[ 索引號(hào) ] | 11500107009292863M/2024-00051 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-28 |
306001重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。我委是區(qū)政府一個(gè)綜合性職能部門,主要職責(zé)是統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理,牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境;負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管;負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的培育;貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策;指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展與管理,鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)處室,分別是委辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、法規(guī)科(行政審批科)、安全穩(wěn)定辦公室。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2023年度決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位為重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5,462.70萬(wàn)元,支出總計(jì)5,462.70萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加515.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.41%,主要原因是2023年農(nóng)林水收支的增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5,462.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加515.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.41%,主要原因是2023年農(nóng)林水收入的增加。其中:財(cái)政撥款收入5,462.70萬(wàn)元,占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5,462.70萬(wàn)元,較上年決算增加515.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.41%,主要原因是2023年農(nóng)林水支出的增加。其中:基本支出840.27萬(wàn)元,占15.38%;項(xiàng)目支出4,622.43萬(wàn)元,占84.62%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各為5,462.70萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加515.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.41%。主要原因是2023年農(nóng)林水財(cái)政撥款收、支的增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
?1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5438.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加510.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.35%。主要原因是2023年農(nóng)林水收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6,186.70萬(wàn)元,下降53.22%。主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,438.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加510.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.35%。主要原因是2023年農(nóng)林水支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6,186.70萬(wàn)元,下降53.22%。主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出15.42萬(wàn)元,占0.28%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是追加農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃和招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出172.85萬(wàn)元,占3.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加31.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.36%,主要原因是追加退休人員一次性撫恤金、退休中人一次性補(bǔ)助及在編人員編制調(diào)整。 ???????
(3)衛(wèi)生健康支出34.82萬(wàn)元,占0.64%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.79萬(wàn)元,下降12.09%,主要原因是人員減少后經(jīng)費(fèi)支出下降。
(4)節(jié)能環(huán)保支出23.00萬(wàn)元,占0.42%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是追加中央土壤污染防治項(xiàng)目。
(5)農(nóng)林水支出5,161.26萬(wàn)元,占94.48%,較年初預(yù)算數(shù)減少6,231.11萬(wàn)元,下降54.70%,主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減及農(nóng)業(yè)、水利項(xiàng)目實(shí)施周期較長(zhǎng),需要跨年實(shí)施完成。
(6)住房保障支出31.12萬(wàn)元,占0.57%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.81萬(wàn)元,下降40.07%,主要原因是在編人員退休及調(diào)整住房公積金繳存基數(shù),對(duì)2021年和2022年住房公積金進(jìn)行清算補(bǔ)扣。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出840.27萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)723.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少237.13萬(wàn)元,下降24.68%,主要原因是2022年本單位補(bǔ)繳全委記實(shí)職業(yè)年金造成本年人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)116.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.65萬(wàn)元,下降12.51%,主要原因是2023年嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入24.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.14%,主要原因是2023年加快政府性基金類項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成本年支出增加。本年支出24.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.14%,主要原因是2023年加快政府性基金類項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成本年支出增加。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)54.94萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.71萬(wàn)元,下降23.32%,主要原因是嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行,控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加14.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.94%,主要原因是購(gòu)置業(yè)務(wù)用車1輛造成本年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本單位2023年無(wú)因公出國(guó)(境)的安排,未發(fā)生支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減。
2023年度本單位公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)16.49萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元,下降8.39%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加16.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是下屬事業(yè)單位購(gòu)置業(yè)務(wù)用車1輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.15萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.85萬(wàn)元,下降29.12%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,控制費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少2.07萬(wàn)元,下降5.42%,主要原因是規(guī)范車輛使用管理,降低車輛運(yùn)行維護(hù)成本。
公務(wù)接待費(fèi)2.29萬(wàn)元,主要用于接待重慶上佑農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司招商考察;海南海洋發(fā)展有限公司考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬(wàn)元,下降13.58%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待支出管理規(guī)定,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.16%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù),降低費(fèi)用支出。但因招商等工作的陸續(xù)開(kāi)展造成公務(wù)接待費(fèi)用增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為10輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次251人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)91.42元,車均購(gòu)置費(fèi)16.49萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.62萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.96%,主要原因是推進(jìn)全委工作順利開(kāi)展,增加業(yè)務(wù)工作會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出40.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加35.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)679.50%,主要原因是開(kāi)展鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)骨干能力提升等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.41萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.65萬(wàn)元,下降12.51%,主要原因是2023年嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本減少支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛10輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額1668.76萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出26.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1642.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1309.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的78.49%,其中:授予小微企業(yè)合同金額993.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的59.54%。主要用于小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、數(shù)字鄉(xiāng)村服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目及鄉(xiāng)村振興國(guó)際博覽會(huì)展覽展示及氛圍營(yíng)造相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬二級(jí)行政單位,項(xiàng)目支出預(yù)算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)統(tǒng)一編制,故本單位無(wú)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68856584
?
