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重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

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[ 索引號 ] /2023-00355 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委
[ 成文日期 ] 2023-10-30 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-30

400重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調(diào)整政策建議。指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬定全社會固定資金投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策,會同相關(guān)單位擬定政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,指導(dǎo)相關(guān)單位擬定產(chǎn)業(yè)政策。推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患,提出相關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。承擔(dān)區(qū)國防動員委員會經(jīng)濟(jì)動員辦公室、區(qū)西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。貫徹落實(shí)國家、市公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。貫徹落實(shí)國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)發(fā)展改革委內(nèi)設(shè)11個科室,分別是辦公室、體制改革和社會發(fā)展科、綜合規(guī)劃科、投資管理科(能源科)、行政審批科、公共資源交易管理科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)統(tǒng)籌科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(糧油管理科)、企業(yè)服務(wù)科、價格管理科;3個下屬事業(yè)單位:區(qū)軍糧供應(yīng)站(獨(dú)立核算參公事業(yè)單位)、區(qū)價格認(rèn)證中心(參公事業(yè)單位)、區(qū)經(jīng)濟(jì)信息中心。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)軍糧供應(yīng)站(獨(dú)立核算參公事業(yè)單位)、區(qū)價格認(rèn)證中心(參公事業(yè)單位)、區(qū)經(jīng)濟(jì)信息中心(全額撥款事業(yè)單位)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,685.15萬元,支出總計(jì)4,685.15萬元。收支較上年決算數(shù)減少6,797.34萬元、下降59.2%,主要原因是本部門收入全部為財(cái)政撥款收入,收入支出情況依托當(dāng)年財(cái)力,由于區(qū)級財(cái)力有限,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)被大幅調(diào)減,公用經(jīng)費(fèi)有所減少,僅人員經(jīng)費(fèi)有所增加,其中人員經(jīng)費(fèi)增加148.25萬元、公用經(jīng)費(fèi)減少137.29萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少6803.3萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)減少5萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4,680.15萬元,較上年決算數(shù)減少6,802.34萬元,下降59.2%,主要原因是本部門收入全部為財(cái)政撥款收入,收入情況依托當(dāng)年財(cái)力。其中:財(cái)政撥款收入4,680.15萬元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,685.15萬元,較上年決算減少6,792.34萬元,下降59.2%,主要原因是支出情況依托當(dāng)年財(cái)力,由于區(qū)級財(cái)力有限,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)被大幅調(diào)減,公用經(jīng)費(fèi)有所減少,僅人員經(jīng)費(fèi)有所增加,其中人員經(jīng)費(fèi)增加148.25萬元、公用經(jīng)費(fèi)減少137.29萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少6803.3萬元。其中:基本支出1,619.87萬元,占34.6%;項(xiàng)目支出3,065.28萬元,占65.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少5.00萬元,下降100%,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況本年度無結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,685.15萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6,797.34萬元,下降59.2%。主要原因是本部門收入全部為財(cái)政撥款收入,收入支出情況依托當(dāng)年財(cái)力,由于區(qū)級財(cái)力有限,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)被大幅調(diào)減,公用經(jīng)費(fèi)有所減少,僅人員經(jīng)費(fèi)有所增加,其中人員經(jīng)費(fèi)增加148.25萬元、公用經(jīng)費(fèi)減少137.29萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少6803.3萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)減少5萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,531.40萬元,較上年決算數(shù)減少6,951.09萬元,下降60.5%。主要原因是本部門收入全部為財(cái)政撥款收入,收入情況依托當(dāng)年財(cái)力。較年初預(yù)算數(shù)減少1,382.07萬元,下降23.4%。主要原因是2022年軍民融合辦由發(fā)改委劃至經(jīng)信委,因此年初預(yù)算項(xiàng)目 “2022年中央軍民融合發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算”的1500萬由發(fā)改委預(yù)算調(diào)劑至經(jīng)信委。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,536.40萬元,較上年決算數(shù)減少6,941.09萬元,下降60.5%。主要原因是支出情況依托當(dāng)年財(cái)力,由于區(qū)級財(cái)力有限,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)被大幅調(diào)減,公用經(jīng)費(fèi)有所減少,僅人員經(jīng)費(fèi)有所增加,其中人員經(jīng)費(fèi)增加148.25萬元、公用經(jīng)費(fèi)減少137.29萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少6952.05萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少1,377.07萬元,下降23.3%。主要原因是2022年軍民融合辦由發(fā)改委劃至經(jīng)信委,因此年初預(yù)算項(xiàng)目 “2022年中央軍民融合發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算”的1500萬由發(fā)改委預(yù)算調(diào)劑至經(jīng)信委。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少5.00萬元,下降100%,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況本年度無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出2,305.80萬元,占50.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少92.48萬元,下降3.9%,主要原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付條件而未進(jìn)行支付。

