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重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會

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[ 索引號 ] 115001070092936984/2024-00012 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

103001重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2023年部門決算情況說明

重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。?

2.負(fù)責(zé)提出本區(qū)工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、本區(qū)用于工業(yè)和信息化的財政性建設(shè)資金安排的建議。統(tǒng)攬有關(guān)工業(yè)和信息化招商引資工作。研究擬訂全區(qū)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)引進(jìn),以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);推進(jìn)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理和品牌戰(zhàn)略;組織實施有關(guān)工業(yè)科技重大專項,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)融資服務(wù)工作,促進(jìn)信用服務(wù)行業(yè)的培育和發(fā)展。

3.監(jiān)測分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并提出政策和建議。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對資源優(yōu)化配置的要求,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)能源工作,負(fù)責(zé)全區(qū)天然氣、電力行業(yè)管理;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)和推進(jìn)節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.推進(jìn)工作體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力。指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,負(fù)責(zé)對全區(qū)民用爆破器材生產(chǎn)、流通企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。引導(dǎo)和規(guī)范本區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展和重大項目建設(shè),培育和監(jiān)管信用服務(wù)市場。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和促進(jìn)本區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整;負(fù)責(zé)指導(dǎo)本區(qū)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設(shè),推進(jìn)工業(yè)項目向園區(qū)集中,促進(jìn)特色工業(yè)的發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)工作。協(xié)調(diào)處理工控系統(tǒng)信息安全重大事件。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)軍民融合發(fā)展重大項目和重要事項,促進(jìn)全區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)軍民融合企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,對全區(qū)軍民融合企業(yè)開展綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)對壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料實施行業(yè)管理。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會開展工作。督促各行業(yè)、企業(yè)守法經(jīng)營。

9.負(fù)責(zé)擬定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和監(jiān)督。

10.指導(dǎo)轄區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域人力資源及人才培訓(xùn)教育機(jī)制的建設(shè)。負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)培訓(xùn)體系的建設(shè)和管理。

11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

12.有關(guān)職責(zé)分工。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全。負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電力、天然氣等重要能源的日常運(yùn)行調(diào)度管理,會同區(qū)發(fā)展改革委編制電力、天然氣年度平衡計劃。區(qū)發(fā)展改革委負(fù)責(zé)擬定電力、天然氣等能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、體制改革方案并組織實施,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中長期能源生產(chǎn)建設(shè),統(tǒng)籌能源供需總量平衡,負(fù)責(zé)跨區(qū)域能源資源的協(xié)調(diào)平衡與合作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃投資科、信息化建設(shè)科、招商服務(wù)科、企業(yè)服務(wù)科(行政審批科)、環(huán)資能源科、安全監(jiān)管科。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計26924.93萬元,支出總計26924.93萬元。收支較上年決算數(shù)增加18915.78萬元,增長236.18%,主要原因是本年新增慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑臁⒂逯荽髷?shù)據(jù)實驗室運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、滿天星行動計劃第一評價期獎勵資金等。

2.收入情況。2023年度收入合計26924.93萬元,較上年決算數(shù)增加19115.78萬元,增長244.79%,主要原因是本年新增慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑臁⒂逯荽髷?shù)據(jù)實驗室運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、滿天星行動計劃第一評價期獎勵資金等。其中:財政撥款收入26924.93萬元,占100.00%;此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計26924.93萬元,較上年決算數(shù)增加18915.78萬元,增長236.18%,主要原因是本年新增慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?、渝州大?shù)據(jù)實驗室運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、滿天星行動計劃第一評價期獎勵資金等。其中:基本支出561.18萬元,占2.08%;項目支出26363.75萬元,占97.92%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計26924.93萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加18915.78萬元,增長236.18%。主要原因是本年新增慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?/span>渝州大數(shù)據(jù)實驗室運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、滿天星行動計劃第一評價期獎勵資金等。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入26872.93萬元,較上年決算數(shù)增加19063.78萬元,增長244.12%。主要原因是本年新增慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)扶持資金、2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?/span>渝州大數(shù)據(jù)實驗室運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、滿天星行動計劃第一評價期獎勵資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少582.76萬元,下降2.12%。主要原因是年初上級下達(dá)專項資金,根據(jù)項目開展情況由上級收回調(diào)減。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26872.93萬元,較上年決算數(shù)增加18863.78萬元,增長235.53%。主要原因是本年新增慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)扶持資金2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?/span>、渝州大數(shù)據(jù)實驗室運(yùn)營經(jīng)費(fèi)滿天星行動計劃第一評價期獎勵資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少582.76萬元,下降2.12%。主要原因是年初上級下達(dá)專項資金,根據(jù)項目開展情況由上級收回調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出89.29萬元,占0.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加89.29萬元,增長100.00%,主要原因是本年度新增社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,招商引資,其他宣傳事務(wù)支出和其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。

