[ 索引號 ] | 1150010700929317XN/2019-00653 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)科技局 | ||
[ 成文日期 ] | 2019-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-03-11 |
重慶市九龍坡區(qū)科學技術局2019年預算信息公開情況說明
附件
重慶市九龍坡區(qū)科學技術局
2019年部門預算情況說明
第一部分 單位基本情況
一、職能職責。
貫徹落實科技、專利和防震減災法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織擬訂全區(qū)科技、專利和防震減災工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施;會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策;負責全區(qū)科技項目管理,制定相關政策、措施和辦法,研究提出科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的政策建議;指導科技成果轉(zhuǎn)化工作,組織相關重大科技成果應用示范,推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設;負責科技獎勵、科技保密、技術市場等工作,負責相關軟科學研究、科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計和科技檔案的管理工作;負責科技經(jīng)費的使用、監(jiān)督和管理;擬訂科普規(guī)劃和政策并組織實施;負責指導和服務民營科技企業(yè)的發(fā)展;負責對科技合同、技術貿(mào)易組織、科技型企業(yè)的認定;負責科技類民辦非企業(yè)單位審批和管理;負責全區(qū)科技市場的建設、培育和管理;舉辦科技貿(mào)易活動;建立健全區(qū)域科技創(chuàng)新體系;為全區(qū)的科技團體和科技工作者服務,維護其合法權益;指導、協(xié)調(diào)有關部門的科技工作;負責組織協(xié)調(diào)全區(qū)知識產(chǎn)權保護工作,推動知識產(chǎn)權保護工作體系建設;受委托開展全區(qū)專利執(zhí)法工作,依法處理和調(diào)解侵犯專利的糾紛、案件,查處假冒他人專利行為和冒充專利行為;負責知識產(chǎn)權保護宣傳工作;負責管理專利專項資金,推動專利技術的實施和轉(zhuǎn)讓。聯(lián)系指導全區(qū)機關團體、企事業(yè)單位的專利事務;會同有關部門制定適用于本區(qū)的地震應急預案,逐步建立震災預防工作體系和地震救援工作體系,防范地震次生災害;承擔區(qū)政府抗震救災工作領導機構(gòu)的日常工作,負責區(qū)域內(nèi)震情通報和災情速報,參與地震災害調(diào)查與損失評估,參與制定地震災區(qū)重建規(guī)劃;會同建設部門組織開展建設工程抗震設防專項檢查,配合有關部門制定村鎮(zhèn)建設抗震管理工作的指導意見;會同有關部門開展防震減災宣傳教育工作,普及防震減災知識,提高全民防震減災意識;負責本轄區(qū)群測群防管理工作;承辦區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成。
重慶市九龍坡區(qū)科學技術局設5個內(nèi)設機構(gòu)和1個下屬事業(yè)單位:辦公室、創(chuàng)新發(fā)展科(防震減災科)、高新技術產(chǎn)業(yè)科(行政審批科)、科技平臺科、知識產(chǎn)權科和下屬事業(yè)單位區(qū)科技信息中心。
第二部分 單位預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
2019年財政撥款收入4,996.94 萬元。收入一般公共預算撥款4,996.94 萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元,包括:一般公共預算當年撥款收入4,996.94 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)44.90萬元;支出包括:科學技術支出4,896.89萬元,社會保障和就業(yè)支出98.85萬元,衛(wèi)生健康支出21.83萬元,住房保障支出24.27萬元。
二、關于2019年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預算當年財政撥款5,041.84萬元,比2018年年初預算數(shù)增加484.27萬元,主要是重慶大學產(chǎn)業(yè)技術研究院運營經(jīng)費及項目建設經(jīng)費增加。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
基本支出469.95萬元,比2018年減少了0.78萬元;項目支出4,571.9萬元,比2018年增加485.06萬元,主要重慶大學產(chǎn)業(yè)技術研究院運營經(jīng)費及項目建設經(jīng)費增加。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出469.95萬元,其中:
人員經(jīng)費341.96萬元,主要包括:基本工資69.6萬元、其他工資福利支出71.82萬元、津貼補貼38.18萬元、住房公積金23.08萬元等。
公用經(jīng)費127.99萬元,主要包括:其他商品和服務支出27.77萬、差旅費27萬、其他交通費用11.64萬元等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算9萬元,其中:公務接待費4萬元,公務用車運行維護費5萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年相同。
五、關于2019年政府性基金預算支出情況的說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于2019年國有資本經(jīng)營預算支出情況的說明
2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、關于2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。本部門2019年收支總預算5,049.16萬元。
八、關于區(qū)科學技術局2019年收入預算情況說明
2019年收入預算5,049.16萬元,其中,上年結(jié)轉(zhuǎn)7.32萬元,占0.14%;一般公共預算撥款收入5041.84萬元,占99.86%。
九、關于2019年支出預算情況說明
2019年支出預算5,049.16萬元,其中,基本支出469.94萬元,占9.31%,項目支出4,579.22萬元,占90.69%。
十、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)。
1.機關運行經(jīng)費。2019年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 469.95萬元,比上年減少0.78萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。
2019年政府采購預算總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。
(四)績效目標設置情況。
2019年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款4579.22萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位部門預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68786161。
附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.國有資本經(jīng)營預算支出表
7.部門收支總表
8.部門收入總表
9.部門支出總表