重慶市九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)財政收支管理服務(wù)中心承擔(dān)財政收支數(shù)據(jù)的具體管理工作,工資及津補(bǔ)貼、部門預(yù)算、非稅收入收繳、國庫集中支付、行政事業(yè)單位資產(chǎn)、政府債務(wù)等數(shù)據(jù)的動態(tài)管理;承擔(dān)財政網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)和對外網(wǎng)站的技術(shù)、安全和運(yùn)維管理工作;承擔(dān)預(yù)算一體化改革的具體實施工作;承擔(dān)惠農(nóng)惠民財政補(bǔ)貼一卡通等直補(bǔ)資金的數(shù)據(jù)審核、發(fā)放和管理工作;承辦上級部門交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)財政收支管理服務(wù)中心為正科級單位,未設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)301.34萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款301.34萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加12.31萬元,主要是人員增加,人員經(jīng)費增加12.31萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)301.34萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算228.92萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算33.99萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.08萬元,住房保障支出預(yù)算22.35萬元。支出預(yù)算較2024年增加12.31萬元,主要是人員增加,相應(yīng)基本支出預(yù)算增加12.31萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入301.34萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出301.34萬元,比2024年增加12.31萬元。其中:基本支出301.34萬元,比2024年增加12.31萬元,主要原因是人員增加等。主要用于保障區(qū)財政收支管理服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;無項目支出。
區(qū)財政收支管理服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.50萬元,比2024年減少0.64萬元,主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費1.50萬元,比2024年減少0.64萬元,主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費60.08萬元,比上年減少7.72萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)編制預(yù)算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項目支出,未設(shè)置績效目標(biāo)。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李玉涵 聯(lián)系方式:023-68780330
?
附表:1.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
13. 2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表
附表1
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
301.34 |
一、本年支出 |
301.34 |
301.34 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
301.34 |
一般公共服務(wù)支出 |
228.92 |
228.92 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
33.99 |
33.99 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.35 |
22.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
301.34 |
支出合計 |
301.34 |
301.34 |
|
|
附表2
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
單位:萬元
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
301.34 |
301.34 |
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
228.92 |
228.92 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
228.92 |
228.92 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
228.92 |
228.92 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.99 |
33.99 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.99 |
33.99 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
22.66 |
22.66 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.33 |
11.33 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.08 |
16.08 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.08 |
16.08 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.04 |
12.04 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.92 |
1.92 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.12 |
2.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.35 |
22.35 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.35 |
22.35 |
|
2210201 |
住房公積金 |
19.70 |
19.70 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.64 |
2.64 |
|
?
?
附表3
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
301.34 |
241.27 |
60.08 | |
301 |
工資福利支出 |
256.10 |
241.27 |
14.83 |
30101 |
基本工資 |
50.43 |
50.43 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
40.69 |
40.69 |
|
30103 |
獎金 |
75.73 |
75.73 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
14.83 |
|
14.83 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
22.66 |
22.66 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.33 |
11.33 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
12.04 |
12.04 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
1.92 |
1.92 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.55 |
2.55 |
|
30113 |
住房公積金 |
19.70 |
19.70 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.80 |
1.80 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.40 |
2.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.24 |
|
45.24 |
30201 |
辦公費 |
5.00 |
|
5.00 |
30202 |
印刷費 |
0.50 |
|
0.50 |
30205 |
水費 |
0.60 |
|
0.60 |
30206 |
電費 |
1.00 |
|
1.00 |
30207 |
郵電費 |
3.74 |
|
3.74 |
30211 |
差旅費 |
1.50 |
|
1.50 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
1.50 |
|
1.50 |
30214 |
租賃費 |
0.50 |
|
0.50 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.89 |
|
2.89 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.50 |
|
1.50 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.85 |
|
3.85 |
30229 |
福利費 |
6.78 |
|
6.78 |
30239 |
其他交通費用 |
10.67 |
|
10.67 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.20 |
|
5.20 |
附表4
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位:萬元
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
301.34 | |
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
256.10 |
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
166.86 |
50102 |
社會保障繳費 |
50.50 |
50103 |
住房公積金 |
19.70 |
50199 |
其他工資福利支出 |
19.03 |
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
45.24 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
34.15 |
50203 |
培訓(xùn)費 |
2.89 |
50206 |
公務(wù)接待費 |
1.50 |
50209 |
維修(護(hù))費 |
1.50 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.20 |
?
?
附表5
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運(yùn)行費 | |||
1.50 |
|
|
|
|
1.50 |
?
?
附表6
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表7
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心
部門收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
301.34 |
合計 |
301.34 |
一般公共預(yù)算資金 |
301.34 |
一般公共服務(wù)支出 |
228.92 |
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
33.99 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
16.08 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
22.35 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附表8
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心部門收入總表
單位:萬元
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
301.34 |
301.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
228.92 |
228.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
228.92 |
228.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
228.92 |
228.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.99 |
33.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.99 |
33.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.35 |
22.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.35 |
22.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.70 |
19.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心
部門支出總表
(功能科目分類到項)
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
301.34 |
301.34 |
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
228.92 |
228.92 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
228.92 |
228.92 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
228.92 |
228.92 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.99 |
33.99 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.99 |
33.99 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
22.66 |
22.66 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.33 |
11.33 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.08 |
16.08 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.08 |
16.08 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.04 |
12.04 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.92 |
1.92 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.12 |
2.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.35 |
22.35 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.35 |
22.35 |
|
2210201 |
住房公積金 |
19.70 |
19.70 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.64 |
2.64 |
|
?
附表10
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位:萬元
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
??
附表11
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位:萬元
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
?
附表12
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
單位:萬元
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目 狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金 預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表13
2025年九龍坡區(qū)財政收支管理服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表
項目名稱:??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????? 單位:萬元
總體資金情況 |
預(yù)算支出 總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
整體績效情況 |
整體績效目標(biāo) |
| ||||||||||
年度績效指標(biāo) | ||||||||||||
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
其他說明 |
| |||||||||||
?
?