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重慶市九龍坡區(qū)財政局

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重慶市九龍坡區(qū)審計中心2025年單位預算情況說明

日期:2025-04-03

重慶市九龍坡區(qū)審計中心

2025年單位預算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責

承擔審計業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作(主要包括承擔主管部門安排的投資類、行政及企事業(yè)類、專項調(diào)查類等審計業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作);承擔審計信息數(shù)據(jù)工作(主要包括承擔審計信息系統(tǒng)建設(shè)維護,為審計工作提供大數(shù)據(jù)技術(shù)支持,以及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的采集、整理和分析等工作);為審計計劃提供技術(shù)保障(主要包括為審計規(guī)劃和年度審計項目計劃的編制提供技術(shù)保障服務(wù))。

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)審計中心為重慶市九龍坡區(qū)審計局下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為正科級,經(jīng)費來源為財政全額撥款。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數(shù)419.95萬元,其中:一般公共預算撥款419.95萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入2024年減少17.02萬元,主要是一般公共預算撥款減少17.02萬元

(二)支出預算2025年年初預算數(shù)419.95萬元,其中:一般公共服務(wù)支出332.3萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出43.05萬元,衛(wèi)生健康支出19.60萬元,住房保障支出25萬元;支出2024年減少17.02萬元,主要是基本支出減少15.02萬元,項目支出減少2.00萬元。

、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入419.95萬元,一般公共預算財政撥款支出419.95萬元,比2024減少17.02萬元。其中:基本支出371.95萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024減少15.02萬元,主要原因是2025年預算人數(shù)較2024年預算人數(shù)減少,相應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均減少;項目支出48.00萬元,主要用于保障實施審計項目發(fā)生的辦公費和聘請中介審計機構(gòu)參與實施審計項目發(fā)生的委托業(yè)務(wù)費等重點工作,比2024減少2.00萬元,主要原因是全市審計機關(guān)嚴格按照零基預算原則,結(jié)合審計項目實際工作量和需求,優(yōu)化資源配置,對項目預算進行了調(diào)整。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

、“三公”經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預算1.00萬元,2024年一致,主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求,厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)活動和公務(wù)用車,合理控制三公經(jīng)費。其中:因公出國(境)費用0萬元,2024年一致;公務(wù)接待費1.00萬元,2024年一致;公務(wù)用車運行維護費0萬元,2024年一致;公務(wù)用車購置費0萬元,2024年一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費72.96萬元,2024年減少4.21萬元,主要原因為2025年預算人數(shù)較2024年預算人數(shù)減少,公用經(jīng)費相應減少,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款48.00萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截202412月,本單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標準、學生人數(shù)等合理預計。

(三)事業(yè)收入(不含教育收費):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃,結(jié)合上年度收入等情況進行預計。

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結(jié)合上年度上級補助收入等情況進行預計。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應當根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進行預計。

(七)其他收入:指債務(wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預計,全部編入預算。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項目實施周期內(nèi),年度預算執(zhí)行結(jié)束時,預算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行,下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。財政撥款結(jié)余是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預算執(zhí)行結(jié)束時,當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十五)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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單位預算公開聯(lián)系人:王潘攀???????聯(lián)系方式:023-68781376





表一








單位收支總體情況表







單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 單位:萬元

收入 支出

項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)

合計 419.95 合計 419.95
11 一般公共預算資金 419.95 一般公共服務(wù)支出 332.30

政府性基金預算資金
社會保障和就業(yè)支出 43.05

國有資本經(jīng)營預算資金
衛(wèi)生健康支出 19.60

財政專戶管理資金
住房保障支出 25.00

事業(yè)收入資金



上級補助收入資金



附屬單位上繳收入資金



事業(yè)單位經(jīng)營收入資金



其他收入資金



注:由于四舍五入因素,部分分項加和與總計可能略有差異,下同。



表二





















單位收入總體情況表












單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心




單位:萬元
科目 總計 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 財政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
科目編碼 科目名稱
合計 419.95 419.95







