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重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 115001070092936984/2024-00014 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

103重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2023年部門(mén)決算情況說(shuō)明

重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

?

? ? ? 一、部門(mén)基本情況

? ? (一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)提出本區(qū)工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、本區(qū)用于工業(yè)和信息化的財(cái)政性建設(shè)資金安排的建議。統(tǒng)攬有關(guān)工業(yè)和信息化招商引資工作。研究擬訂全區(qū)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)引進(jìn),以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);推進(jìn)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理和品牌戰(zhàn)略。組織實(shí)施有關(guān)工業(yè)科技重大專(zhuān)項(xiàng),推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)資源優(yōu)化配置的要求,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)能源工作,負(fù)責(zé)全區(qū)天然氣、電力行業(yè)管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)和推進(jìn)節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.推進(jìn)工作體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)民用爆破器材生產(chǎn)、流通企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。引導(dǎo)和規(guī)范本區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè),培育和監(jiān)管信用服務(wù)市場(chǎng)。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和促進(jìn)本區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本區(qū)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設(shè),推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目向園區(qū)集中,促進(jìn)特色工業(yè)的發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)通信基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作。協(xié)調(diào)處理工控系統(tǒng)信息安全重大事件。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目和重要事項(xiàng),促進(jìn)全區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)軍民融合企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,對(duì)全區(qū)軍民融合企業(yè)開(kāi)展綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)對(duì)壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料實(shí)施行業(yè)管理。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。督促各行業(yè)、企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)。

9.負(fù)責(zé)擬定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和監(jiān)督。

10.指導(dǎo)轄區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域人力資源及人才培訓(xùn)教育機(jī)制的建設(shè)。負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)培訓(xùn)體系的建設(shè)和管理。

11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

? ? ?(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃投資科、信息化建設(shè)科、招商服務(wù)科、企業(yè)服務(wù)科(行政審批科)、環(huán)資能源科、安全監(jiān)管科,1個(gè)下屬事業(yè)單位:重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。

? ? ?(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))和重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

? ? ?(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)27201.56萬(wàn)元,支出總計(jì)27201.56萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加18921.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)228.50%,主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)27201.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加19121.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)236.63%,主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑臁⒂逯荽髷?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。其中:財(cái)政撥款收入27201.56萬(wàn)元,占100.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)27201.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18921.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)228.50%,主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。其中:基本支出837.82萬(wàn)元,占3.08%;項(xiàng)目支出26363.75萬(wàn)元,占96.92%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

? ? ?(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27201.56萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18921.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)228.50%。主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。

? ? ?(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27149.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加19069.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)235.99%。主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少577.91萬(wàn)元,下降2.08%。主要原因是年初上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金,根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展情況由上級(jí)收回調(diào)減。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27149.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18869.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)227.87%。主要原因是本年新增慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、滿(mǎn)天星行動(dòng)計(jì)劃第一評(píng)價(jià)期獎(jiǎng)勵(lì)資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少577.91萬(wàn)元,下降2.08%。主要原因是年初上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金,根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展情況由上級(jí)收回調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出89.29萬(wàn)元,占0.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加89.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是本年度新增社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,招商引資,其他宣傳事務(wù)支出和其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

2)科學(xué)技術(shù)支出16209.86萬(wàn)元,占59.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加16127.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)19668.12%,主要原因是收到上級(jí)下達(dá)工業(yè)和信息化等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金,審核兌現(xiàn)區(qū)內(nèi)各重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)扶持普惠政策等。

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出235.98萬(wàn)元,占0.87%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬(wàn)元,下降0.91%,主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

4)衛(wèi)生健康支出139.06萬(wàn)元,占0.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加98.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)245.40%,主要原因是追加第二批發(fā)送疫情防控提示短信經(jīng)費(fèi)

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出7394.27萬(wàn)元,占27.24%,較年初預(yù)算數(shù)減少13422.73萬(wàn)元,下降64.48%,主要原因是本年度僅開(kāi)展九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目支出。

6)資源勘探信息等支出3043.23萬(wàn)元,占11.21%,較年初預(yù)算數(shù)減少2866.85萬(wàn)元,下降48.51%,主要原因是中央及市級(jí)資金對(duì)工業(yè)企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助金額較上年減少。