2)國防支出0.00萬元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少590.00萬元,下降100.00%,主要原因是上級收回提前下達(dá)的2023年中央軍民融合發(fā)展專項資金

3)科學(xué)技術(shù)支出16209.86萬元,占60.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加16127.86萬元,增長19668.12%,主要原因是收到上級下達(dá)工業(yè)和信息化等專項補(bǔ)助資金,審核兌現(xiàn)區(qū)內(nèi)各重點(diǎn)招商引資項目、產(chǎn)業(yè)扶持普惠政策等。

4)社會保障與就業(yè)支出178.58萬元,占0.66%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.15萬元,下降1.19%,主要原因是保險基數(shù)調(diào)整。

5)衛(wèi)生健康支出127.11萬元,占0.47%,較年初預(yù)算數(shù)增加98.80萬元,增長348.99%,主要原因是追加第二批發(fā)送疫情防控提示短信經(jīng)費(fèi)。

6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出7394.27萬元,占27.52%,較年初預(yù)算數(shù)減少13422.73萬元,下降64.48%,主要原因是本年度僅九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉椖恐С?/span>

7)資源勘探信息等支出2854.11萬元,占10.62%,較年初預(yù)算數(shù)減少2871.86萬元,下降50.15%,主要原因是中央及市級資金對工業(yè)企業(yè)的專項補(bǔ)助金額較上年減少。

8住房保障支出19.70萬元,占0.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.97萬元,下降37.80%,主要原因是人員較年初預(yù)算人數(shù)減少1人,住房公積金減少。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出561.18萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)473.33萬元,較上年決算數(shù)減少50.87萬元,下降9.70%,主要原因是保險基數(shù)調(diào)整,支出有變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)87.85萬元,較上年決算數(shù)減少53.01萬元,下降37.63%,主要原因是年度聘用人員工資福利在公用經(jīng)費(fèi)里面開支,今年此項經(jīng)費(fèi)在人員經(jīng)費(fèi)里面開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入52.00萬元,較上年決算數(shù)增加52.00萬元,增長100.00%,主要原因是新增九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治項目。本年支出52.00萬元,較上年決算數(shù)增加52.00萬元,增長100.00%,主要原因是新增九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治項目。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計16.57萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.43萬元,下降27.96%,主要原因是開展節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),更大限度的控制三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少8.62萬元,下降34.22%,主要原因是上年度購置了公務(wù)車,本年度無公務(wù)車購置,故三公經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是本部門2023年度未發(fā)生因公出國(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年度無此項預(yù)算且2023年度未發(fā)生因公出國(境)支出。與上年決算數(shù)相比,基本持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年度未購置車輛。較上年支出數(shù)減少16.58萬元,下降100.00%,主要原因是上年度新購一輛公務(wù)用車,年度無公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.58萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、社保醫(yī)保人事等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.42萬元,下降64.20%,主要原因是開展節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),更大限度的控制三公經(jīng)費(fèi)支出較上年支出數(shù)增加2.26萬元,增長171.21%,主要原因是本單位嚴(yán)格公務(wù)車使用,但上年度因疫情,出行較少,本年度辦公出行次數(shù)較多,故公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用較上年增加。

