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重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

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重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局2025年單位預(yù)算情況說明

日期:2025-04-03

重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局

2025年單位預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)政收支和財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè)。

2. 負(fù)責(zé)對(duì)國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

3. 負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、本級(jí)決算(草案)編制情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)下級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、決算以及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)財(cái)政收支有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

4. 負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)組織和使用財(cái)政資金的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

5. 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬國有和國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)國有企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

6. 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

7. 根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)黨政機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

8. 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;受托對(duì)國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

9. 依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和按法定權(quán)限處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。

10. 指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

11. 承擔(dān)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

12. 區(qū)發(fā)展改革委承擔(dān)的重大項(xiàng)目稽察職責(zé);區(qū)財(cái)政局的本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé);區(qū)國資管理部門國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。

13. 加強(qiáng)國家和市級(jí)有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)職責(zé)。

14. 承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作(主要包括承擔(dān)主管部門安排的投資類、行政及企事業(yè)類、專項(xiàng)調(diào)查類等審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作);承擔(dān)審計(jì)信息數(shù)據(jù)工作(主要包括承擔(dān)審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù),為審計(jì)工作提供大數(shù)據(jù)技術(shù)支持,以及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的采集、整理和分析等工作);為審計(jì)計(jì)劃提供技術(shù)保障(主要包括為審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的編制提供技術(shù)保障服務(wù))。

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、法規(guī)審理科、整改督查與內(nèi)審管理科、重大政策執(zhí)行審計(jì)科、財(cái)政審計(jì)科、企事業(yè)審計(jì)科、投資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科(重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室)、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科。下設(shè)參公管理的事業(yè)單位1個(gè),為重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)中心。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)1558.95萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1078.95萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金480.00萬元;收入2024年減少74.90萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加25.10萬元,其他收入減少100.00萬元。

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)1558.95萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1283.88萬元,教育支出1.13萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出161.07萬元,衛(wèi)生健康支出51.57萬元,住房保障支出61.30萬元;支出2024年減少74.90萬元,主要是基本支出增加20.10萬元,項(xiàng)目支出減少95.00萬元。

、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1078.95元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1078.95萬元,比2024增加25.10萬元。其中:基本支出973.95萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024增加20.10萬元,主要原因是2025年度預(yù)算人員的職務(wù)職級(jí)較2024年相比有所變化,導(dǎo)致相應(yīng)工資福利支出增加;項(xiàng)目支出105.00萬元,主要用于保障實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目發(fā)生的辦公費(fèi)和聘請(qǐng)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)參與實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目發(fā)生的委托業(yè)務(wù)費(fèi)等重點(diǎn)工作,比2024增加5.00萬元,主要原因是全市審計(jì)機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照零基預(yù)算原則,結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目實(shí)際工作量和需求,優(yōu)化資源配置,對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.30萬元,2024年一致主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)和公務(wù)用車,合理控制三公經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,2024年一致;公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元,2024年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元,2024年一致;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,2024年一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180.63萬元,2024年減少2.26萬元,主要原因?yàn)?/span>2025年度九龍坡區(qū)審計(jì)局(本級(jí))編制較2024年編制減少,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況本單位政府采購預(yù)算總額351.00萬元:政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算350.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.00萬元:政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款105.00萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截202412月,本單位共有車輛1輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(七)其他收入:指債務(wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi),年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí),預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行,下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。財(cái)政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或者因故終止,當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí),當(dāng)年實(shí)際剩余的財(cái)政專戶資金、單位資金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十五)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:王潘攀???????聯(lián)系方式:023-68781376




表一








單位收支總體情況表







單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局 單位:萬元

收入 支出

項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)

合計(jì) 1,558.95 合計(jì) 1,558.95
11 一般公共預(yù)算資金 1,078.95 一般公共服務(wù)支出 1,283.88

政府性基金預(yù)算資金
教育支出 1.13

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
社會(huì)保障和就業(yè)支出 161.07

財(cái)政專戶管理資金
衛(wèi)生健康支出 51.57

事業(yè)收入資金
住房保障支出 61.30

上級(jí)補(bǔ)助收入資金



附屬單位上繳收入資金



事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


39 其他收入資金 480.00


注:由于四舍五入因素,部分分項(xiàng)加和與總計(jì)可能略有差異,下同。



表二





















單位收入總體情況表












單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局




單位:萬元
科目 總計(jì) 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 財(cái)政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
科目編碼 科目名稱
合計(jì) 1,558.95 1,078.95






