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重慶市九龍坡區(qū)商務(wù)委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500107622034379L/2024-00009 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)商務(wù)委
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

113001重慶市九龍坡區(qū)商務(wù)委員會(huì)(本級(jí))2023年度部門決算情況說(shuō)明

重慶市九龍坡區(qū)商務(wù)委員會(huì)(本級(jí))

2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市關(guān)于商貿(mào)流通業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、外商投資工作的方針、政策和法律法規(guī)。擬定本 區(qū)商貿(mào)流通業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、外商投資的發(fā)展戰(zhàn)略、 規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法,并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展,擬定開(kāi)拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施。指導(dǎo)商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整及協(xié)調(diào)發(fā)展。調(diào)查研究流通 業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題,提出政策建議。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃、培育商圈、特色商業(yè)街區(qū)、大型商業(yè)中心建設(shè)和城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)體系,會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局大商場(chǎng)和大市場(chǎng),推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的發(fā)展。

4.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對(duì)餐飲、 酒類銷售、汽車流通、舊貨流通、散裝水泥、拍賣、再生資源回 收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日常監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)重要商品市場(chǎng)調(diào)控和流通的管理。掌握和調(diào) 控全區(qū)生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)情況,落實(shí)推進(jìn)市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況。

6.組織開(kāi)展商貿(mào)領(lǐng)域市場(chǎng)秩序整治,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái),負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理,參與打擊商業(yè)欺詐等工作。

7.促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立。推動(dòng)企業(yè)開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng)。組織指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng),推進(jìn)出口基地建設(shè)。推動(dòng)全區(qū)服務(wù)貿(mào)易工作。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資管理與服務(wù)工作。分析研究全區(qū)外商投資情況,向區(qū)政府提出政策建議。按權(quán)限審核設(shè)立外商投資企業(yè)及其變更,依法監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程情況。受理協(xié)調(diào)解決外商投訴,做好為外資企業(yè)服務(wù)工作。

9.負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)。推進(jìn)電子商務(wù)示范基地建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的方針、政策、 法規(guī)和制度以及中國(guó)(重慶)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)綜合改革、投資、 貿(mào)易、金融、人才等政策。負(fù)責(zé)中國(guó)(重慶)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)九 龍坡區(qū)域建設(shè)。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置8個(gè)科室。分別為辦公室、外經(jīng)貿(mào)科、安全保供科、統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科、商貿(mào)發(fā)展科 、市場(chǎng)流通科、自貿(mào)建設(shè)科、電子商務(wù)科。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)10569.96萬(wàn)元,支出總計(jì)10569.96萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5519.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.28%,主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補(bǔ)助資金。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)10569.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5519.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.28%,主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補(bǔ)助資金。其中:財(cái)政撥款收入10569.96萬(wàn)元,占100.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)10569.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5519.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.28%,主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補(bǔ)助資金其中:基本支出775.57萬(wàn)元,占7.34%;項(xiàng)目支出9794.39萬(wàn)元,占92.66%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10569.96萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5519.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.28%。主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補(bǔ)助資金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10387.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5437.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.84%。主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補(bǔ)助資金較年初預(yù)算數(shù)增加5601.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)117.03%。主要原因是年中增加企業(yè)政策性補(bǔ)助資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10387.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5437.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.84%。主要原因是本年度增加企業(yè)政策性補(bǔ)助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加5601.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)117.03%。主要原因是年中增加企業(yè)政策性補(bǔ)助資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出759.87萬(wàn)元,占7.31%,較年初預(yù)算數(shù)減少36.45萬(wàn)元,下降4.58%,主要原因是厲行節(jié)約,公用經(jīng)費(fèi)減少。

2)科學(xué)技術(shù)支出3819.48萬(wàn)元,占36.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加3819.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年中增加產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

3)文化旅游體育與傳媒支出2540.50萬(wàn)元,占24.46%,較年初預(yù)算數(shù)增加2540.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年中增加企業(yè)政策性補(bǔ)助資金及創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)宣傳費(fèi)等。

4)社會(huì)保障與就業(yè)支出351.09萬(wàn)元,占3.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加82.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.52%,主要原因是調(diào)整社保基數(shù)及增加喪葬費(fèi)和一次性撫恤金等。

5)衛(wèi)生健康支出310.48萬(wàn)元,占2.99%,較年初預(yù)算數(shù)增加277.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)841.42%,主要原因是增加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金。

6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2589.98萬(wàn)元,占24.93%,較年初預(yù)算數(shù)減少1065.23萬(wàn)元,下降29.14%,主要原因是原計(jì)劃支付的項(xiàng)目補(bǔ)助資金申報(bào)手續(xù)未完成,待下年申報(bào)審核完成后再支付。