7住房保障支出37.87萬(wàn)元,占0.14%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.13萬(wàn)元,下降24.26%,主要原因是人員較年初預(yù)算人數(shù)減少1人,住房公積金減少。

? ? ?(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出837.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)711.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少55.40萬(wàn)元,下降7.22%,主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,支出有變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)126.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少43.17萬(wàn)元,下降25.49%,主要原因是年度聘用人員工資福利在公用經(jīng)費(fèi)里面開(kāi)支,今年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在人員經(jīng)費(fèi)里面開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

? ? (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入52.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是新增九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治項(xiàng)目。本年支出52.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是新增九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治項(xiàng)目。

? ? ?(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。??

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

? ? ?(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.57萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少11.43萬(wàn)元,下降40.82%,主要原因是開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),更大限度的控制三公經(jīng)費(fèi)支出較上年支出數(shù)減少8.62萬(wàn)元,下降34.22%,主要原因是上年度購(gòu)置了公務(wù)車(chē),本年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置,故三公經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

? ? ?(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本部門(mén)2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算且2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。與上年決算數(shù)相比,基本持平。

?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度未購(gòu)置車(chē)輛。較上年支出數(shù)減少16.58萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是上年度新購(gòu)一輛公務(wù)用車(chē)年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.58萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、社保醫(yī)保人事等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.42萬(wàn)元,下降76.13%主要原因是開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),更大限度的控制三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加2.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)171.21%,主要原因是本單位嚴(yán)格公務(wù)車(chē)使用,但上年度因疫情,出行較少,本年度辦公出行次數(shù)較多,故公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用較上年增加。

公務(wù)接待費(fèi)13.00萬(wàn)元,主要用于招商接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加5.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.33%,主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),但上年度因疫情,招商接待較少,本年度招商接待較多,故公務(wù)接待費(fèi)較上年增加

? ? ?(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待146批次1342人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)96.84元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.58萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? ? ? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)249.57%,主要原因是本年度新增工業(yè)大會(huì)相關(guān)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出17.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)405.33%,主要原因是本年度新增清華班第七期培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

? ? ?(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.85萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少53.01萬(wàn)元,下降37.63%,主要原因是年度聘用人員工資福利在公用經(jīng)費(fèi)里面開(kāi)支,今年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在人員經(jīng)費(fèi)里面開(kāi)支。

? ? ? (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

? ? ?(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額52.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出52.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00?%。主要用于采購(gòu)九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治項(xiàng)目。

? ? ? ? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

? ? ? (一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)46個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出26363.74萬(wàn)元。

重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

主管部門(mén)

103-重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

部門(mén)
聯(lián)系人

倪佑利

聯(lián)系電話

68780070

自評(píng)總分
(分)

90.946

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。抓緊指標(biāo)調(diào)度,抓實(shí)工業(yè)培育,提升有效投資,落實(shí)政策舉措。

確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。抓緊指標(biāo)調(diào)度,抓實(shí)工業(yè)培育,提升有效投資,落實(shí)政策舉措。

規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值1431.1億元,規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.1%;工業(yè)投資115.7億元,同比增長(zhǎng)16.3%,高于全市平均水平3個(gè)百分點(diǎn);規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速6.5%,高于全市10.2個(gè)百分點(diǎn)。深入開(kāi)展執(zhí)法檢查、燃?xì)獍踩珜?zhuān)項(xiàng)整治等工作,全年經(jīng)信領(lǐng)域未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

計(jì)量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標(biāo)得分
(分)

說(shuō)明

全區(qū)工業(yè)投資總額

億元

120

20

115.7

12.84


全區(qū)工業(yè)增加值增速

%

6

20

6.5

20


全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值

億元

1400

20

1431.1

20


引導(dǎo)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度

%

1.5

15

1.5

15


工業(yè)安全生產(chǎn)事故死亡率

%

=

0

15

0

15


優(yōu)撫對(duì)象生活滿(mǎn)意度

%

90

10

90

10


?