480.00
201 一般公共服務(wù)支出 1,283.88 803.88






480.00
20108 審計(jì)事務(wù) 1,283.88 803.88






480.00
2010801 行政運(yùn)行 698.88 698.88







2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 585.00 105.00






480.00
205 教育支出 1.13 1.13







20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 1.13 1.13







2050803 培訓(xùn)支出 1.13 1.13







208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 161.07 161.07







20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 161.07 161.07







2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 70.69 70.69







2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 35.35 35.35







2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 55.03 55.03







210 衛(wèi)生健康支出 51.57 51.57







21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 51.57 51.57







2101101 行政單位醫(yī)療 41.97 41.97







2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 9.60 9.60







221 住房保障支出 61.30 61.30







22102 住房改革支出 61.30 61.30







2210201 住房公積金 61.30 61.30








表三








單位支出總體情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 總計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
合計(jì) 1,558.95 973.95 585.00
201 一般公共服務(wù)支出 1,283.88 698.88 585.00
20108 審計(jì)事務(wù) 1,283.88 698.88 585.00
2010801 行政運(yùn)行 698.88 698.88
2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 585.00
585.00
205 教育支出 1.13 1.13
20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 1.13 1.13
2050803 培訓(xùn)支出 1.13 1.13
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 161.07 161.07
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 161.07 161.07
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 70.69 70.69
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 35.35 35.35
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 55.03 55.03
210 衛(wèi)生健康支出 51.57 51.57
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 51.57 51.57
2101101 行政單位醫(yī)療 41.97 41.97
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 9.60 9.60
221 住房保障支出 61.30 61.30
22102 住房改革支出 61.30 61.30
2210201 住房公積金 61.30 61.30



表四












財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局

單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
一、本年收入 1,078.95 一、本年支出 1,078.95 1,078.95

一般公共預(yù)算資金 1,078.95 一般公共服務(wù)支出 803.88 803.88

政府性基金預(yù)算資金
教育支出 1.13 1.13

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
社會(huì)保障和就業(yè)支出 161.07 161.07



衛(wèi)生健康支出 51.57 51.57



住房保障支出 61.30 61.30








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計(jì) 1,078.95 支出合計(jì) 1,078.95 1,078.95



表五








一般公共預(yù)算支出情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局
單位:萬元
功能分類科目 2025年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱 總計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
合計(jì) 1,078.95 973.95 105.00
201 一般公共服務(wù)支出 803.88 698.88 105.00
20108 審計(jì)事務(wù) 803.88 698.88 105.00
2010801 行政運(yùn)行 698.88 698.88
2010804 審計(jì)業(yè)務(wù) 105.00
105.00
205 教育支出 1.13 1.13
20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 1.13 1.13
2050803 培訓(xùn)支出 1.13 1.13
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 161.07 161.07
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 161.07 161.07
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 70.69 70.69
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 35.35 35.35
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 55.03 55.03
210 衛(wèi)生健康支出 51.57 51.57
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 51.57 51.57
2101101 行政單位醫(yī)療 41.97 41.97
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 9.60 9.60
221 住房保障支出 61.30 61.30
22102 住房改革支出 61.30 61.30
2210201 住房公積金 61.30 61.30


表六








一般公共預(yù)算基本支出情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 2025年基本支出
科目編碼 科目名稱 總計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 日常公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì) 973.95 792.33 181.63
301 工資福利支出 734.30 734.30
30101 基本工資 152.58 152.58
30102 津貼補(bǔ)貼 124.61 124.61
3010201 規(guī)范性津補(bǔ)貼 109.96 109.96
3010202 其他津補(bǔ)貼 14.66 14.66
30103 獎(jiǎng)金 233.67 233.67
3010301 公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng) 151.92 151.92
3010302 公務(wù)員年度考核獎(jiǎng) 69.04 69.04
3010303 年終一次性獎(jiǎng)金 12.71 12.71
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 70.69 70.69
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 35.35 35.35
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 41.97 41.97
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 3.53 3.53
30113 住房公積金 61.30 61.30
30114 醫(yī)療費(fèi) 5.60 5.60
30199 其他工資福利支出 4.98 4.98
302 商品和服務(wù)支出 181.63
181.63
30201 辦公費(fèi) 35.68
35.68
30205 水費(fèi) 2.00
2.00
30206 電費(fèi) 2.90
2.90
30207 郵電費(fèi) 11.00
11.00
30209 物業(yè)管理費(fèi) 3.33
3.33
30211 差旅費(fèi) 2.00
2.00
30216 培訓(xùn)費(fèi) 5.48
5.48
30217 公務(wù)接待費(fèi) 1.80
1.80
30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 45.80
45.80
30229 福利費(fèi) 8.70
8.70
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.50
3.50
30239 其他交通費(fèi)用 31.44
31.44
30299 其他商品和服務(wù)支出 28.00
28.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 58.03 58.03
30305 生活補(bǔ)助 54.03 54.03
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 4.00 4.00

表七








政府性基金預(yù)算支出情況表





單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
總計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
合計(jì)













(備注:本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。)


表八




財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局
單位:萬元
2025年預(yù)算數(shù)
合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
5.30
3.50
3.50 1.80



表九





















政府采購預(yù)算明細(xì)表












單位名稱:重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局




單位:萬元
項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目 總計(jì) 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 財(cái)政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
合計(jì) 351.00 1.00






350.00
A 貨物 1.00 1.00







C 服務(wù) 350.00







350.00



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