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重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500107009292863M/2024-00051 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-28

306001重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度部門決算情況說(shuō)明


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。我委是區(qū)政府一個(gè)綜合性職能部門,主要職責(zé)是統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理,牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境;負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管;負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的培育;貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策;指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展與管理,鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)處室,分別是委辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、法規(guī)科(行政審批科)、安全穩(wěn)定辦公室。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2023年度決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位為重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5,462.70萬(wàn)元,支出總計(jì)5,462.70萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加515.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.41%,主要原因是2023年農(nóng)林水收支的增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5,462.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加515.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.41%,主要原因是2023年農(nóng)林水收入的增加。其中:財(cái)政撥款收入5,462.70萬(wàn)元,占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5,462.70萬(wàn)元,較上年決算增加515.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.41%,主要原因是2023年農(nóng)林水支出的增加。其中:基本支出840.27萬(wàn)元,占15.38%;項(xiàng)目支出4,622.43萬(wàn)元,占84.62%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各為5,462.70萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加515.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.41%。主要原因是2023年農(nóng)林水財(cái)政撥款收、支的增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5438.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加510.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.35%。主要原因是2023年農(nóng)林水收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6,186.70萬(wàn)元,下降53.22%。主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,438.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加510.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.35%。主要原因是2023年農(nóng)林水支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6,186.70萬(wàn)元,下降53.22%。主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出15.42萬(wàn)元,占0.28%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是追加農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃和招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出172.85萬(wàn)元,占3.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加31.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.36%,主要原因是追加退休人員一次性撫恤金、退休中人一次性補(bǔ)助及在編人員編制調(diào)整。 ???????

3)衛(wèi)生健康支出34.82萬(wàn)元,占0.64%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.79萬(wàn)元,下降12.09%,主要原因是人員減少后經(jīng)費(fèi)支出下降。

4)節(jié)能環(huán)保支出23.00萬(wàn)元,占0.42%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是追加中央土壤污染防治項(xiàng)目。

5)農(nóng)林水支出5,161.26萬(wàn)元,占94.48%,較年初預(yù)算數(shù)減少6,231.11萬(wàn)元,下降54.70%,主要原因是部分項(xiàng)目資金二次分配進(jìn)行了預(yù)算調(diào)減及農(nóng)業(yè)、水利項(xiàng)目實(shí)施周期較長(zhǎng),需要跨年實(shí)施完成。

6)住房保障支出31.12萬(wàn)元,占0.57%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.81萬(wàn)元,下降40.07%,主要原因是在編人員退休及調(diào)整住房公積金繳存基數(shù),對(duì)2021年和2022年住房公積金進(jìn)行清算補(bǔ)扣。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出840.27萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)723.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少237.13萬(wàn)元,下降24.68%,主要原因是2022年本單位補(bǔ)繳全委記實(shí)職業(yè)年金造成本年人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)116.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.65萬(wàn)元,下降12.51%,主要原因是2023年嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入24.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.14%,主要原因是2023年加快政府性基金類項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成本年支出增加。本年支出24.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.14%,主要原因是2023年加快政府性基金類項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成本年支出增加。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)54.94萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.71萬(wàn)元,下降23.32%,主要原因是嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行,控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加14.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.94%,主要原因是購(gòu)置業(yè)務(wù)用車1輛造成本年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本單位2023年無(wú)因公出國(guó)(境)的安排,未發(fā)生支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減。

2023年度本單位公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)16.49萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元,下降8.39%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加16.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是下屬事業(yè)單位購(gòu)置業(yè)務(wù)用車1輛

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.15萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.85萬(wàn)元,下降29.12%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,控制費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少2.07萬(wàn)元,下降5.42%,主要原因是規(guī)范車輛使用管理,降低車輛運(yùn)行維護(hù)成本。

