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重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局

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[ 索引號 ] 11500107450422286X/2025-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)審計(jì)局
[ 成文日期 ] 2025-02-27 [ 發(fā)布日期 ] 2025-04-03

重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心2025年單位預(yù)算情況說明

重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作(主要包括承擔(dān)主管部門安排的投資類、行政及企事業(yè)類、專項(xiàng)調(diào)查類等審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作);承擔(dān)審計(jì)信息數(shù)據(jù)工作(主要包括承擔(dān)審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù),為審計(jì)工作提供大數(shù)據(jù)技術(shù)支持,以及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的采集、整理和分析等工作);為審計(jì)計(jì)劃提供技術(shù)保障(主要包括為審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的編制提供技術(shù)保障服務(wù))。

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心為重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級,經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)419.95萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款419.95萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入2024年減少17.02萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少17.02萬元

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)419.95萬元,其中:一般公共服務(wù)支出332.3萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出43.05萬元,衛(wèi)生健康支出19.60萬元,住房保障支出25萬元;支出2024年減少17.02萬元,主要是基本支出減少15.02萬元,項(xiàng)目支出減少2.00萬元。

、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入419.95萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出419.95萬元,比2024減少17.02萬元。其中:基本支出371.95萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024減少15.02萬元,主要原因是2025年預(yù)算人數(shù)較2024年預(yù)算人數(shù)減少,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均減少;項(xiàng)目支出48.00萬元,主要用于保障實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目發(fā)生的辦公費(fèi)和聘請中介審計(jì)機(jī)構(gòu)參與實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目發(fā)生的委托業(yè)務(wù)費(fèi)等重點(diǎn)工作,比2024減少2.00萬元,主要原因是全市審計(jì)機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照零基預(yù)算原則,結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目實(shí)際工作量和需求,優(yōu)化資源配置,對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬元,2024年一致,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)和公務(wù)用車,合理控制三公經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,2024年一致;公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,2024年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,2024年一致;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,2024年一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.96萬元,2024年減少4.21萬元,主要原因?yàn)?/span>2025年預(yù)算人數(shù)較2024年預(yù)算人數(shù)減少,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48.00萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截202412月,本單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(七)其他收入:指債務(wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi),年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí),預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行,下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。財(cái)政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或者因故終止,當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí),當(dāng)年實(shí)際剩余的財(cái)政專戶資金、單位資金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十五)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:王潘攀???????聯(lián)系方式:023-68781376





表一








單位收支總體情況表







單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心 單位:萬元

收入 支出

項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)

合計(jì) 419.95 合計(jì) 419.95
11 一般公共預(yù)算資金 419.95 一般公共服務(wù)支出 332.30

政府性基金預(yù)算資金
社會(huì)保障和就業(yè)支出 43.05

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
衛(wèi)生健康支出 19.60

財(cái)政專戶管理資金
住房保障支出 25.00

事業(yè)收入資金



上級補(bǔ)助收入資金



附屬單位上繳收入資金



事業(yè)單位經(jīng)營收入資金



其他收入資金



注:由于四舍五入因素,部分分項(xiàng)加和與總計(jì)可能略有差異,下同。



表二





















單位收入總體情況表












單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心




單位:萬元
科目 總計(jì) 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 財(cái)政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
科目編碼 科目名稱
合計(jì) 419.95 419.95







