[ 索引號 ] | 115001070092933809/2020-01527 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 司法 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)司法局 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-22 |
重慶市九龍坡區(qū)司法局2019年度部門決算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)司法局
2019年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
(一)職能職責。九龍坡區(qū)司法局是九龍坡區(qū)政府司法行政的主管部門,其工作職能主要有:
(1)承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責有關(guān)重大決策部署督察工作。
(2)負責協(xié)調(diào)部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。負責區(qū)政府和部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。
(3)指導、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承辦區(qū)政府管轄的行政復議、行政訴訟、行政賠償案件;負責區(qū)司法局管轄的行政復議、行政應(yīng)訴、行政賠償、司法救助工作;指導監(jiān)督全區(qū)行政復議、行政訴訟、行政賠償和行政裁決工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責全區(qū)法律顧問工作的指導和協(xié)調(diào),承擔區(qū)政府法律顧問有關(guān)管理工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)。
(4)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃和年度計劃,組織實施普法宣傳教育工作;推動人民參與和促進法治建設(shè);指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責人民陪審員選任管理工作;協(xié)助做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員選任和管理工作,推進司法所建設(shè)。
(5)管理社區(qū)矯正工作;指導協(xié)調(diào)幫教安置工作。
(6)負責擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。承擔律師、法律援助、司法鑒定、公證、和基層法律服務(wù)管理工作。
(7)負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作,指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責律師行業(yè)黨建工作。
(8)負責本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。
(9)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置。我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復議應(yīng)訴科(行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科)、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科(行政審批科)等9個內(nèi)設(shè)科室;下轄法律援助中心(參公)、社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心(全額撥款)、公證處(自收自支)三個事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括,九龍坡區(qū)法律援助中心和九龍坡區(qū)社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心。
(四)機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革,對此專門說明如下:
一是機構(gòu)改革情況。根據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于做好區(qū)級有關(guān)部門“三定”工作的通知》(九龍坡委編辦〔2019〕1號),九龍坡區(qū)司法局與原區(qū)政府法制辦進行合并,重組為新的區(qū)司法局。重組后,原區(qū)政府法制辦的職能劃轉(zhuǎn)至區(qū)司法局,同時中共重慶市九龍坡區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室(以下簡稱區(qū)委依法治區(qū)辦)設(shè)在區(qū)司法局。重組后的司法局新增3個內(nèi)設(shè)科室,由原6個內(nèi)設(shè)科室增加到9個內(nèi)設(shè)科室。新增區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、政治處,將法制科與法律服務(wù)工作管理科合并為公共法律服務(wù)科。
二是財政財務(wù)調(diào)整情況。2018年度機構(gòu)改革正在推進過程中,根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進行了調(diào)整。目前,已經(jīng)完成部門指標的合并工作。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
? 1.總體情況。2019年度收入總計1514.71萬元,支出總計1514.71萬元。收支較上年決算數(shù)減少55.61萬元、下降3.54%,主要原因是2019年項目經(jīng)費調(diào)減。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
? 2.收入情況。2019年度收入合計1514.71萬元,較上年決算數(shù)減少22.61萬元,下降1.47%,主要原因是2019年項目經(jīng)費調(diào)減。其中:財政撥款收入1514.71萬元,占100.00%。
? 3.支出情況。2019年度支出合計1514.71萬元,較上年決算數(shù)減少55.61萬元,下降3.54%,主要原因是2019年項目經(jīng)費調(diào)減。其中:基本支出965.50萬元,占63.74%;項目支出549.21萬元,占36.26%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年度收支平衡。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財政撥款收、支總計1514.71萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少55.61萬元,下降3.54%。主要原因是2019年項目經(jīng)費調(diào)減。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