7住房保障支出16.49萬(wàn)元,占0.16%,較年初預(yù)算數(shù)減少16.30萬(wàn)元,下降49.71%,主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出775.57萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)680.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少77.17萬(wàn)元,下降10.19%,主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整及住房公積金基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休人員的生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)95.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少83.85萬(wàn)元,下降46.79%,主要原因是厲行節(jié)約,公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入182.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加81.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.43%,主要原因是增加創(chuàng)建文明城區(qū)專項(xiàng)整治費(fèi)。本年支出182.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加81.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.43%,主要原因是增加創(chuàng)建文明城區(qū)專項(xiàng)整治費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.63萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.37萬(wàn)元,下降17.48%,主要原因:一是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)控車輛運(yùn)維成本;二是堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范招商接待,嚴(yán)控招商接待費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加6.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.77%,主要原因:一是去年受疫情影響,未開(kāi)展因公出國(guó)(境)考察,今年有赴香港、澳門、白俄羅斯開(kāi)展招商工作;二是公務(wù)車年限已久,車輛維修費(fèi)用增加。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用6.04萬(wàn)元,主要是用于赴香港、澳門、白俄羅斯開(kāi)展招商工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.96萬(wàn)元,下降24.50%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)控因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加6.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是去年受疫情影響,未開(kāi)展因公出國(guó)(境)考察,今年有赴香港、澳門、白俄羅斯開(kāi)展招商工作。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,較年初預(yù)算及上年決算無(wú)增減的主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬(wàn)元,下降55.40%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)控車輛運(yùn)維成本。較上年支出數(shù)增加0.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.15%,主要原因是公務(wù)車年限已久,車輛維修費(fèi)用增加。

?公務(wù)接待費(fèi)12.37萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市同級(jí)或上級(jí)部門到我單位考察調(diào)研工作、招商引資企業(yè)來(lái)區(qū)考察調(diào)研接待用餐、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.08%,主要原因是增加了招商引資企業(yè)來(lái)區(qū)考察調(diào)研接待用餐。費(fèi)用較上年支出數(shù)減少0.15萬(wàn)元,下降1.20%,主要原因是堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范招商接待,嚴(yán)控招商接待費(fèi)用支出。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)2個(gè)團(tuán)組,2人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次685人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)180.53元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.23萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)190.00%,主要是因?yàn)閮?nèi)外貿(mào)企業(yè)會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出24.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加22.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)826.49%主要原因是內(nèi)外貿(mào)行業(yè)、電商培訓(xùn)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.34萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少83.85萬(wàn)元,下降46.79%,主要原因是厲行節(jié)約,機(jī)關(guān)運(yùn)行成本減少。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)43個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金9794.39萬(wàn)元。

區(qū)商務(wù)委2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)(夜市、專業(yè)市場(chǎng)、電子商務(wù)、菜市場(chǎng)、促銷)

參與商家數(shù)

500

20

500

20


100.00

網(wǎng)絡(luò)零售額增速

10

%

10

10

10


完成期限全年

1

10

1

10


消費(fèi)者參與度

10

%

10

10

10


展會(huì)場(chǎng)次

3

場(chǎng)次

20

3

20


項(xiàng)目發(fā)揮作用期限

1

10

1

10


滿意度

90

%

10

90

10


2

開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)

參加企業(yè)數(shù)

10

20

10

20


100.00

開(kāi)展座談會(huì)的場(chǎng)數(shù)

2

次/年

10

2

10


完成期限

1

10

1

10


重點(diǎn)企業(yè)覆蓋率

80

%

10

80

10


回復(fù)企業(yè)問(wèn)題比率

80

%

20

80

20


提升外貿(mào)交易額

3

%

10

3

10


滿意度

95

%

10

95

10


(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金55.62萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)編制不完善。現(xiàn)有項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表對(duì)項(xiàng)目屬性、項(xiàng)目口徑、項(xiàng)目類別、項(xiàng)目概況、立項(xiàng)情況、保障項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)制度及措施、項(xiàng)目總目標(biāo)、年度目標(biāo)、預(yù)算總額、實(shí)施計(jì)劃及資金構(gòu)成做出了明確說(shuō)明,并針對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況細(xì)化設(shè)置了項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)用以反映項(xiàng)目目標(biāo)的完成情況以及執(zhí)行進(jìn)度,但是績(jī)效指標(biāo)值的設(shè)置較為簡(jiǎn)單,無(wú)法準(zhǔn)確反映項(xiàng)目工作內(nèi)容以及項(xiàng)目實(shí)施后能夠產(chǎn)生的效果。下一步工作建議:提出積極推進(jìn)預(yù)算編制趨于嚴(yán)密,提高績(jī)效指標(biāo)編制水平。為了使年度財(cái)政預(yù)算更科學(xué)、合理,及時(shí)配合財(cái)政部門提前著手預(yù)算編制,改變項(xiàng)目每到年底才著手編制下一年度預(yù)算的做法,使各預(yù)算編制部門有比較充裕的時(shí)間醞釀和考慮,編制出準(zhǔn)確的預(yù)算支出方案。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位無(wú)財(cái)政開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

?六、專業(yè)名詞解釋

?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68789753


附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表


113001重慶市九龍坡區(qū)商務(wù)委員會(huì)(本級(jí))2023年度單位決算情況說(shuō)明.pdf



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