(2)國防支出0.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,500.00萬元,下降100%,主要原因是2022年軍民融合辦由發(fā)改委劃至經(jīng)信委,因此年初預(yù)算項(xiàng)目 “2022年中央軍民融合發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算”的1500萬由發(fā)改委預(yù)算調(diào)劑至經(jīng)信委。

(3)文化旅游體育與傳媒支出26.00萬元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.00萬元,增長100%,主要原因是2022年年中追加“創(chuàng)建全國文明城區(qū)第四推進(jìn)組工作經(jīng)費(fèi)”“創(chuàng)建文明城區(qū)5-6月工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”專門用于創(chuàng)建文明城區(qū)工作推進(jìn)。

(4)社會保障與就業(yè)支出370.01萬元,占8.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加158.22萬元,增長74.7%,主要原因是2022年部門補(bǔ)繳了職業(yè)年金。

(5)衛(wèi)生健康支出68.04萬元,占1.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.95萬元,增長33.2%,主要原因是人員進(jìn)出導(dǎo)致醫(yī)療繳費(fèi)增加。

(6)住房保障支出101.73萬元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.98萬元,下降2.8%,主要原因是人員進(jìn)出導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)減少。

(7)糧油物資儲備支出1,664.83萬元,占36.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.23萬元,增長1%,主要原因是年中追加了“區(qū)級糧食儲備運(yùn)行費(fèi)用及檢測費(fèi)用”,用于支付糧油物資儲備費(fèi)用。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,619.87萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,338.06萬元,較上年決算數(shù)增加148.25萬元,增長12.5%,主要原因是年中部門補(bǔ)繳了職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職及離退休人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)281.81萬元,較上年決算數(shù)減少137.29萬元,下降32.8%,主要原因是我委厲行節(jié)約,減少辦公用品等公用開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入148.75萬元,較上年決算數(shù)增加148.75萬元,增長100%,主要原因是年中申請追加“創(chuàng)建國家信用示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)(政府采購)”用于創(chuàng)建國家信用示范區(qū)。本年支出148.75萬元,較上年決算數(shù)增加148.75萬元,增長100%,主要原因是年中申請追加“創(chuàng)建國家信用示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)(政府采購)”用于創(chuàng)建國家信用示范區(qū)。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)26.51萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少17.09萬元,下降39.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加13.24萬元,增長99.8%,主要原因是原有公務(wù)用車達(dá)到報廢年限,且無法正常使用,為滿足日常辦公需求,于2022年購置一輛公務(wù)用車,導(dǎo)致較上年支出數(shù)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)16.11萬元,主要用于購置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元,下降10.5%,主要原因是單位厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加16.11萬元,增長100%,主要原因是原有公務(wù)用車達(dá)到報廢年限,且無法正常使用,為滿足日常辦公需求,于2022年購置一輛公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.66萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.34萬元,下降55.6%,主要原因是按照厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.27萬元,下降16%,主要原因是按照厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)3.75萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市發(fā)展改革委及重慶市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)展改革委到我區(qū)考察產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.85萬元,下降64.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少1.59萬元,下降29.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待36批次417人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)89.85元,車均購置費(fèi)16.11萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.22萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出1.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.19萬元,下降68.7%,主要原因是根據(jù)工作實(shí)際安排,減少會議費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.94萬元,較上年決算數(shù)增加1.42萬元,增長273.1%,主要原因是根據(jù)工作實(shí)際安排,增加培訓(xùn)費(fèi)用支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.11萬元,主要用于開支保障單位運(yùn)行,主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、一般辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少217.99萬元,下降52%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額323.04萬元,其中:政府采購貨物支出2.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出320.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額323.04萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額323.04萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購“九龍坡區(qū)創(chuàng)建國家信用示范區(qū)第三方服務(wù)項(xiàng)目”、“碳達(dá)峰碳中和工作經(jīng)費(fèi)采購服務(wù)”。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和24個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評24項(xiàng),涉及資金3145.28萬元。

區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年度部門整體績效自評表

主管部門

區(qū)發(fā)展和改革委員會

部門聯(lián)系人

張桂偉

聯(lián)系電話

68788255

自評總分
(分)

99.8

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

研究國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策等重大問題;擬訂國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度計(jì)劃、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)各類規(guī)劃綜合管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃、計(jì)劃的跟蹤分析和監(jiān)督執(zhí)行工作。加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會發(fā)展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),及時提出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題及解決辦法;研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,制定改進(jìn)指標(biāo)體系的意見。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。


研究國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策等重大問題;擬訂國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展年度計(jì)劃、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)各類規(guī)劃綜合管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃、計(jì)劃的跟蹤分析和監(jiān)督執(zhí)行工作。加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會發(fā)展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),及時提出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題及解決辦法;研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,制定改進(jìn)指標(biāo)體系的意見。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重
(分)