201 一般公共服務(wù)支出 332.30 332.30







20108 審計(jì)事務(wù) 332.30 332.30







2010801 行政運(yùn)行 284.30 284.30







2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 48.00 48.00







208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 43.05 43.05







20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 43.05 43.05







2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 28.70 28.70







2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 14.35 14.35







210 衛(wèi)生健康支出 19.60 19.60







21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 19.60 19.60







2101101 行政單位醫(yī)療 17.04 17.04







2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.56 2.56







221 住房保障支出 25.00 25.00







22102 住房改革支出 25.00 25.00







2210201 住房公積金 25.00 25.00









表三








單位支出總體情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 總計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
合計(jì) 419.95 371.95 48.00
201 一般公共服務(wù)支出 332.30 284.30 48.00
20108 審計(jì)事務(wù) 332.30 284.30 48.00
2010801 行政運(yùn)行 284.30 284.30
2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 48.00
48.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 43.05 43.05
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 43.05 43.05
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 28.70 28.70
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 14.35 14.35
210 衛(wèi)生健康支出 19.60 19.60
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 19.60 19.60
2101101 行政單位醫(yī)療 17.04 17.04
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.56 2.56
221 住房保障支出 25.00 25.00
22102 住房改革支出 25.00 25.00
2210201 住房公積金 25.00 25.00



表四












財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心

單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
一、本年收入 419.95 一、本年支出 419.95 419.95

一般公共預(yù)算資金 419.95 一般公共服務(wù)支出 332.30 332.30

政府性基金預(yù)算資金
社會(huì)保障和就業(yè)支出 43.05 43.05

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
衛(wèi)生健康支出 19.60 19.60



住房保障支出 25.00 25.00








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計(jì) 419.95 支出合計(jì) 419.95 419.95



表五








一般公共預(yù)算支出情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心
單位:萬元
功能分類科目 2025年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱 總計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
合計(jì) 419.95 371.95 48.00
201 一般公共服務(wù)支出 332.30 284.30 48.00
20108 審計(jì)事務(wù) 332.30 284.30 48.00
2010801 行政運(yùn)行 284.30 284.30
2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 48.00
48.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 43.05 43.05
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 43.05 43.05
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 28.70 28.70
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 14.35 14.35
210 衛(wèi)生健康支出 19.60 19.60
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 19.60 19.60
2101101 行政單位醫(yī)療 17.04 17.04
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.56 2.56
221 住房保障支出 25.00 25.00
22102 住房改革支出 25.00 25.00
2210201 住房公積金 25.00 25.00

表六








一般公共預(yù)算基本支出情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 2025年基本支出
科目編碼 科目名稱 總計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 日常公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì) 371.95 298.99 72.96
301 工資福利支出 298.99 298.99
30101 基本工資 58.33 58.33
30102 津貼補(bǔ)貼 53.32 53.32
3010201 規(guī)范性津補(bǔ)貼 46.62 46.62
3010202 其他津補(bǔ)貼 6.70 6.70
30103 獎(jiǎng)金 96.67 96.67
3010301 公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng) 62.88 62.88
3010302 公務(wù)員年度考核獎(jiǎng) 28.93 28.93
3010303 年終一次性獎(jiǎng)金 4.86 4.86
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 28.70 28.70
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 14.35 14.35
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 17.04 17.04
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.44 1.44
30113 住房公積金 25.00 25.00
30114 醫(yī)療費(fèi) 2.56 2.56
30199 其他工資福利支出 1.58 1.58
302 商品和服務(wù)支出 72.96
72.96
30201 辦公費(fèi) 15.80
15.80
30207 郵電費(fèi) 5.00
5.00
30211 差旅費(fèi) 1.00
1.00
30216 培訓(xùn)費(fèi) 1.75
1.75
30217 公務(wù)接待費(fèi) 1.00
1.00
30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 22.33
22.33
30229 福利費(fèi) 3.50
3.50
30239 其他交通費(fèi)用 12.59
12.59
30299 其他商品和服務(wù)支出 10.00
10.00



表七








政府性基金預(yù)算支出情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
總計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
合計(jì)













(備注:本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。)



表八




財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心
單位:萬元
2025年預(yù)算數(shù)
合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1.00



1.00



表九





















政府采購預(yù)算明細(xì)表












單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心




單位:萬元
項(xiàng)目編號 項(xiàng)目 總計(jì) 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 財(cái)政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
合計(jì)





















(備注:本單位無政府采購預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。)


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