公務(wù)接待費(fèi)13.00萬元,主要用于招商接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加5.71萬元,增長78.33%,主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),但上年度因疫情,招商接待較少,本年度招商接待較多,故公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待146批次1342人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)96.84元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.58萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出4.09萬元,較上年決算數(shù)增加2.92萬元,增長249.57%,主要原因是本年度新增工業(yè)大會相關(guān)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出17.08萬元,較上年決算數(shù)增加13.70萬元,增長405.33%,主要原因是本年度新增清華班第七期培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.85萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少53.01萬元,下降37.63%,主要原因是年度聘用人員工資福利在公用經(jīng)費(fèi)里面開支,今年此項經(jīng)費(fèi)在人員經(jīng)費(fèi)里面開支。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額52.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出52.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00?%。主要用于采購九龍坡區(qū)鎮(zhèn)街空中線纜規(guī)范整治項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

要求,本項無公開內(nèi)容。

六、專業(yè)名詞解釋

?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

?(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68780070。


?

收入支出決算總表




公開01

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

26,872.93

一、一般公共服務(wù)支出

89.29

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

52.00

二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營收入


六、科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86

七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業(yè)支出

178.58



九、衛(wèi)生健康支出

127.11



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,446.27



十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

2,854.11



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

19.70



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

26,924.93

本年支出合計

26,924.93

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計

26,924.93

總計

26,924.93

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)







公開02







單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

小計

其中:教育收費(fèi)

合計

26,924.93

26,924.93







201

一般公共服務(wù)支出

89.29

89.29







20104

發(fā)展與改革事務(wù)

23.00

23.00







2010406

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

23.00

23.00







20113

商貿(mào)事務(wù)

20.00

20.00







2011308

招商引資

20.00

20.00







20133

宣傳事務(wù)

43.26

43.26







2013399

其他宣傳事務(wù)支出

43.26

43.26







20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04

3.04







2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04

3.04







206

科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86

16,209.86







20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

50.67

50.67







2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

50.67

50.67







20603

應(yīng)用研究

9,000.00

9,000.00







2060399

其他應(yīng)用研究支出

9,000.00

9,000.00







20604

技術(shù)研究與開發(fā)

2,749.30

2,749.30







2060404

科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散

565.72

565.72







2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

2,183.58

2,183.58







20608

科技交流與合作

49.31

49.31







2060899

其他科技交流與合作支出

49.31

49.31







20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58

4,360.58







2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58

4,360.58







208

社會保障和就業(yè)支出

178.58

178.58







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

144.73

144.73







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

33.14

33.14







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

16.57

16.57







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

95.02

95.02







20808

撫恤

32.25

32.25







2080899

其他優(yōu)撫支出

32.25

32.25







20809

退役安置

1.60

1.60







2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

1.30

1.30







2080999

其他退役安置支出

0.30

0.30







210

衛(wèi)生健康支出

127.11

127.11







21004

公共衛(wèi)生

98.80

98.80







2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

98.80

98.80







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

28.31

28.31







2101101

行政單位醫(yī)療

17.61

17.61







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

7.60

7.60







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.11

3.11







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,446.27

7,446.27







21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

52.00

52.00







2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

52.00

52.00







21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27

7,394.27







2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27

7,394.27







215

資源勘探工業(yè)信息等支出

2,854.11

2,854.11







21502

制造業(yè)

947.98

947.98







2150299

其他制造業(yè)支出

947.98

947.98







21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

412.44

412.44







2150501

行政運(yùn)行

368.44

368.44







2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

44.00

44.00







21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

91.00

91.00







2150805

中小企業(yè)發(fā)展專項

91.00

91.00







21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70

1,402.70







2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70

1,402.70







221

住房保障支出

19.70

19.70







22102

住房改革支出

19.70

19.70







2210201

住房公積金

12.75

12.75







2210203

購房補(bǔ)貼

6.95

6.95







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


支出決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)