重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱(chēng)

指標(biāo)名稱(chēng)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?/span>

符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)

定性

不低于國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)


20

1

20


100

項(xiàng)目落實(shí)到位率

=

100

%

10

100

10


燃?xì)獍踩艿琅c用戶(hù)燃?xì)獍踩阅?/span>

定性

有效提高


20

1

20


提高群眾獲得感、幸福感

定性

有效提高


15

1

15


降低燃?xì)馐鹿曙L(fēng)險(xiǎn)

定性

明顯降低


15

1

15


居民滿(mǎn)意度

80

%

10

80

10


? ? ?(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)對(duì)2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑扉_(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金20817萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)政策宣傳力度不夠、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠精準(zhǔn)等問(wèn)題,提出了下一步工作建議:

1、加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,通過(guò)全面收集數(shù)據(jù),做好資料合理設(shè)置準(zhǔn)確可靠的指標(biāo)值,充分發(fā)揮績(jī)效管理在資金使用過(guò)程中的督導(dǎo)作用。

2、加大宣傳力度,進(jìn)一步宣傳和貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督產(chǎn)業(yè)政策在本區(qū)落實(shí)情況,努力促進(jìn)工業(yè)和信息化改革發(fā)展。

3、深入基層了解企業(yè)需求,緊扣企業(yè)存在的問(wèn)題,以產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步為導(dǎo)向,不斷完善宣傳及培訓(xùn)策略,全心全意服務(wù)好企業(yè)。

? ? ?(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68780070



?

收入支出決算總表




公開(kāi)01

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)


單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類(lèi)科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

27,149.56

一、一般公共服務(wù)支出

89.29

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

52.00

二、外交支出


三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入


三、國(guó)防支出


四、上級(jí)補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營(yíng)收入


六、科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86

七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

235.98



九、衛(wèi)生健康支出

139.06



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,446.27



十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

3,043.23



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

37.87



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出


本年收入合計(jì)

27,201.56

本年支出合計(jì)

27,201.56

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計(jì)

27,201.56

總計(jì)

27,201.56

備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)







公開(kāi)02







單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)功能分類(lèi)科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

27,201.56

27,201.56







201

一般公共服務(wù)支出

89.29

89.29







20104

發(fā)展與改革事務(wù)

23.00

23.00







2010406

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

23.00

23.00







20113

商貿(mào)事務(wù)

20.00

20.00







2011308

招商引資

20.00

20.00







20133

宣傳事務(wù)

43.26

43.26







2013399

其他宣傳事務(wù)支出

43.26

43.26







20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04

3.04







2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04

3.04







206

科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86

16,209.86







20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

50.67

50.67







2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

50.67

50.67







20603

應(yīng)用研究

9,000.00

9,000.00







2060399

其他應(yīng)用研究支出

9,000.00

9,000.00







20604

技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)

2,749.30

2,749.30







2060404

科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散

565.72

565.72







2060499

其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出

2,183.58

2,183.58







20608

科技交流與合作

49.31

49.31







2060899

其他科技交流與合作支出

49.31

49.31







20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58

4,360.58







2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58

4,360.58







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

235.98

235.98







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

202.14

202.14







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

45.21

45.21







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

22.61

22.61







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

134.32

134.32







20808

撫恤

32.25

32.25







2080899

其他優(yōu)撫支出

32.25

32.25







20809

退役安置

1.60

1.60







2080902

軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置

1.30

1.30







2080999

其他退役安置支出

0.30

0.30







210

衛(wèi)生健康支出

139.06

139.06







21004

公共衛(wèi)生

98.80

98.80







2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

98.80

98.80







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.26

40.26







2101101

行政單位醫(yī)療

17.61

17.61







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

9.14

9.14







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

7.60

7.60







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.91

5.91







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,446.27

7,446.27







21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

52.00

52.00







2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

52.00

52.00







21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27

7,394.27







2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27

7,394.27







215

資源勘探工業(yè)信息等支出

3,043.23

3,043.23







21502

制造業(yè)

947.98

947.98







2150299

其他制造業(yè)支出

947.98

947.98







21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

601.56

601.56







2150501

行政運(yùn)行

368.44

368.44







2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

233.12

233.12







21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

91.00

91.00







2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)