公務(wù)接待費(fèi)2.29萬(wàn)元,主要用于接待重慶上佑農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司招商考察;海南海洋發(fā)展有限公司考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬(wàn)元,下降13.58%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待支出管理規(guī)定,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.16%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù),降低費(fèi)用支出。但因招商等工作的陸續(xù)開(kāi)展造成公務(wù)接待費(fèi)用增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為10輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次251人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)91.42元,車均購(gòu)置費(fèi)16.49萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.62萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.96%,主要原因是推進(jìn)全委工作順利開(kāi)展,增加業(yè)務(wù)工作會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出40.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加35.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)679.50%,主要原因是開(kāi)展鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)骨干能力提升等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.41萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.65萬(wàn)元,下降12.51%,主要原因是2023年嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本減少支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛10輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額1668.76萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出26.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1642.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1309.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的78.49%,其中:授予小微企業(yè)合同金額993.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的59.54%。主要用于小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、數(shù)字鄉(xiāng)村服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目及鄉(xiāng)村振興國(guó)際博覽會(huì)展覽展示及氛圍營(yíng)造相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)下屬二級(jí)行政單位,項(xiàng)目支出預(yù)算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)統(tǒng)一編制,故本單位無(wú)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68856584

?

附件:1.收入支出決算總表

????????????2.收入決算表

????????????3.支出決算表

????????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

????????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表??


收入支出決算總表




公開(kāi)01表

公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))


單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

5,438.46

一、一般公共服務(wù)支出

15.42

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

24.24

二、外交支出


三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入


三、國(guó)防支出


四、上級(jí)補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營(yíng)收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

197.09



九、衛(wèi)生健康支出

34.82



、節(jié)能環(huán)保支出

23.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出

5,161.26



十三、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

31.12



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出


本年收入合計(jì)

5,462.70

本年支出合計(jì)

5,462.70

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計(jì)

5,462.70

總計(jì)

5,462.70

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表

公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))







公開(kāi)02表







單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

5,462.70

5,462.70







201

一般公共服務(wù)支出

15.42

15.42







20104

發(fā)展與改革事務(wù)

8.42

8.42







2010406

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

8.42

8.42







20113

商貿(mào)事務(wù)

7.00

7.00







2011308

招商引資

7.00

7.00







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

197.09

197.09







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

124.07

124.07







2080501

行政單位離退休

3.86

3.86







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

38.07

38.07







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

19.85

19.85







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

62.28

62.28







20808

撫恤

48.78

48.78







2080801

死亡撫恤

48.78

48.78







20822

大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出

24.24

24.24







2082201

移民補(bǔ)助

24.24

24.24







210

衛(wèi)生健康支出

34.82

34.82







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

34.82

34.82







2101101

行政單位醫(yī)療

24.49

24.49







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.16

5.16







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.17

5.17







211

節(jié)能環(huán)保支出

23.00

23.00







21103

污染防治

23.00

23.00







2110307

土壤

23.00

23.00







213

農(nóng)林水支出

5,161.26

5,161.26







21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

4,020.59

4,020.59







2130101

行政運(yùn)行

601.48

601.48







2130106

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

9.45

9.45







2130108

病蟲害控制

43.50

43.50







2130109

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

68.14

68.14







2130110

執(zhí)法監(jiān)管

6.88

6.88







2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

397.25

397.25







2130124

農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)

44.00

44.00







2130125

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷

331.00

331.00







2130135

農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用

323.05

323.05







2130148

漁業(yè)發(fā)展

13.99

13.99







2130153

農(nóng)田建設(shè)

583.36

583.36







2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

1,598.49

1,598.49







21303

水利

823.94

823.94







2130304

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

40.80

40.80







2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

494.49

494.49







2130311

水資源節(jié)約管理與保護(hù)

22.00

22.00







2130399

其他水利支出

266.66

266.66







21305

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興

295.83

295.83







2130505

生產(chǎn)發(fā)展

290.88

290.88







2130599

其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出

4.95

4.95







21308

普惠金融發(fā)展支出

20.89

20.89







2130803

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼

20.89

20.89







221

住房保障支出

31.12

31.12







22102

住房改革支出

31.12

31.12







2210201

住房公積金

29.38

29.38







2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

1.74

1.74







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


支出決算表

公開(kāi)單位重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))





公開(kāi)03表





單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

5,462.70

840.27

4,622.43




201

一般公共服務(wù)支出

15.42


15.42




20104

發(fā)展與改革事務(wù)

