重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年預算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責行使法律法規(guī)規(guī)定轄區(qū)在安全生產(chǎn)、消防救援、水利設施、交通安全、規(guī)劃建設、防汛抗旱、避災疏散等領域的行政執(zhí)法事項的執(zhí)法權。
2.按照“一支隊伍管執(zhí)法”的要求,負責集中行使依法賦權或委托的農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游、消防救援、城市管理、天然氣管理、殯葬管理、森林防火、生態(tài)環(huán)境、大氣污染防治、物業(yè)管理、市場監(jiān)管等領域事項的相關行政執(zhí)法權,行使鎮(zhèn)權限范圍內(nèi)的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施。
3.建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等各類執(zhí)法機構綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法機制;健全執(zhí)法信息共享,執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負責等制度,實施“綜合查一次”,實現(xiàn)“進一次門、查多項事、一次到位”。????????????????????????????????????????
4.推行“執(zhí)法+監(jiān)督”一體化數(shù)字集成應用;推動執(zhí)法人員下沉到網(wǎng)格,構建第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間反饋、第一時間處置的閉環(huán)監(jiān)管體系。
5.嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度;落實行政執(zhí)法“三項制度”,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為。
6.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
?重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊系二級部門預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)155.77萬元,其中:一般公共預算撥款155.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少3.95萬元,主要是人員經(jīng)費收入預算增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)155.77萬元,其中:一般公共服務支出預算119萬元,社會保障和就業(yè)支出預算17.53萬元,衛(wèi)生健康支出預算6.11萬元,住房保障支出預算13.13萬元。支出較2024年減少3.95萬元,主要是公用經(jīng)費支出預算減少。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入155.77萬元,一般公共預算財政撥款支出155.77萬元,比2024年減少3.95萬元,其中:基本支出155.77萬元,比2024年減少3.95萬元,主要原因是公用經(jīng)費支出預算減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助,保障單位正常運轉的各項商品服務支出等;項目支出0萬元,與2024年持平。
銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無“三公”經(jīng)費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.本單位無政府采購情況。
3.本單位無績效目標設置情況。
4.本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:劉玲? 聯(lián)系方式: 023-65901217
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附表:
1.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊項目績效目標表
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
155.77 |
一、本年支出 |
155.77 |
155.77 |
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一般公共預算資金 |
155.77 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
119.00 |
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政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
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國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
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住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
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二、上年結轉 |
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二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
155.77 |
支出合計 |
155.77 |
155.77 |
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附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
155.77 |
155.77 |
| |
201 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
119.00 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
119.00 |
119.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
119.00 |
119.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.69 |
11.69 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.84 |
5.84 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
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2210203 |
購房補貼 |
2.57 |
2.57 |
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附件3 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
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單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
155.77 |
127.32 |
28.45 | |
301 |
工資福利支出 |
127.32 |
127.32 |
|
30101 |
基本工資 |
25.14 |
25.14 |
|
30102 |
津貼補貼 |
5.97 |
5.97 |
|
30107 |
績效工資 |
59.41 |
59.41 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
11.69 |
11.69 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.84 |
5.84 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.24 |
4.24 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.90 |
0.90 |
|
30113 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.17 |
2.17 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
302 |
商品和服務支出 |
28.45 |
|
28.45 |
30201 |
辦公費 |
11.50 |
|
11.50 |
30205 |
水費 |
0.21 |
|
0.21 |
30206 |
電費 |
0.49 |
|
0.49 |
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培訓費 |
0.75 |
|
0.75 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
11.00 |
|
11.00 |
30229 |
福利費 |
1.50 |
|
1.50 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.00 |
|
1.00 |
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附件4 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
123.46 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
117.09 |
50501 |
工資福利支出 |
96.46 |
50502 |
商品和服務支出 |
20.63 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
6.37 |
50901 |
社會福利和救助 |
6.37 |
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— 1 —
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附件5 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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單位:萬元 |
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
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附件6 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算支出表 | ||||
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
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| |
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— 1 —
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附件7 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
155.77 |
合計 |
155.77 |
一般公共預算資金 |
155.77 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
13.13 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
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— 1 —
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附件8 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
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單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
155.77 |
155.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.69 |
11.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
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|
2210203 |
購房補貼 |
2.57 |
2.57 |
|
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— 1 —
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附件9 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
155.77 |
155.77 |
| |
201 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
119.00 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
119.00 |
119.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
119.00 |
119.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.69 |
11.69 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.84 |
5.84 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.57 |
2.57 |
|
?
?
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附件10 |
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(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
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附件11 |
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(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
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— 1 —
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附件12 |
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政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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單位:萬元 | |
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計: |
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說明: |
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附件13 |
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單位:萬元 |
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績效目標表 | ||||||||||||||
單位信息: |
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項目名稱: |
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職能職責與活動: |
| |||||||||
主管部門: |
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項目經(jīng)辦人: |
|
項目總額: |
| |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
|
項目經(jīng)辦人電話: |
|
其中: |
財政資金: |
| ||||||||
整體目標: |
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財政專戶管理資金: |
| |||||||||||
單位資金: |
| |||||||||||||
社會投入資金: |
| |||||||||||||
銀行貸款: |
| |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
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— 1 —
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責行使法律法規(guī)規(guī)定轄區(qū)在安全生產(chǎn)、消防救援、水利設施、交通安全、規(guī)劃建設、防汛抗旱、避災疏散等領域的行政執(zhí)法事項的執(zhí)法權。
2.按照“一支隊伍管執(zhí)法”的要求,負責集中行使依法賦權或委托的農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游、消防救援、城市管理、天然氣管理、殯葬管理、森林防火、生態(tài)環(huán)境、大氣污染防治、物業(yè)管理、市場監(jiān)管等領域事項的相關行政執(zhí)法權,行使鎮(zhèn)權限范圍內(nèi)的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施。
3.建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等各類執(zhí)法機構綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法機制;健全執(zhí)法信息共享,執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負責等制度,實施“綜合查一次”,實現(xiàn)“進一次門、查多項事、一次到位”。????????????????????????????????????????