公開03





單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

合計

26,924.93

561.18

26,363.75




201

一般公共服務(wù)支出

89.29


89.29




20104

發(fā)展與改革事務(wù)

23.00


23.00




2010406

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

23.00


23.00




20113

商貿(mào)事務(wù)

20.00


20.00




2011308

招商引資

20.00


20.00




20133

宣傳事務(wù)

43.26


43.26




2013399

其他宣傳事務(wù)支出

43.26


43.26




20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04


3.04




2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04


3.04




206

科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86


16,209.86




20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

50.67


50.67




2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

50.67


50.67




20603

應(yīng)用研究

9,000.00


9,000.00




2060399

其他應(yīng)用研究支出

9,000.00


9,000.00




20604

技術(shù)研究與開發(fā)

2,749.30


2,749.30




2060404

科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散

565.72


565.72




2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

2,183.58


2,183.58




20608

科技交流與合作

49.31


49.31




2060899

其他科技交流與合作支出

49.31


49.31




20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58


4,360.58




2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58


4,360.58




208

社會保障和就業(yè)支出

178.58

144.73

33.85




20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

144.73

144.73





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

33.14

33.14





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

16.57

16.57





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

95.02

95.02





20808

撫恤

32.25


32.25




2080899

其他優(yōu)撫支出

32.25


32.25




20809

退役安置

1.60


1.60




2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

1.30


1.30




2080999

其他退役安置支出

0.30


0.30




210

衛(wèi)生健康支出

127.11

28.31

98.80




21004

公共衛(wèi)生

98.80


98.80




2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

98.80


98.80




21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

28.31

28.31





2101101

行政單位醫(yī)療

17.61

17.61





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

7.60

7.60





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.11

3.11





212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,446.27


7,446.27




21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

52.00


52.00




2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

52.00


52.00




21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27




2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27




215

資源勘探工業(yè)信息等支出

2,854.11

368.44

2,485.68




21502

制造業(yè)

947.98


947.98




2150299

其他制造業(yè)支出

947.98


947.98




21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

412.44

368.44

44.00




2150501

行政運(yùn)行

368.44

368.44





2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

44.00


44.00




21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

91.00


91.00




2150805

中小企業(yè)發(fā)展專項

91.00


91.00




21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70


1,402.70




2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70


1,402.70




221

住房保障支出

19.70

19.70





22102

住房改革支出

19.70

19.70





2210201

住房公積金

12.75

12.75





2210203

購房補(bǔ)貼

6.95

6.95





備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


?

財政撥款收入支出決算總表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)




公開04




單位:萬元

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

26,872.93

一、一般公共服務(wù)支出

89.29

89.29



二、政府性基金預(yù)算財政撥款

52.00

二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86

16,209.86





七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業(yè)支出

178.58

178.58





九、衛(wèi)生健康支出

127.11

127.11





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,446.27

7,394.27

52.00




十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

2,854.11

2,854.11





十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

19.70

19.70





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

26,924.93

本年支出合計

26,924.93

26,872.93

52.00


年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財政撥款







政府性基金預(yù)算財政撥款







國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款







總計

26,924.93

總計

26,924.93

26,872.93

52.00


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)


公開05


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

26,872.93

561.18

26,311.75

201

一般公共服務(wù)支出

89.29


89.29

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

23.00


23.00

2010406

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

23.00


23.00

20113

商貿(mào)事務(wù)

20.00


20.00

2011308

招商引資

20.00


20.00

20133

宣傳事務(wù)