全年完成值

指標(biāo)得分
(分)

說明

資金執(zhí)行率

萬元


4765.15

10

4680.15

9.8


全年工程項(xiàng)目概算審核個數(shù)

100

20

222

20


全區(qū)固定資產(chǎn)投資額

億元

450

20

536.5

20


區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目開工率

%

80

20

98

20


服務(wù)對象滿意度

%

98

20

98

20


部門預(yù)決算按時公開率

%

100

10

100

10













區(qū)發(fā)展改革委(本級)2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

序號

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評得分

1

工程概算審查費(fèi)

執(zhí)行率

=

100

%

10

100

10


100

概算審核費(fèi)

=

400

萬元

30

494

30


單個項(xiàng)目概算審核報告完成時間

5

20

5

20


概算審查經(jīng)濟(jì)效益

定性


20

20


概算審查社會效益

定性


10

10


概算審核服務(wù)對象滿意率

=

100

%

10

100

10


























(二)部門重點(diǎn)績效評價情況

我部門對工程概算審查費(fèi)開展了績效評價,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金494.86萬元,評價得分100分,評價等次為優(yōu),績效評價未發(fā)現(xiàn)問題,下一步我委將繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)績效項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的日常監(jiān)督。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68788255

?

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

?

附件1

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

4,531.40

一、一般公共服務(wù)支出

2,305.80

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

148.75

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

26.00

八、其他收入

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

370.01



九、衛(wèi)生健康支出

68.04



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

148.75



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

101.73



二十、糧油物資儲備支出

1,664.83



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

4,680.15

本年支出合計(jì)

4,685.15

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

5.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計(jì)

4,685.15

總計(jì)

4,685.15

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

?

附件2

收入決算表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

公開02表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

4,680.15

4,680.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

2,300.82

2,300.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

1,925.00

1,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政運(yùn)行

766.80

766.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事務(wù)

17.07

17.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

758.65

758.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物價管理

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事業(yè)運(yùn)行

230.82

230.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

145.68

145.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

審計(jì)事務(wù)

349.86

349.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

349.86

349.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿(mào)事務(wù)

22.92

22.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

22.92

22.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

370.02

370.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

343.26

343.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

83.42

83.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

133.62

133.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

126.22

126.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

68.04

68.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

68.04

68.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

32.63

32.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

11.91

11.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

9.68

9.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

148.75

148.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

148.75

148.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

148.75

148.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

87.91

87.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補(bǔ)貼

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

糧油物資儲備支出

1,664.83

1,664.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

糧油儲備

1,664.83

1,664.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220499

其他糧油儲備支出

1,664.83

1,664.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

?

附件3

支出決算表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

公開03表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

4,685.15

1,619.87

3,065.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

2,305.82

1,080.10

1,225.72

0.00

0.00

0.00

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

1,930.00

1,080.10

849.90

0.00

0.00

0.00

2010401

行政運(yùn)行

766.80

766.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事務(wù)

22.07

0.00

22.07

0.00

0.00

0.00

2010406

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

758.65

0.00

758.65

0.00

0.00

0.00

2010408

物價管理

5.98

0.00

5.98

0.00

0.00

0.00

2010450

事業(yè)運(yùn)行

230.82

230.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

145.68

82.48

63.20

0.00

0.00

0.00

20108

審計(jì)事務(wù)

349.86

0.00

349.86

0.00

0.00

0.00

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

349.86

0.00

349.86

0.00

0.00

0.00

20113

商貿(mào)事務(wù)

22.92

0.00

22.92

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

22.92

0.00

22.92

0.00

0.00

0.00

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

370.02

370.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

343.26

343.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

83.42

83.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

133.62

133.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

126.22

126.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

68.04

68.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

68.04

68.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

32.63

32.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

11.91

11.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

9.68

9.68

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

148.75

0.00

148.75

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

148.75

0.00

148.75

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

148.75

0.00

148.75

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

87.91

87.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補(bǔ)貼

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

222

糧油物資儲備支出

1,664.83

0.00

1,664.83

0.00

0.00

0.00

22204

糧油儲備

1,664.83

0.00

1,664.83

0.00

0.00

0.00

2220499

其他糧油儲備支出

1,664.83

0.00

1,664.83

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

?

?附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

公開04表

單位:萬元

收 ?????入

支 ?????出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

4,531.40

一、一般公共服務(wù)支出

2,305.80

2,305.80

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

148.75

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

26.00

26.00

0.00

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

370.01

370.01

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

68.04

68.04

0.00

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

148.75

0.00

148.75

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

101.73

101.73

0.00

0.00



二十、糧油物資儲備支出

1,664.83

1,664.83

0.00

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

4,680.15

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

5.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

5.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

本年支出合計(jì)

4,685.15

4,536.40

148.75

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計(jì)

4,685.15

總計(jì)

4,685.15

4,536.40

148.75

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

?

