述,績效指標(biāo)完整性、體系化存在問題,下一步需加強構(gòu)建包括活動項目產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、時效指標(biāo)和項目實施后的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益以及滿意度等方面的綜合指標(biāo),使績效指標(biāo)更具有參考性。
(三)財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
?(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68784409
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
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單位:萬元 | |
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
6,340.20 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33.83 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、上級補助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
466.96 |
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
4,908.08 |
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
623.96 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
137.92 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
169.44 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
|
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
6,340.20 |
本年支出合計 |
6,340.20 |
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
總計 |
6,340.20 |
總計 |
6,340.20 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
收入決算表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
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公開02表 | ||
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單位:萬元 | |||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
合計 |
6,340.20 |
6,340.20 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
33.83 |
33.83 |
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20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
|
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2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
10.00 |
10.00 |
|
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|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
13.00 |
13.00 |
|
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|
2011308 |
招商引資 |
13.00 |
13.00 |
|
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20133 |
宣傳事務(wù) |
7.79 |
7.79 |
|
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2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
7.79 |
7.79 |
|
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20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
3.04 |
3.04 |
|
|
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|
|
|
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
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|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
466.96 |
466.96 |
|
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|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.00 |
1.00 |
|
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|
2060702 |
科普活動 |
1.00 |
1.00 |
|
|
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20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
465.96 |
465.96 |
|
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|
|
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
465.96 |
465.96 |
|
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|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4,908.08 |
4,908.08 |
|
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|
|
20701 |
文化和旅游 |
3,891.53 |
3,891.53 |
|
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|
|
2070101 |
行政運行 |
812.93 |
812.93 |
|
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|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
32.61 |
32.61 |
|
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|
2070104 |
圖書館 |
343.23 |
343.23 |
|
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|
|
2070108 |
文化活動 |
299.97 |
299.97 |
|
|
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|
|
2070109 |
群眾文化 |
259.92 |
259.92 |
|
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|
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2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
79.23 |
79.23 |
|
|
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|
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
88.00 |
88.00 |
|
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|
2070113 |
旅游宣傳 |
300.00 |
300.00 |
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,675.63 |
1,675.63 |
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
977.85 |
977.85 |
|
|
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|
|
2070204 |
文物保護 |
389.03 |
389.03 |
|
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|
|
2070205 |
博物館 |
202.18 |
202.18 |
|
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2070299 |
其他文物支出 |
386.63 |
386.63 |
|
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|
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20706 |
新聞出版電影 |
8.00 |
8.00 |
|
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2070605 |
出版發(fā)行 |
8.00 |
8.00 |
|
|
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|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.71 |
30.71 |
|
|
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|
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
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|
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|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
623.96 |
623.96 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
592.35 |
592.35 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
160.24 |
160.24 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
80.12 |
80.12 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
349.82 |
349.82 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
31.61 |
31.61 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
31.61 |
31.61 |
|
|
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.92 |
137.92 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
137.92 |
137.92 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.03 |
36.03 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.14 |
60.14 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
169.44 |
169.44 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
169.44 |
169.44 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
147.20 |
147.20 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
22.24 |
22.24 |
|
|
|
|
|
|
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
|
|
|
|
公開03表 | ||
|
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|
|
單位:萬元 | |||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
6,340.20 |
3,011.37 |
3,328.82 |
|
|
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
33.83 |
|
33.83 |
|
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
7.79 |
|
7.79 |
|
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
7.79 |
|
7.79 |
|
|
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
466.96 |
|
466.96 |
|
|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2060702 |
科普活動 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
465.96 |
|
465.96 |
|
|
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
465.96 |
|
465.96 |
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4,908.08 |
2,080.05 |
2,828.03 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3,891.53 |
1,758.50 |
2,133.03 |
|
|
|
2070101 |
行政運行 |
812.93 |
812.93 |
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
32.61 |
|
32.61 |
|
|
|
2070104 |
圖書館 |
343.23 |
|
343.23 |
|
|
|
2070108 |
文化活動 |
299.97 |
|
299.97 |
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
259.92 |
|
259.92 |
|
|
|
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
79.23 |
|
79.23 |
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
|
2070113 |
旅游宣傳 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,675.63 |
945.57 |
730.06 |
|
|
|
20702 |
文物 |
977.85 |
321.55 |
656.30 |
|
|
|
2070204 |
文物保護 |
389.03 |
|
389.03 |
|
|
|
2070205 |
博物館 |
202.18 |
|
202.18 |
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
386.63 |
321.55 |
65.09 |
|
|
|
20706 |
新聞出版電影 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
2070605 |
出版發(fā)行 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.71 |
|
30.71 |
|
|
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
29.71 |
|
29.71 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
623.96 |
623.96 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
592.35 |
592.35 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
160.24 |
160.24 |
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
80.12 |
80.12 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
349.82 |
349.82 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
31.61 |
31.61 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
31.61 |
31.61 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.92 |
137.92 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
137.92 |
137.92 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.03 |
36.03 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.14 |
60.14 |
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
169.44 |
169.44 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
169.44 |
169.44 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
147.20 |
147.20 |
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
22.24 |
22.24 |
|
|
|
|
備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
|
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公開04表 | ||
|
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|
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