附件:1.收入支出決算總表
????????????2.收入決算表
????????????3.支出決算表
????????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
????????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????????????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表??
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí)) |
單位:萬(wàn)元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
5,438.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
24.24 |
二、外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
197.09 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
34.82 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
5,161.26 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
31.12 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
5,462.70 |
本年支出合計(jì) |
5,462.70 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
5,462.70 |
總計(jì) |
5,462.70 |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí)) |
公開(kāi)02表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
5,462.70 |
5,462.70 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
15.42 |
||||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
8.42 |
8.42 |
||||||
2010406 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
8.42 |
8.42 |
||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
||||||
2011308 |
招商引資 |
7.00 |
7.00 |
||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
197.09 |
197.09 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
124.07 |
124.07 |
||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
38.07 |
38.07 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
19.85 |
19.85 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.28 |
62.28 |
||||||
20808 |
撫恤 |
48.78 |
48.78 |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
48.78 |
48.78 |
||||||
20822 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
24.24 |
24.24 |
||||||
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
24.24 |
24.24 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.82 |
34.82 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.82 |
34.82 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.49 |
24.49 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.16 |
5.16 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.17 |
5.17 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 |
23.00 |
||||||
21103 |
污染防治 |
23.00 |
23.00 |
||||||
2110307 |
土壤 |
23.00 |
23.00 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,161.26 |
5,161.26 |
||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
4,020.59 |
4,020.59 |
||||||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
601.48 |
601.48 |
||||||
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
9.45 |
9.45 |
||||||
2130108 |
病蟲害控制 |
43.50 |
43.50 |
||||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
68.14 |
68.14 |
||||||
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
6.88 |
6.88 |
||||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
397.25 |
397.25 |
||||||
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
44.00 |
44.00 |
||||||
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
331.00 |
331.00 |
||||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
323.05 |
323.05 |
||||||
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
13.99 |
13.99 |
||||||
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
583.36 |
583.36 |
||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1,598.49 |
1,598.49 |
||||||
21303 |
水利 |
823.94 |
823.94 |
||||||
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
40.80 |
40.80 |
||||||
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
494.49 |
494.49 |
||||||
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
22.00 |
22.00 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
266.66 |
266.66 |
||||||
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
295.83 |
295.83 |
||||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
290.88 |
290.88 |
||||||
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.95 |
4.95 |
||||||
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
20.89 |
20.89 |
||||||
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
20.89 |
20.89 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
31.12 |
31.12 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
31.12 |
31.12 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
29.38 |
29.38 |
||||||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.74 |
1.74 |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí)) |
公開(kāi)03表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
5,462.70 |
840.27 |
4,622.43 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
15.42 |
||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
8.42 |
8.42 |
||||
2010406 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
8.42 |
8.42 |
||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
||||
2011308 |
招商引資 |
7.00 |
7.00 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
197.09 |
172.85 |
24.24 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
124.07 |
124.07 |
||||
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
38.07 |
38.07 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
19.85 |
19.85 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.28 |
62.28 |
||||
20808 |
撫恤 |
48.78 |
48.78 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
48.78 |
48.78 |
||||
20822 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
24.24 |
24.24 |
||||
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
24.24 |
24.24 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.82 |
34.82 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.82 |
34.82 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.49 |
24.49 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.16 |
5.16 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.17 |
5.17 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 |
23.00 |
||||
21103 |
污染防治 |
23.00 |
23.00 |
||||
2110307 |
土壤 |
23.00 |
23.00 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,161.26 |
601.48 |
4,559.78 |
|||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
4,020.59 |
601.48 |
3,419.11 |
|||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
601.48 |
601.48 |
||||
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
9.45 |
9.45 |
||||
2130108 |
病蟲害控制 |
43.50 |
43.50 |
||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
68.14 |
68.14 |
||||
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
6.88 |
6.88 |
||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
397.25 |
397.25 |
||||
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
44.00 |
44.00 |
||||
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
331.00 |
331.00 |
||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
323.05 |
323.05 |
||||
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
13.99 |
13.99 |
||||
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
583.36 |
583.36 |
||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1,598.49 |
1,598.49 |
||||
21303 |
水利 |
823.94 |
823.94 |
||||
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
40.80 |
40.80 |
||||
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
494.49 |
494.49 |
||||
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
22.00 |
22.00 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
266.66 |
266.66 |
||||
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
295.83 |
295.83 |
||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
290.88 |
290.88 |
||||
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.95 |
4.95 |
||||
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
20.89 |
20.89 |
||||
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
20.89 |
20.89 |
||||
221 |
住房保障支出 |
31.12 |
31.12 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
31.12 |
31.12 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
29.38 |
29.38 |
||||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.74 |
1.74 |
備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí)) |
公開(kāi)04表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
5,438.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
15.42 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
24.24 |
二、外交支出 |
||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
197.09 |
172.85 |
24.24 |
|||
九、衛(wèi)生健康支出 |
34.82 |
34.82 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 |
