[ 索引號(hào) ] | 115001070092936984/2024-00014 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
103重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2023年部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
?
? ? ? 一、部門(mén)基本情況
? ? (一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)提出本區(qū)工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、本區(qū)用于工業(yè)和信息化的財(cái)政性建設(shè)資金安排的建議。統(tǒng)攬有關(guān)工業(yè)和信息化招商引資工作。研究擬訂全區(qū)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)引進(jìn),以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);推進(jìn)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理和品牌戰(zhàn)略。組織實(shí)施有關(guān)工業(yè)科技重大專(zhuān)項(xiàng),推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)資源優(yōu)化配置的要求,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)能源工作,負(fù)責(zé)全區(qū)天然氣、電力行業(yè)管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)和推進(jìn)節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.推進(jìn)工作體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)民用爆破器材生產(chǎn)、流通企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。引導(dǎo)和規(guī)范本區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè),培育和監(jiān)管信用服務(wù)市場(chǎng)。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和促進(jìn)本區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本區(qū)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設(shè),推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目向園區(qū)集中,促進(jìn)特色工業(yè)的發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)通信基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作。協(xié)調(diào)處理工控系統(tǒng)信息安全重大事件。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目和重要事項(xiàng),促進(jìn)全區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)軍民融合企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,對(duì)全區(qū)軍民融合企業(yè)開(kāi)展綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)。
8.負(fù)責(zé)對(duì)壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料實(shí)施行業(yè)管理。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。督促各行業(yè)、企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)。
9.負(fù)責(zé)擬定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和監(jiān)督。
10.指導(dǎo)轄區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域人力資源及人才培訓(xùn)教育機(jī)制的建設(shè)。負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)培訓(xùn)體系的建設(shè)和管理。
11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
? ? ?(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃投資科、信息化建設(shè)科、招商服務(wù)科、企業(yè)服務(wù)科(行政審批科)、環(huán)資能源科、安全監(jiān)管科,1個(gè)下屬事業(yè)單位:重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。
? ? ?(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))和重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
? ? ?(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)27201.56萬(wàn)元,支出總計(jì)27201.56萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加18921.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)228.50%,主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)27201.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加19121.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)236.63%,主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑臁⒂逯荽髷?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。其中:財(cái)政撥款收入27201.56萬(wàn)元,占100.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)27201.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18921.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)228.50%,主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。其中:基本支出837.82萬(wàn)元,占3.08%;項(xiàng)目支出26363.75萬(wàn)元,占96.92%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
? ? ?(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27201.56萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18921.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)228.50%。主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。
? ? ?(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27149.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加19069.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.99%。主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少577.91萬(wàn)元,下降2.08%。主要原因是年初上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金,根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展情況由上級(jí)收回調(diào)減。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27149.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18869.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)227.87%。主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少577.91萬(wàn)元,下降2.08%。主要原因是年初上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金,根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展情況由上級(jí)收回調(diào)減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出89.29萬(wàn)元,占0.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加89.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是本年度新增社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,招商引資,其他宣傳事務(wù)支出和其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。
(2)科學(xué)技術(shù)支出16209.86萬(wàn)元,占59.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加16127.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)19668.12%,主要原因是收到上級(jí)下達(dá)工業(yè)和信息化等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金,審核兌現(xiàn)區(qū)內(nèi)各重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)扶持普惠政策等。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出235.98萬(wàn)元,占0.87%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬(wàn)元,下降0.91%,主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
(4)衛(wèi)生健康支出139.06萬(wàn)元,占0.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加98.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)245.40%,主要原因是追加第二批發(fā)送疫情防控提示短信經(jīng)費(fèi)。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出7394.27萬(wàn)元,占27.24%,較年初預(yù)算數(shù)減少13422.73萬(wàn)元,下降64.48%,主要原因是本年度僅開(kāi)展九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治和2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目支出。
(6)資源勘探信息等支出3043.23萬(wàn)元,占11.21%,較年初預(yù)算數(shù)減少2866.85萬(wàn)元,下降48.51%,主要原因是中央及市級(jí)資金對(duì)工業(yè)企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助金額較上年減少。
(7)住房保障支出37.87萬(wàn)元,占0.14%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.13萬(wàn)元,下降24.26%,主要原因是人員較年初預(yù)算人數(shù)減少1人,住房公積金減少。
? ? ?(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出837.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)711.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少55.40萬(wàn)元,下降7.22%,主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,支出有變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)126.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少43.17萬(wàn)元,下降25.49%,主要原因是上年度聘用人員工資福利在公用經(jīng)費(fèi)里面開(kāi)支,今年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在人員經(jīng)費(fèi)里面開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
? ? (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入52.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是新增九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治項(xiàng)目。本年支出52.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是新增九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治項(xiàng)目。
? ? ?(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。??