6,340.20 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33.83 |
33.83 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
466.96 |
466.96 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
4,908.08 |
4,908.08 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
623.96 |
623.96 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
137.92 |
137.92 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
169.44 |
169.44 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
6,340.20 |
本年支出合計 |
6,340.20 |
6,340.20 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
6,340.20 |
總計 |
6,340.20 |
6,340.20 |
|
|
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
|
公開05表 | ||
|
單位:萬元 | |||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
6,340.20 |
3,011.37 |
3,328.82 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
33.83 |
|
33.83 |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
10.00 |
|
10.00 |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
13.00 |
|
13.00 |
2011308 |
招商引資 |
13.00 |
|
13.00 |
20133 |
宣傳事務(wù) |
7.79 |
|
7.79 |
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
7.79 |
|
7.79 |
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
3.04 |
|
3.04 |
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
3.04 |
|
3.04 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
466.96 |
|
466.96 |
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.00 |
|
1.00 |
2060702 |
科普活動 |
1.00 |
|
1.00 |
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
465.96 |
|
465.96 |
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
465.96 |
|
465.96 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4,908.08 |
2,080.05 |
2,828.03 |
20701 |
文化和旅游 |
3,891.53 |
1,758.50 |
2,133.03 |
2070101 |
行政運行 |
812.93 |
812.93 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
32.61 |
|
32.61 |
2070104 |
圖書館 |
343.23 |
|
343.23 |
2070108 |
文化活動 |
299.97 |
|
299.97 |
2070109 |
群眾文化 |
259.92 |
|
259.92 |
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
79.23 |
|
79.23 |
2070112 |
文化和旅游市場管理 |
88.00 |
|
88.00 |
2070113 |
旅游宣傳 |
300.00 |
|
300.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,675.63 |
945.57 |
730.06 |
20702 |
文物 |
977.85 |
321.55 |
656.30 |
2070204 |
文物保護 |
389.03 |
|
389.03 |
2070205 |
博物館 |
202.18 |
|
202.18 |
2070299 |
其他文物支出 |
386.63 |
321.55 |
65.09 |
20706 |
新聞出版電影 |
8.00 |
|
8.00 |
2070605 |
出版發(fā)行 |
8.00 |
|
8.00 |
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.71 |
|
30.71 |
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項支出 |
1.00 |
|
1.00 |
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
29.71 |
|
29.71 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
623.96 |
623.96 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
592.35 |
592.35 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
2.17 |
2.17 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
160.24 |
160.24 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
80.12 |
80.12 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
349.82 |
349.82 |
|
20808 |
撫恤 |
31.61 |
31.61 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
31.61 |
31.61 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.92 |
137.92 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
137.92 |
137.92 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.03 |
36.03 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.14 |
60.14 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.68 |
9.68 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
32.07 |
32.07 |
|
221 |
住房保障支出 |
169.44 |
169.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
169.44 |
169.44 |
|
2210201 |
住房公積金 |
147.20 |
147.20 |
|
2210203 |
購房補貼 |
22.24 |
22.24 |
|
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
|
|
|
公開06表 | ||||
|
|
|
單位:萬元 | |||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
2,134.82 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
458.39 |
310 |
資本性支出 |
22.18 |
30101 |
基本工資 |
435.71 |
30201 |
辦公費 |
55.80 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
168.45 |
30202 |
印刷費 |
0.34 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
22.18 |
30103 |
獎金 |
239.56 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30106 |
伙食補助費 |
124.81 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.36 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30107 |
績效工資 |
520.80 |
30205 |
水費 |
1.01 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
179.04 |
30206 |
電費 |
3.51 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
85.52 |
30207 |
郵電費 |
29.59 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
97.07 |
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
12.24 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.22 |
31010 |
安置補助 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
15.35 |
30211 |
差旅費 |
10.98 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
202.61 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
26.86 |
30213 |
維修(護)費 |
12.83 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
26.80 |
30214 |
租賃費 |
6.82 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
395.99 |
30215 |
會議費 |
0.35 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費 |
2.17 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
11.64 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.47 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
30304 |
撫恤金 |
31.61 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30305 |
生活補助 |
314.94 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
54.19 |
31204 |
費用補貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
37.56 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
32.92 |
31205 |
利息補貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
94.26 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
30309 |
獎勵金 |
8.72 |
30229 |
福利費 |
12.59 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.13 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
33.06 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.98 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.60 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
87.73 |
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
2,530.81 |
公用經(jīng)費合計 |
480.57 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
|
|
|
|
公開07表 | ||
|
|
|
|
單位:萬元 | |||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
|
|
|
|
|
|
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
?
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
|
公開08表 | ||||
|
單位:萬元 | |||||
項目 |
本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
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備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
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機構(gòu)運行信息表 | ||||
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公開09表 |
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
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單位:萬元 | |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
175.69 |
(一)支出合計 |
45.66 |
45.66 |
(一)行政單位 |
92.75 |
1.因公出國(境)費 |
6.17 |
6.17 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
82.94 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
36.92 |
36.92 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購置費 |
26.93 |
26.93 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
5 |
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
9.99 |
9.99 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
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3.公務(wù)接待費 |
2.57 |
2.57 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
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(1)國內(nèi)接待費 |
— |
2.57 |
3.機要通信用車 |
4 |
其中:外事接待費 |
— |
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4.應(yīng)急保障用車 |
1 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
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5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
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(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
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1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
1 |
7.離退休干部用車 |
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2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
1 |
8.其他用車 |
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3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
1 |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
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4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
5 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
13 |
(一)政府采購支出合計 |
201.83 |
其中:外事接待批次(個) |
— |
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1.政府采購貨物支出 |
2.36 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
285 |
2.政府采購工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
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3.政府采購服務(wù)支出 |
199.47 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
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(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
199.47 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
199.47 |
二、會議費 |
— |
3.61 |
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三、培訓(xùn)費 |
— |
12.74 |
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備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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