4.推行“執(zhí)法+監(jiān)督”一體化數(shù)字集成應用;推動執(zhí)法人員下沉到網(wǎng)格,構建第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間反饋、第一時間處置的閉環(huán)監(jiān)管體系。
5.嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度;落實行政執(zhí)法“三項制度”,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為。
6.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
?重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊系二級部門預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)155.77萬元,其中:一般公共預算撥款155.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少3.95萬元,主要是人員經(jīng)費收入預算增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)155.77萬元,其中:一般公共服務支出預算119萬元,社會保障和就業(yè)支出預算17.53萬元,衛(wèi)生健康支出預算6.11萬元,住房保障支出預算13.13萬元。支出較2024年減少3.95萬元,主要是公用經(jīng)費支出預算減少。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入155.77萬元,一般公共預算財政撥款支出155.77萬元,比2024年減少3.95萬元,其中:基本支出155.77萬元,比2024年減少3.95萬元,主要原因是公用經(jīng)費支出預算減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助,保障單位正常運轉的各項商品服務支出等;項目支出0萬元,與2024年持平。
銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無“三公”經(jīng)費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.本單位無政府采購情況。
3.本單位無績效目標設置情況。
4.本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:劉玲? 聯(lián)系方式: 023-65901217
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附表:
1.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊項目績效目標表
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— 1 —
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
155.77 |
一、本年支出 |
155.77 |
155.77 |
|
|
一般公共預算資金 |
155.77 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
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國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
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住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
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二、上年結轉 |
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二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
155.77 |
支出合計 |
155.77 |
155.77 |
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— 1 —
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附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
155.77 |
155.77 |
| |
201 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
119.00 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
119.00 |
119.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
119.00 |
119.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.69 |
11.69 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.84 |
5.84 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
|
2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.57 |
2.57 |
|
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附件3 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
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|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
155.77 |
127.32 |
28.45 | |
301 |
工資福利支出 |
127.32 |
127.32 |
|
30101 |
基本工資 |
25.14 |
25.14 |
|
30102 |
津貼補貼 |
5.97 |
5.97 |
|
30107 |
績效工資 |
59.41 |
59.41 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
11.69 |
11.69 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.84 |
5.84 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.24 |
4.24 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.90 |
0.90 |
|
30113 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.17 |
2.17 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
302 |
商品和服務支出 |
28.45 |
|
28.45 |
30201 |
辦公費 |
11.50 |
|
11.50 |
30205 |
水費 |
0.21 |
|
0.21 |
30206 |
電費 |
0.49 |
|
0.49 |
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培訓費 |
0.75 |
|
0.75 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
11.00 |
|
11.00 |
30229 |
福利費 |
1.50 |
|
1.50 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.00 |
|
1.00 |
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附件4 |
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|
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|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
123.46 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
117.09 |
50501 |
工資福利支出 |
96.46 |
50502 |
商品和服務支出 |
20.63 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
6.37 |
50901 |
社會福利和救助 |
6.37 |
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— 1 —
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附件5 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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單位:萬元 |
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
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附件6 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算支出表 | ||||
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
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| |
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— 1 —
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附件7 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
155.77 |
合計 |
155.77 |
一般公共預算資金 |
155.77 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
13.13 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
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— 1 —
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附件8 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
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單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
155.77 |
155.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
119.00 |
119.00 |
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2010350 |
事業(yè)運行 |
119.00 |
119.00 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
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2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.69 |
11.69 |
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2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.84 |
5.84 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
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221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
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22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
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2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
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2210203 |
購房補貼 |
2.57 |
2.57 |
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— 1 —
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附件9 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
155.77 |
155.77 |
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201 |
一般公共服務支出 |
119.00 |
119.00 |
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20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
119.00 |
119.00 |
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2010350 |
事業(yè)運行 |
119.00 |
119.00 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.53 |
17.53 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.53 |
17.53 |
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2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.69 |
11.69 |
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2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.84 |
5.84 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.11 |
6.11 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.11 |
6.11 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.36 |
5.36 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.75 |
0.75 |
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221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
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2210201 |
住房公積金 |
10.55 |
10.55 |
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2210203 |
購房補貼 |
2.57 |
2.57 |
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附件10 |
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(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
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附件11 |
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(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
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— 1 —
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附件12 |
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政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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單位:萬元 | |
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計: |
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說明: |
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附件13 |
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單位:萬元 |
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績效目標表 | ||||||||||||||
單位信息: |
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項目名稱: |
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職能職責與活動: |
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主管部門: |
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項目經(jīng)辦人: |
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項目總額: |
| |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
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項目經(jīng)辦人電話: |
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其中: |
財政資金: |
| ||||||||
整體目標: |
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財政專戶管理資金: |
| |||||||||||
單位資金: |
| |||||||||||||
社會投入資金: |
| |||||||||||||
銀行貸款: |
| |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
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— 1 —
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年預算公開情況說明.doc