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
? ? ?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.57萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少11.43萬(wàn)元,下降40.82%,主要原因是開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),更大限度的控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少8.62萬(wàn)元,下降34.22%,主要原因是上年度購(gòu)置了公務(wù)車(chē),本年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置,故三公”經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。
? ? ?(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本部門(mén)2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算且2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。與上年決算數(shù)相比,基本持平。
?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度未購(gòu)置車(chē)輛。較上年支出數(shù)減少16.58萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是上年度新購(gòu)一輛公務(wù)用車(chē),本年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.58萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、社保醫(yī)保人事等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.42萬(wàn)元,下降76.13%,主要原因是開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),更大限度的控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加2.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)171.21%,主要原因是本單位嚴(yán)格公務(wù)車(chē)使用,但上年度因疫情,出行較少,本年度辦公出行次數(shù)較多,故公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用較上年增加。
公務(wù)接待費(fèi)13.00萬(wàn)元,主要用于招商接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加5.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.33%,主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),但上年度因疫情,招商接待較少,本年度招商接待較多,故公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。
? ? ?(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待146批次1342人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)96.84元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.58萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? ? ? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出4.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)249.57%,主要原因是本年度新增工業(yè)大會(huì)相關(guān)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出17.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)405.33%,主要原因是本年度新增清華班第七期培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
? ? ?(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.85萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少53.01萬(wàn)元,下降37.63%,主要原因是上年度聘用人員工資福利在公用經(jīng)費(fèi)里面開(kāi)支,今年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在人員經(jīng)費(fèi)里面開(kāi)支。
? ? ? (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
? ? ?(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額52.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出52.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00?%。主要用于采購(gòu)九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治項(xiàng)目。
? ? ? ? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
? ? ? (一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)46個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出26363.74萬(wàn)元。 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
主管部門(mén) |
103-重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
部門(mén) |
倪佑利 |
聯(lián)系電話 |
68780070 |
自評(píng)總分 |
90.946 | ||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。抓緊指標(biāo)調(diào)度,抓實(shí)工業(yè)培育,提升有效投資,落實(shí)政策舉措。 |
確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。抓緊指標(biāo)調(diào)度,抓實(shí)工業(yè)培育,提升有效投資,落實(shí)政策舉措。 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值1431.1億元,規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.1%;工業(yè)投資115.7億元,同比增長(zhǎng)16.3%,高于全市平均水平3個(gè)百分點(diǎn);規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速6.5%,高于全市10.2個(gè)百分點(diǎn)。深入開(kāi)展執(zhí)法檢查、燃?xì)獍踩珜?zhuān)項(xiàng)整治等工作,全年經(jīng)信領(lǐng)域未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 | |
全區(qū)工業(yè)投資總額 |
億元 |
≥ |
120 |
20 |
115.7 |
12.84 |
|||
全區(qū)工業(yè)增加值增速 |
% |
≥ |
6 |
20 |
6.5 |
20 |
|||
全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值 |
億元 |
≥ |
1400 |
20 |
1431.1 |
20 |
|||
引導(dǎo)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度 |
% |
≥ |
1.5 |
15 |
1.5 |
15 |
|||
工業(yè)安全生產(chǎn)事故死亡率 |
% |
= |
0 |
15 |
0 |
15 |
|||
優(yōu)撫對(duì)象生活滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
?