8.42


8.42




2010406

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

8.42


8.42




20113

商貿(mào)事務(wù)

7.00


7.00




2011308

招商引資

7.00


7.00




208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

197.09

172.85

24.24




20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

124.07

124.07





2080501

行政單位離退休

3.86

3.86





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

38.07

38.07





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

19.85

19.85





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

62.28

62.28





20808

撫恤

48.78

48.78





2080801

死亡撫恤

48.78

48.78





20822

大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出

24.24


24.24




2082201

移民補(bǔ)助

24.24


24.24




210

衛(wèi)生健康支出

34.82

34.82





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

34.82

34.82





2101101

行政單位醫(yī)療

24.49

24.49





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.16

5.16





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.17

5.17





211

節(jié)能環(huán)保支出

23.00


23.00




21103

污染防治

23.00


23.00




2110307

土壤

23.00


23.00




213

農(nóng)林水支出

5,161.26

601.48

4,559.78




21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

4,020.59

601.48

3,419.11




2130101

行政運(yùn)行

601.48

601.48





2130106

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

9.45


9.45




2130108

病蟲害控制

43.50


43.50




2130109

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

68.14


68.14




2130110

執(zhí)法監(jiān)管

6.88


6.88




2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

397.25


397.25




2130124

農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)

44.00


44.00




2130125

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷

331.00


331.00




2130135

農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用

323.05


323.05




2130148

漁業(yè)發(fā)展

13.99


13.99




2130153

農(nóng)田建設(shè)

583.36


583.36




2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

1,598.49


1,598.49




21303

水利

823.94


823.94




2130304

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

40.80


40.80




2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

494.49


494.49




2130311

水資源節(jié)約管理與保護(hù)

22.00


22.00




2130399

其他水利支出

266.66


266.66




21305

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興

295.83


295.83




2130505

生產(chǎn)發(fā)展

290.88


290.88




2130599

其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出

4.95


4.95




21308

普惠金融發(fā)展支出

20.89


20.89




2130803

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼

20.89


20.89




221

住房保障支出

31.12

31.12





22102

住房改革支出

31.12

31.12





2210201

住房公積金

29.38

29.38





2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

1.74

1.74





備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


?

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)單位重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))




公開(kāi)04表




單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

5,438.46

一、一般公共服務(wù)支出

15.42

15.42



二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

24.24

二、外交支出





三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款


三、國(guó)防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

197.09

172.85

24.24




九、衛(wèi)生健康支出

34.82

34.82





、節(jié)能環(huán)保支出

23.00

23.00





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出

5,161.26

5,161.26





十三、交通運(yùn)輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

31.12

31.12





二十、糧油物資儲(chǔ)備支出







二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出





本年收入合計(jì)

5,462.70

本年支出合計(jì)

5,462.70

5,438.46

24.24


年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財(cái)政撥款







政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款







國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款







總計(jì)

5,462.70

總計(jì)

5,462.70

5,438.46

24.24


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


?

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)單位重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))


公開(kāi)05表


單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

5,438.46

840.27

4,598.19

201

一般公共服務(wù)支出

15.42


15.42

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

8.42


8.42

2010406

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

8.42


8.42

20113

商貿(mào)事務(wù)

7.00


7.00

2011308

招商引資

7.00


7.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

172.85

172.85


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

124.07

124.07


2080501

行政單位離退休

3.86

3.86


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

38.07

38.07


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

19.85

19.85


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

62.28

62.28


20808

撫恤

48.78

48.78


2080801

死亡撫恤

48.78

48.78


210

衛(wèi)生健康支出

34.82

34.82


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

34.82

34.82


2101101

行政單位醫(yī)療

24.49

24.49


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.16

5.16


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.17

5.17


211

節(jié)能環(huán)保支出

23.00


23.00

21103

污染防治

23.00


23.00

2110307

土壤

23.00


23.00

213

農(nóng)林水支出

5,161.26

601.48

4,559.78

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

4,020.59

601.48

3,419.11

2130101

行政運(yùn)行

601.48

601.48


2130106

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

9.45


9.45

2130108

病蟲害控制

43.50


43.50

2130109

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

68.14


68.14

2130110

執(zhí)法監(jiān)管

6.88


6.88

2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

397.25


397.25

2130124

農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)