201 一般公共服務(wù)支出 332.30 332.30







20108 審計事務(wù) 332.30 332.30







2010801 行政運行 284.30 284.30







2010804 審計業(yè)務(wù) 48.00 48.00







208 社會保障和就業(yè)支出 43.05 43.05







20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 43.05 43.05







2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 28.70 28.70







2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 14.35 14.35







210 衛(wèi)生健康支出 19.60 19.60







21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 19.60 19.60







2101101 行政單位醫(yī)療 17.04 17.04







2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.56 2.56







221 住房保障支出 25.00 25.00







22102 住房改革支出 25.00 25.00







2210201 住房公積金 25.00 25.00









表三








單位支出總體情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 總計 基本支出 項目支出
合計 419.95 371.95 48.00
201 一般公共服務(wù)支出 332.30 284.30 48.00
20108 審計事務(wù) 332.30 284.30 48.00
2010801 行政運行 284.30 284.30
2010804 審計業(yè)務(wù) 48.00
48.00
208 社會保障和就業(yè)支出 43.05 43.05
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 43.05 43.05
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 28.70 28.70
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 14.35 14.35
210 衛(wèi)生健康支出 19.60 19.60
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 19.60 19.60
2101101 行政單位醫(yī)療 17.04 17.04
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.56 2.56
221 住房保障支出 25.00 25.00
22102 住房改革支出 25.00 25.00
2210201 住房公積金 25.00 25.00



表四












財政撥款收支總體情況表
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心

單位:萬元
收入 支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經(jīng)營預算
一、本年收入 419.95 一、本年支出 419.95 419.95

一般公共預算資金 419.95 一般公共服務(wù)支出 332.30 332.30

政府性基金預算資金
社會保障和就業(yè)支出 43.05 43.05

國有資本經(jīng)營預算資金
衛(wèi)生健康支出 19.60 19.60



住房保障支出 25.00 25.00








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預算撥款





政府性基金預算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計 419.95 支出合計 419.95 419.95



表五








一般公共預算支出情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心
單位:萬元
功能分類科目 2025年預算數(shù)
科目編碼 科目名稱 總計 基本支出 項目支出
合計 419.95 371.95 48.00
201 一般公共服務(wù)支出 332.30 284.30 48.00
20108 審計事務(wù) 332.30 284.30 48.00
2010801 行政運行 284.30 284.30
2010804 審計業(yè)務(wù) 48.00
48.00
208 社會保障和就業(yè)支出 43.05 43.05
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 43.05 43.05
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 28.70 28.70
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 14.35 14.35
210 衛(wèi)生健康支出 19.60 19.60
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 19.60 19.60
2101101 行政單位醫(yī)療 17.04 17.04
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.56 2.56
221 住房保障支出 25.00 25.00
22102 住房改革支出 25.00 25.00
2210201 住房公積金 25.00 25.00

表六








一般公共預算基本支出情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 2025年基本支出
科目編碼 科目名稱 總計 人員經(jīng)費 日常公用經(jīng)費
合計 371.95 298.99 72.96
301 工資福利支出 298.99 298.99
30101 基本工資 58.33 58.33
30102 津貼補貼 53.32 53.32
3010201 規(guī)范性津補貼 46.62 46.62
3010202 其他津補貼 6.70 6.70
30103 獎金 96.67 96.67
3010301 公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎 62.88 62.88
3010302 公務(wù)員年度考核獎 28.93 28.93
3010303 年終一次性獎金 4.86 4.86
30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 28.70 28.70
30109 職業(yè)年金繳費 14.35 14.35
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 17.04 17.04
30112 其他社會保障繳費 1.44 1.44
30113 住房公積金 25.00 25.00
30114 醫(yī)療費 2.56 2.56
30199 其他工資福利支出 1.58 1.58
302 商品和服務(wù)支出 72.96
72.96
30201 辦公費 15.80
15.80
30207 郵電費 5.00
5.00
30211 差旅費 1.00
1.00
30216 培訓費 1.75
1.75
30217 公務(wù)接待費 1.00
1.00
30228 工會經(jīng)費 22.33
22.33
30229 福利費 3.50
3.50
30239 其他交通費用 12.59
12.59
30299 其他商品和服務(wù)支出 10.00
10.00



表七








政府性基金預算支出情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算財政撥款支出
總計 基本支出 項目支出
合計













(備注:本單位無政府性基金預算安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。)



表八




財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心
單位:萬元
2025年預算數(shù)
合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費
1.00



1.00



表九





















政府采購預算明細表












單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心




單位:萬元
項目編號 項目 總計 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 財政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
合計





















(備注:本單位無政府采購預算,故此表無數(shù)據(jù)。)


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