91.00

91.00







21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70

1,402.70







2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70

1,402.70







221

住房保障支出

37.87

37.87







22102

住房改革支出

37.87

37.87







2210201

住房公積金

28.36

28.36







2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

9.51

9.51







備注:1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


支出決算表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)





公開(kāi)03





單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

27,201.56

837.82

26,363.75




201

一般公共服務(wù)支出

89.29


89.29




20104

發(fā)展與改革事務(wù)

23.00


23.00




2010406

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

23.00


23.00




20113

商貿(mào)事務(wù)

20.00


20.00




2011308

招商引資

20.00


20.00




20133

宣傳事務(wù)

43.26


43.26




2013399

其他宣傳事務(wù)支出

43.26


43.26




20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04


3.04




2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04


3.04




206

科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86


16,209.86




20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

50.67


50.67




2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

50.67


50.67




20603

應(yīng)用研究

9,000.00


9,000.00




2060399

其他應(yīng)用研究支出

9,000.00


9,000.00




20604

技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)

2,749.30


2,749.30




2060404

科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散

565.72


565.72




2060499

其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出

2,183.58


2,183.58




20608

科技交流與合作

49.31


49.31




2060899

其他科技交流與合作支出

49.31


49.31




20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58


4,360.58




2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58


4,360.58




208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

235.98

202.14

33.85




20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

202.14

202.14





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

45.21

45.21





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

22.61

22.61





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

134.32

134.32





20808

撫恤

32.25


32.25




2080899

其他優(yōu)撫支出

32.25


32.25




20809

退役安置

1.60


1.60




2080902

軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置

1.30


1.30




2080999

其他退役安置支出

0.30


0.30




210

衛(wèi)生健康支出

139.06

40.26

98.80




21004

公共衛(wèi)生

98.80


98.80




2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

98.80


98.80




21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.26

40.26





2101101

行政單位醫(yī)療

17.61

17.61





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

9.14

9.14





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

7.60

7.60





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.91

5.91





212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,446.27


7,446.27




21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

52.00


52.00




2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

52.00


52.00




21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27




2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27




215

資源勘探工業(yè)信息等支出

3,043.23

557.56

2,485.68




21502

制造業(yè)

947.98


947.98




2150299

其他制造業(yè)支出

947.98


947.98




21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

601.56

557.56

44.00




2150501

行政運(yùn)行

368.44

368.44





2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

233.12

189.12

44.00




21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

91.00


91.00




2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)

91.00


91.00




21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70


1,402.70




2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70


1,402.70




221

住房保障支出

37.87

37.87





22102

住房改革支出

37.87

37.87





2210201

住房公積金

28.36

28.36





2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

9.51

9.51





備注:1.本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


?

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)




公開(kāi)04




單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類(lèi)科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

27,149.56

一、一般公共服務(wù)支出

89.29

89.29



二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

52.00

二、外交支出





三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款


三、國(guó)防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86

16,209.86





七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

235.98

235.98





九、衛(wèi)生健康支出

139.06

139.06





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,446.27

7,394.27

52.00




十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

3,043.23

3,043.23





十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

37.87

37.87





二十、糧油物資儲(chǔ)備支出







二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出





本年收入合計(jì)

27,201.56

本年支出合計(jì)

27,201.56

27,149.56

52.00


年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財(cái)政撥款







政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款







國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款







總計(jì)

27,201.56

總計(jì)

27,201.56

27,149.56

52.00


備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)


公開(kāi)05


單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

27,149.56

837.82

26,311.75

201

一般公共服務(wù)支出

89.29


89.29

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

23.00


23.00

2010406

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

23.00


23.00

20113

商貿(mào)事務(wù)

20.00


20.00

2011308

招商引資

20.00


20.00

20133

宣傳事務(wù)

43.26


43.26

2013399

其他宣傳事務(wù)支出

43.26


43.26

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04


3.04

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04


3.04

206

科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86


16,209.86

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

50.67


50.67

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

50.67


50.67

20603

應(yīng)用研究

9,000.00


9,000.00

2060399

其他應(yīng)用研究支出

9,000.00


9,000.00

20604

技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)

