重慶市九龍坡區(qū)審計中心2025年單位預算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)審計中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔審計業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作(主要包括承擔主管部門安排的投資類、行政及企事業(yè)類、專項調(diào)查類等審計業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作);承擔審計信息數(shù)據(jù)工作(主要包括承擔審計信息系統(tǒng)建設(shè)維護,為審計工作提供大數(shù)據(jù)技術(shù)支持,以及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的采集、整理和分析等工作);為審計計劃提供技術(shù)保障(主要包括為審計規(guī)劃和年度審計項目計劃的編制提供技術(shù)保障服務(wù))。
(二)單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)審計中心為重慶市九龍坡區(qū)審計局下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為正科級,經(jīng)費來源為財政全額撥款。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)419.95萬元,其中:一般公共預算撥款419.95萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少17.02萬元,主要是一般公共預算撥款減少17.02萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)419.95萬元,其中:一般公共服務(wù)支出332.3萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出43.05萬元,衛(wèi)生健康支出19.60萬元,住房保障支出25萬元;支出比2024年減少17.02萬元,主要是基本支出減少15.02萬元,項目支出減少2.00萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入419.95萬元,一般公共預算財政撥款支出419.95萬元,比2024年減少17.02萬元。其中:基本支出371.95萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年減少15.02萬元,主要原因是2025年預算人數(shù)較2024年預算人數(shù)減少,相應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均減少;項目支出48.00萬元,主要用于保障實施審計項目發(fā)生的辦公費和聘請中介審計機構(gòu)參與實施審計項目發(fā)生的委托業(yè)務(wù)費等重點工作,比2024年減少2.00萬元,主要原因是全市審計機關(guān)嚴格按照零基預算原則,結(jié)合審計項目實際工作量和需求,優(yōu)化資源配置,對項目預算進行了調(diào)整。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算1.00萬元,與2024年一致,主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求,厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)活動和公務(wù)用車,合理控制“三公”經(jīng)費。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年一致;公務(wù)接待費1.00萬元,與2024年一致;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2024年一致;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費72.96萬元,比2024年減少4.21萬元,主要原因為2025年預算人數(shù)較2024年預算人數(shù)減少,公用經(jīng)費相應減少,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款48.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標準、學生人數(shù)等合理預計。
(三)事業(yè)收入(不含教育收費):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃,結(jié)合上年度收入等情況進行預計。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結(jié)合上年度上級補助收入等情況進行預計。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應當根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進行預計。
(七)其他收入:指債務(wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預計,全部編入預算。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項目實施周期內(nèi),年度預算執(zhí)行結(jié)束時,預算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行,下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。財政撥款結(jié)余是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預算執(zhí)行結(jié)束時,當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十五)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:王潘攀???????聯(lián)系方式:023-68781376
表一 | ||||
單位收支總體情況表 | ||||
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 | 單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | |||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) | |
合計 | 419.95 | 合計 | 419.95 | |
11 | 一般公共預算資金 | 419.95 | 一般公共服務(wù)支出 | 332.30 |
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 43.05 | ||
國有資本經(jīng)營預算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.60 | ||
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 25.00 | ||
事業(yè)收入資金 | ||||
上級補助收入資金 | ||||
附屬單位上繳收入資金 | ||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | ||||
其他收入資金 | ||||
注:由于四舍五入因素,部分分項加和與總計可能略有差異,下同。 |
表二 | |||||||||||
單位收入總體情況表 | |||||||||||
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 419.95 | 419.95 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 332.30 | 332.30 | ||||||||
20108 | 審計事務(wù) | 332.30 | 332.30 | ||||||||
2010801 | 行政運行 | 284.30 | 284.30 | ||||||||
2010804 | 審計業(yè)務(wù) | 48.00 | 48.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 43.05 | 43.05 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 43.05 | 43.05 | ||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.70 | 28.70 | ||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.35 | 14.35 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.60 | 19.60 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.60 | 19.60 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 17.04 | 17.04 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 25.00 | 25.00 |
表三 | ||||
單位支出總體情況表 | ||||
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 419.95 | 371.95 | 48.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 332.30 | 284.30 | 48.00 |
20108 | 審計事務(wù) | 332.30 | 284.30 | 48.00 |
2010801 | 行政運行 | 284.30 | 284.30 | |
2010804 | 審計業(yè)務(wù) | 48.00 | 48.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 43.05 | 43.05 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 43.05 | 43.05 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.70 | 28.70 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.35 | 14.35 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.60 | 19.60 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.60 | 19.60 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 17.04 | 17.04 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.56 | 2.56 | |
221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 25.00 | 25.00 |
表四 | ||||||
財政撥款收支總體情況表 | ||||||
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 | 419.95 | 一、本年支出 | 419.95 | 419.95 | ||
一般公共預算資金 | 419.95 | 一般公共服務(wù)支出 | 332.30 | 332.30 | ||
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 43.05 | 43.05 | |||
國有資本經(jīng)營預算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.60 | 19.60 | |||
住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
收入合計 | 419.95 | 支出合計 | 419.95 | 419.95 |
表五 | ||||
一般公共預算支出情況表 | ||||
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 419.95 | 371.95 | 48.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 332.30 | 284.30 | 48.00 |
20108 | 審計事務(wù) | 332.30 | 284.30 | 48.00 |
2010801 | 行政運行 | 284.30 | 284.30 | |
2010804 | 審計業(yè)務(wù) | 48.00 | 48.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 43.05 | 43.05 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 43.05 | 43.05 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.70 | 28.70 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.35 | 14.35 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.60 | 19.60 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.60 | 19.60 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 17.04 | 17.04 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.56 | 2.56 | |
221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 25.00 | 25.00 | |
表六 | ||||
一般公共預算基本支出情況表 | ||||
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
合計 | 371.95 | 298.99 | 72.96 | |
301 | 工資福利支出 | 298.99 | 298.99 | |
30101 | 基本工資 | 58.33 | 58.33 | |
30102 | 津貼補貼 | 53.32 | 53.32 | |
3010201 | 規(guī)范性津補貼 | 46.62 | 46.62 | |
3010202 | 其他津補貼 | 6.70 | 6.70 | |
30103 | 獎金 | 96.67 | 96.67 | |
3010301 | 公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎 | 62.88 | 62.88 | |
3010302 | 公務(wù)員年度考核獎 | 28.93 | 28.93 | |
3010303 | 年終一次性獎金 | 4.86 | 4.86 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 28.70 | 28.70 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 14.35 | 14.35 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 17.04 | 17.04 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.44 | 1.44 | |
30113 | 住房公積金 | 25.00 | 25.00 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 2.56 | 2.56 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 1.58 | 1.58 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 72.96 | 72.96 | |
30201 | 辦公費 | 15.80 | 15.80 | |
30207 | 郵電費 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅費 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培訓費 | 1.75 | 1.75 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 22.33 | 22.33 | |
30229 | 福利費 | 3.50 | 3.50 | |
30239 | 其他交通費用 | 12.59 | 12.59 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 | |
表七 | ||||
政府性基金預算支出情況表 | ||||
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金預算安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表八 | |||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表 | |||||
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 | 單位:萬元 | ||||
2025年預算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
1.00 | 1.00 | ||||
表九 | |||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
(備注:本單位無政府采購預算,故此表無數(shù)據(jù)。) |