23.00 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
十二、農(nóng)林水支出 |
5,161.26 |
5,161.26 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
31.12 |
31.12 |
||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
5,462.70 |
本年支出合計(jì) |
5,462.70 |
5,438.46 |
24.24 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
5,462.70 |
總計(jì) |
5,462.70 |
5,438.46 |
24.24 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí)) |
公開(kāi)05表 | |||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
5,438.46 |
840.27 |
4,598.19 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
15.42 |
15.42 | |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
8.42 |
8.42 | |
2010406 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
8.42 |
8.42 | |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
7.00 |
7.00 | |
2011308 |
招商引資 |
7.00 |
7.00 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
172.85 |
172.85 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
124.07 |
124.07 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
38.07 |
38.07 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
19.85 |
19.85 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.28 |
62.28 |
|
20808 |
撫恤 |
48.78 |
48.78 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
48.78 |
48.78 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.82 |
34.82 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.82 |
34.82 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.49 |
24.49 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.16 |
5.16 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.17 |
5.17 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
23.00 |
23.00 | |
21103 |
污染防治 |
23.00 |
23.00 | |
2110307 |
土壤 |
23.00 |
23.00 | |
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,161.26 |
601.48 |
4,559.78 |
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
4,020.59 |
601.48 |
3,419.11 |
2130101 |
行政運(yùn)行 |
601.48 |
601.48 |
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
9.45 |
9.45 | |
2130108 |
病蟲害控制 |
43.50 |
43.50 | |
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
68.14 |
68.14 | |
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
6.88 |
6.88 | |
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
397.25 |
397.25 | |
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
44.00 |
44.00 | |
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
331.00 |
331.00 | |
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
323.05 |
323.05 | |
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
13.99 |
13.99 | |
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
583.36 |
583.36 | |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1,598.49 |
1,598.49 | |
21303 |
水利 |
823.94 |
823.94 | |
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
40.80 |
40.80 | |
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
494.49 |
494.49 | |
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
22.00 |
22.00 | |
2130399 |
其他水利支出 |
266.66 |
266.66 | |
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
295.83 |
295.83 | |
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
290.88 |
290.88 | |
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.95 |
4.95 | |
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
20.89 |
20.89 | |
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
20.89 |
20.89 | |
221 |
住房保障支出 |
31.12 |
31.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.12 |
31.12 |
|
2210201 |
住房公積金 |
29.38 |
29.38 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.74 |
1.74 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí)) |
公開(kāi)06表 | |||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 | ||
301 |
工資福利支出 |
606.43 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
108.26 |
310 |
資本性支出 |
8.15 | ||
30101 |
基本工資 |
92.28 |
30201 |
辦公費(fèi) |
14.18 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
55.98 |
30202 |
印刷費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
8.15 | |||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
134.02 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.03 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
27.95 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||||
30107 |
績(jī)效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
0.11 |
31006 |
大型修繕 |
||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
38.07 |
30206 |
電費(fèi) |
0.45 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
19.85 |
30207 |
郵電費(fèi) |
6.49 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
23.72 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.56 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.90 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
8.67 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.96 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|||
30113 |
住房公積金 |
29.38 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.25 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.27 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
171.70 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.65 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
117.43 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.97 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||
30301 |
離休費(fèi) |
3.86 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.60 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.29 |
31099 |
其他資本性支出 |
||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||||
30304 |
撫恤金 |
48.78 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
59.45 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.90 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
5.33 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.71 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.77 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.84 |
399 |
其他支出 |
||||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
27.95 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
20.02 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.19 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
||||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||||
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||||
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
723.86 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
116.41 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí)) |
公開(kāi)07表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
|||
20822 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
|||
2082201 |
移民補(bǔ)助 |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí)) |
公開(kāi)08表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
?
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí)) |
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
116.41 |
(一)支出合計(jì) |
54.94 |
54.94 |
(一)行政單位 |
116.41 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
52.64 |
52.64 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
16.49 |
16.49 |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
10 ?? |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
36.15 |
36.15 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
2.29 |
2.29 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
2.29 |
3.機(jī)要通信用車 |
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
4 | |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
1 |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
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4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
10 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
19 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
1,668.76 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
26.46 | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
251 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
1,642.30 | |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
1,309.86 | |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
993.66 | |
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
3.05 |
||
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
40.69 |
備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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306001區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委本級(jí)2023年決算公開(kāi)情況說(shuō)明.pdf