附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

公開05表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

4,536.40

1,619.87

2,916.53

201

一般公共服務(wù)支出

2,305.82

1,080.10

1,225.72

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

1,930.00

1,080.10

849.90

2010401

行政運(yùn)行

766.80

766.80

0.00

2010402

一般行政管理事務(wù)

22.07

0.00

22.07

2010406

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

758.65

0.00

758.65

2010408

物價管理

5.98

0.00

5.98

2010450

事業(yè)運(yùn)行

230.82

230.82

0.00

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

145.68

82.48

63.20

20108

審計(jì)事務(wù)

349.86

0.00

349.86

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

349.86

0.00

349.86

20113

商貿(mào)事務(wù)

22.92

0.00

22.92

2011308

招商引資

22.92

0.00

22.92

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.04

0.00

3.04

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.04

0.00

3.04

207

文化旅游體育與傳媒支出

26.00

0.00

26.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

26.00

0.00

26.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

26.00

0.00

26.00

208

社會保障和就業(yè)支出

370.02

370.02

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

343.26

343.26

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

83.42

83.42

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

133.62

133.62

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

126.22

126.22

0.00

20808

撫恤

26.76

26.76

0.00

2080801

死亡撫恤

26.76

26.76

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

68.04

68.04

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

68.04

68.04

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

32.63

32.63

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

13.82

13.82

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

11.91

11.91

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

9.68

9.68

0.00

221

住房保障支出

101.73

101.73

0.00

22102

住房改革支出

101.73

101.73

0.00

2210201

住房公積金

87.91

87.91

0.00

2210203

購房補(bǔ)貼

13.82

13.82

0.00

222

糧油物資儲備支出

1,664.83

0.00

1,664.83

22204

糧油儲備

1,664.83

0.00

1,664.83

2220499

其他糧油儲備支出

1,664.83

0.00

1,664.83

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

?

附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,168.15

302

商品和服務(wù)支出

281.50

310

資本性支出

0.31

30101

基本工資

214.74

30201

辦公費(fèi)

52.89

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

118.10

30202

印刷費(fèi)

15.87

31002

辦公設(shè)備購置

0.31

30103

獎金

198.46

30203

咨詢費(fèi)

1.65

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

32.13

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績效工資

158.15

30205

水費(fèi)

1.08

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)

106.85

30206

電費(fèi)

1.12

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

136.35

30207

郵電費(fèi)

16.16

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

45.57

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

4.96

30209

物業(yè)管理費(fèi)

2.55

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會保障繳費(fèi)

10.44

30211

差旅費(fèi)

2.71

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

109.36

30212

因公出國(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

6.53

30213

維修(護(hù))費(fèi)

4.37

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

26.52

30214

租賃費(fèi)

2.13

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

169.91

30215

會議費(fèi)

1.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.94

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.68

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

312

對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

撫恤金

26.76

30224

被裝購置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補(bǔ)助

132.84

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

57.05

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

7.49

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

4.07

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費(fèi)

36.97

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費(fèi)

6.99

399

其他支出

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6.36

39907

國家賠償費(fèi)用支出

0.00

30311

代繳社會保險費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

29.84

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

30399

其他個人和家庭的補(bǔ)助支出

2.81

30240

稅金及附加費(fèi)用

16.69

39909

經(jīng)常性贈與

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

19.35

39910

資本性贈與

0.00




307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

國外債務(wù)付息

0.00







30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00







30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,338.06

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

281.81

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

?

附件7

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

公開07表

單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

0.00

148.75

148.75

0.00

148.75

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

148.75

148.75

0.00

148.75

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

148.75

148.75

0.00

148.75

0.00

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

148.75

148.75

0.00

148.75

0.00

備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


附件8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

公開08表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)









備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


附件9

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

公開09表

單位:萬元

項(xiàng) ?目

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng) ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

201.11

(一)支出合計(jì)

43.60

26.51

26.51

(一)行政單位

126.29

1.因公出國(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

74.82

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

33.00

22.77

22.77

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)

18.00

16.11

16.11

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

3

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

15.00

6.66

6.66

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

10.60

3.75

3.75

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

(1)國內(nèi)接待費(fèi)

3.75

3.機(jī)要通信用車

2

其中:外事接待費(fèi)

0.00

4.應(yīng)急保障用車

1

(2)國(境)外接待費(fèi)

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

1

(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

3

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

36

(一)政府采購支出合計(jì)

323.04

其中:外事接待批次(個)

0

1.政府采購貨物支出

2.14

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

417

2.政府采購工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購服務(wù)支出

320.90

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

323.04

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

323.04

二、會議費(fèi)

1.00



三、培訓(xùn)費(fèi)

1.94



備注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

?


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