? 1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1514.71萬元,較上年決算數(shù)減少22.61萬元,下降1.47%。主要原因是2019年項目經(jīng)費調(diào)減。較年初預(yù)算數(shù)增加62.25萬元,增長4.29%。主要原因是與原法制辦合并,人員和職能職責均有所增加,人員經(jīng)費和項目經(jīng)費相應(yīng)增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
? 2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1514.71萬元,較上年決算數(shù)減少55.61萬元,下降3.54%。主要原因是項目經(jīng)費調(diào)減。較年初預(yù)算數(shù)增加62.25萬元,增長4.29%。主要原因是與原法制辦合并,人員和職能職責均有所增加,人員經(jīng)費和項目經(jīng)費相應(yīng)增加。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年度收支平衡。
? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2.99萬元,占0.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.99萬元,增長0.00%,主要原因是該經(jīng)費系年中追加。
(2)公共安全支出1281.48萬元,占84.60%,較年初預(yù)算數(shù)增加46.13萬元,增長3.73%,主要原因是與原法制辦合并,人員和職能職責均有所增加,人員經(jīng)費和項目經(jīng)費相應(yīng)增加。
(3)社會保障與就業(yè)支出134.56萬元,占8.88%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.52萬元,增長7.61%,主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金制度改革,社保繳費大幅度提高。
(4)衛(wèi)生健康支出36.04萬元,占2.38%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元,下降0.88%,主要原因是人員調(diào)出。
(5)住房保障支出59.65萬元,占3.94%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.94萬元,增長7.07%,主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2019年度一般公共財政撥款基本支出965.50萬元。其中:人員經(jīng)費781.34萬元,較上年決算數(shù)減少23.56萬元,下降2.93%,主要原因是人員調(diào)出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費184.16萬元,較上年決算數(shù)增加23.57萬元,增長14.68%,主要原因是與原法制辦合并,人員和職能職責均有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
? 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計8.41萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少11.09萬元,下降56.87%,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少9.76萬元,下降53.71%,主要原因是:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)車運行維護費4.36萬元,主要用于機要文件交換、符合公務(wù)用車派車規(guī)定的市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.64萬元,下降56.40%,主要原因是實施公車改革,減少公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少4.25萬元,下降49.36%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,減少公務(wù)用車,公車運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費4.05萬元,主要用于接待法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正交叉檢查,接受上級部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.45萬元,下降57.37%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少5.51萬元,下降57.64%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待64批次1208人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費33.56元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.18萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出184.16萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加23.57萬元,增長14.68%,主要原因是與原法制辦合并,人員和職能職責均有所增加。
此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出3.40萬元,較上年決算數(shù)減少3.15萬元,下降48.09%,主要原因是厲行節(jié)約。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓費支出14.68萬元,較上年決算數(shù)增加9.15萬元,增長165.46%,主要原因是與原法制辦合并,職能職責增加,培訓業(yè)務(wù)增加。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額43.93萬元,其中:政府采購貨物支出12.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出31.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.93萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額43.93萬元,占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電腦、打印機、正版化軟件、辦公家具、廣告服務(wù)、信息化建設(shè)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對26個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評26項,涉及資金549.21萬元
(二)績效自評結(jié)果
? 1.績效目標自評表