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
1 |
2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?/span> |
符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù) |
定性 |
不低于國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
20 |
1 |
20 |
100 | ||
項(xiàng)目落實(shí)到位率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
燃?xì)獍踩艿琅c用戶(hù)燃?xì)獍踩阅?/span> |
定性 |
有效提高 |
20 |
1 |
20 |
|||||
提高群眾獲得感、幸福感 |
定性 |
有效提高 |
15 |
1 |
15 |
|||||
降低燃?xì)馐鹿曙L(fēng)險(xiǎn) |
定性 |
明顯降低 |
15 |
1 |
15 |
|||||
居民滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
? ? ?(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門(mén)對(duì)2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑扉_(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金20817萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)政策宣傳力度不夠、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠精準(zhǔn)等問(wèn)題,提出了下一步工作建議:
1、加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,通過(guò)全面收集數(shù)據(jù),做好資料合理設(shè)置準(zhǔn)確可靠的指標(biāo)值,充分發(fā)揮績(jī)效管理在資金使用過(guò)程中的督導(dǎo)作用。
2、加大宣傳力度,進(jìn)一步宣傳和貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督產(chǎn)業(yè)政策在本區(qū)落實(shí)情況,努力促進(jìn)工業(yè)和信息化改革發(fā)展。
3、深入基層了解企業(yè)需求,緊扣企業(yè)存在的問(wèn)題,以產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步為導(dǎo)向,不斷完善宣傳及培訓(xùn)策略,全心全意服務(wù)好企業(yè)。
? ? ?(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68780070。
?
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
單位:萬(wàn)元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
27,149.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
89.29 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
52.00 |
二、外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
16,209.86 | |
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
235.98 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
139.06 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,446.27 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
3,043.23 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
37.87 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
27,201.56 |
本年支出合計(jì) |
27,201.56 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
27,201.56 |
總計(jì) |
27,201.56 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
公開(kāi)02表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
27,201.56 |
27,201.56 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
89.29 |
89.29 |
||||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
23.00 |
23.00 |
||||||
2010406 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
23.00 |
23.00 |
||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
||||||
2011308 |
招商引資 |
20.00 |
20.00 |
||||||
20133 |
宣傳事務(wù) |
43.26 |
43.26 |
||||||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
43.26 |
43.26 |
||||||
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
3.04 |
3.04 |
||||||
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
3.04 |
3.04 |
||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
16,209.86 |
16,209.86 |
||||||
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
50.67 |
50.67 |
||||||
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
50.67 |
50.67 |
||||||
20603 |
應(yīng)用研究 |
9,000.00 |
9,000.00 |
||||||
2060399 |
其他應(yīng)用研究支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
||||||
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
2,749.30 |
2,749.30 |
||||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
565.72 |
565.72 |
||||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
2,183.58 |
2,183.58 |
||||||
20608 |
科技交流與合作 |
49.31 |
49.31 |
||||||
2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
49.31 |
49.31 |
||||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
4,360.58 |
4,360.58 |
||||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
4,360.58 |
4,360.58 |
||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
235.98 |
235.98 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
202.14 |
202.14 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
45.21 |
45.21 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
22.61 |
22.61 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
134.32 |
134.32 |
||||||
20808 |
撫恤 |
32.25 |
32.25 |
||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
32.25 |
32.25 |
||||||
20809 |
退役安置 |
1.60 |
1.60 |
||||||
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
1.30 |
1.30 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
139.06 |
139.06 |
||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
98.80 |
98.80 |
||||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
98.80 |
98.80 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.26 |
40.26 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.61 |
17.61 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.14 |
9.14 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
7.60 |
7.60 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.91 |
5.91 |
||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,446.27 |
7,446.27 |
||||||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
||||||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,394.27 |
7,394.27 |
||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,394.27 |
7,394.27 |
||||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
3,043.23 |
3,043.23 |
||||||
21502 |
制造業(yè) |
947.98 |
947.98 |
||||||
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
947.98 |
947.98 |
||||||
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
601.56 |
601.56 |
||||||
2150501 |
行政運(yùn)行 |
368.44 |
368.44 |
||||||
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
233.12 |
233.12 |
||||||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
91.00 |
91.00 |
||||||
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) |
91.00 |
91.00 |
||||||
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 |
||||||
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
37.87 |
37.87 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
37.87 |
37.87 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
28.36 |
28.36 |
||||||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
9.51 |
9.51 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