43.26


43.26

2013399

其他宣傳事務(wù)支出

43.26


43.26

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04


3.04

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04


3.04

206

科學(xué)技術(shù)支出

16,209.86


16,209.86

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

50.67


50.67

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

50.67


50.67

20603

應(yīng)用研究

9,000.00


9,000.00

2060399

其他應(yīng)用研究支出

9,000.00


9,000.00

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

2,749.30


2,749.30

2060404

科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散

565.72


565.72

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

2,183.58


2,183.58

20608

科技交流與合作

49.31


49.31

2060899

其他科技交流與合作支出

49.31


49.31

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58


4,360.58

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

4,360.58


4,360.58

208

社會保障和就業(yè)支出

178.58

144.73

33.85

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

144.73

144.73


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

33.14

33.14


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

16.57

16.57


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

95.02

95.02


20808

撫恤

32.25


32.25

2080899

其他優(yōu)撫支出

32.25


32.25

20809

退役安置

1.60


1.60

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

1.30


1.30

2080999

其他退役安置支出

0.30


0.30

210

衛(wèi)生健康支出

127.11

28.31

98.80

21004

公共衛(wèi)生

98.80


98.80

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

98.80


98.80

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

28.31

28.31


2101101

行政單位醫(yī)療

17.61

17.61


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

7.60

7.60


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.11

3.11


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,394.27


7,394.27

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

2,854.11

368.44

2,485.68

21502

制造業(yè)

947.98


947.98

2150299

其他制造業(yè)支出

947.98


947.98

21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

412.44

368.44

44.00

2150501

行政運(yùn)行

368.44

368.44


2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

44.00


44.00

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

91.00


91.00

2150805

中小企業(yè)發(fā)展專項

91.00


91.00

21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70


1,402.70

2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

1,402.70


1,402.70

221

住房保障支出

19.70

19.70


22102

住房改革支出

19.70

19.70


2210201

住房公積金

12.75

12.75


2210203

購房補(bǔ)貼

6.95

6.95


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)





公開06





單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

373.43

302

商品和服務(wù)支出

87.46

310

資本性支出

0.39

30101

基本工資

69.84

30201

辦公費(fèi)

5.48

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補(bǔ)貼

51.75

30202

印刷費(fèi)

0.59

31002

辦公設(shè)備購置

0.39

30103

獎金

100.75

30203

咨詢費(fèi)


31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

20.99

30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資


30205

水費(fèi)

0.51

31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

33.14

30206

電費(fèi)

1.23

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

16.57

30207

郵電費(fèi)

6.26

31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

20.22

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.03

31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會保障繳費(fèi)

1.12

30211

差旅費(fèi)

0.55

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

12.75

30212

因公出國(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

9.26

30213

維修(護(hù))費(fèi)

3.58

31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出

37.03

30214

租賃費(fèi)

0.94

31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補(bǔ)助

99.91

30215

會議費(fèi)

0.07

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費(fèi)


30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.34

31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

3.05

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專用材料費(fèi)


312

對企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

92.57

30225

專用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)

10.55

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

7.34

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)


31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會經(jīng)費(fèi)

12.71

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎勵金


30229

福利費(fèi)


399

其他支出


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.58

39907

國家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會保險費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

19.80

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出

18.21

39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計

473.33

公用經(jīng)費(fèi)合計

87.85

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)





公開07





單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計


52.00

52.00


52.00


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出


52.00

52.00


52.00


21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出


52.00

52.00


52.00


2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出


52.00

52.00


52.00


備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)


公開08


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。


機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)



單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

決算數(shù)

一、三公經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

87.85

(一)支出合計

16.57

16.57

(一)行政單位

87.85

1.因公出國(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.58

3.58

五、資產(chǎn)信息

1)公務(wù)用車購置費(fèi)



(一)車輛數(shù)合計(輛)

2 ??

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.58

3.58

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費(fèi)

13.00

13.00

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


1)國內(nèi)接待費(fèi)

13.00

3.機(jī)要通信用車

2

其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車


2)國(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

146

(一)政府采購支出合計

52.00

其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

1,342

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出

52.00

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會議費(fèi)

4.09



三、培訓(xùn)費(fèi)

17.08



備注:1.本表反映單位本年度財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為三公經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

103001重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2023年部門決算情況說明.pdf

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