2,749.30


2,749.30

2060404

科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散

565.72


565.72

2060499

其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出

2,183.58


2,183.58

20608

科技交流與合作

49.31


49.31

2060899

其他科技交流與合作支出

49.31


49.31

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58


4,360.58

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58


4,360.58

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

235.98

202.14

33.85

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

202.14

202.14


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

45.21

45.21


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

22.61

22.61


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

134.32

134.32


20808

撫恤

32.25


32.25

2080899

其他優(yōu)撫支出

32.25


32.25

20809

退役安置

1.60


1.60

2080902

軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置

1.30


1.30

2080999

其他退役安置支出

0.30


0.30

210

衛(wèi)生健康支出

139.06

40.26

98.80

21004

公共衛(wèi)生

98.80


98.80

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

98.80


98.80

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.26

40.26


2101101

行政單位醫(yī)療

17.61

17.61


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

9.14

9.14


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

7.60

7.60


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.91

5.91


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

3,043.23

557.56

2,485.68

21502

制造業(yè)

947.98


947.98

2150299

其他制造業(yè)支出

947.98


947.98

21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

601.56

557.56

44.00

2150501

行政運(yùn)行

368.44

368.44


2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

233.12

189.12

44.00

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

91.00


91.00

2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)

91.00


91.00

21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70


1,402.70

2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70


1,402.70

221

住房保障支出

37.87

37.87


22102

住房改革支出

37.87

37.87


2210201

住房公積金

28.36

28.36


2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

9.51

9.51


備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)




公開(kāi)06




單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

569.63

302

商品和服務(wù)支出

125.61

310

資本性支出

0.58

30101

基本工資

111.43

30201

辦公費(fèi)

6.07

31001

房屋建筑物購(gòu)建


30102

津貼補(bǔ)貼

56.13

30202

印刷費(fèi)

2.05

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.58

30103

獎(jiǎng)金

100.75

30203

咨詢(xún)費(fèi)


31003

專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

31.39

30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績(jī)效工資

91.38

30205

水費(fèi)

2.14

31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

45.21

30206

電費(fèi)

4.58

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

23.13

30207

郵電費(fèi)

6.91

31008

物資儲(chǔ)備


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

27.22

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.37

31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.89

30211

差旅費(fèi)

0.55

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

28.83

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

14.46

30213

維修(護(hù))費(fèi)

4.51

31013

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置


30199

其他工資福利支出

37.81

30214

租賃費(fèi)

1.90

31019

其他交通工具購(gòu)置


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

142.01

30215

會(huì)議費(fèi)

0.07

31021

文物和陳列品購(gòu)置


30301

離休費(fèi)


30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.34

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

3.05

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專(zhuān)用材料費(fèi)


312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購(gòu)置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

131.87

30225

專(zhuān)用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)

16.24

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

10.14

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)


31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

22.58

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金


30229

福利費(fèi)


399

其他支出


30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.58

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

25.09

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39909

經(jīng)常性贈(zèng)與





30299

其他商品和服務(wù)支出

25.60

39910

資本性贈(zèng)與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39999

其他支出





30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息








30702

國(guó)外債務(wù)付息








30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

711.63

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

126.18

備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)





公開(kāi)07





單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)


52.00

52.00


52.00


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出


52.00

52.00


52.00


21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出


52.00

52.00


52.00


2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出


52.00

52.00


52.00


備注:1.本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)


公開(kāi)08


單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)




備注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開(kāi)09

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)



單位:萬(wàn)元

項(xiàng)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)

決算數(shù)

一、三公經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

87.85

(一)支出合計(jì)

16.57

16.57

(一)行政單位

87.85

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.58

3.58

五、資產(chǎn)信息

1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)



(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛)

2

2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.58

3.58

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)


3.公務(wù)接待費(fèi)

13.00

13.00

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)


1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

13.00

3.機(jī)要通信用車(chē)

2

其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車(chē)


2)國(guó)(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)


(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)


1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))


7.離退休干部用車(chē)


2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車(chē)


3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)


(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)


4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

1

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

146

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

52.00

其中:外事接待批次(個(gè))


1.政府采購(gòu)貨物支出


6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

1,342

2.政府采購(gòu)工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

52.00

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額


8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會(huì)議費(fèi)

4.09



三、培訓(xùn)費(fèi)

17.08



備注:1.本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為三公經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

103重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2023年部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf


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