公開(kāi)03表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計(jì) |
27,201.56 |
837.82 |
26,363.75 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
89.29 |
89.29 |
||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
23.00 |
23.00 |
||||
2010406 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
23.00 |
23.00 |
||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
||||
2011308 |
招商引資 |
20.00 |
20.00 |
||||
20133 |
宣傳事務(wù) |
43.26 |
43.26 |
||||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
43.26 |
43.26 |
||||
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
3.04 |
3.04 |
||||
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
3.04 |
3.04 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
16,209.86 |
16,209.86 |
||||
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
50.67 |
50.67 |
||||
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
50.67 |
50.67 |
||||
20603 |
應(yīng)用研究 |
9,000.00 |
9,000.00 |
||||
2060399 |
其他應(yīng)用研究支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
||||
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
2,749.30 |
2,749.30 |
||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
565.72 |
565.72 |
||||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
2,183.58 |
2,183.58 |
||||
20608 |
科技交流與合作 |
49.31 |
49.31 |
||||
2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
49.31 |
49.31 |
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
4,360.58 |
4,360.58 |
||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
4,360.58 |
4,360.58 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
235.98 |
202.14 |
33.85 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
202.14 |
202.14 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
45.21 |
45.21 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
22.61 |
22.61 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
134.32 |
134.32 |
||||
20808 |
撫恤 |
32.25 |
32.25 |
||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
32.25 |
32.25 |
||||
20809 |
退役安置 |
1.60 |
1.60 |
||||
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
1.30 |
1.30 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
139.06 |
40.26 |
98.80 |
|||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
98.80 |
98.80 |
||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
98.80 |
98.80 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.26 |
40.26 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.61 |
17.61 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.14 |
9.14 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
7.60 |
7.60 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.91 |
5.91 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,446.27 |
7,446.27 |
||||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
||||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,394.27 |
7,394.27 |
||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,394.27 |
7,394.27 |
||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
3,043.23 |
557.56 |
2,485.68 |
|||
21502 |
制造業(yè) |
947.98 |
947.98 |
||||
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
947.98 |
947.98 |
||||
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
601.56 |
557.56 |
44.00 |
|||
2150501 |
行政運(yùn)行 |
368.44 |
368.44 |
||||
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
233.12 |
189.12 |
44.00 |
|||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
91.00 |
91.00 |
||||
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) |
91.00 |
91.00 |
||||
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 |
||||
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 |
||||
221 |
住房保障支出 |
37.87 |
37.87 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
37.87 |
37.87 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
28.36 |
28.36 |
||||
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
9.51 |
9.51 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
公開(kāi)04表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27,149.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
89.29 |
89.29 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
52.00 |
二、外交支出 |
||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
16,209.86 |
16,209.86 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
235.98 |
235.98 |
||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
139.06 |
139.06 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,446.27 |
7,394.27 |
52.00 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
3,043.23 |
3,043.23 |
||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
37.87 |
37.87 |
||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
27,201.56 |
本年支出合計(jì) |
27,201.56 |
27,149.56 |
52.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
27,201.56 |
總計(jì) |
27,201.56 |
27,149.56 |
52.00 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
公開(kāi)05表 | |||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
27,149.56 |
837.82 |
26,311.75 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
89.29 |
89.29 | |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
23.00 |
23.00 | |
2010406 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
23.00 |
23.00 | |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
20.00 |
20.00 | |
2011308 |
招商引資 |
20.00 |
20.00 | |
20133 |
宣傳事務(wù) |
43.26 |
43.26 | |
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
43.26 |
43.26 | |
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
3.04 |
3.04 | |
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
3.04 |
3.04 | |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
16,209.86 |
16,209.86 | |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
50.67 |
50.67 | |
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
50.67 |
50.67 | |
20603 |
應(yīng)用研究 |
9,000.00 |
9,000.00 | |
2060399 |
其他應(yīng)用研究支出 |
9,000.00 |
9,000.00 | |
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
2,749.30 |
2,749.30 | |
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
565.72 |
565.72 | |
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
2,183.58 |
2,183.58 | |
20608 |
科技交流與合作 |
49.31 |
49.31 | |
2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