法律援助項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目總體完成情況:項目全年預(yù)算數(shù)為91.7205元,執(zhí)行數(shù)為91.7205萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:2019年,共受理法律援助案件852件(其中刑事337件、民事513件、行政2件),辦結(jié)538件,為受援人挽回經(jīng)濟損失554.34萬元,代寫法律文書50件,提供免費的法律咨詢2092人次。通過對案件當事人電話回訪,群眾滿意率95%,無有效投訴。積極配合區(qū)法院做好刑事辯護全覆蓋工作。根據(jù)《關(guān)于推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革的意見》文件精神,進一步提高工作開展力度和質(zhì)量,積極配合區(qū)檢察院做好“認罪認罰”工作。2019年,中心指派律師42名律師為1335名犯罪嫌疑人提供法律幫助,指派律師辦理刑事辯護全覆蓋案件117件,辦結(jié)45件。按時按質(zhì)完成2019年績效目標任務(wù),最大限度為困難群眾免費提供法律援助、法律咨詢。通過積極開展優(yōu)質(zhì)高效的法律援助服務(wù),受理法律援助案件同時,大力加快推進覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共法律服務(wù)體系建設(shè),為人民群眾尋求公共法律服務(wù)提供更便捷、精準、高效的通道,維護社會穩(wěn)定。
項目資金績效目標自評表 | |||||
(? 2019 年度) | |||||
專項(項目)名稱 | 法律援助項目 | 聯(lián)系人及電話 | 易曉姝68176327 | ||
主管部門 | 區(qū)司法局 | 實施單位 | 區(qū)司法局 | ||
項目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A,%) | ||
總量 | 92 | 總量 | 92 | 100% | |
其中:區(qū)級資金 | 92 | 其中:區(qū)級資金 | 92 | 100% | |
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||
法律援助應(yīng)援盡援,法律援助案件達700件以上,及時辦結(jié),群眾滿意率95%以上。刑事全覆蓋援助案件應(yīng)援盡援,及時辦結(jié),群眾滿意率95%以上。 | 2019年,共受理法律援助案件852件,為受援人挽回經(jīng)濟損失554.34萬元,代寫法律文書50件,提供免費的法律咨詢2092人次。2019年,中心指派律師42名律師為1335名犯罪嫌疑人提供法律幫助,指派律師辦理刑事辯護全覆蓋案件117件,辦結(jié)45件。 | ||||
績效指標 | 指標名稱 | 年度指標值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改進措施 |
援助案件辦理數(shù)量 | 800件 | 852件 | 100% | ||
律師質(zhì)量合格率 | 95% | 95% | 100% | ||
及時辦結(jié)率 | 100% | 100% | 100% | ||
刑事審判全覆蓋案件補貼成本 | 2000元/件 | 2000元/件 | 100% | ||
律師值班時間 | 全年工作日 | 全年工作日 | 100% | ||
受援群眾投訴率 | <3% | <3% | 100% | ||
維護社會和諧穩(wěn)定 | 無上訪人員 | 無上訪人員 | 100% | ||
受助對象滿意度 | 95% | 95% | 100% | ||
說明 | 無 |
?2.績效自評報告或案例
法律援助項目支出績效自評報告
一、項目基本情況
(一)項目概況
本項目是貫徹落實司法部及市局關(guān)于保障高效運轉(zhuǎn)公共法律服務(wù)體系和全面提高法律援助案件質(zhì)量的重要舉措,為提高我區(qū)法律援助工作質(zhì)量,確保全區(qū)積極開展優(yōu)質(zhì)高效的法律援助服務(wù)的重要保障。項目的主要內(nèi)容有:擴大法律援助范圍,依法受理法律援助申請,提高法律援助水平,全面執(zhí)行案件質(zhì)量標準,根據(jù)《重慶市財政局?重慶市司法局關(guān)于印發(fā)<重慶市法律援助辦案經(jīng)費管理辦法>的通知》(渝財行〔2014〕116號)文件精神,區(qū)縣財政部門應(yīng)當將法律援助辦案經(jīng)費納入年度財政預(yù)算予以安排,專項下達、??顚S谩4隧椖拷?jīng)費預(yù)算共計91.7205萬元。全年共使用經(jīng)費91.7205萬元,其中法律援助補貼71.2495萬元,刑事案件辯護全覆蓋辦案補貼20.4710萬元。
(二)項目績效目標
?1.項目績效總目標
2019年,共受理法律援助案件852件,為受援人挽回經(jīng)濟損失554.34萬元,代寫法律文書50件,提供免費的法律咨詢2092人次。通過對案件當事人電話回訪,群眾滿意率95%,無有效投訴。極配合區(qū)法院做好刑事辯護全覆蓋工作。根據(jù)《關(guān)于推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革的意見》文件精神,進一步提高工作開展力度和質(zhì)量。積極配合區(qū)檢察院做好“認罪認罰”工作。2019年,中心指派律師42名律師為1335名犯罪嫌疑人提供法律幫助,指派律師辦理刑事辯護全覆蓋案件117件,辦結(jié)45件。按時按質(zhì)完成2019年績效目標任務(wù),績效評價結(jié)論是項目資金執(zhí)行好。
四、績效評價指標分析情況
(一)項目決策情況。依據(jù)《重慶市法律援助條例》規(guī)定,對符合法律援助條件的公民申請法律援助的,提供免費的法律援助服務(wù),實現(xiàn)應(yīng)援盡援。指派律師辦理法律援助案件、安排律師值班提供免費法律咨詢、代寫文書等。按照市財政局、市司法局聯(lián)合下發(fā)的文件標準,根據(jù)援助對象案件類型發(fā)放補貼,嚴格按照財務(wù)規(guī)定和程序?qū)嵭袊鴰旒兄Ц斗绞綄嵤╉椖抠Y金分配。
(二)項目過程情況。嚴格貫徹執(zhí)行中辦、國辦,市委辦、市政府辦兩個《實施意見》精神,進一步擴大法律援助事項范圍、放寬經(jīng)濟困難標準。對農(nóng)民工、軍人軍屬、殘疾人、未成年人、孤寡老人等5類特殊群體開通“綠色通道”, 實行先受理、速承辦;針對涉及婦女和女童被性侵的特殊案件,指派女律師為其提供“貼心”法律援助服務(wù)。
(三)項目產(chǎn)出情況。2019年,共受理法律援助案件852件(其中刑事337件、民事513件、行政2件),辦結(jié)538件,為受援人挽回經(jīng)濟損失554.34萬元,代寫法律文書50件,提供免費的法律咨詢2092人次。通過對案件當事人電話回訪,群眾滿意率95%,無有效投訴。
(四)項目效益情況。最大限度為困難群眾免費提供法律援助、法律咨詢。通過積極開展優(yōu)質(zhì)高效的法律援助服務(wù),受理法律援助案件同時,大力加快推進覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共法律服務(wù)體系建設(shè),為人民群眾尋求公共法律服務(wù)提供更便捷、精準、高效的通道,維護社會穩(wěn)定。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
主要經(jīng)驗及做法:按照市財政局、市司法局聯(lián)合下發(fā)的文件標準,根據(jù)援助對象案件的情形來分類補貼,經(jīng)分管領(lǐng)導進行核實后再由局長進行審核,嚴格按照財務(wù)規(guī)定和程序?qū)嵭袊鴰旒兄Ц斗绞綄嵤╉椖抠Y金分配。
存在的問題:無
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
自評合格
七、其他需要說明的問題
無
(三)重點績效評價結(jié)果
無?
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:68176327。