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重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 115001070092936984/2023-00013 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

103002重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1. 參與推進(jìn)全區(qū)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目和重要事項(xiàng),促進(jìn)相關(guān)規(guī)劃計(jì)劃有機(jī)銜接,研究提出軍民融合發(fā)展各領(lǐng)城相關(guān)重大問(wèn)題處理建議。

2. 組織開展軍民融合發(fā)展理論和實(shí)踐問(wèn)題研究,參與推動(dòng)全區(qū)軍民融合發(fā)展政策制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等建設(shè)。

3. 促進(jìn)全區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,組織開展軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化及推廣應(yīng)用。

4. 指導(dǎo)軍民融合企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,參與軍民融合發(fā)展統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作。

5. 對(duì)全區(qū)軍民融合企業(yè)開展綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù),維護(hù)全區(qū)軍民融合企業(yè)合法權(quán)益。

6. 參與搭建軍民融合企業(yè)和社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)之間的合作平臺(tái),為軍民融合企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)。推進(jìn)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作,促進(jìn)軍民融合企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)和技術(shù)中心建設(shè)。

7. 為軍民融合企業(yè)提供企業(yè)診斷、改革、管理和技術(shù)等服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)271.32萬(wàn)元,支出總計(jì)271.32萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加271.32萬(wàn)元, 增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本單位本年度開始獨(dú)立核算,無(wú)上年數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)271.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加271.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本單位本年度開始獨(dú)立核算,無(wú)上年數(shù)。其中:財(cái)政撥款收入271.32萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)271.32萬(wàn)元,較上年決算增加271.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本單位本年度開始獨(dú)立核算,無(wú)上年數(shù)。其中:基本支出271.32萬(wàn)元,占100%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度收支平衡,年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,上年未獨(dú)立核算,無(wú)數(shù)據(jù)。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)271.32萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加271.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%主要原因是本單位本年度開始獨(dú)立核算,無(wú)上年數(shù)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加271.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本單位本年度開始獨(dú)立核算,無(wú)上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.26萬(wàn)元,下降1.5%。主要原因是年初和年末實(shí)際人數(shù)都為10人,但因人員調(diào)動(dòng),全年有6個(gè)月實(shí)際人數(shù)為9人,相應(yīng)減少人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加271.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本單位本年度開始獨(dú)立核算,無(wú)上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.26萬(wàn)元,下降1.5%。主要原因是年初和年末實(shí)際人數(shù)都為10人,但因人員調(diào)動(dòng),全年有6個(gè)月實(shí)際人數(shù)為9人,相應(yīng)減少人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度收支平衡,年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,上年未獨(dú)立核算,無(wú)數(shù)據(jù)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出67.13萬(wàn)元,占24.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.9%,主要原因是追加喪葬費(fèi)撫恤金及退休一次性中人補(bǔ)貼。

2)衛(wèi)生健康支出11.84萬(wàn)元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降1.7%,主要原因是年初和年末實(shí)際人數(shù)都為10人,但因人員調(diào)動(dòng),全年有6個(gè)月實(shí)際人數(shù)為9人,相應(yīng)衛(wèi)生健康支出減少。

3)資源勘探信息等支出172.49萬(wàn)元,占63.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少9.71萬(wàn)元,下降5.3%,主要原因是本年度未休年假經(jīng)費(fèi)全額調(diào)減及人員調(diào)動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

4)住房保障支出19.85萬(wàn)元,占7.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元,下降7%,主要原因是年初和年末實(shí)際人數(shù)都為10人,但因人員調(diào)動(dòng),全年有6個(gè)月實(shí)際人數(shù)為9人,相應(yīng)住房保障支出減少。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出271.32萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)242.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加242.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%主要原因是本單位本年度開始獨(dú)立核算,無(wú)上年數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)28.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%主要原因是本單位本年度開始獨(dú)立核算,無(wú)上年數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,本部門2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出,較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,本年度未開支三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度未開支三公經(jīng)費(fèi),上年未獨(dú)立核算,無(wú)數(shù)據(jù)

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是部門2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算且2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度未開支因公出國(guó)(境)費(fèi)用,上年未獨(dú)立核算,無(wú)數(shù)據(jù)。

2022年度本部門公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算且2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度未開支公務(wù)車購(gòu)置費(fèi),上年未獨(dú)立核算,無(wú)數(shù)據(jù)。

2022年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元,主要原因是本單位暫無(wú)公務(wù)用車且2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度未開支公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),上年未獨(dú)立核算,無(wú)數(shù)據(jù)。

2022年度本部門公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是部門2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算且2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度未開支公務(wù)接待費(fèi),上年未獨(dú)立核算,無(wú)數(shù)據(jù)。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度本部門未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出,上年未獨(dú)立核算,無(wú)數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度本部門未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出,上年未獨(dú)立核算,無(wú)數(shù)據(jù)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本單位無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效管理。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68780070。

附表:

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

? 9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

103002重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明附表1-9.pdf


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