49.31 |
49.31 | |
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
4,360.58 |
4,360.58 | |
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
4,360.58 |
4,360.58 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
235.98 |
202.14 |
33.85 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
202.14 |
202.14 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
45.21 |
45.21 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
22.61 |
22.61 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
134.32 |
134.32 |
|
20808 |
撫恤 |
32.25 |
32.25 | |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
32.25 |
32.25 | |
20809 |
退役安置 |
1.60 |
1.60 | |
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
1.30 |
1.30 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.30 |
0.30 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
139.06 |
40.26 |
98.80 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
98.80 |
98.80 | |
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
98.80 |
98.80 | |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.26 |
40.26 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.61 |
17.61 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.14 |
9.14 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
7.60 |
7.60 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.91 |
5.91 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,394.27 |
7,394.27 | |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,394.27 |
7,394.27 | |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,394.27 |
7,394.27 | |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
3,043.23 |
557.56 |
2,485.68 |
21502 |
制造業(yè) |
947.98 |
947.98 | |
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
947.98 |
947.98 | |
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
601.56 |
557.56 |
44.00 |
2150501 |
行政運(yùn)行 |
368.44 |
368.44 |
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
233.12 |
189.12 |
44.00 |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
91.00 |
91.00 | |
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) |
91.00 |
91.00 | |
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 | |
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,402.70 |
1,402.70 | |
221 |
住房保障支出 |
37.87 |
37.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.87 |
37.87 |
|
2210201 |
住房公積金 |
28.36 |
28.36 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
9.51 |
9.51 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
公開(kāi)06表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
569.63 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
125.61 |
310 |
資本性支出 |
0.58 |
30101 |
基本工資 |
111.43 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6.07 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
56.13 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.05 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.58 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
100.75 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
31.39 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
30107 |
績(jī)效工資 |
91.38 |
30205 |
水費(fèi) |
2.14 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
45.21 |
30206 |
電費(fèi) |
4.58 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
23.13 |
30207 |
郵電費(fèi) |
6.91 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
27.22 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.37 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.89 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.55 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
28.83 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
14.46 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4.51 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
37.81 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.90 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
142.01 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.07 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.34 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.05 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
131.87 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
16.24 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
10.14 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
22.58 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.58 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
25.09 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
25.60 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
711.63 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
126.18 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
公開(kāi)07表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
公開(kāi)08表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
備注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
87.85 |
(一)支出合計(jì) |
16.57 |
16.57 |
(一)行政單位 |
87.85 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.58 |
3.58 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) |
2 | ||
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.58 |
3.58 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
13.00 |
13.00 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
|
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
13.00 |
3.機(jī)要通信用車(chē) |
2 |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車(chē) |
||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車(chē) |
||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車(chē) |
||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛) |
||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
1 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
146 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
52.00 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
1,342 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
52.00 | |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
||
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
4.09 |
||
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
17.08 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
103重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2023年部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf