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重慶市九龍坡區(qū)民政局

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293137E/2023-00211 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)民政局
[ 成文日期 ] 2023-11-03 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-03

重慶市九龍坡區(qū)低保服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

承擔(dān)城鄉(xiāng)低保審批工作,按要求將符合條件的困難群眾審批納入城市或農(nóng)村最低保障,按時(shí)發(fā)放最低生活保障補(bǔ)助,保障困難群眾生活;承擔(dān)臨時(shí)困難救助工作,將有突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難問(wèn)題的群眾納入臨時(shí)困難救助,發(fā)放臨時(shí)救助金,保障困難群眾的基本生活。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

無(wú)

(三)單位構(gòu)成

我單位是民政局下屬參公事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)111.30萬(wàn)元,支出總計(jì)111.30萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加111.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2021年度未單獨(dú)預(yù)算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)111.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加111.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2021年度未單獨(dú)預(yù)算。其中:財(cái)政撥款收入111.30萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)111.30萬(wàn)元,較上年決算增加111.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2021年度未單獨(dú)預(yù)算。其中:基本支出111.30萬(wàn)元,占100%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年底無(wú)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)111.30萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加111.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年度未單獨(dú)預(yù)算。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加111.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年度未單獨(dú)預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加3.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.1%。主要原因是人員工資調(diào)整。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加111.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年度未單獨(dú)預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加3.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.1%。主要原因是人員工資調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年底無(wú)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出99.14萬(wàn)元,占89.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.1%,主要原因是人員工資調(diào)整。

(2)衛(wèi)生健康支出4.00萬(wàn)元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%,主要原因是醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)提高。

(3)住房保障支出8.16萬(wàn)元,占7.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬(wàn)元,下降7.3%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出111.30萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)92.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加92.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2021年度未單獨(dú)預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)19.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加19.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2021年度未單獨(dú)預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2022年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2022年度無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位2021年度未單獨(dú)預(yù)算。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.08萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加19.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位2021年度未單獨(dú)預(yù)算。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

我單位2022年無(wú)項(xiàng)目支出。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

無(wú)

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(三)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系人:張怒林,聯(lián)系電話:023-68435105.

附件:1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)低保服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明附件1-9.pdf



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