44.00


44.00

2130125

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷

331.00


331.00

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用

323.05


323.05

2130148

漁業(yè)發(fā)展

13.99


13.99

2130153

農(nóng)田建設(shè)

583.36


583.36

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

1,598.49


1,598.49

21303

水利

823.94


823.94

2130304

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

40.80


40.80

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

494.49


494.49

2130311

水資源節(jié)約管理與保護(hù)

22.00


22.00

2130399

其他水利支出

266.66


266.66

21305

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興

295.83


295.83

2130505

生產(chǎn)發(fā)展

290.88


290.88

2130599

其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出

4.95


4.95

21308

普惠金融發(fā)展支出

20.89


20.89

2130803

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼

20.89


20.89

221

住房保障支出

31.12

31.12


22102

住房改革支出

31.12

31.12


2210201

住房公積金

29.38

29.38


2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

1.74

1.74


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


?

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)單位重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))





公開(kāi)06表





單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

606.43

302

商品和服務(wù)支出

108.26

310

資本性支出

8.15

30101

基本工資

92.28

30201

辦公費(fèi)

14.18

31001

房屋建筑物購(gòu)建


30102

津貼補(bǔ)貼

55.98

30202

印刷費(fèi)


31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

8.15

30103

獎(jiǎng)金

134.02

30203

咨詢費(fèi)

0.03

31003

專用設(shè)備購(gòu)置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

27.95

30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績(jī)效工資


30205

水費(fèi)

0.11

31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

38.07

30206

電費(fèi)

0.45

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

19.85

30207

郵電費(fèi)

6.49

31008

物資儲(chǔ)備


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

23.72

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

2.56

30209

物業(yè)管理費(fèi)

2.90

31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

8.67

30211

差旅費(fèi)

3.96

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

29.38

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

2.25

30213

維修(護(hù))費(fèi)

1.27

31013

公務(wù)用車購(gòu)置


30199

其他工資福利支出

171.70

30214

租賃費(fèi)

1.65

31019

其他交通工具購(gòu)置


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

117.43

30215

會(huì)議費(fèi)

0.97

31021

文物和陳列品購(gòu)置


30301

離休費(fèi)

3.86

30216

培訓(xùn)費(fèi)

4.60

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

2.29

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專用材料費(fèi)


312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金

48.78

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

59.45

30225

專用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)

0.90

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

5.33

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.71

31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

4.77

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金


30229

福利費(fèi)

0.84

399

其他支出


30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

27.95

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

20.02

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39909

經(jīng)常性贈(zèng)與





30299

其他商品和服務(wù)支出

14.19

39910

資本性贈(zèng)與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39999

其他支出





30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息








30702

國(guó)外債務(wù)付息








30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

723.86

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

116.41

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


?

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)單位重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))





公開(kāi)07表





單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)


24.24

24.24


24.24


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出


24.24

24.24


24.24


20822

大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出


24.24

24.24


24.24


2082201

移民補(bǔ)助


24.24

24.24


24.24


備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)單位重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))


公開(kāi)08表


單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)




備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


?

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開(kāi)09表

公開(kāi)單位重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))



單位:萬(wàn)元

項(xiàng)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

116.41

(一)支出合計(jì)

54.94

54.94

(一)行政單位

116.41

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

52.64

52.64

五、資產(chǎn)信息

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

16.49

16.49

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

10 ??

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

36.15

36.15

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費(fèi)

2.29

2.29

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

2.29

3.機(jī)要通信用車


其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車

4

2)國(guó)(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

6

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))


7.離退休干部用車


2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

1

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

10

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

19

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

1,668.76

其中:外事接待批次(個(gè))


1.政府采購(gòu)貨物支出

26.46

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

251

2.政府采購(gòu)工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

1,642.30

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

1,309.86

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額

993.66

二、會(huì)議費(fèi)

3.05



三、培訓(xùn)費(fèi)

40.69



備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

306001區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委本級(jí)2023年決算公開(kāi)情況說(shuō)明.pdf


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