[ 索引號 ] | 11500107450388938X/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔電力、煤炭、天然氣等能源發(fā)展狀況監(jiān)測,發(fā)布能源信息等事務性工作;承擔全區(qū)新能源和可再生能源發(fā)展的服務保障工作;承擔新能源重要示范工程的組織協調工作;承擔全區(qū)“高耗能、高排放”項目情況收集、分析研判、動態(tài)評估等事務性工作,為“雙碳”目標實現提供政策建議和咨詢服務;承擔推動落實能耗“雙控”市對區(qū)考核有關統計、服務工作;參與油氣長輸管道(含附屬設施)保護相關工作,協調解決區(qū)內工程建設項目與油氣長輸管道有關問題。
(二)單位構成
區(qū)能源服務中心為區(qū)發(fā)展改革委下屬事業(yè)單位,無內設機構。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數123.42萬元,其中:一般公共預算撥款123.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加14.7萬元,主要是基本支出撥款增加14.7萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數123.42萬元,其中:一般公共服務支出預算98萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算9.8萬元,衛(wèi)生健康支出預算5.04萬元,住房保障支出預算10.58萬元。支出預算較2024年增加14.7萬元,主要是基本支出預算增加14.7萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入123.42萬元,一般公共預算財政撥款支出123.42萬元,比2024年增加14.7萬元。其中:基本支出123.42萬元,比2024年增加14.7萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。
區(qū)能源服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
區(qū)能源服務中心為區(qū)發(fā)展改革委下屬獨立核算事業(yè)單位,未列支“三公”經費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位無政府采購預算。
3.績效目標設置情況。本單位無項目支出,未進行項目績效目標設置。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:何雨蔓 聯系方式:023-68788255
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附表:1.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心財政撥款收支總表
2.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
5.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算“三公”經費支出表
6.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心政府性基金預算支出表
7.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心收支總表
8.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心收入總表
9.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心支出總表(功能科目分類到項)
10.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)
11.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
12.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心政府采購明細表
13.重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心項目績效目標表
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附件1 |
||||||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一、本年收入 |
123.42 |
一、本年支出 |
123.42 |
123.42 |
||
一般公共預算資金 |
123.42 |
一般公共服務支出 |
98.00 |
98.00 |
||
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.80 |
9.80 |
|||
國有資本經營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.04 |
5.04 |
|||
住房保障支出 |
10.58 |
10.58 |
||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經營收入 |
||||||
收入合計 |
123.42 |
支出合計 |
123.42 |
123.42 |
附件2 |
||||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2025年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
123.42 |
123.42 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
98.00 |
98.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
98.00 |
98.00 |
|
2010450 |
事業(yè)運行 |
72.85 |
72.85 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
25.15 |
25.15 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.80 |
9.80 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.80 |
9.80 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.53 |
6.53 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.27 |
3.27 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.04 |
5.04 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.04 |
5.04 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.43 |
4.43 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.61 |
0.61 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.58 |
10.58 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.58 |
10.58 |
|
2210201 |
住房公積金 |
8.48 |
8.48 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.10 |
2.10 |
附件3 |
||||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經濟分類科目) | ||||
單位:萬元 | ||||
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
合計 |
123.42 |
98.27 |
25.15 | |
301 |
工資福利支出 |
105.68 |
98.27 |
7.42 |
30101 |
基本工資 |
21.03 |
21.03 |
|
30102 |
津貼補貼 |
3.03 |
3.03 |
|
30106 |
伙食補助費 |
7.42 |
7.42 | |
30107 |
績效工資 |
48.67 |
48.67 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
6.53 |
6.53 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.27 |
3.27 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.47 |
3.47 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.73 |
0.73 |
|
30113 |
住房公積金 |
8.48 |
8.48 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.86 |
1.86 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
302 |
商品和服務支出 |
17.74 |
17.74 | |
30201 |
辦公費 |
5.00 |
5.00 | |
30207 |
郵電費 |
1.87 |
1.87 | |
30211 |
差旅費 |
3.00 |
3.00 | |
30216 |
培訓費 |
0.61 |
0.61 | |
30226 |
勞務費 |
4.21 |
4.21 | |
30227 |
委托業(yè)務費 |
1.00 |
1.00 | |
30228 |
工會經費 |
0.82 |
0.82 | |
30229 |
福利費 |
1.22 |
1.22 |
?
?
?
?
附件4 |
||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
123.42 | |
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
123.42 |
50501 |
工資福利支出 |
105.68 |
50502 |
商品和服務支出 |
17.74 |
附件5 |
|||||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2025年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
附件6 |
||||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
附件7 |
|||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
123.42 |
合計 |
123.42 |
一般公共預算資金 |
123.42 |
一般公共服務支出 |
98.00 |
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.80 | |
國有資本經營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.04 | |
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
10.58 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
附件8 |
|||||||||||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
123.42 |
123.42 |
|||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
98.00 |
98.00 |
||||||||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
98.00 |
98.00 |
||||||||
2010450 |
事業(yè)運行 |
72.85 |
72.85 |
||||||||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
25.15 |
25.15 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.80 |
9.80 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.80 |
9.80 |
||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.53 |
6.53 |
||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.27 |
3.27 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.04 |
5.04 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.04 |
5.04 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.43 |
4.43 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.61 |
0.61 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.58 |
10.58 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.58 |
10.58 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
8.48 |
8.48 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
2.10 |
2.10 |
附件9 |
||||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
123.42 |
123.42 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
98.00 |
98.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
98.00 |
98.00 |
|
2010450 |
事業(yè)運行 |
72.85 |
72.85 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
25.15 |
25.15 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.80 |
9.80 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.80 |
9.80 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.53 |
6.53 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.27 |
3.27 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.04 |
5.04 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.04 |
5.04 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.43 |
4.43 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.61 |
0.61 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.58 |
10.58 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.58 |
10.58 |
|
2210201 |
住房公積金 |
8.48 |
8.48 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.10 |
2.10 |
附件10 |
||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(部門預算支出經濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
||
附件11 |
||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(政府預算支出經濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
||
附件12 | ||||||||||||||||||||||||
重慶市九龍坡區(qū)能源服務中心政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
備注:本單位2025年不存在項目支出經費。
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